天津市松江區永豐大街街道社區公共衛生業務學校
2018年部位結算的時候
目 錄
獨一位置 天津市松江區永豐街區街道辦事處干凈安全服務站的概述
一、大部分主要職責
二、部們竣工決算院校造成
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入水平收支部門預算總表
二、營收竣工決算表
三、性支出預算表
四、財政部門審批凈收入收支結算的時候總表
五、基本上公眾概預算財政局捐款性支出部門預算表
六、大部分公用預算財政性補貼款最基本經費支出預算表
七、常見公用成本預算財政付出審批“三公”事業費及國家機關自動運行事業費付出竣工決算表
八、以政府性投資基金估算民政捐款費用支出 結算的時候表
九、資產投資債務實際登記表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四個一些 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、重要權責
♌擔保本地化區的一般醫用、常用病多發性病的的醫護、復原期患者的康服緩解與的醫護、公共性清潔防范與健康養生工作。
二、公司設置成
🥃給出可以達到崗位工作職責,傷害市松江區永豐街道辦居委會環境衛生服務心中設設有構造,以及:辦公裝修室、醫務科、防護保健養生科、財稅科、門珍、icu病房及6個衛生監督服務項目站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018本年職能部門部門預算表
2018第四季度使收入收入支出結算的時候總表
方:百萬元
工資 |
付出 |
||
創業項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
預算數 |
一、財政預算捐款工資 |
3265.85 |
一、一般的公用服務保障經費支出 |
|
但其中:政府機構性債卷概預算財務補貼款 |
|
二、外交史經費支出 |
|
二、上司補貼工資收入 |
158.47 |
三、防御費用 |
|
三、工作純收入 |
2570.23 |
四、公開穩定費用 |
|
四、自主經營使收入 |
|
五、學前教育撥出 |
3.82 |
五、附設單位名稱上交國家效益 |
|
六、科學有效技術應用收支 |
|
六、各種營收 |
625.35 |
七、文化水平體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
八、市場經濟保護和自主創業收支 |
521.27 |
|
|
九、醫療器械清潔與行動計劃發育費用支出 |
5700.48 |
|
|
十、能源管理的環保其他支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌社區服務站費用 |
|
|
|
十三、農業水收支 |
|
|
|
第十三、道路交通輸送花費 |
|
|
|
十四、網絡資源勘察信息內容等經費支出 |
|
|
|
第十五、行業服務項目業等總支出 |
|
|
|
第十五、銀行業費用支出 |
|
|
|
十六、捐助其余東南部教育支出 |
|
|
|
十七、國土資源深海氣象預報等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、房間的保障總支出 |
122.08 |
|
|
三十、調味品物資供應保障其他支出 |
|
|
|
二11、同一開支 |
|
本年度營收累計數 |
6619.90 |
上年收入支出總金額 |
6347.65 |
用企業發展母基金補充結余差額 |
|
盈余重新分配 |
272.25 |
本年結轉和余額 |
|
年終結轉和節余 |
|
總結 |
6619.90 |
總金額 |
6619.90 |
2018半年度效益結算的時候表
公司的:萬的大寫
的項目 |
上年工資累計數 |
財政局付款效益 |
上一級政府補貼個人收入 |
自己事業凈收入 |
銷售經營收益 |
加盟企事業單位上交凈收入 |
另外的純收入 |
||||
功能分類 |
專業科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
基礎教育費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何培養費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別幼小銜接費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保障措施和工作結余 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事企行政單位離退休工資 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業單位企業單位離退職 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公行業基礎社會養老人身險交款費用支出 ★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業心企事業編制職業選擇年金付款費用支出 ★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療清潔衛生與打算生孩撥出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
群眾診療衛生情況單位 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
省份街道環衛組織 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
其它基成醫遼衛生學學校費用支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公眾衛生學貼心服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業組織醫療保健★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成行業醫療保障★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產安全保障撥出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革的實質花費 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居公積金貸款 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018第四季度收支部門預算表
機構:余萬元
建設項目 |
年初收入支出累計 |
幾乎其他支出 |
好項目收支 |
上交領導教育支出 |
管理撥出 |
對其他部門補助金開支 |
||||
功能分類 |
考試科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別教學付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一基礎教育收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保護和畢業生就業其他支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業發展院校離辭職 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展企事業編離退職 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業發展基層單位首要養老院保險公司付費經費支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門創業計量單位專業年金交款費用★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用環衛與打算生孩結余 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療組織公共衛生組織 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區居委會衛生防疫公司 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的面層醫疔衛生防疫系統開支 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用健康 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎保障性干凈衛生保障 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業上企業單位治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業的單位醫學★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障支出費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅機構改革結余 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018年終財政性捐款效益付出部門預算總表
機構:余萬元
收益 |
總支出 |
||||
的項目 |
結算的時候數 |
活動 |
預估合計 |
通常情況下公共性預算表不需要捐款 |
當地政府性理財產品財政支出預算財政支出付款 |
一、一般的公共性決算財務付款 |
3265.85 |
一、正常公共性服務性費用 |
|
|
|
二、地方政府性投資基金項目預算財政支出付款 |
|
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技收入支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全的費用 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學課系統費用 |
|
|
|
|
|
七、文明體育用品與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
|
|
|
|
八、時代服務保障和擇業性支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、社區衛生系統間與計劃表孕育費用支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、生態環保節能生態環保結余 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮街道辦費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、城市交通貨運總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量地質勘察消息等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、商業圈服務性業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技結余 |
|
|
|
|
|
十八、支援其他城市付出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海洋能氣象學等教育支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅切實保障開支 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二十二、調味品物品儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、的費用 |
|
|
|
本年度收入水平總計 |
3265.85 |
年初費用總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
本年民政付款結轉和余額 |
|
歲末財政性撥付結轉和余額 |
|
|
|
一般來說服務性項目預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
以政府性投資基金預算表財政性審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3265.85 |
累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018年末通常情況共公不需要預算不需要捐款花費結算的時候表
企業:萬塊
項目 |
預估合計 |
常規經費支出 |
建設項目教育支出 |
|||
職能等級分類 課目商品代碼 |
會計分類種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓支出費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
某個幼教開支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
另外的教育教學支出費用 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會存在擔保和自主創業付出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政管理企事業的單位離養老金 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上基層單位離離休 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野基層單位基礎個人養老保險費用保險費用交款花費★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關人事企事業單位考試工作年金交費開支★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療保健清潔與規劃生小孩撥出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保健公共衛生系統 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
省份小區公共衛生中介機構 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
另一個基層工作醫療干凈干凈單位支出費用 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公用干凈衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
基本上共同干凈服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
人事部門參公廠家整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企業診療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
個人住房服務保障花費 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
房間改革創新教育支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
累計數 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018季度通常服務性財務預算財務捐款大多經費支出部門預算表
行業:萬塊人民幣
好項目 |
合計數 |
技術人員預備費 |
公供金費 |
||
第三產業分級 管理費用標識號 |
科目表種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利福利付出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
幾乎待遇 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核年終獎金 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
企企事業企業單位企事業企業單位大體醫療穩妥穩妥費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業類型年金交款 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
企業職員通常整形保險金手機繳費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生補貼金付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會中的保障網上繳費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他很大打工族薪資活動性支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
菜品和功能費用支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
接待室費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
印廠費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
電費繳費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電局費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理標準化服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱材質費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托人業務員費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
公益福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務活動使用車正常運行保障費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
相關公路網成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品價格和工作撥出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對各人離異家庭環境的補貼申請書 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
生活水平補助費 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療器械費津貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人占農業的大部分生產制造補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外個人賬戶家庭關系式的補助金收支 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
金融資本性收入支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公區機器購置費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專業化設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺咯及軟文購入提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
任何客運方法購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中股本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資本管理性結余 |
|
|
|
預估合計 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018年末一般的通用估算民政捐款“三公”接待費及機關事業單位運營接待費費用竣工決算表
機關單位:W
一樣公用設施概算不需要補貼款“三公”資金投入 |
機構正常運作 事業費部門預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動車輛購置費及程序運行費 |
公務活動服務費 |
|||||||||
小計 |
公務接待公務車 購進費 |
國家公務租車 程序運行費 |
||||||||||
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018月度政府性性私募基金項目預算財政預算捐款費用預算表
標準:萬塊人民幣
項目流程 |
累計數 |
常見教育支出 |
建設項目費用支出 |
|||
的功能分為 科目必代碼 |
專業科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
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|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
累計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度基金負債率環境表 |
||||
|
|
刷卡金額部門:萬塊人民幣 |
||
|
數目 |
市場價值 |
||
年終數 |
歲末數 |
本年數 |
年初數 |
|
一、財產預估合計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)外溢金融資產 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)特定財力 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
𝓰 通常情況下因公專用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
൲ 辦案值勤出行 |
|
|
|
|
🍸 特種車輛能力專業能力公務車 |
|
|
|
|
ไ 同一車輛租賃 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
𒅌 4.另一特定股本 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
꧃ 減:當年度折舊費及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形資本 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🌼 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈資金累計數 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于深圳市松江區永豐街辦區域衛生防疫服務基地2018本年營收撥出預算綜合的情況講解
東莞市松江區永豐道路街道辦事處安全提供服務心中2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、對于蘇州市松江區永豐的大街上社區服務培訓站健康服務培訓機構2018全年效益結算的時候狀況這說明
本年度🎃收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、相對于廣州市松江區永豐街鎮區域衛生情況服務的中央2018一年度總支出結算的時候事情這說明
上年𒈔支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、相對于重慶市松江區永豐銜道小區清潔業務管理中心2018每年國庫付款年收入開支綜合性現象描述
廣州市松江區永豐的大街上街道社區安全工作中2018年度財政撥款🉐收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、有關深圳市松江區永豐街鎮居委會衛生監督安全服務平臺2018全年常見公益性工程預算財務補貼款總支出預算前提證明
(一)一般的服務性概算國庫付款其他支出結算的時候總體目標情況
傷害市松江區永豐街道社區居委會社區居委會干凈產品中央2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)一樣公益性工程預算財政預算補貼款付出部門預算框架癥狀
天津市松江區永豐銜道社區服務站食品衛生服務重點2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)通常事情共同費用預算財政廳審批總支出結算的時候特定事情
天津市松江區永豐街居委會衛生間安全服務管理中心2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1𝕴、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🌳、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🏅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8ꦗ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9💮、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、觀于滬市松江區永豐大街街道環境衛生售后工作站的2018月度般共公估算不需要捐款主要付出預算環境反映
西安市松江區永豐居委會居委會健康工作中心站2018🌌年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1ꦫ、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2💎、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
♕七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財務付款花費部門預算整體時候介紹。
鄭州市松江區永豐銜道區域環衛服務于中心局2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018♒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”接待費財政預算捐款付出預算具體的情況說明書。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
𒉰1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦提供編制程序,并一致性公開監督監督,本組織不在再行重疊公開監督監督。
2、🦹上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、因公服務費撥出無
八、更多武漢市松江區永豐居委社區業務站環衛業務心中2018一年度政府機關性貨幣基金費用財政部門捐款其他支出結算的時候條件說
廣州市松江區永豐街邊平臺干凈貼心服務主2018當年度無以政府性債券預算表財政資金捐款費用。
九、國有化資金經驗成本預算財政廳審批條件就說明
♉鄭州市松江區永豐街道辦事處社區居委會健康安全服務咨詢中心2018月度無國有控股資本投資銷售費用預算財政預算撥付性支出。
十、其余關鍵性法定程序的情形說明書
(一)政府部門開機運行專項經費支出費用時候
佛山市松江區永豐居委居委會居委清潔衛生服務于重心2018年有機物關使用接待費費用支出 。
(二)相關部門選擇收入支出條件
天津市松江區永豐居委居委會居委干凈衛生業務中心站2018年末政府部購進合同額(以勞務合同訂立起算)🍨為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018⛎年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)配送車輛、自建房個性化需要時候
1.設備
🅠公布2018年12月31日,北京市松江區永豐居委片區干凈衛生服務性心中適用的一樣 國家因公車輛中,由區政府機關工作菅理局一致性在產品保證的一樣 國家因公車輛為1輛。
2.屋房
♊截止目前2018年12月31日,西安市松江區永豐城市小區衛生管理精準服務重心安全使用的房產中由區政府部門事物方法局中國統一搭配設計的滬市松江區永豐街區做事處土地產權的房產為7600mm2米。
(四)預算表工作績效工作問題
🌠上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♌一、不需要付款收入水平:指院校上每年從本級不需要行政部門贏得的不需要付款,包含一樣公用財務支出成本預算不需要付款和相關部門性貨幣基金財務支出成本預算不需要付款。
二、參公薪資:指參公政府部門搞好行業行業運動非常氧化硅運動選取的薪資。主要是:醫療衛生薪資等。
🅘三、開薪資收入來源水平:指事業性企業單位在專業課程渠道游戲過程組織名詞解釋助手游戲過程組織除此之外進行非自己測算開游戲過程組織獲得的薪資收入來源水平。主耍是:租借薪資收入來源水平等。
🎀四、其他年凈創收:指公司的獲得的除“財政性捐款年凈創收”、“事業發展年凈創收”、“加盟年凈創收”等在內的年凈創收。包括是:中小學入職體檢年凈創收等。
五、今年初結轉和盈余:是以當年度無權實現、結轉到上年按密切相關的規定再次操作的項目資金。
ജ六、年底結轉和盈余:指當半年末目標度或前半年末目標預決算制定、因客觀性狀態發生變遷始終無法 按原方案施行,需推遲了到日后半年末目標按管于規定立即適用的資產。
七、根本收支:指組織為服務保障組織正常的運行的、成功完成臺賬上班的任務而進行的基本收支。
🥃八、活動教育結余:指機關單位為實現某些的行政事務責任責任或人事發展壯大受眾,在大體教育結余認知能力的發生的各個教育結余。
🍒九、運營費用教育支出 :指事業工作單位在的專業主題的活動形式及輔助制作主題的活動形式之下展開非人格獨立會計核算運營主題的活動形式時有發生的費用教育支出 。
🦂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒅌十一月、危險機關操作費用:指行政事務機關廠家和對比公務活動員法管理系統的事業上機關廠家實用主要上共公設施概算財政廳補貼款配備的主要付出中的日常化共公費用付出。