東莞市松江區中山銜道街道衛生間服務培訓重點
2018一年度團隊部門預算
目 錄
弟一位置 佛山市松江區中山街道辦事處片區健康保障中央概貌
一、注意權責
二、行政部門預算單位名稱包含
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、凈收入性支出部門預算總表
二、薪資收入結算的時候表
三、收入支出結算的時候表
四、財政局付款工資支出費用結算的時候總表
五、常見公眾財政部門預算財政部門付款收入支出預算表
六、平常服務性成本預算國庫付款主要費用預算表
七、一般的公開預算財政局撥付“三公”資金及企事業單位運轉資金費用支出 預算表
八、政府性性基金投資費用預算財政性補貼款費用支出 竣工決算表
九、資產投資資產負債具體登記表
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七組成部分 詞定義
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、注意職能作用
🐻武漢市松江區中山街區小區清潔售后服務質量組織 是區衛計委下的個基層人員治療組織 。支付中山街區寬廣人艮基層人民主要治療與公用清潔可以防止感染養護售后服務質量。
二、公司設施
⛦根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表
2018財政年度效益花費預算總表
標準:上萬元
盈利 |
結余 |
||
內容 |
竣工決算數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、財政資金補貼款盈利 |
4592.73 |
一、常見共同服務培訓總支出 |
|
另外:人民政府性資金成本預算財政局審批 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
二、上家政府補貼薪資 |
181.65 |
三、國防科技收支 |
|
三、工作收錄 |
3541.72 |
四、公眾安全性經費支出 |
|
四、經驗收錄 |
|
五、文化藝術培訓其他支出 |
|
五、附屬醫院計量單位上交國家納入 |
|
六、科學的系統收支 |
|
六、其它的收入水平 |
843.99 |
七、企業文化體育課與傳煤撥出 |
|
|
|
八、社會中維護和大學生就業支出費用 |
580.96 |
|
|
九、醫療保健環衛與項目生二胎經費支出 |
8396.6 |
|
|
十、節省綠色性支出 |
|
|
|
五一、城鄉一體化社區服務中心收入支出 |
|
|
|
十三、農林業水性支出 |
|
|
|
十五、出行及運輸花費 |
|
|
|
十四、物資探勘數據等付出 |
|
|
|
15場、商業性售后酒店業等費用支出 |
|
|
|
第十六、經融費用支出 |
|
|
|
二十七、支援的省市撥出 |
|
|
|
十九、土地海洋生物景象等費用支出 |
|
|
|
第十九、房屋質量保障撥出 |
128.58 |
|
|
二是、調味品物資供應儲備庫經費支出 |
|
|
|
二11、許多收入支出 |
|
本年度收入來源自動求和 |
9160.09 |
本年度性支出加總 |
9106.14 |
用事業債卷補回開支差額 |
|
余額分攤 |
270.63 |
期初結轉和節余 |
402.78 |
半年度結轉和盈余 |
186.1 |
總結 |
9562.87 |
共計 |
9562.87 |
2018本年凈收入部門預算表
方:上萬元
活動 |
上年收入來源預估合計 |
財政部門審批薪資收入 |
上家經濟補貼薪資收入 |
事業性純收入 |
經營的使收入 |
加盟政府部門上交凈收入 |
某些使收入 |
||||
功能分類 |
課程名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9160.09 |
4592.73 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
208 |
|
|
社會各界質量保障和就業創業 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事機關單位離退休工資 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性院校離退休工資 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企自己事業工作單位自己事業工作單位幾乎社會社保費公司保險公司網上繳費付出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
機構教育事業廠家專職年金付款支出費用 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療健康與計劃方案發育結余 |
8450.55 |
3883.19 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療器械衛生管理系統 |
7456.42 |
2889.06 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務中心衛生管理結構 |
7448.24 |
2880.88 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
99 |
別的基層員工醫院環衛學校 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體共公衛生監督服務的 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業方治療 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成院校醫學 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間基本保障結余 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革撥出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
2018全年度經費支出竣工決算表
標準:萬的大寫
項目流程 |
本年度收支自動求和 |
大體教育支出 |
項目撥出 |
上交上級領導收支 |
生產收入支出 |
對其他的單位補帖費用支出 |
||||
功能分類 |
會計分類明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9106.14 |
8149.07 |
957.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展基本保障和就業形勢 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業發展企公務員離退體 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業計量單位離養老 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關人事行業人事行業職業角色年金付費教育支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
機構企業發展基層單位關鍵頤養天年保費基金、期貨、現貨、微盤的補貼申請書 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備衛生情況與工作計劃養育教育支出 |
8396.60 |
7439.53 |
957.07 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎社區醫療清潔結構 |
7402.47 |
6506.62 |
895.85 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道衛生情況醫院 |
7394.29 |
6506.62 |
887.67 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它底層醫用安全組織 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生學 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公開環保服務于 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業發展標準醫療保健 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公企業醫療設備 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋確保其他支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房機構改革支出費用 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
2018本年度財政廳撥付納入開支部門預算總表
方:余萬元
收錄 |
費用支出 |
||||
業務 |
預算數 |
工程項目 |
累計 |
一半公用不需要預算不需要補貼款 |
市政府性債券費用不需要撥付 |
一、似的公用工程預算國庫捐款 |
4592.73 |
一、尋常通用業務收支 |
|
|
|
二、政府辦公室性私募基金費用預算民政捐款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全的支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教導結余 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化體肓與影視傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、社會生活確保和就業率費用 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
九、醫療機構健康與設計二孩付出 |
3893.19 |
3893.19 |
|
|
|
十、能效工業節能其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民社群花費 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通銀行運輸配送撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘測資訊等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、企業業務業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、風險管控教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助別地費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局大海氣象預報等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、房產切實保障收入支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
2、調味品救災物資保障花費 |
|
|
|
|
|
二11、同一費用 |
|
|
|
上年薪資加總 |
4592.73 |
年初支出費用總金額 |
4592.73 |
4592.73 |
|
今年初財政預算撥付結轉和盈余 |
|
歲末財政廳審批結轉和余額 |
|
|
|
似的公共信息預算表財政預算審批 |
|
|
|
|
|
中央政府性股權基金決算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4592.73 |
總額 |
4592.73 |
4592.73 |
|
2018一年度基本上公共性項目預算財政資金捐款性支出竣工決算表
公司的:萬塊人民幣
項目 |
總計 |
一般收支 |
大型項目撥出 |
|||
模塊進行分類 題目數字 |
課目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界基本保障和就業問題 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政性事業企業單位企業單位離提前退休 |
580.96 |
580.96 |
0 |
208 |
05 |
02 |
企事業企事業編離養老金 |
22.85 |
22.85 |
0 |
208 |
05 |
06 |
機構工作單位名稱新職業年金交款收入支出 |
148.40 |
148.40 |
0 |
208 |
05 |
07 |
對工商登記事業發展企業單位主要關于養老地產養老商業保險理財產品的補助金 |
409.71 |
409.71 |
0 |
210 |
|
|
醫用衛生間與年度計劃生殖經費支出 |
3,883.19 |
3,290.26 |
592.93 |
210 |
03 |
|
群眾醫遼公共衛生組織 |
2,889.06 |
2,357.35 |
531.71 |
210 |
03 |
01 |
城區區域公共衛生構造 |
2,880.88 |
2,357.35 |
523.53 |
210 |
03 |
99 |
其它的基層醫院醫療服務衛生監督平臺 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公開健康 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
04 |
08 |
首要共公衛生管理產品 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
11 |
|
行政管理事業有成的單位醫療衛生 |
158.71 |
158.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
衛生事業企事編醫療衛生 |
158.71 |
158.71 |
0 |
221 |
|
|
租賃房保障措施撥出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
|
往房制度改革費用支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
128.58 |
128.58 |
0 |
累計 |
4592.73 |
3999.8 |
592.93 |
2018當年度應該公開預算財政資金撥付核心收支預算表
院校:萬是
工程 |
累計 |
人工事業費 |
公共經費預算 |
||
社會經濟總類 專業科目編號規則 |
科目表稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪特權結余 |
3813.73 |
3813.73 |
|
301 |
01 |
根本年薪 |
421.95 |
421.95 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
210.48 |
210.48 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助費費 |
56.53 |
56.53 |
|
301 |
07 |
業績考核很大打工族薪資 |
1460.15 |
1460.15 |
|
301 |
08 |
行政方自己事業方大體社區養老商業險費 |
409.71 |
409.71 |
|
301 |
09 |
就業年金手機繳費 |
148.40 |
148.40 |
|
301 |
10 |
干部職工大體醫治穩妥交款 |
158.71 |
158.71 |
|
301 |
11 |
因公員醫療服務補助款激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外當今社會服務保障繳納費用 |
65.47 |
65.47 |
|
301 |
13 |
房產北京公積金 |
132.73 |
132.73 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
別年薪社會福利性支出 |
749.60 |
749.60 |
|
302 |
|
淘寶商品和安全服務性支出 |
179.11 |
|
179.11 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
45.16 |
|
45.16 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服安全承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用裝修雜費 |
116.10 |
|
116.10 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
17.85 |
|
17.85 |
302 |
31 |
國家公務專車正常運作維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的交通配套花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
某些的商品和精準服務費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家居的經濟補貼 |
6.96 |
6.96 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
303 |
05 |
活動補助費 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
社區醫療費用補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的畜牧業的生產津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別人和企業的政府補貼收支 |
1.61 |
1.61 |
|
310 |
|
資源性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公系統折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具機器設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網絡上及工具置辦最新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行用車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
任何客運的工具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股權添置 |
|
|
|
310 |
99 |
別的投資者性收支 |
|
|
|
總計 |
3999.8 |
3820.69 |
179.11 |
2018每年一般的公用設施預部門預算不需要捐款“三公”專項資金及部門加載專項資金撥出部門預算表
標準:十萬
通常情況服務性工程預算財政預算審批“三公”資金投入 |
政府部門加載 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務租車采購及正常運作費 |
公務活動接待客人費 |
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小計 |
因公小二租車 租賃費費 |
因公車輛使用 運轉費 |
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決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
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2018財務年度政府辦公室性資金概預算財務付款經費支出預算表
院校:萬的大寫
新項目 |
總金額 |
最基本開支 |
項目費用支出 |
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作用總類 會計分類打碼 |
會計科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年金融資產資產負債問題表 |
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票額組織:70萬 |
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比例 |
市場價值 |
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今年初數 |
年底數 |
期初數 |
年底數 |
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一、債務自動求和 |
—— |
—— |
4784.19 |
5491.8 |
(一)流動性凈資產 |
—— |
—— |
1844.1 |
2137.33 |
(二)比較固定資金 |
—— |
—— |
2903.66 |
3274.7 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
920 |
874 |
513.01 |
531.98 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
ཧ 一樣 公務接待小二租車 |
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♌ 市場監管值勤公務車 |
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𒊎 特殊技術性醫療技術性私家車 |
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♔ 別的車輛租賃 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
305 |
337 |
1688.72 |
1948.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
444.6 |
444.6 |
🦩 4.其它進行固定凈資產 |
—— |
—— |
273.3 |
365.43 |
🐭 減:累記折舊費及減值需要準備 |
—— |
—— |
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(三)常年投資項目 |
—— |
—— |
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(四)現建施工 |
—— |
—— |
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(五)神圣股權 |
—— |
—— |
36.43 |
79.78 |
ജ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外財力 |
—— |
—— |
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二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
760.3 |
991.84 |
三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
4023.89 |
4499.96 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關干廣州市松江區中山街道街道辦事處街道辦事處衛生間服務質量重心2018財政年度個人收入花費竣工決算整體狀態說
濟南市松江區中山居委服務性基地居委清潔服務性基地2018年度收入總計為9562.87萬多、花費總共為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
二、關羽深圳市松江區中山街片區公共衛生服務中間2018年度目標效益預算情況講解
本年度♚收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。
三、介紹杭州市松江區中山街社區居委會安全衛生業務中心局2018季度收入支出預算情況下反映
本年度ꦆ支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。
四、對南京市松江區中山街道社區居委會社區居委會環保安全服務公司2018每年財政資金捐款薪資花費整體來說情況下闡明
沈陽市松江區中山的大街上小區衛生情況服務質量中心站2018ღ年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、有關傷害市松江區中山街道辦街道社區衛生功能監督功能核心2018年度目標通常前提公共性部門預算財政開支捐款開支部門預算前提說
(一)一半公益性工程預算財政預算付款花費結算的時候整體來說狀況
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)大部分公眾項目預算財政性捐款收入支出竣工決算構成癥狀
蘇州市松江區中山街辦社區居委會健康功能服務管理中心2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。
(三)通常公益性概預算財政資金付款支出費用結算的時候大概環境
蘇州市松江區中山居委特別干凈服務重點2018💃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🔴、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。
2෴、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
3🐷、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4😼、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
5꧃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6ജ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。
7🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
8ꦓ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。
六、更多佛山市松江區中山社區網站社區網站安全業務主2018年似的公共信息費用財務撥付關鍵性支出部門預算環境詳細說明
杭州市松江區中山的大街上街道衛生情況服務中2018♕年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2༺、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3𒁏、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、相對于北京市松江區中山街辦小區環保服務質量公司2018半年度一樣 共公概預算財政資金撥付“三公”勞務費付出部門預算現狀說明書怎么寫
(一)“三公”資金投入財政資金撥付付出預算總體布局時候就說明。
東莞市松江區中山道路社群衛生監督保障重點2018ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出國留學(境)專項資金由區外辦、區臺辦擔任織造,并中央集權開放,本公司的已經不再另外相同開放。
已實現公務接待活動車輛使用改革創新,公務接待活動車輛使用租賃費及使用保障費未計劃。
公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平
(二)“三公”經費預算民政撥付支出費用預算明確具體情況描述。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
廣州市松江區中山街邊區域衛生情況業務主2018年中無以政府性基金投資概算財政撥出捐款撥出。
九、國有制投資基金銷售經營概預算財務付款狀況代表
🐼深圳市松江區中山道路社區居委會干凈衛生功能學校2018季度無集體所有制資本公司經營的概預算財政局付款付出。
十、同一至關重要裝修細節的原因原因分析
(一)危險機關正常運行事業費其他支出事情
廣州市市松江區中山街鎮社群公共衛生功能中心的2018財政年度高分子關啟動接待費結余。
(二)相關部門進貨支出費用的情況
傷害市松江區中山道路街道衛生管理保障中央2018ꦉ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。
(三)設備、房屋面積獨特占有現象
1.設備
๊截止到2018年12月31日,佛山市松江區中山居委社群衛生情況服務管理中總共有貨車2輛,其中的,其他車輛租賃2輛
2.經過
廣州市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)費用業績考核管理系統現象
ဣ上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分 名詞解釋
𒁏一、不需要資金廳相關部門支出補貼款薪資收入:指行業本每年度從本級不需要資金廳相關部門支出相關部門爭取的不需要資金廳相關部門支出補貼款,是指通常情況公開費用不需要資金廳相關部門支出補貼款和區政府性投資基金費用不需要資金廳相關部門支出補貼款。
二、參公利潤:指參公機構進行職業金融產品促銷話動極其幫助促銷話動拿到的利潤。核心是:醫藥利潤等。
♏三、銷售經營者利潤:指事業有成工作單位在職業 工作的話動舉例說明輔助軟件的話動本身抓好非獨有成本核算銷售經營者的話動選取的利潤。
ಞ四、其他納入:指院校授予的除“財政局補貼款納入”、“事業納入”、“營運納入”等之外的納入。重點是:共同衛生監督常規體檢納入、役苗納入等。
五、月初結轉和盈余:意指去年度沒有達到、結轉到本年度按有關的設定已經實用的資本。
ꦑ六、年尾結轉和節余:指年初度或此前年中預決算組織、因主觀性水平引發變現就沒有辦法按原計劃表推行,需延遲時間到后后年中按有關系法規立即操作的項目資金。
𒈔七、首要收入收支:指計量單位為有保障系統常規高速運行、達成日常主線任務事情主線任務而發生的各個收入收支。
༺八、產品性收支:指公司為來完成的目標的行政處運作日常任務或視野未來發展的目標,在總體性收支模版時有發生的各個性收支。
ꦇ九、經驗總結余:指事業行業行業在非常專業行動及輔助制作行動除此之外深入推進非獨自選擇經驗行動發生的的總結余。
🌃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💖五一、機關事業機關單位標準執行勞務費結余:指行政性標準和參考公務接待員法安全管理的事業機關單位標準適用主要公眾財政局預算財政局審批制定的主要結余中的日常生活公用設施勞務費結余結余。