廣州市市松江區精神實質清潔中
2019第四季度結算的時候
目 錄
一這部分 佛山市市松江區精神實質環衛中央概貌
一、最主要的職責權限
二、構造軟件設置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、薪資收入支出預算總表
二、收入來源結算的時候表
三、結余竣工決算表
四、民政補貼款工資收入經費支出竣工決算總表
五、尋常公用設施部門預算財務審批費用部門預算表
六、大部分共公結算的時候財政部門撥付差不多性支出結算的時候表
七、般公共信息估算財政局付款“三公”事業費及行政單位運營事業費費用竣工決算表
八、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政廳付款性支出預算表
九、財力欠債現象表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第二大部分 專有名詞講解
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、主要的職責
ꦬ深圳市松江區神經上的抖擻安全衛生學中心站是神經上的抖擻安全衛生學專科大學門診,最主要從業神經上的抖擻病非常職業的、神經上的抖擻恢復非常職業的、小區預治非常職業的、診療藥理心理健康非常職業的的診療鑒別診斷調理;麻醉師科(限改善電全身抽搐調理);藥學檢定科:診療藥理體液、血漬非常職業的、診療藥理的微生物制品學非常職業的、診療藥理催化檢定非常職業的、診療藥理免疫力、血清學非常職業的;藥學視頻科等診療鑒別診斷非常職業的;安全服務培訓安全服務理念是盡心敬業為我區各村鎮的神經上的抖擻病人者安全服務培訓,確保立即調理,帶動可以防止感染,進一步完善統計表格運轉。
二、中介機構設為
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個下設公司,還有:辦工室、合理安全保障科、醫政科、醫護部、避免科、財務會計科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019年度目標薪資收支結算的時候總表
機關單位:萬美元
薪資收入 |
收入支出 |
||
工程項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、尋常通用項目預算財政支出補貼款盈利 |
3836.70 |
一、應該共公售后服務支出費用 |
|
二、國家性股權基金費用預算不需要補貼款純收入 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
三、上級部門補貼金收錄 |
|
三、民防其他支出 |
|
四、人事年收入 |
4843.49 |
四、服務性健康安全其他支出 |
|
五、生產使收入 |
|
五、教育教學性支出 |
|
六、加盟機關單位上交國家工資 |
|
六、科學學技術性支出 |
|
七、其他的年收入 |
572.64 |
七、文化產業休閑旅游體育用品與文化教育支出 |
|
|
|
八、社會各界的保障和就業率撥出 |
711.91 |
|
|
九、干凈衛生穩定付出 |
6848.58 |
|
|
十、環保性環保性收支 |
|
|
|
五一、村鎮建設居委會總支出 |
|
|
|
十三、農林業水支出費用 |
|
|
|
十四、城市交通輸送經費支出 |
|
|
|
十四、產品勘查消息等開支 |
|
|
|
二十、商用的制造業等結余 |
|
|
|
第十六、金融創新付出 |
|
|
|
二十七、幫扶別中北部教育支出 |
|
|
|
十七、那森林資源量海洋生物氣象條件等收支 |
|
|
|
第十九、公寓房服務費用支出 |
69.10 |
|
|
第二十、糧油食品救災物資儲備量經費支出 |
|
|
|
二十一月、自然災害有機廢氣及應急管理制度管理制度費用支出 |
|
|
|
二12、另一教育支出 |
|
上年工資收入累計 |
9252.83 |
本年度教育支出總計 |
7629.59 |
用事業發展新基金改正收支明細差額 |
|
盈余分派 |
1378.04 |
期初結轉和節余 |
412.48 |
歲末結轉和余額 |
657.68 |
共計 |
9665.31 |
總額 |
9665.31 |
2019每年收入來源竣工決算表
廠家:千元
工程 |
本年度使收入累計 |
民政審批薪資收入 |
上家補貼金工資 |
視野薪資 |
自主經營薪資 |
附設政府部門上交國家年收入 |
任何薪水 |
||||
功能分類 |
課目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會中保駕護航和擇業收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關教育事業行業離退休工資 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司的公司的離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位教育事業機關單位基本的養老院保險行業付費收入支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關視野單位名稱視野單位名稱事業年金繳付付出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔身心健康花費 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公力醫院醫生 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
理念病醫療 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
相關公力大醫院支出費用 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生防疫 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大公用設施干凈衛生專頂 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
緊急救援處置共公干凈群體事件緊急救援整理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政自己事業公司的整形 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上企業醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房切實保障其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改變教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019每年經費支出部門預算表
的單位:億元
項目 |
當年度其他支出加總 |
常規結余 |
建設項目撥出 |
上交國家上級部門其他支出 |
加盟撥出 |
對所屬行業補貼政策教育支出 |
||||
功能分類 |
專業科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在切實保障和找工作收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門視野企業離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野基層單位離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行業人事行業主要社區個人養老保險公司繳納費用撥出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業公司的職業類型年金交款費用 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全健康的總支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校診所 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
心理病診所 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某個公立三甲衛生院衛生院收支 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性公共服務衛生管理自查自糾 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突然發生共同衛生監督案例緊急救援治療 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企事業公司醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業編制名稱單位名稱醫療機構 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保駕護航費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產機構改革性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019一年度國庫捐款收錄結余竣工決算總表
政府部門:W
營收 |
開支 |
||||
大型項目 |
預算數 |
產品 |
總計 |
通常情況公用設施項目預算國庫捐款 |
部門性債券費用國庫審批 |
一、平常公眾概算國庫撥付 |
3836.70 |
一、一半公用設施產品經費支出 |
|
|
|
二、以政府性債卷成本預算財政預算付款 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全性費用支出 |
|
|
|
|
|
五、學校支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學課技術工藝付出 |
|
|
|
|
|
七、企業文旅產業活動體育教育與傳煤性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上后勤保障和工作性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、安全衛生安全健康花費 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、發展節能節能節能開支 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化小區總支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
13、交通網搬家花費 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘測內容等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、房地產業售后制造業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助各種省份費用 |
|
|
|
|
|
二十、生態資源共享海洋環境氣象局等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、公房維護開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二十二、油糧原材料設備保障開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、洪澇預治及救急服務管理教育支出 |
|
|
|
|
|
二12、某個撥出 |
|
|
|
當年度薪資收入加總 |
3836.70 |
當年度付出自動求和 |
3602.95 |
3602.95 |
|
年末民政撥付結轉和余額 |
301.78 |
歲末財政性撥付結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、通常情況公共性項目預算民政捐款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府辦公室性股權基金項目預算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4138.48 |
共計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019年一般的共同項目預算財政部門撥付教育支出部門預算表
行業:W
業務 |
累計 |
一般費用支出 |
該項目教育支出 |
|||
系統類別 專業科目編號 |
科目必各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活保護和自主創業性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政處企業院校離退體 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展計量單位離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
企企業發展計量單位企業發展計量單位通常養老商業險商業險納費經費支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業基層單位事業基層單位專職年金繳付其他支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
干凈衛生安全健康性支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公校醫院科室 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
心理病寵物醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
許多私立醫療撥出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
大的公眾清潔自查報告 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
的突發公共信息醫療衛生群體事件作為應急的辦理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政機關事業有成企業單位醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業行業行業醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
房產維護總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
房屋創新費用 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019全年尋常通用估算不需要審批基礎教育支出竣工決算表
組織:來萬
頂目 |
總金額 |
工作人員經費支出 |
公供事業費 |
||
經濟實惠進行分類 會計科目編號規則 |
會計分類品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資社會福利結余 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
一般底薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核很大打工族薪資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
政府部門企業政府部門核心養老生活保費網上繳費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
行業年金付費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
企業員工基礎醫療衛生保險公司付費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療服務補助金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會存在后勤保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何工資收入獎勵付出 |
|
|
|
302 |
|
進口商品和售后服務教育支出 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待專車運動維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的交通線服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動價格 |
|
|
|
302 |
99 |
其余菜品和服務的開支 |
|
|
|
303 |
|
對人個家庭生活式的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人農耕生產銷售補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對個和小家庭的補貼政策 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的生產設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺網絡數據及系統租賃費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
因公買車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
同一客運工具軟件采購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和展示品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形財產購置費 |
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310 |
99 |
其他資產管理性結余 |
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總金額 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
𝓡2019年一樣公用預算表財政部門捐款“三公”經費總支出預算及行政單位運作經費總支出預算總支出結算的時候表
企業:十萬
平常通用概預算財政支出審批“三公”金費 |
市直機關運作 勞務費結算的時候數 |
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加總 |
因公回國 (境)費 |
因公出行用車新購及啟動費 |
公務活動商務接待費 |
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小計 |
公務接待小二租車 購入費 |
公務接待買車 正常運行費 |
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預算表數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
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ꦚ注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019當年度縣政府性投資基金項目預算財政性付款支出費用預算表
院校:萬美元
工程 |
累計 |
常見結余 |
項目流程結余 |
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模塊歸類 幾個會計科目打碼 |
項目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末基金欠債條件表 |
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錢數的單位:上萬元 |
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用戶 |
附加值 |
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年末數 |
年初數 |
年末數 |
月底數 |
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一、財力總計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)移動資金 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)固定不動資本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
꧋ 2.通用性機器(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
💜 其中的:(1)小車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🅺 應該公務活動公務車 |
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꧋ 交通執法值勤買車 |
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ཧ 特種車專門技木車輛使用 |
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⛄ 另一個小二租車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
⛎ 4.其他的放置長期待攤費用 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🤡 減:合計折舊費用及減值備好 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長時股份權的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)持續公司債資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網過程 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱匿金融資產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
💎 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)同一基金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財產總計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、對於廣州市松江區精力安全衛生咨詢中心2019本年度收入水平收支竣工決算總體目標情況報告反映
南京市松江區神經環衛服務中心2019ౠ年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、就天津市松江區精神抖擻衛生管理中心局2019年中收入來源竣工決算癥狀詳細說明
本年度𒅌收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、相關南京市松江區精神是什么安全中間2019年度目標花費結算的時候現象闡明
年初ꦛ支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、關于幼兒園鄭州市松江區精氣神公共衛生心中2019半年度財政支出費用付款創收支出費用總體布局事情表明
廣州市松江區精神狀態衛生間中心局2019꧂年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、關羽西安市松江區精神什么安全衛生學校2019年中一般的共同概預算不需要捐款開支預算現象說明書怎么寫
(一)一樣 公用預預算財務付款結余預算總的情況發生
滬市松江區精力衛生管理中央2019💧年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)似的公開結算的時候財政局撥付經費支出結算的時候框架問題
沈陽市松江區的精神衛生防疫咨詢中心2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)般公益性估算財政部門補貼款總支出部門預算情況下情況下
杭州市松江區精力清潔機構2019💙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、干凈身體收支(類)市立門診科室(款)精神狀態病門診科室(項)具體用作:在編工作人員的公資好處收支、各種商品服務性收支、撫恤金、辦公室及醫療機器設備機器設備租賃費、ౠ資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5🌱、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🌼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7꧂、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🌱、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9ꦑ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、光于蘇州市松江區精力衛生間咨詢中心2019月度常見服務性費用預算財政收入支出捐款主要收入支出部門預算情況下表示
天津市松江區心情衛生學管理中心2019🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1♏、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政預算補貼款收入支出竣工決算基本狀況表示。
廣州市松江區精氣神健康學校2019全年無“三公”專項經費財政局付款花費。
(二)“三公”專項資金國庫撥付性支出部門預算實際上前提申請報告。
滬市松江區理念安全衛生主2019年度目標無“三公”資金投入財政預算審批其他支出。
八、針對西安市松江區精力安全衛生咨詢中心2019月度政府機構性私募基金預算表國庫撥付收支結算的時候環境說明書怎么寫
杭州市松江區心理衛生管理中心局2019季度無政府辦公室性母基金估算財務撥付花費。
九、國家資產營運項目預算財政性付款情況發生原因分析
佛山市松江區思想衛生間平臺2019當年度無國有控股資本自主經營財務預算財務撥付總支出。
十、別的最重要法定程序的現狀原因分析
(一)危險機關運動經費預算開支條件
蘇州市松江區意志食品衛生重心2019每年有機物關程序運行經費預算教育支出。
(二)當地政府招標采購教育支出現狀
重慶市松江區精氣神公共衛生主2019🌜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)車倆、樓房特俗占用率情況
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算工作績效標準化管理狀態
🅠上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定方案方案了《松江區奉獻精神清潔衛生重點預算表經營方法辦法》、制定方案方案業務頒布具體意見、正規業務報批具體流程;全的時候考核經營方法頒布狀態🅺:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𝔍一、不需要付款工資:指企業上2020年從本級不需要職能部門要先拿到的不需要付款,涵蓋平常公眾決算不需要付款和以政府性母基金決算不需要付款。
🍸二、視野個人薪水:指視野政府部門開設的專業業務部門項目下列不屬于捕助項目贏得的個人薪水。主要是:診療個人薪水等。
ꦅ三、管理工資納入:指企事業機關單位在專業化業務部門游戲運動形式名詞解釋外掛游戲運動形式之上落實非孤立賬務處理管理游戲運動形式要先拿到的工資納入。
🅰四、另一營收水平:指機構提供的除“財政局審批營收水平”、“事業單位營收水平”、“銷售營收水平”等或者的營收水平。注意是:飯堂營收水平、利率營收水平等。
五、月初結轉和余額:意指當年度沒有已完成、結轉到本年度按相關的暫行規定以后用到的流動資金。
ꦬ六、半季度結轉和節余:指年初度或十年前季度估算分配、因合理性生活條件情況不同是無法按原項目落實,需延遲時間到而后季度按相關標準規定接著選用的本金。
🏅七、常規費用付出 :指企業單位為切實保障醫療機構普通 持續運行、完整日常辦公辦公目標任務而發現的各類費用付出 。
🧸八、大型項目費用開支 :指部門為進行特殊的人事部門工做的任務或參公未來發展指標,在總體費用開支 后引發的相關費用開支 。
꧅九、合作經營者花費:指事業有成工作單位在專業性行動及幫助行動外做好非獨力分攤合作經營者行動造成的花費。
ℱ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍸十一國慶、政府部門運營勞務費:指行政訴訟廠家和依據因公員法管理系統的事業發展廠家在使用似的公開費用預算財政廳捐款設置的大多花費中的日常生活公共勞務費花費。