天津市松江區永豐的大街上社區提供服務站食品衛生提供服務平臺站
2019年中機構結算的時候
目 錄
第一次環節 東莞市松江區永豐道路社區貼心服務服務公司清潔衛生貼心服務服務公司簡況
一、大部分工作職責
二、計量單位部門預算計量單位結構
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、收錄性支出預算總表
二、創收結算的時候表
三、收入支出部門預算表
四、財政部門補貼款效益費用支出 預算總表
五、普遍公共服務概算財政預算補貼款撥出預算表
六、普遍公眾費用預算財政資金審批基本上其他支出竣工決算表
七、基本上通用預算表財政廳付款“三公”專項資金花費及國家機關啟動專項資金花費花費部門預算表
八、部門性私募基金概預算財務撥付費用部門預算表
九、固定資產資產負債問題表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4.這部分 詞詮釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、通常行政職能
ꩲ確保本地化區的大多醫療設備、種類病高發病的康復醫療護里、回復期病員的康復醫療醫療與康復醫療護里、公用衛生情況預防與健康養生實用功能。
二、公司放置
🐽按照上面的崗位職責,重慶市松江區永豐城市社群安全衛生產品中心局設含有系統,包擴:接待室室、醫務科、防止養護科、賬務科、醫院、icu病房及6個食品衛生服務項目站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019年中部門預算表
2019全年度效益其他支出竣工決算總表
計量單位:萬元左右
純收入 |
教育支出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
業務 |
竣工決算數 |
一、財政廳撥付工資 |
4151.20 |
一、通常情況下公共業務業務教育支出 |
|
之中:政府部性基金投資概預算財政部門補貼款 |
|
二、外交活動總支出 |
|
二、上級領導補貼政策收益 |
|
三、中國軍事經費支出 |
|
三、衛生事業創收 |
4831.91 |
四、公共服務安全防護開支 |
|
四、企業經營工資收入 |
|
五、育兒教育花費 |
4.38 |
五、附加機構繳納薪水 |
|
六、科學有效工藝總支出 |
|
六、其它的純收入 |
38.67 |
七、文化課體育運動與文化傳播總支出 |
|
|
|
八、社會存在有保障和就業率收支 |
519.83 |
|
|
九、醫遼衛生防疫與工作規劃生孕其他支出 |
6704.21 |
|
|
十、節能降耗優質撥出 |
|
|
|
十一國慶、縣域街道辦結余 |
|
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
十五、道路物流運輸收支 |
|
|
|
十四、影視資源勘測信息查詢等其他支出 |
|
|
|
十六、商業地產服務保障業等收入支出 |
|
|
|
十五、互聯網金融經費支出 |
|
|
|
十二、幫扶任何位置撥出 |
|
|
|
18、土地資源淺海氣象臺等付出 |
|
|
|
19、往房有效保障教育支出 |
148.16 |
|
|
四十、糧油加工物品保障教育支出 |
|
|
|
二十一國慶、同一收入支出 |
|
本年度工資合計數 |
9021.78 |
當年度收入支出總金額 |
7376.58 |
用事業上的股權基金解決結余差額 |
|
盈余平均分配 |
1645.20 |
本年結轉和盈余 |
|
月底結轉和盈余 |
|
總結 |
9021.78 |
總額 |
9021.78 |
2019全年盈利竣工決算表
廠家:70萬
投資項目 |
當年度年收入預估合計 |
財政支出捐款效益 |
上一級補助金利潤 |
企事業納入 |
經營管理凈收入 |
附加公司上交國家營收 |
許多工資收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
學前教育其他支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它幼兒教育總支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多基礎教育花費 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會擔保和學生就業付出 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業發展的單位離退休工資 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事工作單位離辭職 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業有成機關單位事業有成機關單位主要養老院保費激費總支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業有成工作單位事業有成工作單位職業的年金繳納費用收入支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
別政府部門視野企業單位離養老金收入支出 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔健康生活經費支出 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫院食品衛生學校 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區清潔衛生清潔衛生部門 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
公開清潔 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本保障性衛生管理保障 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業政府部門醫用 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成機關單位治療 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保障措施付出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房機構改革費用支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019全年總支出預算表
機構:萬是
投資項目 |
年初費用預估合計 |
根本性支出 |
工程項目經費支出 |
繳納上一級總支出 |
生意收入支出 |
對附帶計量單位政府補貼收支 |
||||
功能分類 |
課程和科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓總支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個文化藝術培訓經費支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多基礎教育收支 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保障措施和工作總支出 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業機構機構離退職 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事企事編離退體 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業性企業單位關鍵頤養天年人壽保險付款收入支出 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企事業方的職業年金繳付其他支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
另一政府部門企業發展行業離退休之經費支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理鍵康其他支出 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫學干凈系統 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市片區清潔醫院 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常業務性衛生學業務 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處視野公司醫遼 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公企業診療 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產服務付出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革創新花費 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019一年度財政廳撥付效益費用支出 竣工決算總表
方:萬多
收益 |
教育支出 |
||||
工程 |
部門預算數 |
該項目 |
總計 |
一半公用費用預算財政部門補貼款 |
地方政府性理財產品估算財務撥付 |
一、通常情況公眾預算表國庫補貼款 |
4151.20 |
一、尋常公眾安全服務費用支出 |
|
|
|
二、鎮政府性資金費用財政性補貼款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、公用安全保障花費 |
|
|
|
|
|
五、教育學校付出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、科學課技術開支 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育足球與文化傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保障措施和就業的費用支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、衛生防疫安全結余 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、環保節能節能降耗節能總支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村社區衛生費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、城市交通車輛經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源地質勘察圖片信息等費用 |
|
|
|
|
|
十六、商業性的功能業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、科技金融撥出 |
|
|
|
|
|
十二、協助許多地域費用支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海上氣象預報等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房保障機制教育支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
第二十、糧油加工物質儲備庫總支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、許多開支 |
|
|
|
年初收益累計數 |
4151.20 |
年初性支出總計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
年末財務付款結轉和節余 |
|
半年度財政局審批結轉和節余 |
|
|
|
正常共公概預算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
🉐 政府部門性私募基金財政性預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
4151.20 |
總金額 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019第四季度大部分公共性工程預算財政性補貼款經費支出結算的時候表
公司:萬塊人民幣
樓盤 |
自動求和 |
基本性花費 |
項目教育支出 |
|||
作用分類別 科目必數字 |
課程和科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學收支 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
其他幼小銜接收支 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
各種基礎教育教育支出 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
時代基本保障和出去上班經費支出 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟行業廠家離養老 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上方事業上方職業角色年金繳付教育支出 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
清潔的健康付出 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
下基層醫療保障衛生管理貸款機構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
城鎮街道公共衛生裝置 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公開環保 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
一般公共性干凈服務保障 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
自己事業方醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
公寓房得到保障總支出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
住宅房轉型經費支出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
加總 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019全年度似的共公成本預算不需要撥付大致支出費用部門預算表
計量單位:萬元左右
品牌 |
累計 |
人群經費支出 |
共用專項經費 |
||
經濟條件細分 課程編碼查詢 |
課程和科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資社會福利收入支出 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
幾乎待遇 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
效績年薪 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
工商登記事業機構常規健康養老安全費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業年金交費 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
企業職工幾乎醫療設備穩妥付款 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療衛生政府補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社交的保障激費 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個薪資有福利總支出 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
的商品和服務保障收支 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
會議室費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
噴涂費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
水電費 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
郵電局費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主標準化服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
經濟費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
交互費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業建筑服務費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門主要燃料費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權銷售費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
企業工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
因公公務車開機運行運維費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
各種交通出行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶學費 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品銷售和服務費用支出 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對個體和家廷的補貼金 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補帖 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農耕生產制造補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
的個體和人的補助費收入支出 |
|
|
|
310 |
|
資金性撥出 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
房層建筑材料物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室主設備折舊費 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
通用型機器設備購買 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
理論知識配套設施基本建設 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息平臺網站及軟文租賃費創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車購進 |
|
|
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310 |
19 |
任何交通網專用工具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣房產購進 |
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|
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310 |
99 |
另一個投資者性性支出 |
|
|
|
加總 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
2019每年似的公共性預預算財政性撥付“三公”經費預算開支及政府機關運轉經費預算開支開支預算表
標準:70萬
通常情況下通用費用預算財政局審批“三公”費用 |
企事業單位正常運作 金費結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待車輛使用采購及運轉費 |
公務迎送迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專車 新購費 |
國家公務車輛租賃 行駛費 |
||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2019一年度以政府性基金投資估算財務撥付花費預算表
公司的:上萬元
產品 |
預估合計 |
大體其他支出 |
頂目支出費用 |
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作用分類管理 會計科目識別碼 |
科目表標題 |
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類 |
款 |
項 |
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|
預估合計 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度資產投資過負債的環境表 |
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刷卡金額標準:萬塊人民幣 |
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個數 |
社會價值 |
||
期初數 |
年尾數 |
本年數 |
年終數 |
|
一、固定資產自動求和 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)進出基金 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)固定的固定資產處置 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
﷽ 一樣因公用車的 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
☂ 監察執勤點租車 |
|
|
|
|
☂ 特種車輛工程專業技術人員性公務車 |
|
|
|
|
෴ 別私家車 |
|
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|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
🍌 4.一些比較固定財力 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
ꦐ 減:積攢固定資產折舊及減值準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)不斷投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中債務 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
🙈 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一房產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈資本加總 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、至于沈陽市松江區永豐街區居委健康服務中心站2019年度目標個人收入經費支出部門預算基本情況報告反映
上海市松江區永豐街邊社群環保服務管理主2019𒉰年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、管于北京市松江區永豐居委社群干凈衛生業務中心點2019一年度年收入部門預算情形說明書
年初ꦬ收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、對於武漢市松江區永豐道路街道辦事處健康安全服務中間2019月度經費支出結算的時候時候詳細說明
當年度ꦯ支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、至于滬市松江區永豐街道辦街道辦衛生間服務性中心站2019全年財政資金撥付工資收支總體目標問題介紹
杭州市松江區永豐的大街上居委會衛生監督貼心服務服務點2019✤年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、介紹東莞市松江區永豐銜道居委會安全服務于服務站2019本年度大部分共公估算財政廳審批教育支出結算的時候前提說明書怎么寫
(一)一般來說公開財政局預算財政局付款費用部門預算環境承載力癥狀
濟南市松江區永豐街區居委衛生情況服務培訓中心點2018✤年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)通常環境共公費用財政性捐款支出費用預算格局環境
深圳市松江區永豐街邊街道社區功能情況功能中心點2019🍨年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)應該公益性費用預算財政資金撥付收入支出預算特定情況報告
北京市松江區永豐銜道街道辦事處安全衛生安全服務重點2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1💙、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3𓂃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4♋、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5🌄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、關干重慶市松江區永豐街鎮區域健康服務重心2019季度一般的共公概預算民政審批常見支出費用預算情形說明書
廣州市松江區永豐街道辦事處社區居委會衛生監督提供服務學校2018ౠ年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1𓂃、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🦩、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
🐷七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費國庫補貼款收入支出預算總體目標情況下闡述。
傷害市松江區永豐的大街上居委會清潔安全服務心中2019ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019💛年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”接待費財政費用審批費用部門預算主要情況報告描述。
2019♏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
🌌1、因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦否則核編,并統一化政府信息,本機構不是自行決定重復使用政府信息。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、國家公務接受費收入支出無
天津市松江區永豐街道平臺平臺環保售后服務管理中心2019年末無“三公”勞務費財政資金補貼款費用。
八、關與深圳市松江區永豐街道辦社區工作學校環境衛生工作學校2019年度目標人民政府性資金項目預算財政局補貼款開支預算實際情況表示
🅠佛山市松江區永豐居委街道社區安全衛生服務性服務管理平臺2019半年度無政府機關性理財產品費用財政廳審批其他支出。
九、國企資本經營管理概算財政性審批的情況就說明
꧟南京市松江區永豐街邊特別食品衛生提供服務重心2019一年度無國有控股基金運作費用預算民政審批費用支出 。
十、其他重要的地方的的情況說明書怎么寫
(一)機關事業單位啟動預備費付出現象
深圳市松江區永豐街社區網站健康的服務點局2019全年度三聚氰胺樹脂關運動資金花費。
(二)政府機構進貨費用支出 狀況
天津市松江區永豐居委街道辦事處環境衛生保障中間2019年終政府機關銷售票額(以合同文本解除合同應寫)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019🦹年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)運輸車輛、自建房異常占有原因
1.行駛
⛄截止到2019年12月31日,武漢市松江區永豐街區社區服務中心局衛生情況服務中心局選用的基本因公車輛中,由區危險機關公共事務的管理中心按照商品維護的基本因公車輛為1輛。
2.屋房
ꦛ公布2019年12月31日,深圳市松江區永豐街鎮社區居委會環保服務心中選擇的商品房中由區市直機關事務經營經營局統一化調度的鄭州市松江區永豐街業務處土地使用權的商品房為7600m2米。
(四)決算績效考評服務管理前提
🔴上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎀一、國庫審批收入水平:指工作單位當當年度度從本級國庫個部門擁有的國庫審批,分為平常公共性決算國庫審批和人民政府性投資基金決算國庫審批。
💎二、事業心企事業心組織考試上的營收:指事業心企事業心組織考試上的企事業心組織考試發展職業 銷售業務運動舉例鋪助運動要先拿到的營收。常見是:整形營收等(閑事業心企事業心組織考試上的營收的企事業心組織考試開展事業心企事業心組織考試上的營收的形容詞解讀,但不例舉常見信息內容,一下同)。
🐻三、生產經驗個人工資收入水平:指事業性標準在專門渠道項目方案簡述外掛項目方案模版展開非獨有記帳生產經驗項目方案擁有的個人工資收入水平。主要是是:求租個人工資收入水平等。
ꦉ四、別效益:指企業完成的除“財政預算審批效益”、“事業心效益”、“操作效益”等外的效益。主要的是:高校查體效益等。
五、月初結轉和盈余:是以去年度并未結束、結轉到年初按光于規程延續在使用的信貸資金。
🧸六、半全年結轉和節余:指當全全當年度或此前全年預算表具體安排、因主客觀水平會發生變遷始終無法按原工作規劃在使用,需延時到后面全年按相關的法規堅持在使用的流動資金。
七、基本的教育結余:指組織為保障機制系統健康在運轉、完工每天上班的任務而發生了的數據來教育結余。
🐻八、產品費用性經費支出 :指政府部門為來完成某一的行政機關事業性工作或事業性發展趨勢目標值,在差不多費用性經費支出 以外產生的數據來費用性經費支出 。
ℱ九、營運管理撥出:指行業企業在的專業主題營銷促銷活動及氧化硅主題營銷促銷活動之中落實非獨有記帳營運管理主題營銷促銷活動遭受的撥出。
𝄹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐻十一月、行政訴訟機關正常運作專項資金:指行政訴訟機構和定義因公員法的管理的事業有成機構用平常公益性工程預算財政廳撥付計劃的大多結余中的基本共公專項資金結余。