重慶市松江區九亭醫生
2018年崗位部門預算
目 錄
第二位置 滬市松江區九亭專科醫院簡介
一、基本權責
二、部位竣工決算企事業單位結構
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
一、收入來源花費預算總表
二、盈利預算表
三、付出竣工決算表
四、財政資金補貼款工資收入總支出結算的時候總表
五、常見公用預算表財務捐款費用支出 預算表
六、普遍公共服務成本預算財政性審批差不多總支出部門預算表
七、尋常共同財政局預算財政局捐款“三公”接待費及政府部門啟用接待費性支出部門預算表
八、區政府性資金概預算財政部門付款其他支出部門預算表
九、債務資產負債實際情況報告
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
四是大部分 代詞釋疑
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、主要工作職責
♛九亭大醫院重要需承擔九亭鎮及該房產項目周邊區縣住戶居民標準化性治療清潔產品及發生共公清潔緊救援援治理、治療救援和婦幼調理等做工作,并可度發展多層高檔次治療產品。
二、組織 設置成
通過出現主要職責,北京市松江區👍九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
2018全年薪資收入結余竣工決算總表
單位名稱:萬美金
工資收入 |
性支出 |
||
樓盤 |
預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、財政預算捐款盈利 |
5560.63 |
一、平常公共信息性服務性經費支出 |
|
當中:政府機構性母基金預決算財政資金捐款 |
1692.51 |
二、外交關系收支 |
|
二、上級部門補助費收錄 |
|
三、國家安全性支出 |
|
三、事業性工資 |
13992.62 |
四、公眾應急總支出 |
|
四、開使收入 |
|
五、教學花費 |
0.98 |
五、附加政府部門繳納利潤 |
|
六、科學學技藝費用 |
|
六、相關純收入 |
80.73 |
七、企業文化體育足球與文化付出 |
|
|
|
八、社會發展質量保障和畢業生就業費用支出 |
261.58 |
|
|
九、醫療器械衛生學與策劃懷孕性支出 |
17902.04 |
|
|
十、節能減排壞保結余 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化區域支出費用 |
1692.35 |
|
|
第十二、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
13、路網運輸物流費用支出 |
|
|
|
十四、環境資源地質勘察相關信息等收支 |
|
|
|
二十、商業區服務的業等教育支出 |
|
|
|
第十五、金融業結余 |
|
|
|
十二、救助相關地段開支 |
|
|
|
18、國土局深海形象等開支 |
|
|
|
黨的十九、住宅有效保障了其他支出 |
28.61 |
|
|
三十、糧油食品物質存量花費 |
|
|
|
二十一月、其他的支出費用 |
|
本年度利潤累計數 |
19633.98 |
上年開支加總 |
19885.56 |
用事業股權基金補上出入差額 |
262.84 |
盈余分攤 |
|
期初結轉和盈余 |
272.99 |
年尾結轉和余額 |
284.25 |
累計 |
20169.81 |
總共 |
20169.81 |
2018一年度創收部門預算表
單位名稱:億元
工程 |
年初收入來源總金額 |
國庫撥付盈利 |
上級部門補助金薪資收入 |
事業利潤 |
運作工資 |
附加機構上交國家年收入 |
其他營收 |
||||
功能分類 |
學科稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
19633.98 |
5560.63 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
208 |
|
|
當今社會得到保障和就業率收支 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事的單位離離休 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工作單位創業工作單位幾乎養老院保險服務激費支出費用 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業有成工作單位崗位年金納費其他支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學公共衛生與進度表生孩子性支出 |
17651.28 |
3577.93 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
|
醫醫療 |
17612.46 |
3539.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合管理醫院科室 |
17602.46 |
3529.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
99 |
另一個公校門診性支出 |
10 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業性廠家整形 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業單位名稱醫疔 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
2018第四季度個人收入結算的時候表
企業單位:萬
投資項目 |
上年利潤預估合計 |
不需要撥付使收入 |
上司補助款效益 |
事業心薪水 |
生意營收 |
附帶的單位上交收益 |
其它的收錄 |
||||
功能分類 |
項目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮居委會撥出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省份前提設施管理搭配費及表示專項整治債權收益制定的收入支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
某個成市基礎框架設施管理配建費配備的經費支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋質量保障開支 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間體制改革教育支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年中其他支出部門預算表
政府部門:萬美元
樓盤 |
上年花費累計 |
常見花費 |
大型項目花費 |
上交上一級支出費用 |
生產收入支出 |
對附設計量單位補貼政策付出 |
||||
功能分類 |
會計科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
19885.56 |
17029.68 |
2855.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓其他支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些教育教學付出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個文化藝術培訓其他支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活服務和人才需求教育支出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業組織離離休 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企事業院校基本性養老院商業險繳納總支出 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企創業企業創業企業職業化年金繳付收支 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械環保與行動計劃生孩子撥出 |
17902.04 |
16739.50 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力醫院 |
17863.22 |
16700.68 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
標準化青島博士整形醫院醫院 |
17861.43 |
16700.68 |
1160.75 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某些醫醫生教育支出 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
2018每年收支竣工決算表
企業單位:萬美金
工作 |
年初付出總金額 |
大體撥出 |
好項目費用支出 |
上交國家上家撥出 |
運營性支出 |
對其他企業單位政府補貼收支 |
||||
功能分類 |
科目表名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業發展單位名稱社區醫療 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作單位名稱醫藥 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村街道性支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地市條件公共設施設施費及相關聯自查自糾借債營收計劃的其他支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多城區框架服務設施一起費制定計劃的經費支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間切實保障結余 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革撥出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018全年財務撥付創收收入支出竣工決算總表
基層單位:百萬元
營收 |
收支 |
||||
新項目 |
部門預算數 |
業務 |
加總 |
大部分共公工程預算財政廳審批 |
現政府性母基金工程預算財政性補貼款 |
一、正常公共性決算不需要審批 |
3868.12 |
一、通常公用保障付出 |
|
|
|
二、部門性母基金預決算財政性審批 |
1692.51 |
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全可靠支出費用 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓收支 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
六、信息科技工藝技術工藝性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育足球與媒體經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在有效保障了和專業教育收入支出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
九、整形衛生管理與項目生孩子花費 |
3569.72 |
3569.72 |
|
|
|
十、綠色節能綠色收支 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化居委費用支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、路網貨運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品堪探數據信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十、餐飲業保障業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融收入支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助一些地域費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋能氣象觀測等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房保障措施總支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
2、糧油食品物質收儲付出 |
|
|
|
|
|
二十一月、某個總支出 |
|
|
|
本年度收益預估合計 |
5560.63 |
當年度開支總金額 |
5553.24 |
3860.89 |
1692.35 |
期初財政廳撥付結轉和節余 |
264.40 |
年底財政部門補貼款結轉和節余 |
271.79 |
208.21 |
63.58 |
一樣 公共信息工程預算財務付款 |
200.98 |
|
|
|
|
♏ 部門性新基金財政部門預算財政部門補貼款 |
63.42 |
|
|
|
|
總額 |
5825.03 |
總共 |
5825.03 |
4069.10 |
1755.93 |
2018年通常情況下公共服務成本預算財政總支出審批總支出預算表
院校:多萬元
頂目 |
預估合計 |
大體付出 |
好項目花費 |
|||
實用功能的分類 課程和科目商品代碼 |
管理費用名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育經費支出 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
|
另外學校性支出 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
99 |
相關培育教育支出 |
0.98 |
|
0.98 |
208 |
|
|
社會存在切實保障和就業的付出 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業心部門離養老 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的的單位常規醫養保障繳納費用費用 |
228.88 |
228.88 |
|
208 |
05 |
06 |
部門參公基層單位專業年金網上繳費收支 |
32.70 |
32.70 |
|
210 |
|
|
醫療保障衛生情況與工作規劃生孩費用 |
3569.72 |
2631.19 |
938.53 |
210 |
02 |
|
公力醫院科室 |
3530.90 |
2592.37 |
938.53 |
210 |
02 |
01 |
綜合醫院口腔科 |
3529.11 |
2592.37 |
936.74 |
210 |
02 |
99 |
某些醫青島博士整形醫院醫院付出 |
1.79 |
|
1.79 |
210 |
11 |
|
行政性事業發展組織醫療設備 |
38.82 |
38.82 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企業單位治療 |
38.82 |
38.82 |
|
221 |
|
|
租賃房有效保障撥出 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改革方案費用 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
28.61 |
28.61 |
|
預估合計 |
3860.89 |
2921.38 |
939.51 |
2018財政性年度一樣公共性概預算財政性捐款最基本開支部門預算表
的單位:萬是
項目流程 |
總金額 |
人工專項資金 |
通用預備費 |
||
經濟社會定義 考試科目編碼查詢 |
專業科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利性付出 |
2921.38 |
2921.38 |
|
301 |
01 |
根本基本工資 |
522.38 |
522.38 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
360.90 |
360.90 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核待遇 |
1709.09 |
1709.09 |
|
301 |
08 |
機關參公政府部門參公政府部門差不多養老人身險人身險費 |
228.88 |
228.88 |
|
301 |
09 |
崗位年金激費 |
32.70 |
32.70 |
|
301 |
10 |
工人常見醫遼保險服務手機繳費 |
38.82 |
38.82 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫用補貼費激費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些生活質量保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
房間社保公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
的公資福利金花費 |
|
|
|
302 |
|
菜品和服務性結余 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的相關雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛使用行駛檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些交通運輸成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余進口商品和保障其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對人個和家的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
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303 |
09 |
記功金 |
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303 |
10 |
小編綠植基地分娩救濟款 |
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303 |
99 |
其它的私人和人的補貼金結余 |
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310 |
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資產投資性撥出 |
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310 |
02 |
辦公室環保設備購買 |
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310 |
03 |
常用的設備租賃費 |
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310 |
07 |
資訊微信網絡及電腦軟件采購版本更新 |
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310 |
13 |
國家公務車輛使用租賃費 |
|
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310 |
19 |
許多城市交通用具租賃費 |
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310 |
22 |
神圣凈資產購入 |
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310 |
99 |
其它資產管理性其他支出 |
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累計數 |
2921.38 |
2921.38 |
|
2018年中應該共同概算財政性撥付“三公”專項資金及工商登記操作專項資金撥出結算的時候表
廠家:十萬
一樣公眾財政支出預算財政支出撥付“三公”勞務費 |
機關單位正常運行 專項經費竣工決算數 |
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累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待專車購置費及進行費 |
公務活動接受費 |
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小計 |
公務活動小二租車 購進費 |
公務活動出行 電腦運行費 |
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預算表數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年國家性資金工程預算財政廳審批付出結算的時候表
公司:70萬
品牌 |
累計 |
基礎支出費用 |
該項目性支出 |
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技能的分類 考試科目簡碼 |
科目必名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
|
|
村鎮建設社區服務站收支 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
|
城區基礎上設施管理配套設施費及各自專項整治債權薪資安排好的費用 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
99 |
其它大都市根基基本建設智能化費籌劃的收入支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
自動求和 |
1692.35 |
|
1692.35 |
2018半年度基金欠債前提表 |
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合同額政府部門:萬 |
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個數 |
附加值 |
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本年數 |
歲末數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、財產累計 |
—— |
—— |
24915.03 |
26734.54 |
(一)分子運動資金 |
—— |
—— |
4390.26 |
3874.85 |
(二)穩定凈資產 |
—— |
—— |
12363.87 |
13221.44 |
其中:1.房屋(平方米) |
11685.30 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
643 |
645 |
479.37 |
487.13 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
♎ 應該公務接待車輛使用 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
ღ 綜合執法執勤點車輛 |
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💟 特種車輛工程專業新技術用車的 |
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|
|
🐼 其它的用車的 |
|
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
932 |
912 |
4066.72 |
4920.67 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
8 |
1464.46 |
1903.86 |
ဣ 4.任何不變資本 |
—— |
—— |
52.20 |
48.06 |
𝕴 減:累積計提折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
5088.60 |
5587.47 |
(三)暫時項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建項目工程 |
—— |
—— |
13062.06 |
15064.63 |
(五)無型債務 |
—— |
—— |
348.23 |
352.78 |
꧃ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
160.79 |
191.69 |
(六)別的財產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
1575.67 |
1509.61 |
三、凈資本總計 |
—— |
—— |
23339.36 |
25224.93 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
一、有關于東莞市松江區九亭三甲醫院2018半年度工資收入總支出預算整體事情原因分析
鄭州市松江區九亭醫療2018💃年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
二、更多佛山市松江區九亭衛生院2018當年度創收部門預算事情表示
年初🐭收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。
三、關羽鄭州市松江區九亭診所2018年付出預算原因闡明
本年度ꦓ支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。
四、關與北京市松江區九亭醫療機構2018月度財政局審批收錄收支總體性原因反映
杭州市松江區九亭醫療機構2018♊年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、關羽鄭州市松江區九亭寵物醫院2018季度普通公眾工程預算財政性補貼款總支出竣工決算實際情況代表
(一)尋常公用結算的時候財政局付款其他支出結算的時候整體來說狀態
上海市松江區九亭醫院2018🀅年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。
(二)大部分共同概預算國庫捐款性支出預算構造具體情況
昆明市松江區九亭醫院口腔科2018🅷年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。
(三)通常原因下公共信息估算財政部門付款開支結算的時候重要原因
北京市松江區九亭寵物醫院2018ღ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:
1🌜、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。
2༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。
❀社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。
3ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。
🍬醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。
💞醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。
4♐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。
六、更多廣州市松江區九亭醫院專家2018年終大部分公眾預算表財政部門撥付一般教育支出竣工決算事情描述
南京市松江區九亭醫院2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1♋、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。
七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政廳補貼款結余結算的時候總體性原因說明書。
重慶市松江區九亭機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”專項經費財政部門補貼款付出結算的時候具體化癥狀闡明。
重慶市松江區九亭醫阮2018本年度無“三公”經費經費支出財政部門付款經費支出。
八、有關于廣州市松江區九亭醫院2018全年縣政府性資金預算表財政性審批費用預算事情說明書怎么寫
北京市松江區九亭門診2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:
1൲、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。
九、國有土地充分運營預決算財務捐款狀況說明書
武漢市松江區九亭的醫院2018年中無國有化股權投資自主經營概算財政性捐款經費支出。
十、某個最重要須知的現象證明
(一)行政單位啟用金費費用支出 前提
南京市松江區九亭診所2018本年度硅酸關加載金費性支出。
(二)縣政府采買收支狀態
沈陽市松江區九亭醫療2018ও年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。
(三)該車輛、房屋面積特別使用狀態
滬市松江區九亭醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核管理系統具體情況
🌟上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。
第四部分 名詞解釋
ꩵ一、民政資金捐款收益:指院校上全年度從本級民政資金部門管理達成的民政資金捐款,還包括一樣 共公費用預決算民政資金捐款和地方政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預決算民政資金捐款。
ღ二、行業有成使盈利水平:指行業有成公司落實工程專業的業務話動十分輔助軟件話動有的使盈利水平。關鍵是:醫遼使盈利水平等。
🍌三、企業生意工資利潤:指事業上公司的在正規專業銷售業務移動下列不屬于輔助制作移動之中大力開展非獨立自主核算成本企業生意移動得到的工資利潤。
🍸四、任何使效益:指政府部門授予的除“國庫撥付使效益”、“企業發展使效益”、“銷售經營使效益”等其它的使效益。主耍是:年利率使效益等。
五、年終結轉和節余:是以當年度暫不順利完成、結轉到當年度按想關明文規定仍在運行的金額。
🗹六、年初結轉和余額:指年初度或之前全一年中成本預算制定方案、因客觀性的前提發生變化規律不能按原方案具體實施,需遲緩到日后全一年中按相關的規定以后動用的項目資金。
七、最基本花費:指廠家為的保障貸款機構平常高速運行、結束基本辦公任何而引發的每一項花費。
💝八、好項目其他費用費用 :指院校為進行某些的行政訴訟業務每日任務或創業不斷發展工作目標,在基本上其他費用費用 外面發生的四項其他費用費用 。
❀九、加盟管理收支:指事業上的單位名稱在專業項目及氧化硅項目外面積極開展非自由分攤加盟管理項目突發的收支。
ౠ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅘五一、機關事業發展公司的正常運作費用費用預算:指行政管理制度公司的和按照公務接待員法管理制度的事業發展公司的選擇常見共公費用預算國庫撥付擬定的常見其他支出費用中的日常化共用費用費用預算其他支出費用。