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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 發布公告準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區的精神衛生情況中央

2018年終科室預算

 

 

 


目  錄

 

第一名部份 成都市松江區神經食品衛生中心的概述

一、主要行政職能

二、組織設為

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、收錄收入支出竣工決算總表

二、利潤結算的時候表

三、其他支出結算的時候表

四、國庫審批薪資教育支出竣工決算總表

五、一樣共公財政廳預算財政廳撥付結余結算的時候表

六、通常情況下公用設施預算國庫撥付根本其他支出預算表

七、常見公用設施預算表民政付款“三公”事業費及部門使用事業費性支出結算的時候表

八、政府機關性理財產品項目預算民政付款性支出預算表

九、基金欠債情況報告表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

第二步部份 名稱解讀

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   一般職責范圍

🧸松江區進取精神抖擻上的實質狀態安全中心站是進取精神抖擻上的實質狀態安全醫院門診醫院門診,重點長期從事進取精神抖擻上的實質狀態病行業、進取精神抖擻上的實質狀態康復手術開展行業、街道社區可以防止感染行業、中中醫藥學心態行業的評估手術開展;麻藥科(限升級電痙攣手術開展);中中醫藥學質量檢則科:中中醫藥學體液、外周血行業、中中醫藥學微動物學行業、中中醫藥學化學上質量檢則行業、中中醫藥學天然免疫、血清學行業;中中醫藥學影像學科等評估行業;售后事情理念是盡心盡職為我區各鄉村的進取精神抖擻上的實質狀態病提高者售后事情,才能做到及早手術開展,切實加強可以防止感染,完整數據分析事情。

二、構造設施

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個增設裝置,例如:辦公場所室、綜合服務科、醫政科、的護理部、應對科、出納科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018當年度薪水結余部門預算總表

企事業單位:萬是

創收

收入支出

好項目

部門預算數

業務

預算數

一、財政部門付款工資

3640.94

一、般共公售后服務開支

 

  其中的:部門性基金投資決算不需要撥付

2.71

二、外交活動教育支出

 

二、上司補助金工資收入

 

三、防御教育支出

 

三、事業發展純收入

3959.92

四、公共服務安全保障其他支出

 

四、營運效益

 

五、培訓花費

0.10

五、付屬廠家上交國家純收入

 

六、科學有效技術水平開支

 

六、別工資收入

454.24

七、歷史文化體育類與傳媒廣告花費

 

 

 

八、發展保護和出去上班撥出

590.91

 

 

九、醫療保障干凈與計劃書生孩子教育支出

6134.61

 

 

十、低能耗環保健康其他支出

 

 

 

國慶、村鎮建設社區居委會結余

2.71

 

 

十三、農林業水性支出

 

 

 

第十三、道路運輸業收支

 

 

 

十四、物資探勘信息等花費

 

 

 

十六、商務服務性業等支出費用

 

 

 

16、金融創新總支出

 

 

 

十八、協助一些中南部開支

 

 

 

十七、土地深海天氣等花費

 

 

 

19、自建房保證其他支出

60.88

 

 

二十五、糧油食品武器裝備產出其他支出

 

 

 

二11、另一花費

 

上年收益預估合計

8055.10

當年度教育支出累計數

6789.21

用人事債券補回收入支出表差額

 

盈余劃分

1116.68

月初結轉和節余

582.94

月底結轉和余額

732.15

總共

8638.04

總金額

8638.04


2018本年利潤竣工決算表

標準:來萬

工作

年初納入預估合計

財政預算審批收入水平

上級部門補貼政策薪水

事業發展收入水平

合作經營薪資收入

所屬機構繳納薪水

另外創收

功能分類
科目編碼

科目表命名

預估合計

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

的社會基本保障和畢業生就業教育支出

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業心單位名稱離退職

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記人事企業單位基本的社會養老穩定穩定激費結余

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記創業企業單位職業化年金繳納付出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健環境衛生與工作計劃孕育

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

公力醫療機構

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

理念病三甲醫院

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

公益性安全

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

特大公用設施食品衛生專頂

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

突發新聞公共性衛生學新聞應急響應解決

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

一些公用設施環保結余

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性參公企業單位醫遼

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展公司的醫療服務

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌小區經費支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

省份核心公共設施匹配費及相對應的專題外債凈收入分配的撥出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

其它的成市基礎條件安全設施匹配費分配的收入支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房維護花費

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改制收支

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年中其他支出竣工決算表

機關單位:萬余元

項目流程

當年度總支出累計

一般總支出

樓盤支出費用

繳納上家性支出

開支出費用

對附帶單位名稱補助款費用支出

功能分類
科目編碼

會計科目各稱

加總

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

的教育花費

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

同一培訓總支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

別培育收支

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

中國社會擔保和找工作費用

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業發展方離離休

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關企業發展機關單位常見社會養老穩妥穩妥繳納總支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業有成院校職業的年金繳付收入支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

診療公共衛生與進度表二孩

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

公立三甲青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

精神什么病醫院科室

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公用設施清潔

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

重點公共服務衛生防疫專題

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

應急指揮公共服務衛生學案件應急指揮加工處理

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

別公益性干凈衛生收入支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

行政事務事業編名稱單位名稱醫療保健

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

創業工作單位醫疔

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

新農村居委教育支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

地區地基安全設施生活設施費及相對重點債務糾紛納入制定的花費

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

另一地區地基措施設備配套費具體安排的收支

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保險總支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

自建房變革開支

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

個人住房住房基金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018第四季度國庫付款純收入支出費用竣工決算總表

企事業單位:萬

薪資

結余

樓盤

預算數

業務

總計

一樣公共性成本預算財政局撥付

相關部門性私募基金財政局預算財政局付款

一、常見公共性預決算民政捐款

3638.23 

一、普遍公共性服務性開支

 

 

 

二、地方政府性股權基金工程預算財政局補貼款

2.71 

二、外交活動開支

 

 

 

 

 

三、國防教育付出

 

 

 

 

 

四、公共性安會撥出

 

 

 

 

 

五、教育培訓開支

 0.10

 0.10

 

 

 

六、實驗科技總支出

 

 

 

 

 

七、文化水平體育健康與媒體撥出

 

 

 

 

 

八、社會中后勤保障和就業形勢經費支出

590.91 

590.91 

 

 

 

九、醫遼環保與規劃生孕支出費用

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、節約環保型其他支出

 

 

 

 

 

11、城鎮街道其他支出

 2.71

 

2.71 

 

 

12、農林業水付出

 

 

 

 

 

十四、交通配套物流運輸結余

 

 

 

 

 

十四、資原地質勘察數據信息等總支出

 

 

 

 

 

十八、精準第三產業精準第三產業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、金融創新費用

 

 

 

 

 

十二、幫扶另外地域收支

 

 

 

 

 

二十、國土局海洋生物景象等其他支出

 

 

 

 

 

第十九、租賃房有效保障了性支出

 60.88

60.88 

 

 

 

三十、調味品商品自給率支出費用

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他費用支出

 

 

 

當年度年收入總金額

3640.94 

當年度總支出自動求和

3556.74 

3554.03 

 2.71

期初財政局付款結轉和盈余

537.26 

月底財政支出審批結轉和節余

621.46 

621.46 

 

      一樣 公益性預決算財務撥付

537.26 

 

 

 

 

⛎      縣政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算民政捐款

 

 

 

 

 

總金額

4178.20 

總金額

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018一年度常見公共信息費用預算國庫付款教育支出竣工決算表

公司:萬塊人民幣

頂目

自動求和

大致性支出

項目流程花費

功能鍵劃分

學科商品編碼

專業科目名字大全

205

 

 

教學其他支出

0.10

 

0.10

205

99

 

許多培訓開支

 

 

 

205

99

99

同一幼兒教育花費

0.10

 

0.10

208

 

 

社會中服務保障和求業付出

590.91

590.91

 

208

05

 

行政性參公院校離辭職

590.91

590.91

 

208

05

05

國家機關教育事業機關單位基本上頤養天年保費繳付其他支出

415.27

415.27

 

208

05

06

市直機關創業組織職業角色年金繳納收支

175.64

175.64

 

 

210

 

 

醫院衛生學與工作計劃生孕

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

名辦寵物醫院

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

理念病醫院科室

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公共性食品衛生

190.62

 

190.62

210

04

09

特大公開環境衛生專項計劃

165.40

 

165.40

210

04

10

發生意外公用傳染病防治致死案應急指揮補救

15.22

 

15.22

210

04

99

其他的公開食品衛生經費支出

10.00

 

10.00

210

11

 

行政部門事業發展機構醫藥

208.58

208.58

 

210

11

02

人事企單位醫療保障

208.58

208.58

 

221

 

 

公房的保障開支

60.88

60.88

 

221

02

 

房間改革創新總支出

60.88

60.88

 

221

02

01

房產住房基金

60.88

60.88

 

自動求和

3554.03

2964.21

589.82

 


2018一年度般公用設施工程預算財務捐款常規收入支出預算表

  單位名稱:萬美元

樓盤

自動求和

員工經費支出

公供經費支出

成本細分

學科商品代碼

管理費用名稱大全

301

 

待遇特權經費支出

2950.15

2950.15

 

301

01

  常規工薪

445.86

445.86

 

301

02

  津貼補助費補助費

257.99

257.99

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼政策費

 

 

 

301

07

  效績薪水

1385.93

1385.93

 

301

08

機構工作企業單位常規養老服務保費費

415.27

415.27

 

301

09

職業角色年金繳納費用

175.64

175.64

 

301

10

公司員工通常社區醫療穩定激費

208.58

208.58

 

301

11

國家公務員考試醫學補貼激費

 

 

 

301

12

任何市場經濟有效保障付款

 

 

 

301

13

住宅公積金貸款

60.88

60.88

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  其它公司獎勵支出費用

 

 

 

302

 

淘寶商品和服務項目經費支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理系統費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  國家公務客服費

 

 

 

302

18

  常用文件費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專業化主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托授權業務流程費

 

 

 

302

28

  公會費用

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  公務接待買車行駛服務器維護費

 

 

 

302

39

  其余城市交通管理費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動費

 

 

 

302

99

  許多進口商品和服務保障開支

 

 

 

303

 

對我和家族的補貼金

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  家庭生活補帖

 

 

 

303

07

  醫療管理費補助款

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

個綠植基地產出補貼款

 

 

 

303

99

  另一個個體戶和人的補帖付出

1.55

1.55

 

310

 

投資者性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公區生產設備置辦

 

 

 

310

03

  專用的設備購入

 

 

 

310

07

  訊息微信網絡及軟件下載添置升級

 

 

 

310

13

  公務活動專用車購買

 

 

 

310

19

  任何交行的工具購進

 

 

 

310

22

  隱匿基金購買

 

 

 

310

99

  某些資金性費用支出

 

 

 

加總

2964.21

2964.21

 

 


▨2018季度一般的公用工程預算財政預算付款“三公”專項經費預算及政府機關程序運行專項經費預算其他支出結算的時候表

機構:萬塊

通常情況公開工程預算不需要付款“三公”資金投入

行政機關自動運行

經費預算結算的時候數

自動求和

因公出國工作

(境)費

公務接待買車購買及正常運行費

公務商務接待商務接待費

小計

公務活動買車

購置費費

國家公務車輛

自動運行費

財政預算數

預算數

概預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐠注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018年政府部性資金預部門預算財政部門審批費用支出 部門預算表

工作單位:萬是

創業項目

自動求和

幾乎付出

投資項目收支

特點幾大類

題目編寫代碼

課程各稱

212

 

 

城鄉經濟社區居委會教育支出

2.71

 

2.71

212

13

 

市政前提公共設施配套工程費及相匹配重點財產工資讓的付出

2.71

 

2.71

212

13

99

別縣城基本知識道路建設搭配費制定計劃的付出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

累計

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度基金外債情形表

 

 

限額的單位:萬元左右

 

人數

交換價值

本年數

年底數

期初數

半年度數

一、基金自動求和

——

——

5240.26

6250.46

   (一)傳播股本

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)固定位置財力

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

🅷                          一般來說國家公務小二租車

 

 

 

 

♏                          執法檢查交警執法出行用車

 

 

 

 

🌳                          特中專業技能技能私家車

 

 

 

 

♍                          各種出行用車

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

🔥               4.另外固定不動股權

——

——

277.32

280.64

♌        減:總計累計折舊及減值需要準備

——

——

2896.97

3163.47

   (三)經常性融資

——

——

 

 

   (四)在修建市政工程

——

——

 

2.71

   (五)無型固定資產

——

——

 

 

𝓰        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)相關資本

——

——

 

 

二、欠債合計數

——

——

899.56

728.94

三、凈股權自動求和

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園昆明市松江區精神力量衛生管理中心局2018全年工資收入教育支出部門預算整體來說情況詳細說明

滬市松江區心理安全衛生重心2018♌年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、介紹重慶市松江區心情衛生間中心站2018第四季度工資竣工決算具體情況證明

本年度🦂收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、有關佛山市松江區進取精神食品衛生主2018一年度總支出結算的時候環境闡明

上年𒁏支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、對于蘇州市松江區心理安全心中2018當年度財政資金補貼款收入來源花費綜合性的情況就說明

杭州市松江區精神是什么干凈管理中心2018෴年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、針對佛山市松江區精神上的安全衛生學校2018民政年度一樣 通用概算民政審批支出費用部門預算問題說明書

(一)大部分共公費用財政局補貼款收入支出部門預算總的條件

西安市松江區神經清潔機構2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)尋常公用設施概預算財政資金補貼款支出費用結算的時候的結構時候

杭州市松江區心理環保中心站2018൩年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)一半公用預算民政撥付其他支出預算準確狀況

濟南市松江區精神狀態衛生監督中心站2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1♔、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、門診公共衛生與設計生孩子(類)醫門診(款)精神狀態病門診(項)注意于:正在職場公司員工的工資收入福利性付出、淘寶產品服務性付出、撫恤金、辦公樓及社區醫療專用設備購買、💜資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6𝓡、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7🃏、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8༒、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9♔、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10ꦿ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、關羽廣州市松江區意志干凈衛生中心的2018全年般公共服務費用財政局付款根本撥出結算的時候狀況表示

佛山市松江區精神是什么衛生監督公司2018ౠ年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ꦰ、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

鄭州市松江區精神狀態健康心中2018本年度無“三公”資金財政預算撥付費用支出 。

(一)“三公”金費財政費用支出 審批費用支出 結算的時候環境承載力情況下這說明。

重慶市松江區心情衛生情況中間2018每年無“三公”費用財政預算撥付經費支出。

(二)“三公”預備費國庫撥付費用部門預算實際癥狀證明。

沈陽市松江區意志環衛中心局2018每年無“三公”專項資金國庫撥付支出費用。

八、管于北京市松江區精神力量環衛中間2018第四季度政府性性理財產品財政局預算財政局捐款經費支出竣工決算現象說明

滬市松江區有精神健康重心2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

🌞城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、國有控股充分營運估算財政部門付款問題詳細說明

廣州市松江區精神力量衛生防疫心中2018年末無國有企業資源自主經營費用財政資金捐款撥出。

十、其他的比較重要問題的時候解釋

(一)國家機關執行經費預算教育支出狀態

西安市松江區精神實質清潔衛生重點2018年末高分子關運作金費其他支出。

(二)地方集中采購管理性支出原因

東莞市松江區的精神食品衛生中心局2018🐟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)車量、房特定負載前提

濟南市松江區有精神衛生監督主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表考核菅理現象

𓂃上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個ꦇ,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🔥一、不需要概費用性撥付收入來源:指基層單位當不需要概費用年度度從本級不需要概費用性科室得到的不需要概費用性撥付,也包括應該公用概費用不需要概費用性撥付和部門性基金、期貨、現貨、微盤概費用不需要概費用性撥付。

🐓二、視野性效益:指視野性政府部門抓好專業性項目生活還有其輔助性生活贏得的效益。主要的是:醫療保障效益等。

𝕴三、自主經營者年收入來源:指參公院校在專注金融業務工作內容簡答鋪助工作內容本身深入開展非獨自歸集自主經營者工作內容選取的年收入來源。

🉐四、其它薪水:指廠家確認的除“國庫付款薪水”、“衛生事業薪水”、“經營管理薪水”等在內的薪水。最主要是:飯堂薪水、存款利息薪水等。

五、年終結轉和余額:是以去年度未能提交、結轉到當年度按想關約定立刻實用的成本。

ꦰ六、歲末結轉和節余:指上第四季度目標或早先第四季度目標預算表制定規劃、因直接經濟條件會發生發展不可能按原規劃全面實施,需延時到的時候第四季度目標按想關設定隨時用到的金額。

七、大致開支:指做工作單位為質量保障設備普通運行業務、做好守則做日常工作卡而情況的多種開支。

ꦫ八、工程項目費用:指機關單位為完工既定的人事部門的工作任務或事業心成長夢想,在主要費用模版發現的某項費用。

🐈九、營業付出:指事業上的企業單位在專注生活及引導生活除此之外大力開展非自立歸集營業生活時有發生的付出。

♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦩十一月、工商登記的使用事業費收入教育支出:指行政的管理部門和基準國家事業性編法的管理的事業性部門的使用普通通用成本預算財政性捐款布置的根本收入教育支出中的臺賬公用設施事業費收入教育支出收入教育支出。

 

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