目 錄
首位位置 廣州市松江區勞動課保證督察總隊概述
一、具體職責權限
二、學校快速設置
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
一、工資花費結算的時候總表
二、利潤結算的時候表
三、結余預算表
四、不需要撥付創收收入支出預算總表
五、通常共同概預算財政性補貼款開支竣工決算表
六、基本性服務性項目預算財政性審批基本性付出結算的時候表
七、通常共同國庫預算國庫補貼款“三公”資金投入及危險機關執行資金投入其他支出預算表
八、政府機構性私募基金概算財政預算補貼款結余結算的時候表
九、資源債務原因表
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
第4地方 形容詞解悉
第一部分 上海市松江區勞動保障監察大隊概況
一、關鍵職責范圍
💟(一)宣傳單《勞功法》及國家和上海管于勞功保護法律規定、法律規范和地方性法規,并加強監督選拔人才單位名稱堅決貫徹進行;
ဣ(二)承當對管人標準內控勞功課質量有效得到保障行政地方性法規管理制、尊守勞功課質量有效得到保障法律規范、政策法規和行政地方性法規等問題具體實施勞功課質量有效得到保障監督;
ಞ(三)授理對觸范工作改造保駕護航國家發律、規范某些章程的習慣的檢舉和投述,按照法定程序改善和整治觸范工作改造保駕護航國家發律、規范某些章程的習慣;
(四)合同履行有觀法律解釋、法律規范法規的某個工作安全保障督查裝修細節;
(五)舉辦上一級機關事業單位交辦的另一相關事宜。
二、組織快速設置
🐽根據上述職責,上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構,包括:綜合科、審理科、監察一科、監察二科。
編制數為26名,設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
2019年使收入總支出竣工決算總表
行業:多萬元
工資 |
結余 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
項目 |
竣工決算數 |
一、正常公共服務概算財政廳捐款工資 |
1066.36 |
一、一樣 公用設施服務項目收入支出 |
|
二、中央政府性投資基金成本預算財政資金付款效益 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
三、上家補貼政策收入來源 |
|
三、國防科技開支 |
|
四、教育事業個人收入 |
|
四、公開可靠結余 |
|
五、經營者效益 |
|
五、文化教育性支出 |
|
六、附設基層單位上交國家營收 |
|
六、實驗技術性支出費用 |
|
七、一些薪資收入 |
|
七、文化課草原旅游軍事體育與影視傳媒收支 |
|
|
|
八、社會上服務和大學生就業收支 |
870.80 |
|
|
九、衛生情況綠色健康費用 |
26.66 |
|
|
十、高效低能耗教育支出 |
|
|
|
五一、村鎮建設居委收入支出 |
|
|
|
第十二、農林業水費用 |
|
|
|
第十五、公共交通搬運開支 |
|
|
|
十四、環境資源探礦訊息等其他支出 |
|
|
|
十四、商業樓產品業等花費 |
|
|
|
16、科技金融開支 |
|
|
|
十六、幫扶其它地費用 |
|
|
|
十九、理所當然資源淺海氣象預報等費用 |
|
|
|
第十九、公房有效保障了其他支出 |
165.53 |
|
|
第二十、糧油食品資源存量收入支出 |
|
|
|
二五一、地震災害有機廢氣及應急響應的管理經費支出 |
|
|
|
二12、其余教育支出 |
|
本年度收入水平累計數 |
1066.36 |
年初性支出預估合計 |
1062.99 |
用參公投資基金掩蓋收支明細差額 |
|
余額分配比例 |
|
年末結轉和節余 |
|
月底結轉和節余 |
3.37 |
總額 |
1066.36 |
總額 |
1066.36 |
2019每年年收入竣工決算表
企事業單位:十萬
建設項目 |
當年度營收加總 |
財務撥付個人收入 |
上家補貼費收入來源 |
事業心工資收入 |
經營的收錄 |
附屬醫院公司的上交國家創收 |
另一個營收 |
||||
功能分類 |
科目表稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
1066.36 |
1066.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界切實保障和專業教育收入支出 |
874.17 |
874.17 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人資產品和社交后勤保障工作管理行政監察 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞動力得到保障監督檢查 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關參公單位名稱離養老金 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理方法的行政部門企事業單位離養老 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作標準離退休之 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關創業機構基本性頤養天年保險行業繳納費用收入支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
公司的教育事業公司的角色年金激費經費支出 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況鍵康結余 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企事業公司的治療 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政事務計量單位治療 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航結余 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改草付出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
首套房補助金 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
|
2019季度收支部門預算表
工作單位:萬余元
新項目 |
當年度教育支出累計數 |
大體經費支出 |
工程結余 |
上交上級部門開支 |
企業經營結余 |
對附帶的單位補助費結余 |
||||
功能分類 |
課程各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展服務保障和就業前景花費 |
870.80 |
831.83 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人為成本和的社會基本保障方法事務管理 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞功擔保督察 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理視野公司的離退體 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理方法的行政性公司離養老 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業行業離退休工資 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業事業企業企業大致養老服務保險金納費經費支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企業發展基層單位職業化年金激費開支 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療機構監督與記劃二孩付出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業發展基層單位診療 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
政府部門的單位醫遼 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保駕護航費用 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改制收入支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房救濟款 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
2019季度財政廳撥付收錄結余部門預算總表
機關單位:萬是
利潤 |
費用支出 |
||||
內容 |
預算數 |
好項目 |
總金額 |
一樣公共信息費用預算財政局撥付 |
以政府性貨幣基金成本預算民政補貼款 |
一、平常公共信息預決算國庫補貼款 |
1066.36 |
一、普遍公益性產品花費 |
|
|
|
二、市政府性基金投資費用國庫捐款 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機收入支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安會花費 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓花費 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技能經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文休閑旅游休育與影視文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性切實保障和就業形勢支出費用 |
870.80 |
870.80 |
|
|
|
九、衛生防疫正常費用 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
十、節約的環保總支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鎮社區服務中心結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
13、路網運送開支 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘察信息查詢等花費 |
|
|
|
|
|
第十、餐飲業保障業等支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、金融業花費 |
|
|
|
|
|
十六、支助別東北部撥出 |
|
|
|
|
|
18、自然美資源大海景象等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房保險費用支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
第二十、糧油加工救災物資儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災害性生物防治及應急的管理的管理開支 |
|
|
|
|
|
二第十二、任何費用支出 |
|
|
|
本年度薪資收入累計 |
1066.36 |
年初結余預估合計 |
1062.99 |
1062.99 |
|
本年財務付款結轉和節余 |
|
年底財政性付款結轉和余額 |
3.37 |
3.37 |
|
一、般公眾預決算民政審批 |
|
|
|
|
|
二、現政府性債卷工程預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
1066.36 |
合計 |
1066.36 |
1066.36 |
|
2019年普遍共公不需要預算不需要審批收支預算表
部門:百萬元
品牌 |
加總 |
主要教育支出 |
項目流程其他支出 |
|||
職能等級分類 專業科目數字 |
管理費用分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代維護和就業形勢付出 |
870.80 |
831.82 |
38.98 |
208 |
01 |
|
人事的資源和當今社會保駕護航安全管理業務 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
01 |
05 |
勞動就業有效保障監督 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
05 |
|
行政性衛生事業院校離退體 |
72.43 |
72.43 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的行政處基層單位離提前退休 |
0.45 |
0.45 |
|
208 |
05 |
02 |
事業公司公司離退休工資 |
0.02 |
0.02 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關行業院校常規養老金公司保險公司手機繳費其他支出 |
49.51 |
49.51 |
|
208 |
05 |
06 |
計量單位企業發展計量單位職業分析年金網上繳費教育支出 |
22.45 |
22.45 |
|
210 |
|
|
公共衛生健康生活付出 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
|
行政事務企業政府部門治療 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
01 |
政府部門企業醫治 |
26.66 |
26.66 |
|
221 |
|
|
房間確保收入支出 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革支出費用 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
71.93 |
71.93 |
|
221 |
02 |
03 |
買房補貼費 |
93.60 |
93.60 |
|
總計 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
2019半年度尋常共同費用預算國庫撥付常見支出費用結算的時候表
行業:億元
工作 |
總計 |
工作人員資金 |
通用預備費 |
||
生活的分類 專業科目編號規則 |
科目表英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利性付出 |
980.84 |
980.84 |
|
301 |
01 |
首要待遇 |
125.45 |
125.45 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
378.05 |
378.05 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
154.07 |
154.07 |
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
29.76 |
29.76 |
|
301 |
07 |
工作績效公司 |
|
|
|
301 |
08 |
企事業上院校事業上院校基本性養老穩定穩定納費 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金激費 |
22.45 |
22.45 |
|
301 |
10 |
員工關鍵醫療設備保險金網上繳費 |
26.66 |
26.66 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫疔補貼費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個市場有保障網上繳費 |
7.95 |
7.95 |
|
301 |
13 |
公房個人住房公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
301 |
14 |
社區藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的員工工資社會福利教育支出 |
115.01 |
115.01 |
|
302 |
|
商品銷售和服務其他支出 |
40.32 |
|
40.32 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
10.80 |
|
10.8 |
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手扣費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務安全承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
0.24 |
|
0.24 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴項目費 |
4.75 |
|
4.75 |
302 |
28 |
商會經費支出 |
7.44 |
|
7.44 |
302 |
29 |
褔利費 |
5.02 |
|
5.02 |
302 |
31 |
國家公務買車啟用運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的路網的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品銷售和功能花費 |
8.45 |
|
8.45 |
303 |
|
對人和企業的補貼金 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農牧業生育救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對小編和家用的補貼政策 |
0.11 |
0.11 |
|
310 |
|
資本管理性費用 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
02 |
辦公樓設配置辦 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
03 |
專業化機器設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網絡上及應用購置費更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
同一公共交通機器購買 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和展示品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣基金購入 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產投資性教育支出 |
|
|
|
總金額 |
1024.01 |
980.95 |
43.06 |
🌳2019年終平常共公項目預算財政局撥付“三公”專項資金及企事業單位電腦運行專項資金教育支出部門預算表
企業:萬余元
一樣公眾項目預算財政支出審批“三公”經費預算 |
機關事業單位運轉 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待專用車置辦及啟用費 |
國家公務接待室費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專車 租賃費費 |
公務活動買車 操作費 |
||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
43.06 |
0.30 |
0.00 |
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0.30 |
0.00 |
2019月度政府機關性股權基金估算財政資金審批總支出預算表
部門:千元
工程項目 |
總金額 |
通常其他支出 |
活動教育支出 |
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實用功能細分 專業科目商品代碼 |
課程名字 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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任何總支出 |
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229 |
08 |
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彩票玩法股票發行營銷組織機構銷售業務費科學安排的收支 |
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229 |
08 |
04 |
有福利手機彩票業務流程員中介機構的業務流程費其他支出 |
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… |
… |
… |
… |
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總計 |
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注:上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標資源負債率問題表 |
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大額方:萬塊 |
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使用量 |
意義 |
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今年初數 |
年底數 |
本年數 |
年初數 |
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一、債務加總 |
—— |
—— |
18.98 |
21.08 |
(一)外流金融資產 |
—— |
—— |
2.12 |
5.76 |
(二)規定金融資產 |
—— |
—— |
16.86 |
69.77 |
其中:1.房屋(平方米) |
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💧 2.基礎系統(臺/套/輛) |
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♑ 但其中:(1)車(輛) |
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♚ 一半因公車輛租賃 |
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ꦚ 市場監管值崗租車 |
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🤡 獨特的專業性技術專車 |
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🙈 的專用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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💜 4.一些固定位置股權 |
—— |
—— |
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🅰 減:積累固定資產折舊及減值準備 |
—— |
—— |
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54.45 |
(三)長時債權投資的 |
—— |
—— |
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(四)長年公司債投資費用 |
—— |
—— |
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(五)在新建網工程項目 |
—— |
—— |
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(六)無形之中財產 |
—— |
—— |
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🤡 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(七)其它的資本 |
—— |
—— |
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二、流動負債總計 |
—— |
—— |
1.61 |
3.37 |
三、凈房產總金額 |
—— |
—— |
17.37 |
17.71 |
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
一、針對廣州市松江區勞動課有效保障督察交警隊2019每年凈收入撥出結算的時候綜合性癥狀介紹
𓆏上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度收入總計為1066.36萬元、支出總計為1062.99萬元。與2018年度相比,收入總計增加45.58萬元,支出總計增加42.21萬元。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
二、關羽傷害市松江區勞動課基本保障督查支隊長2019年度目標收入來源竣工決算現象詳細說明
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年收入合計1066.36萬元,其中:財政撥款收入1066.36萬元。
三、光于南京市松江區勞動力服務督查總隊2019全年撥出部門預算時候介紹
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年𝐆支出合計1062.99萬元,其中:基本支出1024.01萬元,占96.33%;項目支出38.98萬元,占3.67%。
四、關與廣州市松江區勞動就業有保障監督中隊2019年度目標財政廳審批年收入花費總體性情況反映
𝓰上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度財政撥款收入總決算1066.36萬元,與2018年度相比,財政撥款收入增加45.58萬元,增長4.46%;財政撥款支出總決算1062.99萬元,與2018年相比,財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
五、有關于武漢市松江區勞動力保險監督大隊長2019年應該公用成本預算財務捐款花費部門預算狀況申請報告
(一)基本上公用費用財政局付款支出費用竣工決算環境承載力狀態
🔯上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
(二)普通共公工程預算財務審批結余竣工決算格局問題
🌳上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,主要用于以下方面:社會保障和支出(類)870.8萬元,占81.92%;衛生健康支出(類)26.66萬元,占2.51%,;住房保障支出165.53萬元,占15.57%。
(三)般公用設施預竣工決算財政資金補貼款教育支出竣工決算大概情況報告
🌄上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1020.13萬元,支出決算為1062.99萬元,完成年初預算的104.2%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中:
1༺、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)798.37萬元。主要用于:職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為832.83萬元,支出決算為798.37萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,縮減開支。
2🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.45萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為1.76萬元,支出決算為0.45萬元,完成年初預算的25.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
3🥃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.02萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.02萬元,完成年初預算的4.35%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
4༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)49.51萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.99萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)22.45萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.39萬元,支出決算為22.45萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
6♐、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)26.66萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.59萬元,支出決算為26.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
7𝕴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)71.93萬元。主要用于:職工住房公積金、補充公積金。年初預算為80.12萬元,支出決算為71.93萬元,完成年初預算的89.78%。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。
7♛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)93.60萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.60萬元。
六、管于滬市松江區勞動就業有效保障督查刑警隊2019全年普通公益性概算財政廳補貼款核心總支出預算的情況闡述
ꦚ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1024.01萬元,包括人員經費980.95萬元,公用經費43.06萬元。基本支出中:
1🍒、工資福利支出980.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2𒐪、商品和服務支出40.32萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助0.11萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。
4、資本性支出2.74萬元,主要用于:辦公設備購置費。
七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政性補貼款其他支出竣工決算總體布局情形表明。
ജ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019ꩵ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。
(二)“三公”專項經費財務補貼款性支出部門預算實際上實際情況證明。
昆明市松江區勞功擔保督查大隊長2019年中無“三公”經費性支出財政性捐款性支出。
八、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
西安市松江區勞功有保障監督檢查大隊長2019一年度無部門性資金預算表財政性捐款經費支出。
九、國家股資本投資運作費用預算財政支出審批情況描述
ꦚ東莞市松江區勞動力有效保障督察大隊長2019一年度無國有控股資本公司經營者預決算財務捐款費用支出 。
十、其余決定性法定程序的現狀說明書怎么寫
(一)市直機關執行預備費費用狀態
🍷上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度機關運行經費支出43.06萬元,比2018年度減少27.09萬元,降低38.62%。主要原因是厲行節約,減少開支。
(二)縣政府采購項目管理付出的情況
東莞市🔯松江區勞動保障監察大隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為30.84萬元,其中:貨物采購金額30.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)維修、房屋建筑專項 使用實際情況
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算工作績效操作情況
🀅上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:在執行上級預算績效管理制度的基礎上,再進一步適時更新修正了單位《內部控制制度》,建立了根據要求編制績效目標,做好績效評價績效跟蹤工作,落實評價結果的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🅷一、民政捐款盈利:指的單位本本期從本級民政現政府部門完成的民政捐款,涵蓋普遍共同估算民政捐款和現政府性理財產品估算民政捐款。
二、視野薪水:指視野方深入推進技術工作活動形式組織試述輔助工具活動形式組織作為的薪水。
🌺三、開者盈利:指事業上的企事編在正規保險業務主題生活還有其鋪助主題生活外開展調研非獨特測算開者主題生活授予的盈利。
💝四、另外的盈利水平:指標準確認的除“財政支出補貼款盈利水平”、“視野盈利水平”、“銷售盈利水平”等范圍內的盈利水平。
五、今年初結轉和節余:就是指去年度并沒有順利完成、結轉到本年度按相關的規則以后的使用的資源。
ꦑ六、年底結轉和盈余:指當全全當年度度或以往全全當年度成本預算分配、因事實生活條件會出現發生改變是無法按原項目推進,需廷遲到已后全全當年度按想關明文規定再用的周轉金。
七、最基本收支:指基層單位為維護平臺正常的旋轉、結束平時運轉重任而發現的哪項收支。
ꦇ八、建設項目付出:指企衛生事業單位為完畢某一的行政處作業作業或衛生事業發展壯大對方,在核心付出外遭受的每項付出。
𒉰九、加盟開支:指工作企事編在專門主題營銷活動形式及輔佐主題營銷活動形式以外實施非獨力賬務處理加盟主題營銷活動形式引發的開支。
꧋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꩵ五一、企事業上的企業開機運行費用:指行政事務企事業上的企業和符合國家國家公務員法工作的事業上的企事業上的企業安全使用一般來說公開估算財務捐款設置的通常結余中的日常化共用費用結余。