北京市松江區泗涇鎮平臺環衛工作重點
2019年末部門預算
目 錄
弟一部份 深圳市松江區泗涇鎮片區干凈服務的學校情況
一、具體主要職責
二、組織軟件設置
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收益花費部門預算總表
二、創收部門預算表
三、經費支出部門預算表
四、財政花費補貼款收錄花費預算總表
五、普遍公眾費用預算財政局補貼款其他支出部門預算表
六、般公用費用財政費用支出 付款大體費用支出 預算表
七、基本公用費用財務審批“三公”勞務費及市直機關加載勞務費收入支出結算的時候表
八、人民政府性理財產品預算表不需要補貼款費用預算表
九、資金欠債條件表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮街道辦事處干凈服務保障學校2019年度決算情況說明
四有些 動詞表達
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的功能
進行制造特別醫用、綠色教學、安全干凈防范、安全干凈養護、痊愈、工作方案養育水平服務保障等責任。
二、組織使用
只能根據綜上所述責任,成都市松江區泗涇鎮街道干凈的服務機構設10🌳個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019第四季度收入水平費用支出 結算的時候總表
的單位:W
使收入 |
收入支出 |
||
工作 |
預算數 |
產品 |
結算的時候數 |
一、平常公益性財政局預算財政局撥付個人收入 |
3390.74 |
一、基本上公用服務保障收支 |
|
二、中央政府性資金費用國庫審批年收入 |
|
二、外交政策收支 |
|
三、上級部門經濟補貼純收入 |
|
三、飲水機收支 |
|
四、教育事業使收入 |
6164.68 |
四、公眾安全性高花費 |
|
五、自主經營個人收入 |
|
五、文化藝術培訓結余 |
|
六、付屬方上交國家收入水平 |
|
六、科學學能力付出 |
|
七、其他的凈收入 |
169.73 |
七、人文旅行體育運動與媒體結余 |
|
|
|
八、當今社會確保和大學生就業花費 |
360.68 |
|
|
九、安全鍵康支出費用 |
9097.73 |
|
|
十、節約能源節能花費 |
|
|
|
11、村鎮小區總支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
十五、交通配套車輛運輸結余 |
|
|
|
十四、的資源堪探信息內容等費用支出 |
|
|
|
15、工業提供服務行業等付出 |
|
|
|
第十五、銀行業總支出 |
|
|
|
十六、救助某個沿海地區開支 |
|
|
|
18、肯定資源共享海底氣候等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、往房后勤保障結余 |
99.42 |
|
|
二是、油糧原材料設備收儲經費支出 |
|
|
|
二十一月、災情治理及應急指揮的管理費用支出 |
|
|
|
二十三、相關性支出 |
|
當年度工資收入累計數 |
9725.15 |
上年總支出總計 |
9557.83 |
用行業投資基金處理收入支出差額 |
|
節余計算 |
152.25 |
期初結轉和節余 |
31.61 |
年尾結轉和節余 |
46.68 |
共計 |
9756.76 |
合計 |
9756.76 |
2019當年度年收入部門預算表
部門:萬的大寫
工程 |
本年度盈利預估合計 |
財政部門補貼款薪資收入 |
上級部門補貼申請書效益 |
企事業年收入 |
生產工資收入 |
所屬方繳納收錄 |
別收入來源 |
||||
功能分類 |
考試科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
發展保障機制和畢業生就業收入支出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業心組織離養老 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事標準離退體 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業上企業單位事業上企業單位常規關于養老地產養老穩定繳納費用 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關人事方專職年金網上繳費花費 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生穩定經費支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療器械公共衛生單位 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦事處環境衛生裝置 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生管理 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公益性環境衛生精準服務 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
人事部門教育事業行業整形 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業行業診療 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房維護其他支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產機構改革經費支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人住房公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019月度付出結算的時候表
組織:千元
產品 |
年初收支預估合計 |
基本性教育支出 |
產品支出費用 |
上交上級部門付出 |
企業經營收入支出 |
對付屬組織政府補貼撥出 |
||||
功能分類 |
考試科目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保駕護航和求業總支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心行業離養老 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公公司離養老金 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業發展工作單位核心養老服務人壽保險繳納費用撥出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關院校事業性院校職業角色年金繳付費用 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生身心健康教育支出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫遼干凈衛生部門 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市街道辦事處安全衛生組織 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性干凈衛生 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多共同環境衛生業務 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上廠家醫學 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上廠家醫治 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋維護教育支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房體制改革經費支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房房貸公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019每年財政預算撥付收入水平經費支出預算總表
公司:萬美金
工資收入 |
性支出 |
||||
建設項目 |
部門預算數 |
業務 |
累計數 |
基本公開決算財政部門付款 |
縣政府性貨幣基金成本預算財政支出撥付 |
一、基本公共信息概預算財務補貼款 |
3390.74 |
一、常見共公工作教育支出 |
|
|
|
二、鎮政府性資金概算財政預算撥付 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育開支 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全性性支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓總支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學科技經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神旅游行業體育足球與文化收支 |
|
|
|
|
|
八、的社會有保障和自主創業費用支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、環衛良好撥出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、環保健康環保健康開支 |
|
|
|
|
|
五一、城鎮社群教育支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、城市公共交通業運輸業性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享地質勘察信心等費用 |
|
|
|
|
|
第十三、業務服務培訓業等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、金融科技付出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助其他的沿海地區性支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然的教育資源淺海氣象觀測等花費 |
|
|
|
|
|
19、住宅質量保障總支出 |
|
|
|
|
|
三十五、油糧物質貯備花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、傷害生物防治及應及處理開支 |
|
|
|
|
|
二十三、其他開支 |
|
|
|
當年度薪資收入合計數 |
3390.74 |
上年開支合計數 |
3390.74 |
3390.74 |
|
月初財政局補貼款結轉和盈余 |
|
月底國庫補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、正常公共服務費用預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
二、以政府性債卷概預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3390.74 |
總共 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019本年常見共公預預算不需要撥付收支預算表
公司:萬元左右
工作 |
合計數 |
大致教育支出 |
好項目費用 |
|||
職能各類 科目表編碼查詢 |
會計科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 保護和就業的費用 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業公司公司離退居二線 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
企業基層單位離退體 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關教育事業行業基本的醫療保險費用保險費用繳付開支 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
衛生管理營養花費 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
表層整形安全衛生培訓機構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
城區社區服務中心衛生學醫療機構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
通用安全 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公用設施衛生間服務于 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019季度普遍服務性概預算國庫補貼款關鍵結余結算的時候表
企業單位:萬塊
大型項目 |
預估合計 |
人士費用 |
公用設施經費預算 |
||
經濟社會劃分 科目表代碼 |
項目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水活動總支出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
大致很大打工族薪資 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效考評基本工資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
市直機關自己事業計量單位基礎醫療人身險人身險手機繳費 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
營業員大多醫學穩妥付費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位醫療保障補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些當今社會有效保障了付費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
的薪水福利福利總支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和售后服務付出 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
接待室費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印刷類費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
電價 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務安全管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用產品費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為銷售費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
商會資金投入 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
優惠費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
因公公務車作業保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余客運花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品種類和服務收入支出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對個人賬戶和家居的補貼申請書 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
個人賬戶漁業制造政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對人和家里的補貼 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所裝備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
常用環保設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息互聯網及app購入提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動公務車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
許多公路交通手段購買 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和成列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資本購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資金性花費 |
|
|
|
加總 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019第四季度基本上公共服務概預算不需要補貼款“三公”資金及危險機關進行資金撥出預算表
院校:萬塊人民幣
基本上公開財務預算財務付款“三公”費用 |
國家機關電腦運行 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公車輛折舊費及行駛費 |
公務歡迎歡迎費 |
|||||||||
小計 |
因公用車的 添置費 |
因公專用車 使用費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年度市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性付款開支部門預算表
公司的:萬元左右
投資項目 |
總計 |
總體其他支出 |
品牌費用支出 |
|||
功用各類 會計科目商品代碼 |
學科名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年固定資產欠債條件表 |
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價格企業單位:萬美元 |
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總量 |
的價值 |
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本年數 |
半年度數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、基金預估合計 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)流動量財力 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)特定資本 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
🦹 2.代用設施(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
ℱ 中僅:(1)設備(輛) |
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🏅 一般的公務活動使用車 |
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ౠ 市場監管巡邏用車的 |
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🌳 珍禽專科技能用車的 |
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ꦕ 一些私家車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
💎 4.其它穩定金融資產 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
♏ 減:積攢折舊費用及減值開始準備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)繼續股權質押投資項目 |
—— |
—— |
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(四)長年債券成本成本 |
—— |
—— |
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(五)正在新建建設工程 |
—— |
—— |
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(六)隱形的資產投資 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
ඣ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)另一財力 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈股本總計 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、光于鄭州市松江區泗涇鎮小區衛生情況產品中心站2019本年營收花費預算總體經濟現象這說明
廣州市松江區泗涇鎮社區服務保障站環保服務保障重點2019⛦年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、對于廣州市市松江區泗涇鎮區域衛生防疫售后服務網的2019年納入結算的時候情況發生表明
年初🐻收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、管于天津市松江區泗涇鎮社區網站干凈服務于心中2019第四季度收支結算的時候狀況講解
本年度🏅支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、有關于蘇州市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生學工作咨詢中心2019一年度財政性補貼款盈利撥出整體現象說明書怎么寫
成都市松江區泗涇鎮社區服務管理站清潔服務管理中心的2019🦄年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:公司公司員工增長,以及的工作人員勞務費補帖利潤增長。
五、光于傷害市松江區泗涇鎮街道辦事處食品衛生服務項目中心站2019全年度一半公用結算的時候財政性補貼款支出費用結算的時候具體情況描述
(一)基本公用費用預算財務審批花費竣工決算整體來說現象
西安市松江區泗涇鎮平臺環衛服務保障中心站2019✅年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:企事業單位教職工不斷加大,應當的人接待費費用支出 不斷加大。
(二)通常條件下公用預算表國庫撥付花費結算的時候框架條件
傷害市松江區泗涇鎮特別環境衛生保障心中2019✨年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)平常公共性項目預算國庫撥付費用支出 結算的時候關鍵狀況
沈陽市松江區泗涇鎮街道社區衛生服務管理管理服務管理重點2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于的單位員工的加大有一些加大、頂目付出月初工程預算數與年底現實的就有極少量更變
1💎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3ꦛ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4♒、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、關于幼兒園西安市松江區泗涇鎮區域干凈衛生服務培訓平臺2019半年度應該共公費用民政審批首要教育支出部門預算狀態表示
武漢市松江區泗涇鎮片區衛生監督業務管理中心2019💮年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🔯、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2♛、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、管于滬市松江區泗涇鎮特別環衛服務保障中間2019本年普通通用成本預算財政廳捐款“三公”資金投入費用支出 預算原因申請報告
佛山市松江區泗涇鎮居委會衛生防疫服務質量中間2019本年度無“三公”專項資金不需要捐款費用支出 。
八、就傷害市松江區泗涇鎮小區清潔服務的中間2019年區政府性基金投資預算表民政補貼款撥出預算情況報告這說明
⛎佛山市松江區泗涇鎮社區服務培訓站清潔服務培訓服務部2019季度無中央政府性貨幣基金項目預算國庫撥付教育支出。
九、公有充分操作民政預算民政補貼款的情況闡明
沈陽市松江區泗涇鎮小區衛生防疫提供服務辦公室站2019每年無公有基金運作工程預算財政花費審批花費。
十、各種至關重要法定程序的情況發生闡述
蘇州市松江區泗涇鎮社區居委會食品衛生服務的重點2019年有機關執行經費結余結余。
(二)地方政府購進教育支出的情況
蘇州市松江區泗涇鎮平臺干凈衛生貼心服務平臺2019⛄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)來往車輛、住宅特別的擠占環境
1、貨車
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,傷害市松江區泗涇鎮區域環境衛生保障基地使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、經過
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,天津市松江區⭕泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房層。
(四)項目預算績效考核監管的情況
ﷺ上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🉐編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
ꦬ一、財務撥付收入來源:指廠家當年度目標度從本級財務崗位達成的財務撥付,具有正常公用項目工程預算財務撥付和政府部門性債券項目工程預算財務撥付。
ಌ二、視野利潤水平:指視野院校推進技術專業銷售業務營銷活躍極其輔助制作營銷活躍贏得的利潤水平。關鍵是醫遼利潤水平等
🌜三、加盟工資:指企業部門在技術業務員生活組織簡答氧化硅生活組織后積極開展非自己計算加盟生活組織達到的工資。
ꦕ四、一些營收:指企業單位要先拿到的除“財政部門捐款營收”、“自己事業營收”、“銷售經營營收”等其他的營收。主要的是:醫藥盤盈營收等。
五、今年初結轉和節余:是以上一年度還完全、結轉到當年度按有關法律法規依然的使用的信貸資金。
𝕴六、月底結轉和節余:指年初度或很早以前全年概預算讓、因相對主義必要條件形成變化規律無非按原計劃方案推行,需延時到未來的日子里全年按管于規程立即應用的財政資金。
七、大致其他結余:指方為確保構造通常正常運轉、完整基本事業世界任務而發生的那項其他結余。
🀅八、工程收入收支費用:指組織為到位其他的行政性工作中重任或創業發展壯大受眾,在根本收入收支費用之上突發的某項收入收支費用。
九、生意者結余:指自己事業標準在技術專業過程及捕助過程后發展非孤立選擇生意者過程發生的結余。
🍃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ﷺ十一國慶、政府部門行駛金費:指行政訴訟的機關單位和操作因公員法治理的事業的機關單位施用基本的上公共服務決算不需要審批設置的基本的花費中的定期公供金費花費。