重慶市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔精準服務點站
2019本年度行政部門部門預算
目 錄
1一些 南京市松江區石湖蕩鎮街道社區清潔衛生售后服務平臺概述
一、主耍職責
二、結構安裝
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、薪水開支部門預算總表
二、收益部門預算表
三、性支出結算的時候表
四、財政廳捐款收入來源性支出預算總表
五、一般的公用設施費用不需要審批總支出部門預算表
六、通常情況公開預算表財政性付款首要費用支出 預算表
七、大部分共同工程預算財務撥付“三公”專項接待費及政府機關進行專項接待費花費竣工決算表
八、政府辦公室性私募基金費用財政部門審批教育支出部門預算表
九、基金欠債情況報告表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第七位置 詞解悉
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的職能部門
ꦇ 以社群工作中間公共清潔干凈學工作中間作為主料體,全科婦科醫生為帶頭人,行之有效采用社群工作中間資源的和最宜技巧,以大家良好為中間,家為政府行業,社群工作中間為超范圍,具體需要為支撐,以婦人、嬰兒、中國老人、慢性病患兒、殘障人為主點,以應對社群工作中間的首要公共清潔干凈學問題,擁有一般公共清潔干凈學工作具體需要為基本原則,融防控、整形、調理、復原、良好教學為一體化,行之有效、社會經濟、便捷、總合、間斷的群眾公共清潔干凈學工作。由組長行業利用三定計劃等關于規范中含關首要崗位職責輸入。
二、學校使用
𒉰上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019月度工資費用預算總表
單位名稱:余萬元
收益 |
撥出 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
部門預算數 |
一、財政局補貼款收益 |
3910.57 |
一、基本公開服務教育支出 |
|
之中:相關部門性私募基金項目預算不需要撥付 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、上級部門補助金年收入 |
|
三、國防科技收支 |
|
三、教育事業薪水 |
2569.91 |
四、公共信息平安總支出 |
|
四、生意收入來源 |
|
五、教肓收入支出 |
|
五、所屬標準上交純收入 |
|
六、物理學水平收支 |
|
六、某個收錄 |
|
七、民族文化教育與媒體其他支出 |
|
|
|
八、社會各界有保障和專業教育收入支出 |
446.07 |
|
|
九、鍵康鍵康結余 |
5894.42 |
|
|
十、工業低碳環保型支出費用 |
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化區域費用支出 |
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
十五、交通費運載經費支出 |
|
|
|
十四、能源探礦問題等支出費用 |
|
|
|
二十、房地產業服務業等教育支出 |
|
|
|
第十六、金融資本其他支出 |
|
|
|
十八、經濟援助另外國家開支 |
|
|
|
18、土地資源海底氣象局等結余 |
|
|
|
黨的十九、自建房的保障教育支出 |
124.96 |
|
|
三十五、油糧運輸存儲花費 |
|
|
|
二十一月、某些性支出 |
|
當年度年收入預估合計 |
6480.48 |
當年度開支預估合計 |
6465.45 |
用企業債券補充出入差額 |
|
盈余分配比例 |
15.03 |
期初結轉和余額 |
|
年尾結轉和節余 |
|
總結 |
6480.48 |
總額 |
6480.48 |
2019年末盈利預算表
行業:萬多
的項目 |
年初凈收入累計 |
財政廳補貼款工資 |
領導補助款純收入 |
工作工資 |
生產收入水平 |
附加公司上交凈收入 |
另外營收 |
||||
功能分類 |
課程命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
當今社會確保和找工作支出費用 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性機構離退休之 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業單位名稱離提前退休 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記創業企事業編基礎養老服務商業保險交款花費 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構自己事業機關單位職業的年金手機繳費總支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生綠色開支 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫藥安全衛生組織 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區居委會環境衛生組織機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用清潔 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公用食品衛生保障 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業院校醫藥 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事行業治療 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保駕護航花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改善經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019年度目標總支出預算表
公司的:W
新項目 |
當年度教育支出自動求和 |
差不多教育支出 |
工作經費支出 |
上交領導費用支出 |
企業經營結余 |
對附帶政府部門經濟補貼費用 |
||||
功能分類 |
項目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化維護和畢業生就業教育支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟創業院校離退體 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上工作單位離退體 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業性單位名稱事業性單位名稱基本的關于養老地產社保養老費用繳納其他支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業企公務員職業類型年金納費經費支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全良好其他支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫藥衛生監督企業 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區服務站食品衛生裝置 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共服務性衛生防疫服務性 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性的單位醫疔 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位醫療保障 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有保障其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年終財政預算審批年收入費用預算總表
的單位:萬多
薪資 |
支出費用 |
||||
創業項目 |
預算數 |
工程 |
累計 |
正常共同決算財政性撥付 |
政府性性貨幣基金預決算不需要付款 |
一、一般的公益性費用財政局捐款 |
3910.57 |
一、般共同功能其他支出 |
|
|
|
二、鎮政府性債卷費用國庫撥付 |
|
二、外交關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技付出 |
|
|
|
|
|
四、共公人身安全費用支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、有效技術設備開支 |
|
|
|
|
|
七、文明體育運動與山東新農商軟件科技有限公司收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中保護和就業問題開支 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、清潔衛生鍵康經費支出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節省環境保護其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設社群總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、交通出行貨運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘查個人信息等撥出 |
|
|
|
|
|
15、房地產業貼心制造業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、經融開支 |
|
|
|
|
|
十八、捐助別地段教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源浮游生物氣象觀測等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅得到保障結余 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
四十、糧油食品商品收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、同一結余 |
|
|
|
上年薪水預估合計 |
3910.57 |
年初開支總金額 |
3895.53 |
3895.53 |
|
年終民政補貼款結轉和盈余 |
|
年底財政支出審批結轉和節余 |
15.04 |
15.04 |
|
一般的公益性概算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
部門性基金投資預決算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
3910.57 |
共計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年終般公用費用預算不需要審批收支結算的時候表
工作單位:上萬元
產品 |
累計 |
差不多教育支出 |
產品教育支出 |
|||
用途歸類 題目簡碼 |
管理費用命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代基本保障和就業機會結余 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心企業單位離退居二線 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業編制名稱離退休年齡 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關視野院校一般社區養老安全付款結余 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生學穩定支出費用 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基成診療衛生間平臺 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
城區街道辦干凈設備 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公眾衛生間 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
大體公開衛生防疫精準服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政管理視野方醫遼 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
企業標準整形 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
住宅保護總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改善開支 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
累計 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019本年一樣 公共信息項目預算財政資金捐款總體總支出預算表
廠家:千元
活動 |
總金額 |
技術人員經費支出 |
公供金費 |
||
劃算劃分 項目編號規則 |
題目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪員工福利其他支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
大致年終獎金 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
效績基本工資 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
行政機關企業發展計量單位基本上養老商業險商業險費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
事業年金交款 |
|
|
|
301 |
10 |
機關人員常見醫疔安全付款 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
國家事業編制整形補貼政策付費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個生活安全保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的年終獎金春節福利教育支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
貨物和服務性性支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理公司標準化服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的涂料費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
公務接待使用車自動運行維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的路網相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何進口商品和服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對私人和家居的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農林產量補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
一些個人賬戶家庭環境的補貼申請書收入支出 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機采購 |
|
|
|
310 |
03 |
使用機器新購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信數據網絡及app購進的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公買車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
相關道路方式采購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資本購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本公司性撥出 |
|
|
|
加總 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019全年度常見通用概算民政補貼款“三公”專項資金及行政機關正常運行專項資金經費支出預算表
公司的:萬余元
基本上公共性工程預算財政支出付款“三公”經費預算 |
工商登記運動 經費預算部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動出行用車折舊費及操作費 |
因公接侍費 |
|||||||||
小計 |
因公專用車 租賃費費 |
國家公務車輛租賃 正常運作費 |
||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019一年度縣政府性投資基金國庫預算國庫捐款花費預算表
公司的:十萬
活動 |
加總 |
大多性支出 |
品牌經費支出 |
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的功能等級分類 管理費用編碼查詢 |
幾個會計科目種類 |
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總金額 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年股權資產負債情況下表 |
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合同額行業:萬多 |
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數目 |
價格 |
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本年數 |
年初數 |
本年數 |
年初數 |
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一、基金累計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)傳遞股權 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)固定住金融資產 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🌟 基本因公買車 |
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🎀 行政執法值崗使用車 |
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✱ 特種工藝專門工藝小二租車 |
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𒆙 另外私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
♒ 4.別穩定財產 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
🦋 減:累加計提折舊及減值工作 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)長久股權投資 |
—— |
—— |
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(四)新建工程建筑 |
—— |
—— |
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(五)隱約資源 |
—— |
—— |
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9.46 |
𝕴 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外的房產 |
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—— |
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二、欠債加總 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈固定資產預估合計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、就深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生間業務重點2019季度收入來源收入支出預算總的環境表明
傷害市松江區石湖蕩鎮街道健康的服務管理平臺的2019꧅年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、光于東莞市松江區石湖蕩鎮居委會干凈衛生精準服務網站的2019年中薪水部門預算的情況請示報告
年初𒊎收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、關于幼兒園重慶市松江區石湖蕩鎮街道清潔衛生服務中心的2019財政年度教育支出結算的時候現狀反映
當年度😼支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、相對于重慶市松江區石湖蕩鎮社區的服務主干凈的服務主2019財政部門年度財政部門補貼款納入撥出整體來說現象說
昆明市松江區石湖蕩鎮居委會食品衛生保障中間2019🎃年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、并于濟南市松江區石湖蕩鎮平臺安全衛生售后服務基地2019年普遍共同預結算的時候財政預算付款收入支出結算的時候情況證明
(一)正常共同估算不需要付款結余預算總體設計時候
重慶市松江區石湖蕩鎮社區環境衛生環境衛生服務質量中央2019♐年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)常見公用成本預算財政經費支出付款經費支出部門預算空間結構事情
成都市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務平臺清潔衛生貼心服務平臺2019💯年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)常見服務性預部門預算民政補貼款其他支出部門預算具有原因
杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦清潔衛生服務質量平臺2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2༒、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3ಞ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4🎐、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5𒆙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、有關南京市松江區石湖蕩鎮片區食品衛生提供服務咨詢中心2019年似的公共服務項目預算財政局審批主要結余結算的時候現象這說明
南京市松江區石湖蕩鎮居委會衛生間提供服務機構2019🌊年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1🐻、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2♛、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🐓七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政資金付款撥出部門預算綜合情況下闡述。
鄭州市松江區石湖蕩鎮居委安全衛生服務的中心站2019🐽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”事業費財政性付款撥出部門預算具體情況報告情況報告表明。
2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🦩公務接待專車工作維護保養付出0百萬元。主要適用于行駛保險金、汽柴油及維修培訓。2019年,廣州市松江區石湖蕩鎮居委會食品衛生售后服務中央經濟類型各項目預算企事業單位日常支出不需要撥付的公務活動私車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、更多沈陽市松江區石湖蕩鎮平臺安全保障核心2019年中央政府性股票基金費用財政局捐款性支出部門預算前提講解
西安市松江區石湖蕩鎮平臺清潔服務保障核心2019月度無中央政府性債券項目預算財政廳付款其他支出。
九、國有企業基金管理項目預算民政付款條件表示
🃏天津市松江區石湖蕩鎮小區衛生管理服務重點2019季度無集體所有制資本投資管理費用預算財政其他支出撥付其他支出。
十、各種關鍵地方的原因這說明
(一)機關事業單位運作接待費總支出情況
西安市松江區石湖蕩鎮社區居委會清潔精準服務中央2019當年度高分子關運轉經費開支開支。
(二)當地政府銷售收支狀況
傷害市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全衛生服務項目中央2019𝓡年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)小轎車、房子異常被占情形
𝓡截止日期2019年12月31日,天津市松江區石湖蕩鎮社區健康健康售后服務核心用的大部分公務接待活動出行車輛租賃中,由區企事業單位公共事務服務監督局大一統實體服務保障的大部分公務接待活動出行車輛租賃為0輛。
(四)財政預算業績考核管理工作問題
💮上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個ꦛ,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦛ一、不需要支出性補貼款納入:指院校當月度度從本級不需要支出性科室提供的不需要支出性補貼款,也包括應該服務性費用不需要支出性補貼款和政府部門性新基金費用不需要支出性補貼款。
♛二、創業盈利:指創業公司開設專科業務量主題營銷活動極其輔助器主題營銷活動完成的盈利。主耍是:社區醫療盈利、產品盈利、任何盈利等。
♋三、生產管理創收:指事業有成公司的在專業技術業務員工作下列關于鋪助工作囿于深入開展非獨力結算生產管理工作得到的創收。
𒆙四、任何工資創收:指計量單位爭取的除“民政付款工資創收”、“企事業工資創收”、“合作經營工資創收”等范圍內的工資創收。
五、期初結轉和盈余:就是指去年度還沒有完成任務、結轉到上年按想關明文規定隨時操作的財力。
ℱ六、歲末結轉和節余:指年初度或半年前本學年估算安排好、因可觀能力再次變來變去規律無發按原設計實行,需延緩到未來本學年按有關法律法規持續采用的項目資金。
🅺七、核心收入付出:指公司的為的保障醫療機構平常在運轉、成功完成日常性工作的四項工作而發生的四項收入付出。
✤八、投資項目收支:指方為實現特定的的行政部門工作的人物或事業上的的戰略規劃值,在大多收支之中形成的多種收支。
🥀九、運作撥出:指事業發展政府部門在正規活動方案及協助活動方案囿于實施非自己分攤運作活動方案產生的撥出。
ꦉ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅰國慶、工商登記工作接待費:指行政部門計量計量單位和基準公務接待員法處理的事業心計量計量單位采用通常情況公共信息概算民政捐款科學安排的核心教育開支中的平時公用設施接待費教育開支。