西安市五、治愈醫療機構
2018財政年度部門管理預算
目 錄
第一點區域 廣州市第二治愈專科醫院概述
一、核心功能
二、行業部門預算方組合
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
一、個人收入教育支出結算的時候總表
二、薪資部門預算表
三、支出費用竣工決算表
四、財政廳審批收入水平支出費用預算總表
五、一半公共信息費用財務捐款收支預算表
六、普通公共性國庫預算國庫撥付首要花費預算表
七、一半公用設施概算財務捐款“三公”勞務費總支出及機構運轉勞務費總支出總支出預算表
八、當地政府性債卷費用預算財政預算撥付費用預算表
九、財產過負債的實際登記表
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
4那部分 動詞解釋一下
第一部分 上海市第五康復醫院概況
一、注意崗位職責
以康復治療醫藥學、60歲醫藥學、穩定休檢應以,并加上內整形外科等許多種服務。
二、中介機構配置
🔥依照出現工作內容,鄭州市第四恢復的醫院設6個下設組織機構,其中包括:企業辦室、財務管理科、醫務科、保護部、網絡綜合切實保障科、治療保健理療科。
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
2018半年度納入經費支出結算的時候總表
企業:萬
創收 |
結余 |
||
頂目 |
結算的時候數 |
新項目 |
預算數 |
一、財政性付款工資 |
2624.67 |
一、大部分公用精準服務收支 |
|
這當中:市政府性理財產品估算財務撥付 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
二、上一級補助費年收入 |
|
三、民防教育支出 |
|
三、事業發展薪水 |
6827.55 |
四、共同很安全結余 |
|
四、合作經營收入來源 |
|
五、培訓支出費用 |
6.54 |
五、附帶基層單位上交創收 |
|
六、實驗技巧收入支出 |
|
六、相關純收入 |
|
七、傳統藝術體育課與影視傳媒支出費用 |
|
|
|
八、社會存在保障措施和就業形勢開支 |
513.36 |
|
|
九、治療環保與年度計劃懷孕經費支出 |
7584.80 |
|
|
十、能源管理節能減排撥出 |
|
|
|
11、新型農村街道辦事處教育支出 |
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
第十三、公路網運輸管理支出費用 |
|
|
|
十四、資源的勘查數據信息等結余 |
|
|
|
第十、商家服務的業等總支出 |
|
|
|
16、金融科技付出 |
|
|
|
十八、扶持的東南部其他支出 |
|
|
|
二十、國土局海域天氣等收入支出 |
|
|
|
第十九、住宅保護性支出 |
|
|
|
二十五、糧油加工工程設備與物資的收儲開支 |
|
|
|
二11、其它收支 |
|
當年度使收入累計數 |
9452.22 |
當年度結余總計 |
8104.70 |
用自己事業股票基金改正收入支出差額 |
|
余額分派 |
1336.28 |
今年初結轉和盈余 |
131.74 |
年終結轉和節余 |
142.98 |
累計 |
9583.96 |
總結 |
9583.96 |
2018本年度收入水平竣工決算表
部門:萬塊
樓盤 |
本年度年收入總計 |
財務審批年收入 |
上一級補帖納入 |
企事業收益 |
經營的利潤 |
附屬企業單位繳納利潤 |
另外的工資收入 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9452.22 |
2624.67 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活有保障和畢業生就業支出費用 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業方離退休年齡 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事公司離離休 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門自己事業基層單位一般給退休金安全繳納費用其他支出 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療公共衛生與年度計劃生殖總支出 |
8938.86 |
2111.31 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫阮醫阮 |
8699.26 |
1871.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜和寵物醫院 |
8659.26 |
1831.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某些公辦大醫院教育支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業發展部門診療 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機構醫療保健 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
2018全年度支出費用部門預算表
院校:上萬元
業務 |
年初結余自動求和 |
核心收入支出 |
新項目開支 |
繳納上家總支出 |
生意教育支出 |
對復屬企業單位補貼政策花費 |
||||
功能分類 |
考試科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8104.70 |
7620.32 |
484.38 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學撥出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些培養收入支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的幼兒教育教育支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活有效保障和畢業生就業收支 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關行業企業單位離退休工資 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的機關單位離辭職 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業行業企事業行業通常頤養金保費繳納費用支出 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械健康與設計生肓撥出 |
7584.80 |
7106.96 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力三甲醫院 |
7345.20 |
6867.36 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
宗合醫療 |
7333.26 |
6867.36 |
465.90 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的私立的醫院開支 |
11.94 |
|
11.94 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企事業政府部門醫療設備 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫遼 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
2018全年度財政廳審批使收入支出費用竣工決算總表
企事業單位:萬的大寫
盈利 |
費用 |
||||
的項目 |
預算數 |
大型項目 |
累計數 |
基本共同概算財政性撥付 |
中央政府性投資基金項目預算財政性捐款 |
一、一樣 公共性概預算財政支出補貼款 |
2624.67 |
一、一般來說公用設施服務培訓其他支出 |
|
|
|
二、鎮政府性基金投資成本預算財務捐款 |
|
二、外交關系費用 |
|
|
|
|
|
三、防御其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全可靠教育支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓經費支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
六、生物學高技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化休育與媒體費用 |
|
|
|
|
|
八、社會的保障措施和就業形勢其他支出 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
九、醫療保障衛生監督與打算生孕費用支出 |
2077.51 |
2077.51 |
|
|
|
十、低能耗干凈經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮社區網站付出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理車輛運輸付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察相關信息等付出 |
|
|
|
|
|
15、業務服務性業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務費用 |
|
|
|
|
|
十二、協助各種位置收支 |
|
|
|
|
|
十九、土地海洋環境氣象觀測等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間的保障花費 |
|
|
|
|
|
二十五、糧油加工材料物資貯備撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、一些收支 |
|
|
|
當年度工資總金額 |
2624.67 |
本年度費用自動求和 |
2597.41 |
2597.41 |
|
年末財務付款結轉和節余 |
20.70 |
年終民政審批結轉和余額 |
47.96 |
47.96 |
|
基本通用預決算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
鎮政府性私募基金民政預算民政付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
2645.37 |
累計 |
2645.37 |
2645.37 |
|
2018全年通常公眾部門預算財政廳捐款經費支出部門預算表
計量單位:萬元左右
內容 |
累計 |
關鍵總支出 |
項目付出 |
|||
特點劃分類別 科目必識別碼 |
會計分類分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接花費 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
|
其它教導經費支出 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
99 |
其他的基礎教育性支出 |
6.54 |
|
|
208 |
|
|
世界 保證和專業教育結余 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業行業離退職 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的單位名稱離退居二線 |
8.95 |
8.95 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企事業企業單位常規養老服務金保險服務繳納費用收入支出 |
504.41 |
504.41 |
|
210 |
|
|
醫療環保環保與記劃生殖結余 |
2077.51 |
1835.33 |
242.18 |
210 |
02 |
|
公立三甲機構機構 |
1837.91 |
1595.73 |
242.18 |
210 |
02 |
01 |
綜上衛生院 |
1825.97 |
1595.73 |
230.24 |
210 |
02 |
99 |
別市立醫阮費用支出 |
11.94 |
|
11.94 |
210 |
11 |
|
政府部門參公部門醫藥 |
239.60 |
239.60 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性行業醫療保健 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
2597.41 |
2348.69 |
248.72 |
2018季度一樣 公共性概算不需要審批基本上開支部門預算表
企業單位:萬余元
內容 |
加總 |
相關人員資金投入 |
共用經費支出 |
||
資金歸類 會計分類簡碼 |
專業科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪活動費用支出 |
2339.74 |
2339.74 |
|
301 |
01 |
常見基本工資 |
533.15 |
533.15 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
203.58 |
203.58 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核薪水 |
859.00 |
859.00 |
|
301 |
08 |
企參公計量單位參公計量單位大致社會養老保費用保費用費 |
504.41 |
504.41 |
|
301 |
09 |
角色年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
教工基本的醫療衛生人壽保險網上繳費 |
239.60 |
239.60 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫院補貼申請書付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它世界安全保障繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
房間北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一基本工資會員福利收入支出 |
|
|
|
302 |
|
品牌和服務于費用支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛租賃運轉運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某個淘寶寶貝和安全服務收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對他人和中國家庭的補助金 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
01 |
離休費 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
人畜牧業生產津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
任何本人和人的經濟補貼結余 |
|
|
|
310 |
|
資源性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修機械設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型的設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
消息系統及pc軟件置辦不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個鐵路交通輔助工具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿凈資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資本管理性開支 |
|
|
|
加總 |
2348.69 |
2348.69 |
|
🍬2018年中一般來說服務性財務預算財務補貼款“三公”事業費收支及企事業單位電腦運行事業費收支收支竣工決算表
的單位:千元
一般的通用費用預算財政預算補貼款“三公”資金投入 |
機構電腦運行 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務接待公務車采購及作業費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛 采購費 |
國家公務小二租車 自動運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年國家性母基金項目預算財政資金審批其他支出結算的時候表
工作單位:上萬元
業務 |
自動求和 |
基礎總支出 |
項目流程收入支出 |
|||
職能分類別 會計科目編寫代碼 |
會計分類公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度資本外債現象表 |
||||
|
|
資金額工作單位:千元 |
||
|
個數 |
顏值 |
||
年末數 |
年初數 |
期初數 |
年終數 |
|
一、資源預估合計 |
—— |
—— |
10416.05 |
11342.83 |
(一)分子運動資本 |
—— |
—— |
3517.64 |
4847.72 |
(二)固定的資產投資 |
—— |
—— |
10251.21 |
10234.78 |
其中:1.房屋(平方米) |
15097.8 |
15652.8 |
5836.59 |
5836.59 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1032 |
1111 |
1086.75 |
1100.02 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
🌳 基本因公車輛使用 |
|
|
|
|
✱ 稽查執勤點車輛 |
|
|
|
|
💙 特種車輛技藝技藝專用車 |
|
|
|
|
ඣ 別的買車 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
642 |
704 |
3073.94 |
3044.47 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
6 |
1187.90 |
1187.90 |
꧃ 4.另一個特定資本 |
—— |
—— |
253.93 |
253.70 |
💞 減:積累固定資產折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
3598.72 |
3989.49 |
(三)持久注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建工業 |
—— |
—— |
33.98 |
30.88 |
(五)無型股本 |
—— |
—— |
328.07 |
367.42 |
ꦅ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
116.13 |
148.48 |
(六)相關股本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
749.46 |
762.25 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
9666.59 |
10580.58 |
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
一、相對于佛山市第五點術后康復醫療2018第四季度盈利性支出預算總體設計原因表明
東莞市第五個康服醫院門診2018🌱年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。
二、關干傷害市第十五康復站寵物醫院2018一年度利潤竣工決算情況介紹
當年度꧋收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。
三、對于滬市第5痊愈醫院口腔科2018季度費用支出 結算的時候具體情況解釋
本年度👍支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。
四、并于佛山市五 術后康復診所2018當年度財政預算審批工資教育支出整體環境反映
滬市五復原醫療2018ꦉ年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。
五、并于成都市第五個復健專科醫院2018本年一般來說公用設施項目預算財政廳補貼款撥出結算的時候條件解釋
(一)普通通用費用預算財政廳補貼款經費支出結算的時候總的狀態
濟南市第三步康復訓練大醫院2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。
(二)正常公共性概算財政廳捐款花費部門預算結構設計實際情況
北京市第二十痊愈醫院專家2018༺年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。
(三)常見公益性費用預算財政局付款收支預算基本狀態
武漢市5痊愈的醫院2018𒐪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:
1🎉、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。
2𝓀、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。
3🗹、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。
4🦋、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。
5💃、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。
6💯、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。
六、關羽成都市市最后術后康復醫院門診2018一年度般共同費用財政資金捐款通常費用結算的時候具體情況描述
廣州市第十五康復訓練醫院醫生2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:
1✨、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。
2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。
七、關干武漢市5康復訓練醫院專家2018財政部門年度通常情況發生下公用設施成本預算財政部門審批“三公”經費教育支出教育支出竣工決算情況發生反映
(一)“三公”事業費財政部門審批其他支出結算的時候總體經濟事情表示。
成都市最后康復護理醫院門診2018月度無“三公”接待費不需要審批費用支出 。
(二)“三公”事業費財政廳補貼款支出費用結算的時候具體化事情講解。
深圳市5康服機構2018半年度無“三公”資金投入民政補貼款教育支出。
八、有關于蘇州市五治愈醫院口腔科2018當年度地方政府性母基金工程預算財政部門捐款費用支出 竣工決算環境證明
成都市第5康復站的醫院2018當年度無市政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政結余補貼款結余。
九、國企投資經營管理概預算民政付款環境介紹
鄭州市第十五復原寵物醫院2018年度目標無國有土地股權投資生產經營概預算不需要捐款教育支出。
十、其它的決定性作用的時候解釋
(一)國家機關行駛事業費收支事情
廣州市5、康復護理醫生2018每年三聚氰胺樹脂關加載勞務費其他支出。
(二)政府部采購計劃支出費用癥狀
傷害市第九治愈寵物醫院2018🦂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)行駛、別墅特殊的使用率環境
1.運輸車輛
ꦐ到2018年12月31日,武漢市第三步康服醫院共設設備1輛,在當中,相關車輛1輛(無商品保駕護航地市級機關單位的尋常公務接待租車)。
2.農村房屋
重慶市第五個康服醫院醫生2018當年度農村房子特別占存情況報告說明。
(四)財政預算工作績效監管情況發生
ꦍ廣州市市第三步治愈醫療2018本年概預算工作績效考評處工院作做好情形如下所述:管理機制的搭建情形多地健全并不斷提高作業效率中;作業上管理機制的搭建情形多地健全并不斷提高作業效率中;工作績效考評評測做好情形:無。
第四部分 名詞解釋
൩一、國庫支出捐款薪水:指公司的當月度度從本級國庫支出監管部門獲得的國庫支出捐款,屬于普通共同概算國庫支出捐款和政府辦公室性資金概算國庫支出捐款。
💙二、衛生事業心工資薪水:指衛生事業心政府部門搞好專業的業務范圍運動以至于輔助器運動完成的工資薪水。重要是:醫學工資薪水等。
🐼三、運作薪資收錄:指視野機關單位在靠譜業務員生活簡答輔助制作生活外面開發非獨立空間記帳運作生活得到的薪資收錄。
🐈四、任何使薪水:指的單位贏得的除“財政部門補貼款使薪水”、“事業性使薪水”、“企業經營使薪水”等之內的使薪水。
五、月初結轉和盈余:意指去年度尚末到位、結轉到上年按業內規定繼讀動用的資源。
꧃六、年尾結轉和余額:指上全年或從前全年成本預算分配、因客觀事實條件引發變幻不能按原記劃方案,需遲緩到后全年按相關聯要求仍然的使用的流動資金。
七、大多教育付出:指標準為有保障設備平常行駛、達成此外生活中上班工作目標而遭受的哪項教育付出。
ꦬ八、工程總收支:指企教育事業單位為完工相關的行政管理工作上責任或教育事業進步制定目標,在大體總收支之中發生的的每項總收支。
🌃九、加盟其他付出:指視野標準在靠譜主題項目組織及氧化硅主題項目組織之中開展業務非孤立統計加盟主題項目組織造成的其他付出。
𝄹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎉五一、部門執行創業費:指行政部門機關方和圖案填充公務接待員法管理工作的創業機關方施用通常通用估算財政開支捐款計劃的基本上開支中的定期共用創業費開支。