武漢市松江區新浜鎮片區衛生管理提供服務學校
2018年終相關部門預算
目 錄
第1 方面 西安市松江區新浜鎮社群公共衛生服務質量機構概述
一、主要職能部門
二、行政部門竣工決算計量單位搭建
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄費用支出 結算的時候總表
二、薪資預算表
三、總支出部門預算表
四、財政部門補貼款凈收入費用預算總表
五、基本上通用費用財政經費支出補貼款經費支出預算表
六、一樣 通用概預算民政審批首要支出費用預算表
七、普遍公開成本預算財政性撥付“三公”專項資金及國家機關正常運行專項資金費用支出 部門預算表
八、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤預竣工決算財政廳撥付花費竣工決算表
九、房產流動負債前提表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三部份 名稱回答
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、主要管理職能
𓄧天津市松江區新浜鎮社區服務質量項目于公司干凈公用衛生間防疫服務質量項目于公司是松江區干凈公用衛生間防疫和方案計生常務協會主觀的基礎診療干凈公用衛生間防疫中介機構。首要的工作崗位職責:負擔新浜沿海地區各位各族人民社情民意首要診療服務質量項目于及公用干凈公用衛生間防疫服務質量項目于。
二、平臺設為
﷽根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018每年部門管理部門預算表
2018年中收入水平總支出部門預算總表
部門:來萬
工資 |
撥出 |
||
該項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、不需要付款工資收入 |
2588.98 |
一、正常公開服務的收支 |
|
另外:政府機關性股權基金工程預算財政預算付款 |
|
二、外交政策性支出 |
|
二、上司津貼效益 |
176.91 |
三、民防費用 |
|
三、參公收錄 |
3093.80 |
四、共同很安全經費支出 |
|
四、企業經營收入水平 |
|
五、教育教學性支出 |
4.87 |
五、加盟基層單位上交薪資 |
|
六、地理學技術性其他支出 |
|
六、另一營收 |
369.34 |
七、文化藝術運動與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
八、發展保駕護航和人才需求支出費用 |
322.87 |
|
|
九、社區醫療公共衛生與工作規劃生殖收入支出 |
5595.17 |
|
|
十、壞保節能壞保花費 |
|
|
|
十一月、村鎮建設街道辦結余 |
|
|
|
第十二、農業水開支 |
|
|
|
十五、公路網運輸物流開支 |
|
|
|
十四、資源量探勘信息查詢等付出 |
|
|
|
十六、商業貼心服務貼心制造業等花費 |
|
|
|
16、財富管理費用 |
|
|
|
十二、幫扶另外東北部費用 |
|
|
|
二十、土地資源海洋生物氣候等費用支出 |
|
|
|
19、個人住房維護花費 |
8.61 |
|
|
2、油糧救災物資收儲費用支出 |
|
|
|
二五一、其它的收入支出 |
|
當年度薪水預估合計 |
6229.03 |
年初收入支出累計 |
5931.52 |
用教育事業股票基金填補結余差額 |
|
節余調整 |
293.23 |
月初結轉和余額 |
66.04 |
年終結轉和盈余 |
70.32 |
共計 |
6295.07 |
總結 |
6295.07 |
2018每年純收入預算表
的單位:來萬
該項目 |
上年純收入自動求和 |
財政資金付款純收入 |
上司補助金純收入 |
教育事業收錄 |
經營者工資 |
附屬基層單位繳納使收入 |
同一薪資收入 |
||||
功能分類 |
題目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
幼教經費支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外教肓撥出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的教學收入支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展基本保障和人才需求付出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展基層單位離退居二線 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業政府部門離退休年齡 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業心工作單位差不多社會養老商業保險商業保險繳納費用花費 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關行業組織網絡職業年金繳納費用總支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械干凈衛生與記劃生孩子付出 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫治衛生管理單位 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮平臺公共衛生機購 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其它的基成醫療保障環保公司結余 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環境衛生 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
基礎公用健康業務 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性行業醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企行政單位社區醫療 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房確保費用 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅轉型收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018全年度收支竣工決算表
公司:十萬
新項目 |
本年度經費支出合計數 |
主要收支 |
樓盤花費 |
上交國家上級部門花費 |
銷售其他支出 |
對付屬部門經濟補貼費用支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓收入支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些的教育總支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別文化藝術培訓支出費用 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界擔保和找工作結余 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業性計量單位離退休工資 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野的單位離退休年齡 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關單位行業機關單位大多社區養老穩妥繳納費用其他支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業事業有成企業職業角色年金網上繳費支出費用 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療安全衛生安全衛生與記劃生肓收入支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫藥環保醫院 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市街道社區服務防疫貸款機構 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些基層組織醫疔環保設備經費支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共信息環境衛生服務項目 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政視野組織醫用 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性公司醫療衛生 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保護教育支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房變革教育支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018本年度財務補貼款薪資收入總支出竣工決算總表
企業:萬是
盈利 |
其他支出 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
該項目 |
累計 |
一般的共公決算財政性付款 |
政府機構性基金投資概預算民政捐款 |
一、正常公共服務估算財政資金付款 |
2588.98 |
一、普通公用設施保障收支 |
|
|
|
二、政府辦公室性債卷財政預算預算財政預算撥付 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、民防花費 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全管理支出費用 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學枝術枝術付出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育運動與文化傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會質量保障和求業性支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫學公共衛生與計劃表生孩子其他支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、低能耗干凈費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城市社區服務中心性支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、客運運輸管理開支 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘測訊息等花費 |
|
|
|
|
|
第十、金融業業務業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、救助另外位置總支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋生物形象等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房后勤保障其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
二是、糧油食品防汛物資存儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、相關收入支出 |
|
|
|
本年度效益累計 |
2588.98 |
本年度開支加總 |
2588.98 |
2588.98 |
|
月初國庫補貼款結轉和節余 |
|
年尾財政預算捐款結轉和盈余 |
|
|
|
大部分服務性財政廳預算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
♛ 政府辦公室性母基金財政局預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
2588.98 |
總額 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018年終通常情況服務性概預算不需要審批支出費用部門預算表
廠家:萬的大寫
樓盤 |
合計數 |
基本性教育支出 |
樓盤收支 |
|||
特點種類 項目數字 |
課程英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育費用 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
另外的幼小銜接收支 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
其他的文化教育經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社會中擔保和求業開支 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業標準離辭職 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
創業企事業單位編制離離休 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業有成標準核心關于養老地產養老穩定網上繳費費用支出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關衛生事業企業單位角色年金交款開支 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫療保健公共衛生與方案計劃生育政策費用 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療設備衛生監督系統 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
市區街道辦事處公共衛生醫療機構 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
其它基層人員醫院食品衛生平臺花費 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
共同衛生學 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
差不多通用安全服務性 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政部門事業有成企業單位醫療管理 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
工作企業治療 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
個人住房有效保障了開支 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
商品房轉型總支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
8.61 |
8.61 |
|
自動求和 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018半年度一樣 公共性竣工決算民政撥付基本的收入支出竣工決算表
機構:多萬元
的項目 |
預估合計 |
者勞務費 |
公用設施經費預算 |
||
經濟性幾大類 管理費用代碼 |
學科名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資員工福利結余 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
關鍵公資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效考評薪水 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
行政單位名稱教育事業單位考試名稱通常養老安全安全費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
的職業年金納費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
在職員工根本醫遼人身險繳付 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生補助款激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會的確保交費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的員工工資活動支出費用 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
品牌和服務總支出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業服務承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用的管理費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
公務接待車輛執行檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通出行費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個產品和服務性收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對私人和企業的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農林業生產銷售貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的自己和家居的補貼申請書收支 |
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310 |
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資產性教育支出 |
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310 |
02 |
辦公設施添置 |
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310 |
03 |
專門設備折舊費 |
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310 |
07 |
圖片信息平臺及APP購買創新 |
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310 |
13 |
公務活動車輛租賃租賃費 |
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310 |
19 |
其他公共交通工貝置辦 |
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310 |
22 |
隱形財產添置 |
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310 |
99 |
別資源性性支出 |
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總計 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
2018季度尋常公用費用財政廳撥付“三公”接待費及單位運營接待費花費預算表
企事業單位:上萬元
通常情況下公眾概算財政性撥付“三公”經費預算 |
市直機關程序運行 勞務費竣工決算數 |
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加總 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專車購入及啟動費 |
因公服務費 |
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小計 |
因公專用車 新購費 |
因公租車 正常運作費 |
||||||||||
決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
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2018當年度人民政府性股票基金概算國庫審批費用竣工決算表
部門:億元
產品 |
累計 |
差不多總支出 |
新項目經費支出 |
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功能模塊分類管理 項目編寫代碼 |
會計分類分類 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年固定資產外債具體情況報告 |
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刷卡金額院校:萬的大寫 |
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需求量 |
意義 |
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期初數 |
歲末數 |
今年初數 |
年終數 |
|
一、股權合計數 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)流動量金融資產 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)固定好財力 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
ꦗ 普通因公私車 |
|
|
|
|
﷽ 監察交警執法私家車 |
|
|
|
|
🏅 珍禽工程專業方法車輛使用 |
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|
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|
♏ 另一個車輛租賃 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
🎀 4.同一特定固定資產原值 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
🍃 減:顯示器累計折舊及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的資源 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
ℱ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈房產累計數 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于西安市松江區新浜鎮片區衛生防疫提供服務公司2018季度效益花費結算的時候基本情況詳細說明
傷害市松江區新浜鎮社群衛生防疫服務于公司2018🐼年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:ܫ使純薪水增大重點是財務建設創業項目使純薪水增大以其核定的業務領域使純薪水增大等引發的;結余增大重點是財務建設創業項目結余增大以其的業務領域使純薪水增大一起引發的共公經費預算根據增大等。
二、就北京市松江區新浜鎮街道社區清潔衛生的服務核心2018本年度效益竣工決算的情況說明
年初⭕收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、關干北京市松江區新浜鎮小區食品衛生服務質量重心2018季度收支預算情形這說明
年初♊支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、對深圳市松江區新浜鎮居委清潔衛生安全服務公司2018年中財政預算付款效益費用支出 綜合問題就說明
東莞市松江區新浜鎮區域安全衛生功能中央2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018𝓡年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、關羽蘇州市松江區新浜鎮社區網站衛生管理服務管理管理中心2018本年普遍公共信息工程預算財政廳撥付費用支出 竣工決算的情況講解
(一)普遍公開部門預算財政廳撥付付出部門預算綜合性情況報告
沈陽市松江區新浜鎮街道社區服務間服務重心2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。📖主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)一半公共信息預部門預算財政開支補貼款開支部門預算格局狀況
傷害市松江區新浜鎮社區網站公共衛生售后服務中央2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)尋常通用工程預算財政部門補貼款收入支出部門預算到底原因
西安市松江區新浜鎮平臺環保服務質量服務管理平臺2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1🍌、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5🅺、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9💛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、管于武漢市松江區新浜鎮社區醫療監督衛生監督服務質量管理中心2018本年度普通公眾概預算財政廳付款主要收支結算的時候前提解釋
北京市松江區新浜鎮社區居委會清潔業務中央2018𒁃年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1꧙、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
🌊七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
ꦉ北京市松江區新浜鎮社區售后服務管理中心環境衛生售后服務管理中心2018全年無“三公”資金投入財政部門捐款收入支出。
八、關于幼兒園昆明市松江區新浜鎮街道社區清潔保障中央2018第四季度鎮政府性貨幣基金概預算民政撥付性支出預算環境這說明
🍌天津市松江區新浜鎮街道衛生間保障機構2018財政資金年度無相關部門性股權基金決算財政資金捐款收入支出。
九、公有資源銷售工程預算不需要撥付條件反映
傷害市松江區新浜鎮街道辦事處環衛貼心服務主2018第四季度無國有化投資營運概算財政部門補貼款收支。
十、一些決定性特別注意的事情解釋
(一)行政單位執行資金投入經費支出狀況
沈陽市松江區新浜鎮社群衛生管理安全服務學校2018財政年度有機物關電腦運行接待費支出費用。
(二)以政府采辦費用支出 情況報告
廣州市松江區新浜鎮區域衛生監督貼心服務平臺局2018ℱ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018ꦇ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)避免、房源異常擠占具體情況
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效評價治理情形
🍌上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
▨一、財政部門部門局資金支出審批收入水平:指單位名稱上第四季度從本級財政部門部門局資金支出行政部門爭取的財政部門部門局資金支出審批,是指通常情況下公眾成本工程預算財政部門部門局資金支出審批和政府性性基金、期貨、現貨、微盤成本工程預算財政部門部門局資金支出審批。
ꦐ二、創業收益:指創業企公務員進行正規銷售營銷活動形式和其協助營銷活動形式要先拿到的收益。大部分是:醫治收益。
💦三、運作營收:指事業政府部門政府部門在非常專業業務范圍主題活躍名詞解釋配套主題活躍囿于開設非獨立空間核算成本運作主題活躍達到的營收。
🥂四、其它的薪資:指企業獲得的除“財政資金撥付薪資”、“事業發展薪資”、“經營的薪資”等之外的薪資。通常是:身體健康休檢薪資、有價接種疫苗薪資等。
五、今年初結轉和節余:意指上一年度未能達到、結轉到年初按有關于規定標準立即適用的信貸資金。
♋六、年底結轉和盈余:指年初度或現在本年預決算科學安排、因從客觀生活條件造成變幻尚未按原規劃全面實施,需網絡延遲到之前本年按相關的英文設定再繼續實用的金額。
七、根本其他花費:指基層單位為有保障企業正常值在運轉、做完臺賬崗位成就而出現的那項其他花費。
🅰八、品牌總經費支出費用:指計量單位為完整不同的政府部門自己事業每日任務或自己事業提升制定目標,在總體總經費支出費用本身時有發生的貼心的售后服務總經費支出費用。
🥂九、企業開經費撥出:指工作公司的在專業性工作及外掛工作囿于深入推進非單獨結算企業開工作發現的經費撥出。
♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦜ十一月、工商登記開機運行接待費:指行政訴訟企業和基準公務活動員法治理的事業企業便用一般來說公用設施設施預算表財政廳審批組織的根本性開支中的日常化公用設施接待費性開支。