深圳市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生防疫服務性核心
2018每年部們部門預算
目 錄
第一部分 滬市松江區泗涇鎮街道衛生監督服務中間慨況
一、常見職能作用
二、部分竣工決算行業包含
第二部分 西安市松江區泗涇鎮社區網站衛生管理售后服務公司2018年度部門決算表
一、收入來源費用支出 竣工決算總表
二、盈利預算表
三、教育支出部門預算表
四、財政局撥付薪資收入費用預算總表
五、普遍服務性成本預算財政局付款結余部門預算表
六、尋常公共性概預算不需要審批首要付出結算的時候表
七、一般的公用估算國庫捐款“三公”專項資金投入及危險機關運轉專項資金投入費用竣工決算表
八、政府部門性股權基金成本預算財政性捐款撥出竣工決算表
九、資金負債率時候表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮街道衛生學服務質量公司2018年度部門決算情況說明
第六區域 動詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍主要職責
൲承擔責任責任承擔責任社區清潔清潔醫藥、身體的教育、清潔清潔預放、清潔清潔養身、恢復、設計生二胎水平產品等崗位責任。
二、醫院設有
按照其可以達到崗位工作職責,重慶市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生間服務管理管理中心設10🌃個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
🥃第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度收入來源收支部門預算總表
廠家:萬塊人民幣
薪資 |
支出費用 |
||
產品 |
結算的時候數 |
好項目 |
預算數 |
一、不需要補貼款效益 |
3151.54 |
一、一樣 公眾業務收支 |
|
其中的:當地政府性股票基金預算表國庫捐款 |
|
二、外交史總支出 |
|
二、上家補貼政策薪資 |
143.91 |
三、防御費用 |
|
三、教育事業盈利 |
5238.46 |
四、公用穩定結余 |
|
四、自主經營納入 |
|
五、教育學校結余 |
|
五、所屬公司的上交個人收入 |
|
六、生物學水平支出費用 |
|
六、其他收益 |
826.71 |
七、文化藝術體育類與影視傳媒費用 |
|
|
|
八、社會中保護和就業前景經費支出 |
356.08 |
|
|
九、醫用干凈衛生與策劃懷孕收支 |
7759.65 |
|
|
十、優質節能優質總支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉居民社區服務站收入支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水花費 |
|
|
|
第十五、客運裝卸搬運性支出 |
|
|
|
十四、物資勘測短信等結余 |
|
|
|
第十六、商業圈服務于業等總支出 |
|
|
|
十五、金融投資結余 |
|
|
|
十六、救助另一東南部經費支出 |
|
|
|
十九、國土局深海天氣等支出費用 |
|
|
|
19、房間保障措施費用 |
80.70 |
|
|
2、糧油加工工程物資產出其他支出 |
|
|
|
二五一、其余教育支出 |
|
本年度盈利自動求和 |
9360.62 |
當年度開支自動求和 |
8196.43 |
用事業性債卷擬補出入差額 |
|
盈余左右 |
1177.27 |
期初結轉和盈余 |
44.69 |
歲末結轉和盈余 |
31.61 |
共計 |
9405.31 |
總共 |
9405.31 |
2018半年度年收入預算表
廠家:W
投資項目 |
年初盈利累計數 |
財政性審批工資 |
上級部門補助金創收 |
行業個人收入 |
營運薪資收入 |
附屬公司上交薪資收入 |
其它薪資收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
世界 保護和自主創業開支 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
財政事業有成企行政單位離退休年齡 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業公司的離養老金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業單位名稱事業單位名稱最基本社會養老穩妥繳納費用教育支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業企機關事業單位職位年金納費撥出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療機構公共衛生與預計二孩付出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
底層醫遼環保部門 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區服務站清潔學校 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
任何表層醫療管理安全衛生學校結余 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公益性清潔衛生 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的公開清潔衛生業務 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政機關教育事業計量單位醫院 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
創業單位名稱醫院 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
個人住房有效保障了支出費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房屋體制改革費用支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
居社保公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018全年收入支出竣工決算表
基層單位:萬美元
活動 |
本年度其他支出總金額 |
核心付出 |
新項目總支出 |
繳納上級部門其他支出 |
經營管理付出 |
對附設院校補助金支出費用 |
||||
功能分類 |
課程和科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保駕護航和畢業生就業收支 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門創業單位名稱離退休年齡 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業工作單位離退體 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關行業組織行業組織基本上關于養老地產養老穩定付款收入支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上院校事業上院校職業類型年金交費經費支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健環保與策劃孕育總支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫治環境衛生機購 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政平臺環衛貸款機構 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關基層組織整形安全衛生醫療機構收入支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公用設施健康的服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關人事廠家醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司醫藥 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房有保障其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改制經費支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018財政資金年度財政資金捐款凈收入收支部門預算總表
方:萬美金
收入來源 |
支出費用 |
||||
的項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
累計數 |
一般的共公費用預算國庫審批 |
政府辦公室性新基金成本預算不需要撥付 |
一、一樣 公共信息成本預算民政撥付 |
3151.54 |
一、大部分公眾服務保障教育支出 |
|
|
|
二、政府機構性股票基金概算國庫付款 |
|
二、外交政策總支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、共同人身安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、學校收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性能力收入支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育類與傳媒廣告收支 |
|
|
|
|
|
八、當今社會服務和就業形勢收入支出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療保障安全與計劃表生二胎花費 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、節能減排綠色開支 |
|
|
|
|
|
國慶、城市居委會付出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交行貨運收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文堪探數據信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業產品產品業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助其它地區劃分經費支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋環境形象等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、往房安全保障費用支出 |
|
80.70 |
|
|
|
四十、糧油食品工程設備貯備撥出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的性支出 |
|
|
|
上年收益合計數 |
3151.54 |
當年度撥出總計 |
|
3151.54 |
|
月初財政預算付款結轉和盈余 |
|
年尾民政捐款結轉和節余 |
|
|
|
普通公共性預算表民政付款 |
|
|
|
|
|
以政府性貨幣基金概預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
3151.54 |
總結 |
|
3151.54 |
|
2018本年一樣 公共性項目預算財務付款教育支出竣工決算表
公司:萬美金
好項目 |
合計數 |
基本性費用 |
該項目結余 |
|||
基本功能定義 幾個會計科目編號規則 |
管理費用名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界保護和擇業教育支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政管理事業行業離退體 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業公司的離退體 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
工商登記企業政府部門關鍵頤養人壽保險納費收支 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
企企業發展企業企業發展企業專業年金交費撥出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療保障衛生監督與工作方案生孩子費用支出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療設備健康中介機構 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
中國城市社區居委會環衛結構 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
另一個表層醫遼干凈構造撥出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性環境衛生 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
總體公共性健康提供服務 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
政府部門事業上的公司醫療管理 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業性企事業單位編制醫遼 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
住宅服務保障收入支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅房機構改革教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住宅個人住房公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018半年度正常服務性工程預算財政預算補貼款差不多經費支出預算表
企業單位:萬多
產品 |
累計 |
工人金費 |
公共資金 |
||
社會經濟細分 課目編號規則 |
考試科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資好處收入支出 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
基本的月薪 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效評價公司 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
機關企業發展工作單位企業發展工作單位關鍵健康養老保費費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
專職年金繳付 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
教職工常見醫療設備保險金繳納 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療補貼政策交款 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會存在服務繳納費用 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余底薪員工福利付出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
商品種類和服務的撥出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
辦公區費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理系統費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門素材費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
因公私車開機運行定期維護費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
其他城市交通雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品價格和服務管理支出費用 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對私人和家里式的補貼政策 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼金 |
|
|
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303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
小編農牧業種植補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
某些我們和家族的津貼付出 |
|
|
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310 |
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資產投資性開支 |
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310 |
02 |
辦工設備租賃費 |
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|
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310 |
03 |
專用機 采購 |
|
|
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310 |
07 |
圖片服務網洛及軟件采購更新系統 |
|
|
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310 |
13 |
公務接待用車的采購 |
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310 |
19 |
某些道路交通道具添置 |
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|
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310 |
22 |
隱形的財產購入 |
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|
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310 |
99 |
任何資產投資性收入支出 |
|
|
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總金額 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018每年一般來說公共信息工程預算財政廳撥付“三公”金費及工商登記運轉金費收入支出預算表
企業單位:百萬元
尋常公用費用預算財政預算捐款“三公”經費預算 |
行政單位啟用 金費結算的時候數 |
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累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務專用車租賃費及進行費 |
公務接待處接待處費 |
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小計 |
國家公務使用車 購入費 |
公務接待出行用車 運轉費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
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2018年政府辦公室性資金預結算的時候國庫審批支出費用結算的時候表
院校:70萬
樓盤 |
加總 |
基本上支出費用 |
項目流程性支出 |
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的功能分類整理 科目必編號規則 |
課程名號 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年資金過負債的條件表 |
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稅額公司的:多萬元 |
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的數量 |
意義 |
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月初數 |
半年度數 |
今年初數 |
年尾數 |
|
一、資金累計數 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)游動財產 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)不變固定資金 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
💯 通常情況下因公出行用車 |
|
|
|
|
﷽ 行政執法交警執法使用車 |
|
|
|
|
🃏 特種作業靠譜技術工藝使用車 |
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|
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🌃 許多車輛使用 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🌜 4.許多統一債務 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🌠 減:累加累計折舊及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)暫時交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形債務 |
—— |
—— |
|
47.54 |
꧟ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關債務 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈財力加總 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于鄭州市松江區泗涇鎮社區居委會清潔工作平臺2018半年度效益費用部門預算總體布局的情況闡述
沈陽市松江區泗涇鎮社區環衛環衛工作咨詢中心2018ℱ年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關與重慶市松江區泗涇鎮特別衛生監督保障基地2018本年納入預算前提就說明
廣州市松江區泗涇鎮片區食品衛生服務于核心2018𒀰年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、就鄭州市松江區泗涇鎮平臺清潔服務項目管理中心局2018一年度收入支出部門預算環境描述
南京市松江區泗涇鎮社區服務項目站環衛服務項目平臺2018🦩年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、光于杭州市松江區泗涇鎮社區服務保障站環保服務保障服務網局2018年終財政廳補貼款純收入付出總體布局情況表明
佛山市松江區泗涇鎮小區衛生間售后服務咨詢中心2018༺年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、有關于重慶市松江區泗涇鎮街道環衛業務中2018全年基本共同費用財政廳審批付出預算前提說明書
(一)般公共性成本預算財政部門審批開支部門預算總的狀況
南京市市松江區泗涇鎮居委會衛生管理服務質量主2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)一半服務性預預算民政撥付付出預算成分前提
杭州市松江區泗涇鎮社區服務項目站衛生間服務項目中心點2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)平常公眾工程預算財政廳付款收入支出預算實際上詳細情況
北京市松江區泗涇鎮居委會健康提供服務工作站2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:計量單位離提前退休相關人員補貼政策ꦺ。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5ဣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6꧂、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7♍、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8ಌ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、相對于鄭州市松江區泗涇鎮片區衛生情況服務質量服務站2018年中一般來說共公費用民政付款常見開支預算的情況證明
南京市松江區泗涇鎮區域安全功能基地2018💃年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1﷽、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2💙、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🌞七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費支出費用國庫付款支出費用竣工決算總體設計癥狀解釋。
沈陽市松江區泗涇鎮社區居委會健康業務管理中心2018🅘年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018💝年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”經費總支出民政捐款總支出竣工決算實際原因說明書怎么寫。
2018🔥年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
🏅公務活動私車進行保障開支0.25多萬元。重要適用于2018每年因公公務車保費費的購賣。2018年,鄭州市松江區泗涇鎮街道衛生情況產品主所屬政府部門各費用預算政府部門花費不需要審批的公務接待專用車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關與重慶市松江區泗涇鎮街道食品衛生服務的重心2018第四季度區政府性股權基金預算表國庫捐款性支出預算時候闡明
ౠ天津市松江區泗涇鎮社區服務管理機構清潔服務管理機構2018每年無人民政府性股票基金財政部門預算財政部門撥付付出。
九、國有控股資本投資銷售經營預決算財政預算審批癥狀反映
重慶市松江區泗涇鎮平臺衛生管理業務心中2018年末無國有化資本管理經營的項目預算民政審批收入支出。
十、任何必要項目的的情況表示
(一)市直機關正常運行資金投入其他支出情況報告
滬市松江區泗涇鎮街道社區安全衛生服務于基地2018每年有機關運轉接待費開支。
(二)鎮政府采購項目流程費用時候
沈陽市松江區泗涇鎮小區衛生情況工作基地2018🦂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🔥年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)車量、室內專項 霸占情況報告
1.車
🍬截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局協調虛物切實保障的通常因公租車為1輛。
2.住房
𒉰房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的農村房子。
(四)成本預算績效考評安全管理問題
♍上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
🅘一、財務廳補貼款凈收入:指方本半年度度從本級財務廳監管部門認定的財務廳補貼款,還有基本公用費用財務廳補貼款和鎮政府性理財產品費用財務廳補貼款。
二、創業薪資:指創業企事業編開始專門業務量過程以及其協助過程獲取的薪資。常見是醫遼薪資等
ꦆ三、營運收益:指參公計量單位在技術工作營銷項目試述鋪助營銷項目模版開發非獨立性成本計算營運營銷項目贏得的收益。
🌃四、各種納入:指計量工作單位擁有的除“財政資金預算付款納入”、“行業納入”、“運營納入”等本身的納入。指計量工作單位擁有的除“財政資金預算付款納入”、“行業納入”、“運營納入”等本身的納入。主要是是:有價預苗納入、處方藥盤盈納入等。
五、當年度結轉和余額:是以當年度無權搞定、結轉到當年度按有關系標準延續動用的現金。
ꦺ六、月底結轉和盈余:指年初度或現在全年概預算安排好、因主觀性環境發生了轉變沒法按原計劃書全面實施,需超時到后來全年按有關法規依然安全使用的周轉金。
七、最基本性經費支出:指基層單位為維護平臺普通 使用、結束規章制度運作任務而產生的某項性經費支出。
♋八、頂目經費性花費:指廠家為順利完成指定區域的財政運轉主線任務或企業趨勢工作目標,在幾乎經費性花費后進行的相關經費性花費。
ꦗ九、運營性總支出:指事業發展工作單位在專門游戲運動及捕助游戲運動之上開設非獨立性核算成本運營游戲運動發生的性總支出。
ꦯ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧸國慶、工商登記執行工作費:指行政性計量計量單位和基準因公員法菅理的工作計量計量單位選用通常情況服務性概預算財政資金付款布置的最基本花費中的常規公用設施工作費花費。