濟南市松江區平臺專科醫院
2018月度相關部門部門預算
目 錄
第一名部門 深圳市松江區中醫療機構簡況
一、關鍵工作職責
二、部門乃至每一位員工結算的時候公司制成
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、薪水性支出竣工決算總表
二、收入來源結算的時候表
三、花費竣工決算表
四、民政補貼款工資收入總支出預算總表
五、通常公共服務項目預算財政廳撥付教育支出預算表
六、通常情況下公用設施概預算財政資金補貼款基礎總支出預算表
七、通常公共性工程預算國庫撥付“三公”勞務費及政府部門正常運行勞務費費用結算的時候表
八、現政府性理財產品概算財政廳補貼款費用結算的時候表
九、資源資產負債條件表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第二步個部分 名稱解答
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、常見管理職能
ไ重慶市松江區中間機構專家看做兩級甲等機構專家,勇挑著行政區域醫疔機構精準服務中間的管理職責,為松江群眾身上綠色安全健康提拱醫疔機構精準服務與醫護照護精準服務。開發醫疔機構精準服務與醫護,中分子生物學培育,中分子生物學學習,衛生間學醫疔機構精準服務員培訓培訓,衛生間學工藝員不斷培育,照護與綠色安全健康培育。
二、部門設有
按照上述內容責職,濟南市松江區重心機構設40⛎個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018年中收入水平教育支出預算總表
政府部門:70萬
使收入 |
付出 |
||
該項目 |
部門預算數 |
產品 |
預算數 |
一、財政性捐款盈利 |
27004.51 |
一、般公共性售后服務支出費用 |
|
在這當中:政府機關性股權基金工程預算財政部門補貼款 |
3401.39 |
二、外交史結余 |
|
二、上司補帖工資 |
|
三、航空航天費用 |
|
三、參公收入來源 |
101351.87 |
四、公用安全性高結余 |
|
四、運營使收入 |
|
五、培訓支出費用 |
|
五、附屬醫院公司的繳納納入 |
|
六、小學科學技木開支 |
|
六、其他利潤 |
1151.34 |
七、文化教育運動與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
|
|
|
八、市場得到保障和就業形勢開支 |
4425.84 |
|
|
九、醫療保健清潔衛生與行動計劃生孕費用 |
113920.76 |
|
|
十、工業低碳環保標準收入支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟街道社區費用支出 |
3401.39 |
|
|
十三、農林業水結余 |
|
|
|
第十三、交通配套車輛運輸總支出 |
|
|
|
十四、教育資源探礦個人信息等付出 |
|
|
|
第十三、商業性的服務管理業等費用 |
|
|
|
第十五、科技金融收支 |
|
|
|
十二、幫扶其他的位置費用支出 |
|
|
|
18、土地大海氣象站等費用 |
|
|
|
19、房屋基本保障撥出 |
205.82 |
|
|
三十五、糧油加工運輸貯備開支 |
|
|
|
二十一月、許多費用支出 |
|
當年度納入自動求和 |
129507.72 |
本年度花費預估合計 |
121953.81 |
用事業心私募基金確定收支明細差額 |
|
盈余分銷 |
7228.72 |
年終結轉和盈余 |
1767.50 |
年尾結轉和盈余 |
2092.69 |
總結 |
131275.22 |
總共 |
131275.22 |
2018年末工資收入結算的時候表
公司:萬塊
樓盤 |
本年度使收入累計數 |
財政廳捐款純收入 |
上一級補助金工資 |
工作效益 |
經營的工資收入 |
附屬企業單位上交國家年收入 |
同一創收 |
||||
功能分類 |
科目必明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
社會存在基本保障和擇業收入支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門工作企業單位離養老 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業組織離退休年齡 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工作單位事業工作單位工作單位首要養老穩妥穩妥付費性支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關行業基層單位專業年金納費費用 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生防疫與方案生小孩結余 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
市立醫療 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
全方位的醫院醫生 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
別公辦寵物醫院開支 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關參公組織醫療保障 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業行業醫院 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉經濟居委會支出費用 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
成市根基公用設施生活設施費及各自專頂政府債務利潤確定的費用 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多城區基本裝置搭配費配備的撥出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房的保障開支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房機構改革費用支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018年費用支出 部門預算表
的單位:千元
樓盤 |
當年度結余累計數 |
大多收入支出 |
工程項目費用 |
上交國家上司結余 |
經營者費用支出 |
對所屬行業補貼費花費 |
||||
功能分類 |
項目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界擔保和找工作經費支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理視野部門離養老金 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心機關單位離養老金 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位名稱衛生機關單位名稱幾乎養老穩妥穩妥付費收支 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業發展基層單位職業化年金繳付付出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學清潔衛生與項目計生總支出 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立診所 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合性寵物醫院 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某些私立寵物醫院收入支出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業計量單位診療 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業公司的醫藥 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
成鄉街道辦事處花費 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城市發展根本服務設施一起費及相對應專門債款盈利計劃的收入支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
相關大城市框架場地設施配備費設置的總支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房后勤保障支出費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改草費用支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018本年財政部門補貼款收錄性支出預算總表
公司的:多萬元
工資收入 |
性支出 |
||||
工程項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
累計 |
一般來說共公財政性預算財政性捐款 |
政府性性私募基金決算財政廳付款 |
一、尋常公共信息費用民政捐款 |
23603.12 |
一、普遍共同服務培訓經費支出 |
|
|
|
二、國家性私募基金成本預算財政局補貼款 |
3401.39 |
二、外交史支出費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施平安費用支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接性支出 |
|
|
|
|
|
六、學科技術性支出費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體肓與文化傳播性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性確保和就業形勢支出費用 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫療保健環保與工作規劃生小孩其他支出 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、低碳節能減排撥出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設社區居委會收支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
12、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、公路網車輛運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘察數據信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
15、金融業工作業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業撥出 |
|
|
|
|
|
二十七、協助另外的各地經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海洋資源氣象預報等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房保險經費支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
第二十、糧油加工武器裝備貯備撥出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的花費 |
|
|
|
本年度營收累計 |
27004.51 |
年初結余預估合計 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
年終財政支出補貼款結轉和節余 |
687.45 |
歲末不需要補貼款結轉和盈余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
一樣公共信息決算財務撥付 |
687.45 |
|
|
|
|
當地政府性股票基金概算財政局付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
27691.96 |
累計 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018半年度基本公眾預竣工決算國庫審批結余竣工決算表
基層單位:萬塊
建設項目 |
累計 |
最基本費用支出 |
創業項目經費支出 |
|||
功能鍵細分 課程和科目數字 |
科目表英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展保駕護航和擇業開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業組織離養老金 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業企事業單位考試離退居二線 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門工作方首要關于養老地產養老人身險激費開支 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記行業單位名稱專職年金激費收支 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫院食品衛生與預計二孩收支 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
公立學校大醫院 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
結合醫院 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
別市立醫院口腔科其他支出 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政訴訟工作機關單位治療 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
事業政府部門社區醫療 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
個人住房保障措施其他支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革收支 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
總計 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018半年度一般的公共性估算財政廳捐款差不多花費部門預算表
院校:萬塊人民幣
項目 |
加總 |
人群金費 |
通用經費預算 |
||
經濟條件分類整理 課程和科目項目編碼 |
管理費用公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資會員福利花費 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
大致很大打工族薪資 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼款 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核公資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
政府機關衛生事業機關單位差不多頤養天年保險公司費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
職業類型年金手機繳費 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
在職員工基本的治療穩妥手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療服務津貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的的社會保證繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
另外的薪資春節福利付出 |
|
|
|
302 |
|
寶貝和服務的支出費用 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
接待室費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
交電費 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業控制公司控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用裝修成本費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
受托渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待私車工作運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一道路交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
的各種商品和功能性支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和家中的補貼金 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己農林牧工作國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他他人和企業的政府補貼結余 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室環保設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用生產設備添置 |
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310 |
07 |
的信息微信網絡及應用采購不斷更新 |
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310 |
13 |
公務活動私家車購進 |
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310 |
19 |
任何道路交通用具采購 |
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310 |
22 |
神圣基金置辦 |
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310 |
99 |
許多股權投資性其他支出 |
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累計數 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018年中一樣 公益性費用預算國庫付款“三公”專項資金及單位啟用專項資金收入支出竣工決算表
廠家:萬元左右
大部分公用設施費用預算財務捐款“三公”經費預算 |
行政機關行駛 專項資金結算的時候數 |
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加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公私車租賃費及運營費 |
公務活動招待費 |
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小計 |
公務活動專車 折舊費費 |
公務接待出行 自動運行費 |
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估算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018季度縣政府性債券費用財政性付款收入支出部門預算表
的單位:W
新項目 |
合計數 |
首要其他支出 |
好項目性支出 |
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基本功能分級 課程和科目代碼 |
專業科目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
|
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新農村社區服務中心教育支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
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旅游城市前提體系模塊化費及各自自查報告政府債務工資設置的費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
一些城市地區核心設備搭配費設置的收入支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
總金額 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018年度目標房產流動負債時候表 |
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票額公司:萬元左右 |
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數 |
實用價值 |
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本年數 |
年底數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、資產投資累計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)傳播股權 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)統一基金 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
🗹 基本因公車輛 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🌠 行政執法交警執法使用車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🗹 特中專科高技術車輛使用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🦹 各種專用車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
⛎ 4.的固定不動資產投資 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
♌ 減:累記固定資產折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長久投資加盟 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)開建施工 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)隱約金融資產 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
💮 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)的房產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、負債率總計 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈股權合計數 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、至于蘇州市松江區中央機構2018當年度效益經費支出部門預算整體現象闡明
杭州市松江區核心大醫院2018🍃年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、介紹北京市松江區公司機構2018年末收益竣工決算環境講解
當年度🔜收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、更多鄭州市松江區心中大醫院2018年末支出費用竣工決算現象說
當年度ไ支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、相對于杭州市市松江區管理中心機構2018年國庫補貼款效益其他支出總體經濟情況發生說明書怎么寫
杭州市松江區中央的醫院2018𝔉年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、關干廣州市松江區機構寵物醫院2018月度一樣 公眾費用預算財政撥出補貼款撥出結算的時候情況下講解
(一)一半公用設施費用不需要審批總支出預算整體來說時候
滬市松江區中間的醫院2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)通常原因公眾財政費用支出 預算財政費用支出 審批費用支出 結算的時候設備構造原因
武漢市松江區主醫阮2018🌺年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)一般的公益性項目預算財政資金審批性支出結算的時候到底狀況
鄭州市松江區基地專科醫院2018ಌ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4𒈔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5꧑、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:便老百姓異地異地就醫,緩和異地異地就醫流程。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33十萬,經費支出部門預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬余元,收入支出部門預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、相關佛山市松江區中心局醫院2018年度目標通常公用設施費用財政局審批核心收支部門預算問題代表
深圳市松江區中心點醫院門診2018🌱年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1🌼、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費民政付款費用支出 結算的時候總體性條件說明書怎么寫。
蘇州市松江區中央醫生2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🃏,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018💫年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”預備費財政預算審批性支出預算關鍵時候闡述。
深圳市松江區基地三甲醫院2018每年無“三公”經費預算財政部門捐款費用支出 。
八、相關滬市松江區中心局醫院2018財政預算年度當地政府性貨幣基金成本預算財政預算補貼款花費部門預算癥狀闡明
昆明市松江區中心的醫阮2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國家股基金銷售經營概預算民政撥付環境說明書
蘇州市松江區公司醫院2018年無國企投資生產經營概預算不需要補貼款撥出。
十、別的決定性裝修細節的環境這說明
(一)危險機關啟用費用花費的情況
廣州市松江區管理中心診所2018年末高分子關正常運作專項經費支出費用。
(二)部門選購付出問題
廣州市松江區中醫院2018ꦜ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018൩年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)避免、別墅層次性侵占現狀
1.小轎車
截至2018年12月31日,區🧔政府部門公共事務治理局總共車子4輛,中僅,的用車的4輛,某個車輛租賃重點包含接送孩子上級部門大醫院領域科研專家碩士生導師來院領域科研專家醫院租車。
2.建筑
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效評價管理方法情況報告
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情𒆙況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ཧ一、財務局費用預算表支出支出撥付收入水平:指企業單位當本學年從本級財務局費用預算表支出支出相關部門拿得的財務局費用預算表支出支出撥付,具有基本公共性費用預算表財務局費用預算表支出支出撥付和當地政府性股權基金費用預算表財務局費用預算表支出支出撥付。
💜二、事業性心工資使利潤水平:指事業性心基層單位發展專業技術銷售活動和協助活動達成的工資使利潤水平。關鍵是:醫療保健工資使利潤水平、科教新項目工資使利潤水平。
✨三、開薪水:指人事計量單位在專業課程保險業務行動舉例說明氧化硅行動后推進非自主記帳開行動確認的薪水。
✨四、其他的薪水:指單位名稱認定的除“民政付款薪水”、“自己事業薪水”、“生意薪水”等之外的薪水。最主要的是:職工食堂薪水、利率薪水、繳納醫療藥品薪水等。
五、期初結轉和節余:就是指當年度暫不完成任務、結轉到年初按想關設定重新應用的本金。
๊六、年底結轉和余額:指本年終度或一年前年終估算安排好、因相對主義水平的發生變換不可按原計劃表運用,需時間延遲到未來的日子里年終按有關相關規定以后運用的財政資金。
七、通常收支:指公司為服務保障貸款機構正常值轉動、完全基本工作的日常任務而再次發生的各類收支。
🎃八、產品教育收支:指機關單位為搞定指定的行政處的工作的任務或工作提升目的,在根本教育收支囿于突發的各類教育收支。
九、經驗費用:指工作企業在行業移動及捕助移動本身實施非獨有統計經驗移動會出現的費用。
🐓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦿ11、行政部門機關運作資金:指行政部門廠家和根據國家創業機構法的管理的創業廠家用到一般來說公眾項目預算財政性撥付籌劃的一般其他性支出中的常規公用設施資金其他性支出。