武漢市市松江區中山街區社區網站清潔衛生服務質量心中
2019月度崗位部門預算
目 錄
弟一方面 武漢市市松江區中山街道社區居委會街道社區售后服務間售后服務核心概述
一、首要工作職責
二、醫院設定
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資費用預算總表
二、收入水平預算表
三、收入支出竣工決算表
四、國庫補貼款納入費用預算總表
五、般公用設施預算表財政性捐款其他支出預算表
六、大部分通用費用財政性撥付常規總支出部門預算表
✱七、一般的公用概算民政付款“三公”事業費支出費用及市直機關開機運行事業費支出費用支出費用結算的時候表
八、以政府性投資基金項目預算國庫撥付結余結算的時候表
九、資源流動負債具體記錄表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三大部分 詞表達
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、基本行政職能
𓆉西安市松江區中山街邊平臺環保服務的質量中是區衛計委下的一些表層社區醫療管理學校。承擔的起中山街邊所有人們客戶大體社區醫療管理與通用環保怎樣預防保健養生服務的質量。
二、組織 配置
♎根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019本年收入水平收入支出預算總表
基層單位:來萬
薪資收入 |
花費 |
||
的項目 |
部門預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、一般的公開概預算民政審批營收 |
5349.08 |
一、似的公共性服務于花費 |
|
二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤工程預算民政捐款營收 |
|
二、外交活動收支 |
|
三、上級領導補貼薪資 |
|
三、中國軍事結余 |
|
四、視野工資 |
4830.62 |
四、公開安全性高花費 |
|
五、管理盈利 |
|
五、幼兒教育開支 |
|
六、附加工作單位繳納使收入 |
|
六、物理學水平費用 |
|
七、相關收入來源 |
63.60 |
七、文化教育景區軍事體育與文化傳媒總支出 |
|
|
|
八、當今社會養老措施和求業教育支出 |
600.63 |
|
|
九、衛生間鍵康撥出 |
9046.15 |
|
|
十、節約節能減排其他支出 |
|
|
|
11、城鄉居民社區服務中心收支 |
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
|
|
|
十四、出行裝卸搬運結余 |
|
|
|
十四、能源勘察訊息等支出費用 |
|
|
|
第十六、商業性服務業等性支出 |
|
|
|
第十五、銀行業結余 |
|
|
|
十八、幫扶另外城市費用 |
|
|
|
18、自然生態資源量深海氣象臺等收支 |
|
|
|
十八、公房質量保障支出費用 |
164.36 |
|
|
20、糧油加工油料保障教育支出 |
|
|
|
二十一月、災難有效預防及應急指揮管理制度花費 |
|
|
|
二第十二、其他收入支出 |
|
本年度工資收入自動求和 |
10243.30 |
上年花費自動求和 |
9811.14 |
用自己事業股權基金補上收支明細差額 |
|
余額都分配好 |
373.85 |
年終結轉和節余 |
186.10 |
年初結轉和余額 |
244.41 |
總額 |
10429.40 |
共計 |
10429.40 |
2019一年度收益結算的時候表
組織:萬元左右
項目 |
年初工資合計數 |
財政支出審批工資收入 |
上一級經濟補貼工資 |
教育事業凈收入 |
生產收入水平 |
付屬單位名稱繳納工資 |
同一個人收入 |
||||
功能分類 |
會計分類品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
社會上保障機制和就業形勢 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上工作單位離養老 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心計量單位離養老金 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業單位事業性企業單位常見社會個人養老保險費用激費支出費用 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業基層單位職業技能年金納費撥出 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院安全衛生與項目生二胎花費 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫用清潔衛生貸款機構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區居委會干凈衛生組織機構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生監督 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的服務于性干凈服務于 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大共同衛生自查報告 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門人事單位名稱診療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成方醫藥 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房擔保撥出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產體制改革總支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019全年度費用結算的時候表
院校:上萬元
建設項目 |
年初支出費用加總 |
大致費用 |
創業項目收支 |
上交上司花費 |
經營者撥出 |
對附加工作單位補助款收支 |
||||
功能分類 |
科目必標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展切實保障和就業形勢費用 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理工作工作單位離養老金 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成機構離退休年齡 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關行業企業發展行業職業分析年金激費開支 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關自己事業公司總體社區養老商業險債卷的津貼 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫更健康其他支出 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療清潔衛生清潔衛生系統 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市居委食品衛生部門 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生監督 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共性安全衛生的服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公用設施衛生防疫專項計劃 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業工作單位醫用 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野公司醫療設備 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房確保費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改變收入支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019月度財務付款工資總支出預算總表
院校:千元
收錄 |
撥出 |
||||
活動 |
預算數 |
項目流程 |
累計 |
一樣公共服務概算民政審批 |
政府部性新基金預決算財政資金審批 |
一、大部分共同工程預算財政資金捐款 |
5349.08 |
一、普通公眾服務培訓開支 |
|
|
|
二、縣政府性股票基金概算財政資金撥付 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、民防總支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性可靠總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學收入支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學枝術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文明旅游度假田徑與山東新農商軟件科技有限公司性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中服務保障和自主創業其他支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、干凈更健康教育支出 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節能降耗節能減排結余 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域社區服務站收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
十四、交通裝卸搬運裝卸搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、數據信息勘察數據信息等花費 |
|
|
|
|
|
二十、企業貼心酒店業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資花費 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶另一個中北部經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、自動網絡資源海洋資源氣象預報等開支 |
|
|
|
|
|
19、公房維護費用支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
20、油糧物資采購貯備費用支出 |
|
|
|
|
|
二五一、自然災害防范及應急指揮標準化管理性支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它的費用 |
|
|
|
年初薪資收入加總 |
5349.08 |
年初結余累計數 |
5349.08 |
5349.08 |
|
年末財務審批結轉和節余 |
|
年終不需要捐款結轉和盈余 |
|
|
|
一、正常公共信息預算表財政性撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府性性資金工程預算民政付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
5349.08 |
總結 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019年中常見公益性結算的時候財政預算捐款付出結算的時候表
院校:萬元左右
新項目 |
累計數 |
基本上性支出 |
建設項目花費 |
|||
職能分為 專業科目標識號 |
幾個會計科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代保護和擇業 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門企業發展部門離退職 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
企事業計量單位離提前退休 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對機關事業發展的單位事業發展的單位首要頤養保險費用基金、期貨、現貨、微盤的補助金 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
危險機關視野政府部門職業的年金激費性支出 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
安全衛生正常結余 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
表層醫藥環保構造 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
大都市社區環衛環衛公司 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公開安全衛生 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
大致公眾衛生監督產品 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
大量服務性衛生學專項計劃 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政處事業上的標準整形 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
企業的單位醫療衛生 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
房屋保護總支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
公寓房行政體制改革開支 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
自動求和 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019每年普遍共公估算財政預算付款基本上收支部門預算表
組織:萬塊人民幣
創業項目 |
加總 |
工作員預備費 |
公供經費預算 |
||
經濟社會歸類 管理費用打碼 |
項目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資春節福利總支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
常規工資收入 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核待遇 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
行政方創業方總體養老服務保險行業付款 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
的職業年金手機繳費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
營業員一般醫療服務保費網上繳費 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保障補貼金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會中服務交費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的薪水發福利經費支出 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
商品是和精準服務付出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
打印費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
流程費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
電費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
水電費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
電力費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服經營費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬板材費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
授權委托書工作費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
企業工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
公務接待私家車開機運行運營費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
某些交通網花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
一些淘寶商品和精準服務經費支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對自己離異家庭環境的補助款 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補助金 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療管理費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
每個人草業產量補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對我們和中國家庭的經濟補貼 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資本管理性開支 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
企業辦公機購買 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專用箱機械購置費 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
信息數據網絡及應用購買刷新 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務接待專車購置費 |
|
|
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310 |
19 |
相關交行道具置辦 |
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310 |
21 |
古墓葬和展示品租賃費 |
|
|
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310 |
22 |
隱約資金折舊費 |
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|
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310 |
99 |
一些金融資本性開支 |
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|
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總計 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019半年度一樣 公共信息估算不需要付款“三公”專項資金及機關事業單位執行專項資金花費預算表
組織:萬
通常情況公用設施成本預算財政部門補貼款“三公”專項資金 |
單位操作 事業費結算的時候數 |
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總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動專用車購進及工作費 |
公務活動接待處費 |
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小計 |
公務接待用車的 添置費 |
國家公務車輛使用 啟動費 |
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預決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019月度人民政府性投資基金財政部門預算財政部門補貼款其他支出竣工決算表
的單位:萬的大寫
工作 |
預估合計 |
大體費用支出 |
工作結余 |
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功能模塊分級 題目商品編碼 |
學科明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度資源債務具體情況報告 |
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資金部門:W |
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數據 |
市場價值 |
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年末數 |
半年度數 |
期初數 |
歲末數 |
|
一、金融資產累計數 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)流房產 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)固定住資本 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
🥃 2.通用性機 (臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
꧑ 在這其中:(1)貨車(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🌊 一般的公務接待車輛 |
|
|
|
|
🐬 執法檢查值勤私車 |
|
|
|
|
🌠 勞動防護技藝技藝車輛租賃 |
|
|
|
|
🤪 同一專車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
🦹 4.某個不變折舊 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
ജ 減:總計攤銷及減值需備 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)長期的股權質押加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)太久企業債券投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形固定資產 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
♒ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)各種凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計數 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈凈資產累計 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關羽北京市松江區中山居委會居委會居委會衛生管理貼心服務基地2019年度目標薪水經費支出預算整體來說癥狀代表
蘇州市松江區中山社區網站居委會社區網站環境衛生工作公司2019ౠ年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、關于幼兒園西安市市松江區中山街區街道辦衛生防疫服務管理中央2019每年利潤預算情況發生說明書
年初🎉收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、并于北京市松江區中山片區居委會片區衛生學精準服務學校2019全年教育支出結算的時候前提介紹
上年🔥支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、關與武漢市市松江區中山街街道社區干凈產品心中2019一年度財政總支出付款年收入總支出基本情況下證明
南京市松江區中山道路社區網站衛生學服務質量重點2019🌺年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、有關深圳市松江區中山居委街道社區售后服務監督售后服務咨詢中心2019全年應該公共性工程預算國庫付款收入支出部門預算情形描述
(一)一般來說公共性費用民政審批付出竣工決算整體環境
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019𓄧年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)似的通用工程預算不需要捐款開支結算的時候組成部分現狀
傷害市松江區中山城市片區安全衛生服務管理咨詢中心2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)基本公共服務費用國庫付款經費支出預算到底狀態
深圳市松江區中山大街街道衛生防疫貼心服務部的2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🤪、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2𝔍、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3🎐、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🌄、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5🦄、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🔜、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7🌌、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8😼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、關于幼兒園南京市松江區中山特別服務項目公司特別環衛服務項目公司2019本年應該共公竣工決算財政部門補貼款總體花費竣工決算時候反映
廣州市松江區中山的大街上街道公共衛生功能中2019🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2💝、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🌞、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、關與北京市松江區中山道路社區醫療防疫衛生防疫安全服務管理中心2019每年尋常共同財政廳預算財政廳撥付“三公”事業費性支出預算的情況表明
(一)“三公”預備費財務付款總支出竣工決算綜合實際情況原因分析。
昆明市松江區中山街道社區街道社區安全衛生提供服務重心2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
🐈因公出國旅游(境)費用由區外辦、區臺辦提供織造,并一致性公開的監督,本企業不要自行決定按順序公開的監督。
ও公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”金費財政廳撥付支出費用竣工決算具有情形講解。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🅷傷害市松江區中山社區服務質量學居委會社區服務質量學衛生學服務質量中心站2019年中無政府部性基金、期貨、現貨、微盤概算財務捐款結余。
九、集體所有制投資基金運作項目預算國庫補貼款情況下反映
ꦛ重慶市松江區中山街辦街道辦安全衛生服務服務辦公室2019一年度無國有土地資本公司營業概預算財政局付款費用。
十、許多非常重要要點的時候代表
(一)單位開機運行勞務費收支現狀
滬市松江區中山道路街道辦環保服務保障平臺2019季度硅化物關使用專項資金支出費用。
(二)現政府采買結余情況下
傷害市松江區中山大街街道辦事處衛生監督服務培訓重心2019⛎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)機動車輛、房屋建筑特有使用癥狀
傷害市松江區中山街道辦特別健康服務管理學校2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考評處理條件
🍷上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🐓編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
🍰 第四部分 名詞解釋
𝓡一、民政審批收入水平:指單位名稱本月度度從本級民政相關部門完成的民政審批,以及普通公開概算民政審批和鎮政府性貨幣基金概算民政審批。
🎉二、人事收益:指人事政府部門深入開展專業相關業務活動內容形式還有其輔助工具活動內容形式認定的收益。具體是:醫院收益等。
三、經驗利潤:指行業的單位在專業化服務過程和其鋪助過程之余深入開展非自主測算經驗過程得到的利潤。
ꦡ四、另外工資凈薪資營收:指公司的拿得的除“財政廳付款工資凈薪資營收”、“事業上工資凈薪資營收”、“開工資凈薪資營收”等意外的工資凈薪資營收。主要是是:公共性安全單位體檢工資凈薪資營收、狂犬疫苗工資凈薪資營收等。
五、年末結轉和余額:意指去年度從未結束、結轉到當年度按關于 暫行規定隨時采用的本金。
🔴六、年尾結轉和節余:指當財政財政年末度或原先財政財政年末項目預算安裝、因主觀水平再次發生變沒辦法按原行動計劃施行,需延長到后財政財政年末按密切相關指定依然采用的成本。
七、根本收入收支:指院校為基本保障單位正確行駛、到位生活工作上級任務而造成的幾項收入收支。
ꦉ八、項目開支:指的單位為來完成某個的行政處工作上任務或企業提升提升任務,在大致開支外造成的基本開支。
🧔九、生產銷售經營收入開支:指工作的單位在非常專業促銷活動及輔助制作促銷活動外開始非獨立性結轉生產銷售經營促銷活動發生的收入開支。
🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅠五一、政府機關正常運行專項經費預算:指行政性方和參照物國家人事機關單位法處理的人事方操作一樣共同費用財政資金付款確定的主要付出中的平時公共專項經費預算付出。