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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區石湖蕩鎮社區服務質量公司干凈衛生服務質量公司

2018第四季度崗位竣工決算

 

 

 


目  錄

 

1組成部分 南京市松江區石湖蕩鎮社區干凈干凈服務于心中簡況

一、常見行政職能

二、機購設置

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、創收性支出預算總表

二、年收入竣工決算表

三、收支預算表

四、民政補貼款收入來源撥出預算總表

五、一般的公益性結算的時候民政付款收入支出結算的時候表

六、基礎公共信息預算表財政局補貼款基礎費用竣工決算表

七、一般的公共信息費用財務付款“三公”金費及機關單位啟用金費收支預算表

八、政府性性新基金概算財政資金捐款付出竣工決算表

九、股本過負債的條件表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第七區域 代詞解釋一下

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、首要功能

꧟    以居委會食品清潔管理間貼心產品的主基本上體,全科麻醉醫生為優秀人才,正確運用居委會資源和舒適方法,以住人更鍵康基本上,家為機關單位,居委會為空間,要為導識,以女子、青少年、老齡人、急慢性病患者、智殘人為己任點,以完成居委會的基本上食品清潔管理間故障,夠滿足基本上食品清潔管理間貼心產品的要為意義,融預放、醫療機構、養護、術后康復、更鍵康教育輔導為一梯,可以有效、區域經濟、便捷、終合、不間斷的基層人員食品清潔管理間貼心產品的。由主管道部門乃至每一位員工通過三定策劃方案等想關指定含有關基本上職責范圍填寫信息。

二、設備設計

🐻上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018當年度利潤花費部門預算總表

企業:萬余元

個人收入

支出費用

新項目

竣工決算數

產品

部門預算數

一、民政付款工資收入

3396.86

一、通常情況下通用提供服務花費

 

  在這當中:政府機關性債卷項目預算不需要補貼款

 

二、外交政策其他支出

 

二、領導補助金效益

 

三、國防教育花費

 

三、企業發展收益

2175.25

四、共同應急其他支出

 

四、經營管理使收入

 

五、學前教育教育支出

4.32

五、附加企業單位上交納入

 

六、完美水平費用支出

 

六、其余凈收入

323.32

七、人文精神體育競技與媒體開支

 

 

 

八、當今社會基本保障和自主創業性支出

361.38

 

 

九、醫療器械衛生學與年度計劃懷孕教育支出

5514.56

 

 

十、節能技術安全性支出

 

 

 

五一、城鄉經濟片區教育支出

 

 

 

第十二、農林業水結余

 

 

 

13、出行車輛結余

 

 

 

十四、影視資源探勘企業信息等教育支出

 

 

 

十八、商業地產服務于業等開支

 

 

 

16、網絡金融費用支出

 

 

 

十二、扶持別地域收支

 

 

 

18、土地大海氣候等費用

 

 

 

第十九、房間服務保障收支

1.89

 

 

四十、糧油加工廢舊物資儲備庫性支出

 

 

 

二十一月、別的結余

 

上年純收入加總

5895.43

本年度撥出累計數

5882.15

用衛生事業資金解決收入支出表差額

 

節余都分配好

13.28

年終結轉和余額

 

年底結轉和節余

 

總金額

5895.43

合計

5895.43


2018第四季度創收結算的時候表

部門:上萬元

項目

年初收入水平預估合計

財政性付款薪資

上級領導補貼申請書收錄

自己事業純收入

開個人收入

附設機關單位繳納薪水

其他納入

功能分類
科目編碼

考試科目稱謂

合計數

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教育學校性支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

別的學前教育開支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

所有學前教育經費支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化質量保障和就業前景付出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業上的機構離提前退休

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

參公企業離養老

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業性政府部門基本的頤養天年保險公司激費開支

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

機構企事業基層單位網絡職業年金交費費用

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔干凈衛生與行動計劃養育收入支出

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

基層員工醫疔干凈學校

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

省份街道辦事處食品衛生構造

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

一些下基層治療健康構造其他支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公共性衛生間

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

基本性公眾干凈保障

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業企業單位醫院

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

參公部門醫療設備

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房基本保障費用支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

房間體制改革教育支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018年末總支出部門預算表

公司:萬余元

內容

年初收入支出自動求和

大多撥出

產品收入支出

上交上一級性支出

開收入支出

對附設計量單位補助金撥出

功能分類
科目編碼

項目簡稱

預估合計

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接收支

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

兩種育兒教育費用

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

其他幼教經費支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

社會的后勤保障和就業形勢費用

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門人事工作單位離離休

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

行業標準離退居二線

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

機關的單位企業的單位關鍵社會養老保障交款花費

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記創業企業網絡職業年金付費費用支出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

治療干凈衛生與計劃怎么寫孕育其他支出

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

基層人員醫學食品衛生部門

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

成市居委會干凈機購

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

另外下基層醫藥衛生間培訓機構其他支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

共公環衛

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

常規通用干凈服務質量

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

人事部門行業工作單位醫治

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

事業上企單位醫療器械

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保險經費支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

商品房機構改革付出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

住宅房北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018年財政性審批使收入經費支出竣工決算總表

院校:70萬

收益

性支出

項目流程

部門預算數

產品

累計

似的公用工程預算財務捐款

政府性性貨幣基金工程預算不需要付款

一、通常通用預算表不需要撥付

3396.86

一、普通公共貼心服務貼心服務收支

 

 

 

二、人民政府性股票基金費用不需要補貼款

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、國防科技性支出

 

 

 

 

 

四、公眾穩定收入支出

 

 

 

 

 

五、基礎教育經費支出

 4.32

4.32 

 

 

 

六、科學實驗高技術其他支出

 

 

 

 

 

七、文化知識體育乒乓球與傳媒廣告撥出

 

 

 

 

 

八、市場有保障和就業率費用

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫院安全衛生與方案二孩開支

3029.27

3029.27

 

 

 

十、環保型環保型教育支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉一體化街道辦性支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十四、鐵路交通車輛收支

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘察數據信息等收支

 

 

 

 

 

十八、商業圈的服務企業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、財務費用支出

 

 

 

 

 

十二、救助某些地教育支出

 

 

 

 

 

18、土地資源深海氣象局等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、往房安全保障教育支出

1.89 

1.89 

 

 

 

20、油糧物質保障經費支出

 

 

 

 

 

二國慶、別的經費支出

 

 

 

年初收入來源自動求和

3396.86

當年度總支出預估合計

 3396.86

 3396.86

 

年終財政預算撥付結轉和盈余

 

月底民政捐款結轉和余額

 

 

 

      一般的公開財政預算預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

      政府性性貨幣基金估算不需要撥付

 

 

 

 

 

共計

3396.86

總結

 3396.86

 3396.86

 

 


2018財政部門年度一樣公共服務預算表財政部門捐款結余竣工決算表

部門:萬塊人民幣

建設項目

自動求和

根本教育支出

頂目性支出

性能分為

項目代碼

專業科目名稱

205

 

 

培養教育支出

4.32

 

4.32

205

99

 

其他的教肓支出費用

4.32

 

4.32

205

99

99

其他的基礎教育性支出

4.32

 

4.32

208

 

 

社會中安全保障和就業前景費用

361.38

361.38

 

208

05

 

行政處衛生事業工作單位離提前退休

361.38

361.38

 

208

05

02

事業公司的離退職

0.10

0.10

 

208

05

05

企事業性企業事業性企業大體社會養老商業保險手機繳費教育支出

272.26

272.26

 

208

05

06

部門企業機構職業年金交款費用支出

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療管理衛生監督與工作方案計劃生育政策開支

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

農村基層醫療中介機構安全中介機構

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

的城市小區衛生情況部門

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

其他的下基層醫疔安全衛生中介機構性支出

4.09

 

4.09

210

04

 

公用設施環衛

422.21

390.48

31.73

210

04

08

關鍵公用清潔服務的

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政性事業性單位名稱醫療管理

152.73

152.73

 

210

11

02

參公部門醫療保障

152.73

152.73

 

221

 

 

房產后勤保障花費

1.89

1.89

 

221

02

 

公寓房收入分配改革支出費用

1.89

1.89

 

221

02

01

房間公積金貸款

1.89

1.89

 

總金額

3396.86

2963.19

433.67

 


2018月度一般來說服務性費用財務補貼款通常總支出竣工決算表

  政府部門:上萬元

業務

累計

人費用

共公費用

國家經濟的分類

管理費用代碼

課程和科目公司名稱

301

 

很大打工族薪資好處收入支出

2963.09

2963.09

 

301

01

  基礎工資收入

402.94

402.94

 

301

02

  經費補貼金

199.57

199.57

 

301

03

  獎金稅

50.63

50.63

 

301

06

  膳食經濟補貼費

118.37

118.37

 

301

07

  工作績效工資收入

899.65

899.65

 

301

08

政府部門參公的單位基本上醫療保險金保險金費

453.93

453.93

 

301

09

職業的年金納費

89.02

89.02

 

301

10

勞務派遣人員通常整形保費納費

 

 

 

301

11

公務活動員醫藥補助金交費

 

 

 

301

12

別發展保障措施付費

 

 

 

301

13

住宅個人公積金

1.89

1.89

 

301

14

醫療服務費

152.73

152.73

 

301

99

  其它月福利待遇待遇費用

594.367

594.36

 

302

 

產品和工作教育支出

0.1

 

0.1

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  流程手續訂

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業操作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)服務費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務活動迎送費

 

 

 

302

18

  專用的用料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代為行業費

 

 

 

302

28

  企業工會接待費

 

 

 

302

29

  優惠費

0.1

 

0.1

302

31

  因公出行用車運轉維修費

 

 

 

302

39

  某個交通配套成本

 

 

 

302

40

  稅金及附帶資金

 

 

 

302

99

  某個物品和貼心服務費用

 

 

 

303

 

對個體和人家的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話補貼金

 

 

 

303

07

  整形費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

個農牧業種植補助

 

 

 

303

99

  另一個各人家庭關系生活的補貼撥出

 

 

 

310

 

資本投資性其他支出

 

 

 

310

02

  會議室機械設備購買

 

 

 

310

03

  專屬機器購買

 

 

 

310

07

  信息內容無線網絡及軟件下載置辦更新換代

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃采購

 

 

 

310

19

  另外公路交通輔助工具購買

 

 

 

310

22

  無形之中資產投資租賃費

 

 

 

310

99

  某個基金性收支

 

 

 

累計數

2963.19

2963.09

0.1

 


💧2018全年通常情況公用設施費用財務補貼款“三公”專項預備費及企事業單位正常運行專項預備費教育支出結算的時候表

公司:多萬元

平常共公預算表財政預算撥付“三公”專項資金

政府機關運營

接待費結算的時候數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

因公車輛使用置辦及啟動費

公務活動歡迎費

小計

公務接待車輛租賃

折舊費費

因公私家車

啟用費

概預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

預算表數

預算數

項目預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018季度縣政府性投資基金項目預算財政教育支出審批教育支出結算的時候表

公司:萬多

工程

累計

基礎開支

好項目其他支出

特點細分

題目商品代碼

課目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年股本資產負債事情表

 

 

的金額行業:千元

 

總數量

實際價值

今年初數

年初數

本年數

月底數

一、房產總計

——

——

2981.29

3117.89

   (一)進出財力

——

——

 885.50

726.83

   (二)進行固定股本

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

🅘                          平常國家公務私車

 

 

 

 

💜                          稽查值崗專車

 

 

 

 

꧟                          特殊正規專業技術用車的

 

 

 

 

🎐                          其它的租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

𝓡               4.其他穩定資源

——

——

976.14

1111.61

💖        減:總計折舊費用及減值籌備

——

——

 

 

   (三)長期性的資金

——

——

 

 

   (四)待建項目工程

——

——

 

 

   (五)隱形固定資產

——

——

 

 

🤡        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)別金融資產

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

 455.41

 283.46

三、凈資本預估合計

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、介紹北京市松江區石湖蕩鎮區域環境衛生服務的機構2018本年工資性支出結算的時候總體設計癥狀證明

傷害市松江區石湖蕩鎮社區精準服務中衛生監督精準服務中2018ౠ年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、相對于昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生防疫保障中間2018年末收入來源預算環境詳細說明

當年度🍌收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、有關滬市松江區石湖蕩鎮區域清潔服務項目核心2018月度支出費用竣工決算癥狀闡述

上年꧋支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、有關于深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦事處安全服務主2018全年不需要撥付工資支出費用總體布局情況表明

滬市松江區石湖蕩鎮特別衛生間提供服務管理中心2018🧸年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、對于濟南市松江區石湖蕩鎮居委會干凈衛生功能核心2018每年通常原因下共公費用預算財政結余捐款結余竣工決算原因詳細說明

(一)正常共同概預算財政資金審批費用預算整體來說狀況

濟南市松江區石湖蕩鎮街道辦環境衛生服務保障中心的2018𒉰年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)一樣 公眾費用預算財政廳付款結余部門預算框架實際情況

沈陽市松江區石湖蕩鎮社區醫療防疫衛生防疫服務機構2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)似的共同結算的時候財政部門撥付收支結算的時候關鍵原因

西安市松江區石湖蕩鎮特別公共衛生服務性中心的2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🅘、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2💞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3♌、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4𝔍、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5🐈、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6꧋、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7📖、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8👍、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9🔴、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、對于傷害市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生學服務重心2018年末一半公開竣工決算財政廳審批關鍵開支竣工決算情況發生闡述

傷害市松江區石湖蕩鎮片區環衛的服務心中2018🔯年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1✃、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

📖七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政預算付款收支部門預算總的的情況解釋。

廣州市松江區石湖蕩鎮社區服務項目站干凈服務項目重點2018𝔉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”專項經費財政部門撥付花費預算按照事情表明。

2018ꦺ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。♓因公車輛租賃加載保障收入支出0萬美金。2018年,武漢市松江區石湖蕩鎮片區健康服務于核心所屬的各預算表組織花費財政資金審批的因公小二租車存有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、相對于傷害市松江區石湖蕩鎮社區環境衛生環境衛生售后服務管理平臺局2018半年度人民政府性股票基金結算的時候財政資金審批花費結算的時候癥狀講解

⭕鄭州市松江區石湖蕩鎮特別衛生學服務中心點2018財政局年度無政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政局付款其他支出。

九、國有土地投資加盟預算表財務捐款情形解釋

൲重慶市松江區石湖蕩鎮社區服務項目中心局衛生情況服務項目中心局2018本年度無國有企業股權投資操作預算表不需要撥付花費。

十、的極為重要作用的前提說明書

(一)政府部門運動勞務費收支情況報告

北京市松江區石湖蕩鎮小區健康貼心服務中間2018年終無機物關執行事業費花費。

(二)人民政府選購經費支出的情況

武漢市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生學服務管理中心局2018😼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)小轎車、房產特定占現狀

武漢市松江區石湖蕩鎮居委衛生情況服務保障中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表工作績效維護前提

𒀰上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個❀,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

⛦一、民政資金廳支出捐款創收:指企業單位上全年從本級民政資金廳支出個部門達到的民政資金廳支出捐款,以及尋常共同概算民政資金廳支出捐款和政府機構性債卷概算民政資金廳支出捐款。

꧅二、教育事業發展納入來源:指教育事業發展企業開展銷售業務的專業銷售業務運動簡答輔佐運動擁有的納入來源。主要是是:醫療服務納入來源、貨品納入來源、各種納入來源等。

🦹三、運作收益:指教育事業企機關單位在專門業務員生活以至于外掛生活認知能力搞好非獨有賬務處理運作生活拿到的收益。

四、另外的創收:指公司的達成的除“財政資金付款創收”、“教育事業創收”、“管理創收”等其它的創收。

五、年終結轉和余額:意指上一年度暫未已完成、結轉到本年度按相關的指定堅持利用的錢財。

♓六、年初結轉和余額:指本每季度或過去每年決算規劃、因主客觀情況遭受變化無常沒有辦法按原第四季度計劃快速執行,需延期到過后每年按有關系法律法規依然用到的本金。

七、大體付出:指組織為保障措施平臺正常的平時運轉、實現平時上班目標而會發生的某項付出。

💫八、工程項目撥出:指機關單位為成功某一的行政性上班每日任務或事業進展進展總體目標,在差不多撥出認知能力會發生的貼心的售后服務撥出。

ꦇ九、銷售生產費用:指企業單位名稱在技術游戲營銷促銷活動及輔助的游戲營銷促銷活動本身深入開展非獨立的會計核算銷售生產游戲營銷促銷活動發生的費用。

🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

൲11、危險機關工作金費:指行政機關企自己事業計量單位和符合因公員法管理工作的自己事業企自己事業計量單位實用應該公共信息決算財政廳審批具體安排的關鍵費用開支 中的守則通用金費費用開支 。

 

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