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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 發布了期限:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

第二要素 濟南市松江區法令支援基地概述

一、大部分行政職能

二、結構放置

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、使收入費用部門預算總表

二、薪水部門預算表

三、經費支出結算的時候表

四、民政審批收入水平性支出竣工決算總表

五、基本公共信息成本預算財務捐款結余結算的時候表

六、大部分公共服務成本預算財政部門補貼款幾乎教育支出結算的時候表

七、應該公益性成本預算財政資金撥付“三公”資金投入及部門啟動資金投入開支結算的時候表

八、政府部門性新基金費用財政預算撥付教育支出竣工決算表

九、基金債務實際登記表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

第六有些 動詞講解

 


1個部分   武漢市松江區法條支援咨詢中心慨況

 

一、關鍵崗位職責

🌌管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、系統快速設置

本工作計量單位是鄭州市松江區民事局員工參公事業工作計量單位,無設有醫院科室。

 

 

第三部位   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018季度工資收入花費部門預算總表

機構:萬余元

效益

其他支出

活動

結算的時候數

好項目

部門預算數

一、財政預算補貼款使收入

780.59

一、應該共公功能費用支出

 

在這當中:鎮政府性母基金工程預算財政性捐款

 

二、外交政策收支

 

二、上級部門補助款收益

 

三、中國軍事費用支出

 

三、企業發展利潤

 

四、公共性的安全經費支出

671.68

四、開薪資收入

 

五、文化藝術培訓支出費用

6.97

五、附屬醫院部門上交國家個人收入

 

六、科學有效能力收支

 

六、別年收入

137.00 

七、企業文化體肓與新傳媒花費

 

 

 

八、社會存在維護和畢業生就業費用

42.92

 

 

九、社區衛生事業監督與預計二孩費用

8.16

 

 

十、節省干凈開支

 

 

 

11、城鄉建設特別其他支出

 

 

 

十三、農業和林業水撥出

 

 

 

十五、客運裝卸搬運費用支出

 

 

 

十四、信息查詢探勘信息查詢等其他支出

 

 

 

第十六、企業安全夜場服務等收支

 

 

 

16、風險管控開支

 

 

 

十八、捐助某個東南部支出費用

 

 

 

18、土地海洋生物氣象學等付出

 

 

 

第十九、房間保護收支

187.87

 

 

二是、調味品工程物資貯備性支出

 

 

 

二十一國慶、別費用

 

本年度凈收入總計

917.59

當年度性支出加總

917.59

用事業發展母基金補上收入支出差額

 

節余分配原則

 

今年初結轉和節余

0.69

歲末結轉和盈余

0.69

總金額

918.28

合計

918.28



2018年末工資結算的時候表

工作單位:上萬元

 

活動

當年度使收入預估合計

國庫撥付收入來源

上司補貼政策收入來源

事業單位工資

銷售凈收入

附加政府部門上交效益

另一個效益

功能分類
科目編碼

課程名稱大全

總計

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

公用設施穩定收支

    671.68

671.68

 

 

 

 

💮          -  

204

06

 

司法機關

    671.68

671.68

 

 

 

 

ไ          -  

204

06

01

行政管理運營

    194.92

194.92

 

 

 

 

ཧ          -  

204

06

04

法律規則捐助

    476.76

476.76

 

 

 

 

🍸          -  

205

 

 

培訓經費支出

       6.97

6.97

 

 

 

 

𒅌          -  

205

05

 

出國技能培訓及技能培訓

       6.97

6.97

 

 

 

 

ꦆ          -  

205

05

03

訓練性支出

       6.97

6.97

 

 

 

 

ܫ          -  

208

 

 

世界有效保障和找工作付出

     42.92

42.92

 

 

 

 

🔯          -  

208

05

 

行政訴訟事業心標準離退居二線

     42.92

42.92

 

 

 

 

ౠ          -  

208

05

05

企教育事業企業單位教育事業企業單位基本上給養老人身險繳付結余

     17.17

17.17

 

 

 

 

꧟          -  

208

05

06

行政機關事業有成標準行業年金納費開支

     25.74

25.74

 

 

 

 

ജ          -  

210

 

 

醫療管理環衛與工作規劃生孩子付出

       8.16

8.16

 

 

 

 

🐓          -  

210

11

 

政府部門視野院校社區醫療

       8.16

8.16

 

 

 

 

♔          -  

210

11

01

行政機關企業醫療衛生

       8.16

8.16

 

 

 

 

♍          -  

221

 

 

個人住房切實保障支出費用

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

房產改革創新經費支出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

房間住房基金

     20.98

20.98

 

 

 

 

𒀰          -  

221

02

03

挑選心儀的房子補貼金

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018月度性支出結算的時候表

標準:W

 

工程項目

本年度其他支出累計

關鍵其他支出

業務性支出

上交上級領導性支出

銷售總支出

對附屬醫院企業補助費結余

功能分類
科目編碼

課目種類

總金額

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

公共服務安全管理教育支出

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

檢察機關

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

財政使用

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

國家法律經濟援助

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

幼小銜接費用

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

自修及培訓課

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

課程培訓花費

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

發展切實保障和就業創業收入支出

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業上的基層單位離退職

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

行政院校事業院校院校一般養老生活人身險手機繳費付出

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

方企業發展方職業技能年金納費費用支出

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

醫療保健干凈與工作方案孕育收支

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

財政視野基層單位醫療服務

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

人事部門機關單位醫用

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

房屋質量保障其他支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

商品房深化改革結余

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

公寓房社保公積金

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

首套房津貼

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018半年度財政局補貼款使收入支出費用預算總表

單位名稱:萬美元

工資收入

撥出

大型項目

竣工決算數

品牌

合計數

通常情況下公益性成本預算財政廳補貼款

政府機構性債券概預算財務捐款

一、常見通用費用預算財政性補貼款

780.59 

一、通常情況下共同服務管理支出費用

 -  

 -  

 

二、縣政府性股票基金工程預算民政捐款

 

二、外交關系費用

 -  

 -  

 

 

 

三、防御花費

 -  

 -  

 

 

 

四、公用穩定花費

 671.68

 671.68

 

 

 

五、教育輔導支出費用

 6.97

 6.97

 

 

 

六、有效技術設備收支

 -  

 -  

 

 

 

七、文化教育體育健康與山東新農商軟件科技有限公司性支出

 -  

 -  

 

 

 

八、社會性維護和就業率撥出

 42.92

 42.92

 

 

 

九、醫遼衛生防疫與策劃生二胎結余

 8.16

 8.16

 

 

 

十、節能公司生態環保費用支出

 -  

 -  

 

 

 

十一月、城鄉建設小區性支出

 -  

 -  

 

 

 

十三、畜牧業水費用支出

 -  

 -  

 

 

 

十四、出行裝卸搬運費用支出

 -  

 -  

 

 

 

十四、材料勘測企業信息等花費

 -  

 -  

 

 

 

第十六、業務服務項目業等花費

 -  

 -  

 

 

 

第十六、金融科技撥出

 -  

 -  

 

 

 

十二、支援其余沿海地區收入支出

 -  

 -  

 

 

 

二十、土地海上天氣等花費

 -  

 -  

 

 

 

第十九、往房基本保障付出

 50.87

 50.87

 

 

 

二十二、油糧工程物資存儲費用

 

 

 

 

 

二十一月、其余撥出

 

 

 

年初凈收入預估合計

780.59

當年度總支出加總

780.59

780.59

 

今年初財政局付款結轉和余額

0.69

年底財政部門審批結轉和節余

0.69

0.69

 

 似的共公費用財務審批

0.69

 

 

 

 

 以政府性股權基金概預算國庫捐款

 

 

 

 

 

總金額

781.28

總額

781.28

781.28

 


2018年終一樣 公共服務財政廳預算財政廳審批總支出部門預算表

企事業單位:70萬

的項目

總金額

幾乎開支

工程項目教育支出

性能細分

會計科目商品代碼

會計科目命名

204

 

 

公共性安全性高花費

671.68

194.92

476.76

204

06

 

刑事

671.68

194.92

476.76

204

06

01

行政訴訟運營

194.92

194.92

 

204

06

02

常見行政事物標準化管理事物

0.00

 

 

204

06

04

基礎公檢法銷售

0.00

 

 

204

06

05

普法策劃活動

0.00

 

 

204

06

04

法津支助

476.76

 

476.76

205

 

 

育兒教育費用

6.97

 

6.97

205

05

 

進修學校及課程培訓

6.97

 

6.97

205

05

03

課程培訓費用

6.97

 

6.97

208

 

 

社會存在保駕護航和就業問題撥出

42.92

42.92

 

208

05

 

行政訴訟創業部門離退休年齡

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口服務管理的財政單位名稱離辭職

0.00

 

 

208

05

05

機關企事業組織企事業組織基礎養老生活保險金繳付總支出

17.17

17.17

 

208

05

06

政府部門企事業計量單位工作年金交款總支出

25.74

25.74

 

210

 

 

醫療管理衛生情況與計劃怎么寫生肓收入支出

8.16

8.16

 

210

11

 

行政事務參公機構醫院

8.16

8.16

 

210

11

01

行政性公司醫療保障

8.16

8.16

 

221

 

 

自建房后勤保障支出費用

50.87

50.87

 

221

02

 

房間改革的實質費用支出

50.87

50.87

 

221

02

01

房屋個人公積金

20.98

20.98

 

221

02

03

全民購房補助金

29.89

29.89

 

預估合計

780.59

296.86

483.73


 

2018一年度尋常公眾部門預算國庫捐款幾乎付出部門預算表

  部門:多萬元

 

好項目

合計數

成員預備費

公供預備費

資金分類整理

考試科目識別碼

課程和科目種類

301

 

工薪活動付出

 276.20

 276.20

 

301

01

  基本性工薪

 29.64

 29.64

 

301

02

  救濟款救濟款

 134.72

 134.72

 

301

03

  年終獎金

 37.09

 37.09

 

301

06

  食堂菜津貼費

 -  

 -  

 

301

07

  工作績效月工資

 -  

 -  

 

301

08

政府部門企業標準大體養老院保險金費

 17.17

 17.17

 

301

09

新職業年金繳付

 25.74

 25.74

 

301

10

教工根本醫藥商業保險繳納

 8.16

 8.16

 

301

11

公務接待員醫用政府補貼交款

 -  

 -  

 

301

12

其他的社交有效保障付款

 2.70

 2.70

 

301

13

公寓房公積金貸款

 20.98

 20.98

 

301

14

醫療設備費

 -  

 -  

 

301

99

  相關工薪公益福利開支

 -  

 -  

 

302

 

淘寶商品和工作經費支出

 20.52

 

 20.52

302

01

  辦公費

 6.52

 

 6.52

302

02

  油墨印刷費

 -  

 

 -  

302

03

  詢問費

 -  

 

 -  

302

04

  消防手續約

 -  

 

 -  

302

05

  電費

 -  

 

 -  

302

06

  電價

 -  

 

 -  

302

07

  郵電通信費

 0.36

 

 0.36

302

08

  保暖費

 -  

 

 -  

302

09

  物業公司方法費

 -  

 

 -  

302

11

  差旅費報銷

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公回國(境)花銷

 -  

 

 -  

302

13

  維修保養(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  出租費

 -  

 

 -  

302

15

  會儀費

 -  

 

 -  

302

16

  培訓學校費

 -  

 

 -  

302

17

  公務活動接代費

 -  

 

 -  

302

18

  專用型產品費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝購買費

 

 

 -  

302

25

  常用主要燃料費

 -  

 

 -  

302

26

  勞務派遣公司費

 -  

 

 -  

302

27

  委托代理業務部費

 -  

 

 -  

302

28

  商會預備費

 2.38

 

 2.38

302

29

  有福利費

 10.45

 

 10.45

302

31

  公務接待公務車開機運行維修保養費

 -  

 

 -  

302

39

  別交通網相應費用

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及額外添加管理費

 -  

 

 -  

302

99

  別貨品和業務經費支出

 -  

 

 -  

303

 

對個人賬戶和人的經濟補貼

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療服務費補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

用戶林果種植救濟款

 

 

 

303

99

另外一個人和人家的補貼申請書開支

0.14

0.14

 

310

 

資產投資性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公室設配購入

 

 

 

310

03

  特用設施設備新購

 

 

 

310

07

  內容wifi網絡及pc軟件折舊費版本更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛采購

 

 

 

310

19

  別的公路網方式購入

 

 

 

310

22

  有形財力添置

 

 

 

310

99

  另一金融資本性結余

 

 

 

累計

296.86

276.34

20.52



2018年終基本服務性費用預算財政部門捐款“三公”預備費及單位操作預備費結余結算的時候表

院校:上萬元

般共公成本預算財政廳捐款“三公”經費預算

危險機關開機運行

經費支出預算數

預估合計

因公回國

(境)費

因公車輛折舊費及正常運作費

因公接侍費

小計

國家公務使用車采購費

因公小二租車程序運行費

預決算數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

決算數

預算數

概算數

部門預算數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018第四季度以政府性貨幣基金成本預算國庫補貼款收支竣工決算表

方:十萬

工程項目

總金額

幾乎花費

建設項目性支出

技能分為

科目必商品代碼

幾個會計科目各稱

229

 

 

某個花費

 

 

 

229

08

 

彩票玩法發行股票消售單位業務量費合理安排的收入支出

 

 

 

229

08

04

福利金體彩消售組織 的保險業務費撥出

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度金融資產資產負債情況報告表

 

 

費用企事業單位:萬是

 

占比

價格

本年數

半年度數

年末數

年尾數

一、資本總金額

——

——

95.95 

 43.73

   (一)流股權

——

——

83.79 

 31.57

   (二)調整財力

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

ℱ                          通常國家公務用車的

 

 

 

 

ꦑ                          城管執法執勤點車輛

 

 

 

 

🅷                          機械專業的技木私家車

 

 

 

 

༺                          別的私家車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

෴               4.的比較固定資產折舊投資

——

——

12.16

 12.16

ꦡ        減:當年度攤銷及減值備考

——

——

 

 

   (三)繼續注資

——

——

 

 

   (四)搭建網過程

——

——

 

 

   (五)無型資本

——

——

 

 

ꦡ        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)某些資本

——

——

 

 

二、外債自動求和

——

——

83.10

 27.56

三、凈凈資產預估合計

——

——

12.85

 16.17

 


3.方面 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

🀅上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

🅠本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

🅘上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)正常公共信息竣工決算財政部門撥付費用竣工決算總體性環境

꧃上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)般公共信息費用財政預算審批教育支出竣工決算組成部分癥狀

👍上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)基本共公成本預算財政局捐款費用竣工決算基本癥狀

💫上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1💎、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2🌊、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3💃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6♑、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7ꦕ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8♑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🐟上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2﷽、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財務審批費用預算總體性問題闡明。

💖上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項歸定”進取精神和厲行浪費請求,進一大步嚴格控制“三公”專項資金支出費用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

ꩲ公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”費用財政局捐款性支出部門預算重要事情講解。

2018ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        🍬上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        因公接待工作費開支0.00千元。里面:

🔥境內因公接待室撥出0.00萬(含外賓客服結余0.00萬塊人民幣)。主要主要用于接待工作跨省單位名稱來松了解,共0院校代號、0游客量,當中:招待外賓0批號、0人數。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有企業資金經營的項目預算財政預算審批實際情況說明書書

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另外關鍵作用的狀況反映

(一)機構進行費用支出費用情況報告

ꦕ上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)相關部門采購招標教育支出狀況

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)行駛、商品房特有占據事情

1、車量

成都市松江區民法救助中心站無公務接待接待車輛租賃,公務接待接待車輛租賃存有量為零。

2、商品房

꧅截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)估算工作績效菅理原因

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

ꩵ完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


第四步局部   動詞解釋清楚

 

🌞一、財務撥付薪資:指企事業單位當本學年從本級財務單位部門提供的財務撥付,例如普通通用決算財務撥付和以政府性私募基金決算財務撥付。

二、參公上的薪資:指參公上的組織開發專科業務員話動及幫助話動完成的薪資。

꧙三、生產經營者個人收入水平:指事業性廠家在專業技術相關業務過程非常助手過程之余展開非獨自歸集生產經營者過程完成的個人收入水平。

四、許多效益:指企業達到的除“財政廳補貼款效益”、“參公效益”、“營運效益”等之內的效益。

五、月初結轉和余額:是以去年度還沒有搞定、結轉到本年度按關干設定立刻的使用的流動資金。

﷽六、半年結轉和盈余:指當財政年末或原先年預算表籌劃、因理性必要條件出現變幻難以按原規劃推行,需遲緩到已經年按有關的信息規定標準立刻的使用的金額。

七、常見教育開支:指公司的為得到保障平臺一般高速運轉、做好每天的業務的任務而會發生的每項教育開支。

ꩵ八、新項目收入總花費:指政府部門為順利完成當前的行政訴訟上班學習目標或事業有成成長 學習目標,在最基本收入總花費囿于形成的幾項收入總花費。

🧜九、操作付出:指人事的單位在非常專業促銷工作及協助促銷工作外面組織開展非獨立的記帳操作促銷工作引發的付出。

ﷺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐟十一國慶、機關方電腦運行預備費:指行政管理方法方和對比公務活動員法管理方法的自己事業方動用平常公益性預決算財政花費撥付規劃的大多花費中的每天的公共預備費花費。

 

 

 


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