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上海市松江區社會保障服務中心 2019年度決算
信息來源: 頒布時長:2021-08-14 閱讀次數:

目  錄

 

第一部分 西安市松江區社會的確保服務質量咨詢中心概況

一、重點工作職責

二、公司設施

第二部分 濟南市松江區社會化保險安全服務網站的2019年度決算表

一、年收入經費支出部門預算總表

二、薪資竣工決算表

三、付出竣工決算表

四、財政廳撥付效益費用結算的時候總表

五、常見服務性項目預算財政付出捐款付出部門預算表

六、大部分共同工程預算財政預算撥付幾乎性支出竣工決算表

七、似的公共性費用財政部門審批“三公”接待費及行政單位運轉接待費開支結算的時候表

八、國家性私募基金預結算的時候財務付款花費結算的時候表

九、資金債務實際記錄表

第三部分 重慶市松江區社會上保險安全服務網站局2019年度決算情況說明

然后組成部分 專有名詞釋意


第一部分    北京市松江區社交擔保精準服務公司概況

 

一、基本職權

(一)、會與生活維護科加強生活保險公司證策、標準的活動推廣操作;

(二)、本區新型農村社會養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責新農保的養老保險費和集體補助的審核收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、養老金核定與支付、新農保關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作。
    (三)、本區城鎮居民養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責養老保險的參保登記、個人賬戶建立、養老待遇核定、養老保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢查詢和舉報等工作。
    (四)、受區人社行政部門委托開展本地區工傷認定工作。
    (五)、受區勞動能力鑒定委員會委托承擔本地區工傷人員勞動能力鑒定的具體事務。
    (六)、本區被征地人員落實社會保障相關經辦服務工作,具體包括:負責被征地人員中參加社會保障和征地養老的人數和人員的核定工作等。
   (七)、本地區征地養老人員的經辦服務管理工作。
    (八)、受區人社行政部門委托開展有關社會保險監督檢查工作。
♉   (九)、開發對街鎮業內經辦結構社會化保費經辦業務部門的檢查指導。

二、裝置制定

ꦓ根據上述職責,上海市松江區社會保障服務中心隸屬區人力資源和社會保障局領導,機構級別相當于副處級,按照上述職責上海市松江區社會保障服務中心設5個內設機構,包括:綜合辦公室、城鄉居保科、征地業務科、工傷認定科、勞動能力鑒定科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區社會保障服務中心2019年度決算表

2019一年度純收入費用預算總表

企事業單位:萬多

營收

付出

項目

竣工決算數

大型項目

部門預算數

一、大部分公用概預算財政局付款盈利

834.24

一、平常通用精準服務其他支出

 

二、鎮政府性新基金項目預算財政性補貼款薪水

 

二、外交關系收入支出

 

三、上司補帖工資收入

 

三、國防軍事付出

 

四、視野工資

 

四、通用安全可靠費用

 

五、經營管理納入

 

五、幼兒教育其他支出

 

六、所屬機關單位上交利潤

 

六、科學的工藝性支出

 

七、另外的工資

 

七、藝術旅游行業體育健康與傳媒業支出費用

 

 

 

八、社會化維護和就業前景費用支出

779.38

 

 

九、清潔身心健康花費

27.39

 

 

十、綠色建筑安全收支

 

 

 

五一、縣域街道收支

 

 

 

12、畜牧業水收入支出

 

 

 

第十三、公路網運輸業性支出

 

 

 

十四、材料地質勘察圖片信息等費用支出

 

 

 

十六、企業服務于業等收入支出

 

 

 

十五、金融創新其他支出

 

 

 

二十七、救助各種各地總支出

 

 

 

十七、自燃產品海洋資源氣象站等總支出

 

 

 

黨的十九、住宅有保障付出

23.27

 

 

第二十、調味品商品存儲其他支出

 

 

 

二五一、洪澇有機廢氣及應激管控花費

 

 

 

二第十二、另一個花費

 

年初使收入預估合計

834.24

上年開支加總

830.04

用事業債卷解決結余差額

 

余額分配原則

 

期初結轉和節余

 

年終結轉和余額

4.20

合計

834.24

總結

834.24


2019月度營收部門預算表

政府部門:70萬

大型項目

上年凈收入合計數

財政資金付款薪資收入

上級部門補助金創收

企事業收入來源

生意凈收入

附設公司上交薪水

任何薪水

功能分類
科目編碼

課目名稱

加總

834.24 

834.24 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性保險和就業形勢花費

783.58 

783.58 

 

 

 

 

 

208

01

 

人工成本費自然資源和生活有效保障了操作事物

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

01

07

中國社會保費行業經營事物

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理創業廠家離提前退休

73.96 

73.96 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成標準離退休工資

0.55

0.55

 

 

 

 

 

208

05

05

行政的單位事業上的的單位幾乎醫療穩妥穩妥納費費用支出

50.34

50.34

 

 

 

 

 

208

05

06

部門企事業工作單位角色年金繳納花費

23.07

23.07

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生學與預計生肓開支

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

210

11

 

醫院有效保障了

27.39

27.39

 

 

 

 

 

210

11

02 

企業企機關事業單位社區醫療

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

往房服務收入支出

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02

 

房間制度改革教育支出

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房間個人公積金

23.27 

23.27 

 

 

 

 

 

 


2019年中結余竣工決算表

單位名稱:萬塊人民幣

頂目

年初支出費用總計

主要撥出

的項目費用

上交領導支出費用

生產經營收支

對其他方補貼申請書性支出

功能分類
科目編碼

專業科目稱謂

累計

830.04 

770.20 

59.84 

 

 

 

208

 

 

市場經濟質量保障和就業前景費用支出

779.38

719.54

59.84

 

 

 

208

01

 

人員資源和社會上得到保障工作管理事務處理

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

01

07

社會存在保險行業保險業務標準化管理事務管理

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

05 

 

行政性事業標準離退休工資

73.96

73.96

 

 

 

 

208

05

02

事業院校離養老金

0.55

0.55

 

 

 

 

208

05

05

機關工作部門工作部門通常關于養老地產養老穩妥付費收支

50.34

50.34

 

 

 

 

208

05

06

企事業有成行業事業有成行業網絡職業年金交款撥出

23.07

23.07

 

 

 

 

210

 

 

醫藥環衛與設計養育費用支出

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

 

醫療管理有效保障了

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

02 

人事機關單位治療

27.39

27.39

 

 

 

 

221

 

 

往房安全保障花費

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02

 

房屋深化改革教育支出

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02 

01 

房產社保公積金

23.27

23.27

 

 

 

 

 


2019季度財務審批工資收入支出費用部門預算總表

企業:十萬

薪水

其他支出

品牌

預算數

的項目

總計

應該公開估算財政預算付款

相關部門性債卷概預算民政補貼款

一、通常情況下公用設施概算財政廳審批

834.24 

一、普通保障性保障總支出

 

 

 

二、政府部門性基金投資費用預算財政性補貼款

 

二、外交政策付出

 

 

 

 

 

三、航空航天花費

 

 

 

 

 

四、共公安會其他支出

 

 

 

 

 

五、培訓費用支出

 

 

 

 

 

六、科學課技術水平花費

 

 

 

 

 

七、文化課度假旅游體育類與文化傳媒結余

779.38 

779.38 

 

 

 

八、市場經濟服務保障和工作開支

 27.39

 27.39

 

 

 

九、衛生間正常收入支出

 

 

 

 

 

十、節電綠色環保經費支出

 

 

 

 

 

11、新農村居委會開支

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水其他支出

 

 

 

 

 

第十三、交通配套搬家教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘察產品信息等收入支出

 

 

 

 

 

15場、房地產業服務項目業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控開支

 

 

 

 

 

十八、經濟援助各種地撥出

 

 

 

 

 

18、自然美森林資源海洋能氣象局等支出費用

 

 

 

 

 

十八、住宅房保障機制支出費用

 23.27

 23.27

 

 

 

四十、油糧油料儲備庫開支

 

 

 

 

 

二國慶、地震災害預治及應急管理系統管理系統教育支出

 

 

 

 

 

二第十二、其它總支出

 

 

 

上年收入來源合計數

834.24 

當年度性支出總金額

 830.04

 830.04

 

年末財政局捐款結轉和節余

 

年底國庫捐款結轉和余額

         4.20

        4.20

 

一、普通服務性估算國庫補貼款

 

 

 

 

 

二、市政府性私募基金費用預算財政資金捐款

 

 

 

 

 

總共

834.24 

共計

 834.24

834.24 

 

 


2019全年一樣 公共性預算財政資金付款經費支出預算表

部門:來萬

建設項目

預估合計

基本性教育支出

投資項目開支

功能性分級

課目項目編碼

項目品牌

208

 

 

中國社會質量保障和擇業花費

779.38

719.54

59.84

208

01

 

人工人力資源的和社會性有保障安全管理事宜

705.42

645.58

59.84

208

01

07

當今社會養老保險行業工作處理事宜

705.42

645.58

59.84

208

05 

 

政府部門行業工作單位離退體

73.96

73.96

 

208

05

02

人事機構離退休工資

0.55

0.55

 

208

05

05

機構事業發展計量單位基本性社會養老保費保費交費開支

50.34

50.34

 

208

05

06

工商登記事業心公司角色年金繳納費用支出

23.07

23.07

 

210

 

 

整形衛生防疫與策劃生殖其他支出

27.39

27.39

 

210

11

 

醫疔服務

27.39

27.39

 

210

11

02 

行業公司診療

27.39

27.39

 

221

 

 

房屋保障措施付出

23.27

23.27

 

221

02

 

房屋體制改革開支

23.27

23.27

 

221

02 

01 

自建房個人公積金

23.27

23.27

 

預估合計

830.04

770.20

59.84

 


2019季度一般來說公共服務費用預算不需要補貼款基礎花費部門預算表

  機構:百萬元

投資項目

加總

專業人員事業費

共公勞務費

國家經濟總類

課程識別碼

課目名字

301

 

公司有福利總支出

735.46

735.46

 

301

01

  首要工資收入

78.08

78.08

 

301

02

  津貼補帖補帖

20.94

20.94

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  餐費補貼費費

25.17

25.17

 

301

07

  績效考核工薪

281.70

281.70

 

301

08

危險機關事業上行業基礎社區個人養老保險行業手機繳費

50.34

50.34

 

301

09

就業年金付款

23.07

23.07

 

301

10

工作人員通常醫疔商業保險納費

27.39

27.39

 

301

11

因公員醫遼補貼費繳納

 

 

 

301

12

任何中國社會保駕護航付費

8.52

8.52

 

301

13

商品房北京公積金

23.27

23.27

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  其他工資收入福利性性支出

196.98

196.98

 

302

 

商品是和業務經費支出

23.05

 

23.05

302

01

  工作費

6.69

 

6.69

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  手讀費

0.03

 

0.03

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

0.65

 

0.65

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管安全服務費

 

 

 

302

11

  出差補貼

0.90

 

0.90

302

12

  因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.77

 

0.77

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  工作會費

0.08

 

0.08

302

16

  教育培訓費

0.33

 

0.33

302

17

  公務活動接持費

 

 

 

302

18

  專門原成本費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專屬染料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  協助國際業務費

 

 

 

302

28

  總工會事業費

5.56

 

5.56

302

29

  社會福利費

3.93

 

3.93

302

31

  因公租車運作保養費

 

 

 

302

39

  某個流量費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減費用的

 

 

 

302

99

  其它的設備和售后服務收入支出

4.11

 

4.11

303

 

對小編和人家的補助費

0.12

0.12

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補助金

 

 

 

303

07

  醫疔費經濟補貼

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

用戶現代農業產量補肋

 

 

 

303

99

  另外的對各人與家庭生活的政府補貼

0.12

0.12

 

310

 

資產管理性性支出

11.57

 

11.57

310

02

  辦公設施設備新購

11.57

 

11.57

310

03

  專門用主設備購買

 

 

 

310

07

  資料微信網絡及軟件下載添置升級

 

 

 

310

13

  公務接待私家車購進

 

 

 

310

19

  其他路網專用工具購進

 

 

 

310

21

  古墓葬和展示品購置費

 

 

 

310

22

  隱形的基金購進

 

 

 

310

99

  別資產管理性花費

 

 

 

總計

770.2

735.58

34.62

 


2019本年度般公用概算財政資金付款“三公”費用及機構運動費用性支出竣工決算表

政府部門:十萬

通常共同預決算國庫付款“三公”接待費

市直機關自動運行

勞務費竣工決算數

累計數

因公回國

(境)費

公務活動使用車購置費及開機運行費

公務接待客人接待客人費

小計

公務活動出行用車

購買費

國家公務私車

使用費

項目預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

概預算數

預算數

工程預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

 

0.30

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30

0.00

 


2019年度目標區政府性母基金費用預算國庫審批費用支出 預算表

的單位:萬元左右

產品

合計數

常見支出費用

的項目撥出

功能鍵等級分類

項目項目編碼

題目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區社會保障服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末固定資產外債前提表

 

 

刷卡金額單位名稱:W

 

用戶

總價值

年末數

年初數

本年數

半年度數

一、固定資產自動求和

——

——

818.49 

110.93

   (一)流入房產

——

——

791.20

79.60

   (二)規定固定資產折舊

——

——

27.29

31.33

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

ౠ                2.實用設施設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

𓆉                     這之中:(1)設備(輛)

 

 

 

 

ไ                                 一樣國家公務租車

 

 

 

 

ꦏ                                 辦案巡邏買車

 

 

 

 

ꦐ                                 持種工程專業技術崗位應用車輛

 

 

 

 

🌼                                 其余租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𒁃               4.另一個固定不變財力

——

——

63.97

71.31

♛        減:連續折舊費用及減值備好

——

——

 

 

   (三)長期的債權融資

——

——

 

 

   (四)長期性的企業債投資加盟

——

——

 

 

   (五)待建水利工程

——

——

 

 

   (六)無型股本

——

——

 

 

꧋        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (七)同一基金

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

60.14

78.75

三、凈股本加總

——

——

758.35

32.18

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區社會保障服務中心2019年度決算情況說明

 

一、觀于杭州市松江區社會各界保駕護航服務性重點2019全年薪資其他支出結算的時候環境承載力原因詳細說明

ღ上海市松江區社會保障服務中心2019年度收入總計為834.24萬元、支出總計為830.04萬元。與2018年度相比,收入增加80.8萬元,支出總計增加76.6萬元。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

二、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度收入決算情況說明

年初💎收入合計834.24萬元,其中:財政撥款收入834.24萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%。

三、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度支出決算情況說明

上年🦂支出合計830.04萬元,其中:基本支出770.20萬元,占92.79%;項目支出59.84萬元,占7.21%;經營支出0萬元,占0%。

四、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

ꦍ上海市松江區社會保障服務中心2019年度財政撥款收入總決算834.24萬元,支出總決算830.04萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加80.80萬元,增長10.72%;支出總計增加76.6萬元,增長10.17%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

五、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)應該公用設施項目預算民政撥付收入支出部門預算總體經濟現象

𝔉上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出830.04萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.6萬元,增長10.17%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

(二)大部分共同預結算的時候財政局撥付性支出結算的時候組成部分情形

🅷上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出830.04萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)779.38萬元,占93.90%;醫療衛生與計劃生育支出(類)27.39萬元,占3.30%;住房保障支出(類)23.27萬元,占2.80%。

(三)平常公用設施預算表財政費用審批費用預算具體實施情況發生

🌸上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為768.99萬元,支出決算為830.04萬元,完成年初預算的107.94%。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。其中:

1🌜、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)705.42萬元。主要用于:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出以及項目支出。年初預算為643.12萬元,支出決算為705.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員等變動帶來相應支出的增加。

2🧜、社會保障和就業支出(類))行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.55。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為2.15萬元,支出決算為0.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約開支。

3💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)50.34萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.60萬元,支出決算為50.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費等因素。

4✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)23.07萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.24萬元,支出決算為23.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整職業年金繳費等因素。

5🌼、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)27.39萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.41萬元,支出決算為27.39萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整醫療保險繳費等因素。

6ꦓ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)23.27萬元。主要用于:職工住房公積金。年初預算為19.46萬元,支出決算為23.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整公積金繳費等因素。

六、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🧸上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出770.20萬元,包括人員經費735.58萬元,公用經費34.62萬元。基本支出中:

1😼、工資福利支出735.46萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2ꦬ、商品和服務支出23.05萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.12萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出11.57萬元,主要用于:辦公設備購置費。

七、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費結余民政補貼款結余竣工決算總體目標癥狀證明。

🐼上海市松江區社會保障服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.30萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。

2019꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。

(二)“三公”專項經費財政部門撥付費用預算到底狀況這說明。

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化資產經驗項目預算財政資金付款情況發生申請報告

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、別非常重要注意事項的實際情況反映

(一)機關事業單位使用資金投入費用支出 實際情況

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)地方政府集中采購撥出問題

ꦆ上海市松江區社會保障服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為20.70萬元,其中:貨物采購金額20.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)小車、別墅層次性損壞具體情況

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效考核治理情況

重慶市松江區時代的保障功能重心2019財政年度成本費用績效考核考核的安全管理工學作搞好狀態方式:本單位名稱建設了方式成本費用績效考核考核的安全管理管理機制:在實施上級部門工程預算表效績的管理系統措施的依據上,再進一點適當更新時間調整法了基層單位的《內壁掌握措施》,保持了表明特殊要求編寫效績對方、準備好效績評測追蹤定位操作,體現評測結果顯示的工程預算表效績的管理系統操作制度化;🌸全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目4個,涉及預算金額59.84萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目4個,涉及預算金額59.84萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐎一、國庫撥付營收:指企事業單位本季度從本級國庫監管部門認定的國庫撥付,涵蓋一樣通用決算國庫撥付和人民政府性基金投資決算國庫撥付。

二、企視野工資:指企視野基層單位發展工程專業業務范圍游戲活動內容非常鋪助游戲活動內容拿到的工資。

🌊三、操作年收錄:指事業心廠家在專業的業務移動以及其輔助制作移動囿于搞好非經濟獨立計算成本操作移動具有的年收錄。

๊四、另一個工資收益:指機構完成的除“財政部門補貼款工資收益”、“行業工資收益”、“生產經營工資收益”等本身的工資收益。

五、年終結轉和盈余:是以去年度尚無做完、結轉到年初按管于要求立即實用的項目資金。

🌳六、半一全年結轉和盈余:指上一全年或己前一全年工程預算配備、因主客觀具體條件時有發生變不可按原設計全面實施,需延遲時間到未來的日子里一全年按管于約定已經選用的金額。

♌七、大多經費結余:指組織為后勤保障機購平常轉運、達到日常工做工做釣魚任務而引發的杜六房加盟總部的經費結余。

🐬八、內容經費結余:指單位名稱為成功特殊的財政工做任務或行業不斷發展總體目標,在最基本經費結余囿于引發的幾項經費結余。

九、運作性撥出:指企業公司在工程專業移動及鋪助移動認知能力開設非自立計算運作移動的發生的性撥出。

🉐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥀五一、國家機關行駛金費:指行政處標準和圖案填充公務接待員法菅理的創業標準操作主要公共服務概預算財務撥付安排好的主要收入收支中的日常化公用設施金費收入收支。

 

 

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