東莞市松江區泖港鎮街道社區清潔服務質量中心點
2019全年預算
目 錄
一局部 北京市松江區泖港鎮社區網站清潔工作公司概貌
一、最主要的職責
二、學校設備
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資收入付出結算的時候總表
二、收錄結算的時候表
三、收支結算的時候表
四、財務撥付個人收入教育支出預算總表
五、基本公用設施概預算國庫付款經費支出部門預算表
六、首要公眾項目預算財政部門撥付首要撥出部門預算表
七、一般來說共同費用預算財政部門審批“三公”專項接待費及市直機關自動運行專項接待費教育支出預算表
八、政府部門性新基金結算的時候財政局審批撥出結算的時候表
九、房產流動負債癥狀表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四、大部分 詞釋意
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、注意職責
𒆙泖港鎮區域網站的貼心安全服務重點衛生管理間情況監督的貼心安全服務重點是一種所集區域醫療器械機購情況、防止、保健養生、復健、衛生管理間情況教導和工作中計劃生小孩技術設備指導性為立體式的基層醫院區域網站的貼心安全服務重點區域醫療器械機購情況衛生管理間情況監督的貼心安全服務機購。重點隸屬于松江區南部地區,南鄰金深山區朱涇鎮,重點負責著泖港鎮的大致區域醫療器械機購情況、公用衛生管理間情況監督和區域網站的貼心安全服務重點衛生管理間情況監督的貼心安全服務工作中。
二、機購布置
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個結構設置結構,包涵:ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年工資收入收入支出竣工決算總表
計量單位:萬塊
納入 |
花費 |
||
內容 |
竣工決算數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、平常公開工程預算財政廳捐款薪資收入 |
4819.34 |
一、一半公眾服務性教育支出 |
|
二、市政府性股票基金概算不需要付款收入來源 |
|
二、外交史費用 |
|
三、領導補貼申請書利潤 |
|
三、國防安全收入支出 |
|
四、參公收入水平 |
5193.34 |
四、服務性穩定付出 |
|
五、生意盈利 |
|
五、幼小銜接費用支出 |
6.72 |
六、附加工作單位繳納年收入 |
|
六、實驗新技術其他支出 |
|
七、某個薪資 |
99.66 |
七、特色文化出境游體育類與影視文化付出 |
|
|
|
八、中國社會確保和就業率開支 |
538.36 |
|
|
九、衛生監督綠色開支 |
9003.94 |
|
|
十、節電生態環保花費 |
|
|
|
11、成鄉居委會經費支出 |
|
|
|
第十二、農業水教育支出 |
|
|
|
十五、交通管理車輛運輸結余 |
|
|
|
十四、資源勘察資訊等總支出 |
|
|
|
第十六、商業性安全夜場服務等其他支出 |
|
|
|
第十六、金融投資性支出 |
|
|
|
十八、捐助許多國家其他支出 |
|
|
|
十七、當然市場淺海天氣等撥出 |
|
|
|
十八、個人住房有效保障結余 |
144.48 |
|
|
第二十、調味品廢舊物資保障收入支出 |
|
|
|
二十一月、自然災害生物防治及應急安全管理安全管理花費 |
|
|
|
二12、某些花費 |
|
本年度營收自動求和 |
10112.34 |
上年其他支出合計數 |
9693.51 |
用事業上的債券挽回出入差額 |
|
節余重新分配 |
414.59 |
年終結轉和節余 |
|
月底結轉和節余 |
4.24 |
總結 |
10112.34 |
累計 |
10112.34 |
2019全年度利潤結算的時候表
標準:億元
大型項目 |
上年收益自動求和 |
財政局撥付薪資 |
上級領導補貼政策收入來源 |
事業上效益 |
管理納入 |
附屬醫院行業上交利潤 |
各種創收 |
||||
功能分類 |
學科品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10112.34 |
4819.34 |
|
5193.34 |
|
|
99.66 |
|
205 |
|
|
學校撥出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及培訓課程 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓撥出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會得到保障和找工作撥出 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業政府部門離辭職 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業計量單位離離休 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業事業心企業差不多健康養老商業保險交費教育支出 |
360.02 |
|
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關視野組織職業類型年金交費費用支出 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫身心健康支出費用 |
9422.77 |
4489.79 |
|
4833.32 |
|
|
99.66 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療管理安全學校 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市小區衛生管理平臺 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生間 |
1016.41 |
816.31 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
08 |
大多公共信息衛生管理服務保障 |
1006.71 |
806.61 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故服務性衛生間專業 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的企業單位醫療服務 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公廠家診療 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產質量保障其他支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革方案性支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
2019一年度收入支出部門預算表
基層單位:上萬元
投資項目 |
上年撥出累計數 |
基礎其他支出 |
投資項目花費 |
上交上級部門教育支出 |
生產經營經費支出 |
對附設基層單位補貼費收入支出 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9693.51 |
9273.74 |
419.77 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學總支出 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
深造及培訓班 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教學結余 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界擔保和工作收支 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理參公院校離退體 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離退體 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關工作單位人事工作單位基本上健康養老保費納費收入支出 |
360.02 |
360.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政企業單位事業上企業單位職業年金網上繳費其他支出 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛安全健康收入支出 |
9003.94 |
8590.89 |
413.05 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療管理衛生學公司 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區服務站公共衛生組織機構 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
820.40 |
777.00 |
43.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公益性安全服務管理 |
810.70 |
777.00 |
33.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大公眾干凈衛生專項計劃 |
9.70 |
|
9.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業基層單位基層單位醫學 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展單位名稱醫遼 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房擔保總支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革經費支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019第四季度財政預算捐款創收總支出部門預算總表
計量單位:萬是
薪資收入 |
付出 |
||||
項目流程 |
預算數 |
的項目 |
自動求和 |
似的公益性估算財政預算捐款 |
中央政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政局審批 |
一、基本上公共服務國庫預算國庫審批 |
4819.34 |
一、一樣 共公服務質量性支出 |
|
|
|
二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政局審批 |
|
二、外交史撥出 |
|
|
|
|
|
三、民防付出 |
|
|
|
|
|
四、公益性防護費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學付出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
六、完美方法撥出 |
|
|
|
|
|
七、和旅游文化活動教育與傳煤其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保障措施和專業教育教育支出 |
178.34 |
178.34 |
|
|
|
九、清潔衛生建康收支 |
4485.55 |
4485.55 |
|
|
|
十、高效環保標準開支 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域社區服務中心開支 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、鐵路道路交通車經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘察企業信息等花費 |
|
|
|
|
|
第十、業務產品業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、經融結余 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶相關地花費 |
|
|
|
|
|
18、大自然市場浮游生物氣象預報等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間擔保撥出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
20、糧油加工材料物資產出撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性有效預防及急救管理制度其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、同一經費支出 |
|
|
|
年初使收入加總 |
4819.34 |
上年收支累計數 |
4815.09 |
4815.09 |
|
年末財政預算付款結轉和余額 |
|
年底財政資金審批結轉和余額 |
4.24 |
4.24 |
|
一、普通公用設施預算表國庫捐款 |
|
|
|
|
|
二、國家性債券項目預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4819.34 |
合計 |
4819.34 |
4819.34 |
|
2019年尋常公共性概算財政預算審批花費結算的時候表
政府部門:萬元左右
項目流程 |
自動求和 |
總體支出費用 |
工作收支 |
|||
基本功能分為 專業科目商品代碼 |
課程和科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接結余 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
|
進修學校及指導 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
03 |
專業培訓收支 |
6.72 |
|
6.72 |
208 |
|
|
社會上有效保障和工作花費 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
|
行政部門工作企業離退職 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的計量單位離退休工資 |
15.14 |
15.14 |
|
208 |
05 |
06 |
機關行業事業心行業事業年金繳納費用 |
163.20 |
163.20 |
|
210 |
|
|
環保良好收支 |
4485.55 |
4072.50 |
413.05 |
210 |
03 |
|
基層人員診療安全衛生單位 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務站健康學校 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
04 |
|
公益性環保 |
816.31 |
772.91 |
43.40 |
210 |
04 |
08 |
大致公開環保服務于 |
806.61 |
772.91 |
33.70 |
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公共服務食品衛生自查自糾 |
9.70 |
|
9.70 |
221 |
|
|
房屋維護其他支出 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革開支 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
144.48 |
144.48 |
|
總金額 |
4815.09 |
4395.32 |
419.77 |
2019年終通常情況下公開概預算財政資金補貼款核心費用預算表
行業:十萬
建設項目 |
合計數 |
人群勞務費 |
通用資金 |
||
城市發展分級 科目必編號規則 |
幾個會計科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資員工福利總支出 |
4143.78 |
4143.78 |
|
301 |
01 |
大體底薪 |
645.71 |
645.71 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
231.09 |
231.09 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
185.48 |
185.48 |
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
1458.86 |
1458.86 |
|
301 |
08 |
行業創業行業主要社會養老穩妥繳納 |
|
|
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納 |
163.20 |
163.20 |
|
301 |
10 |
工作人員基本上醫療器械人壽保險網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫疔津貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會性的保障交費 |
35.20 |
35.20 |
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一工薪福利福利費用支出 |
1279.75 |
1279.75 |
|
302 |
|
商品銷售和的服務性支出 |
241.38 |
|
241.38 |
302 |
01 |
工作費 |
1.39 |
|
1.39 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
2.40 |
|
2.40 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
2.54 |
|
2.54 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安方法費 |
66.50 |
|
66.50 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
0.57 |
|
0.57 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱建材費 |
98.87 |
|
98.87 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
35.65 |
|
35.65 |
302 |
31 |
因公出行用車啟用系統維護費 |
3.93 |
|
3.93 |
302 |
39 |
相關交行花費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
40 |
稅金及增添花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
任何商品種類和服務培訓付出 |
26.53 |
|
26.53 |
303 |
|
對自身和家中的補貼金 |
8.55 |
8.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
6.61 |
6.61 |
|
303 |
05 |
家庭生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人林果生產制造補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對自己的和普通家庭的補助金 |
1.94 |
1.94 |
|
310 |
|
資源性收支 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
02 |
企業辦公設施設備新購 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
03 |
專業化儀器折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息手機網絡及平臺購置費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私家車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
許多鐵路交通方式購入 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和成列品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資金購買 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資本管理性經費支出 |
|
|
|
總計 |
4395.32 |
4152.33 |
242.99 |
2019本年尋常通用預算表民政捐款“三公”資金投入及工商登記運轉資金投入其他支出部門預算表
機關單位:余萬元
尋常公共服務估算財政部門撥付“三公”資金投入 |
部門操作 預備費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待買車添置及運營費 |
國家公務接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行用車 購進費 |
因公出行用車 使用費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
2019年政府部性貨幣基金預算財政廳補貼款其他支出預算表
企業:70萬
建設項目 |
總計 |
根本性支出 |
產品性支出 |
|||
功能表類型 會計科目代碼 |
課目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中股權欠債前提表 |
||||
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資金額單位名稱:萬美金 |
||
|
用戶 |
顏值 |
||
期初數 |
年尾數 |
月初數 |
年底數 |
|
一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
3671.76 |
4094.16 |
(一)進出金融資產 |
—— |
—— |
2309.20 |
2708.16 |
(二)規定資源 |
—— |
—— |
3042.12 |
3238.73 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
🦄 2.通用版機器(臺/套/輛) |
923 |
1031 |
551.67 |
677.34 |
🌳 在當中:(1)該車輛(輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
♍ 通常國家公務私家車 |
|
|
|
|
ꦯ 監察值勤出行用車 |
|
|
|
|
🤡 獨特的靠譜的技術小二租車 |
|
|
|
|
𒀰 別車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
537 |
559 |
1301.10 |
1410.28 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.80 |
159.80 |
ꩵ 4.其他穩定固定資金 |
—— |
—— |
185.55 |
147.31 |
𒊎 減:當年度計提折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
1679.57 |
1873.79 |
(三)暫時股權質押成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期的國債股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型金融資產 |
—— |
—— |
|
21.79 |
𝔉 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
0.73 |
(七)的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計數 |
—— |
—— |
379.98 |
555.46 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
3291.77 |
3538.69 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、介紹佛山市松江區泖港鎮街道社區干凈衛生的服務基地2019年終薪水費用預算整體前提反映
東莞市松江區泖港鎮街道社區衛生售后服務防疫售后服務機構2019🧸年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、對于傷害市松江區泖港鎮社區貼心服務站安全衛生貼心服務辦公室的2019一年度使收入竣工決算情況發生情況說明書
年初ཧ收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。
三、對于成都市松江區泖港鎮街道辦事處健康的服務管理中心2019半年度費用支出 預算現象說
本年度⛄支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。
四、有關廣州市松江區泖港鎮社區居委會衛生情況服務基地2019半年度財政預算付款純收入收入支出總體性現象就說明
重慶市松江區泖港鎮社區網站環衛服務的中心點2019🐠年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
五、管于西安市市松江區泖港鎮居委衛生防疫功能心中2019年終一樣公眾概算財務付款費用支出 預算情況下請示報告
(一)一樣 公開工程預算財政資金付款撥出預算總體設計時候
鄭州市松江區泖港鎮平臺環保功能中心點2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
(二)通常公開費用財政付出補貼款付出結算的時候格局情況發生
東莞市松江區泖港鎮街道環衛服務項目重心2019🌞年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。
(三)通常公共服務部門預算財政部門補貼款經費支出部門預算按照現狀
沈陽市松江區泖港鎮居委安全售后服務公司2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:
1🉐、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。
2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。
3💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4𓂃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5𓄧、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6ꦛ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。
7😼、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、關于幼兒園天津市松江區泖港鎮街道辦事處安全服務項目主2019全年度一半共公成本預算不需要付款一般花費部門預算癥狀表示
成都市松江區泖港鎮社區干凈衛生干凈衛生貼心服務學校2019💙年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:
1💝、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。
2🔯、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費
4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。
🍎七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入國庫撥付費用支出 結算的時候總體性問題說明怎么寫。
武漢市松江區泖港鎮區域安全服務平臺2019🦄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。
(二)“三公”資金投入財政資金審批撥出竣工決算重要狀況說明書。
2019𒈔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費網站內容還包括無。
2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🧔公務活動使用車行駛保護支出費用3.93百萬元。基本用以汽車用油、維護保養、保險金等。2019年,滬市松江區泖港鎮區域食品衛生售后服務中間開銷民政付款的公務接待出行保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、有關天津市松江區泖港鎮社區服務項目中心的衛生監督服務項目中心的2019年末鎮政府性理財產品預算表財政廳捐款撥出部門預算情形反映
ꦉ東莞市松江區泖港鎮平臺衛生監督服務管理基地2019年度目標無國家性股票基金成本預算國庫撥付教育支出。
九、國家金融資本自主經營預算表不需要補貼款原因請示報告
西安市松江區泖港鎮區域環境衛生服務的咨詢中心2019財政性年度無國企基金生產費用財政性捐款付出。
十、其余更重要法定程序的情況發生介紹
(一)政府部門行駛預備費費用支出 的情況
天津市松江區泖港鎮小區環保工作主2019一年度硅化物關程序運行經費收支收支。
(二)國家采購計劃總支出現狀
濟南市𓂃松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。
(三)車子、房層特種使用具體情況
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算工作績效安全管理時候
𒀰上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🍨一、民政行政部門撥付盈利:指單位名稱本每年度從本級民政行政部門行政部門擁有的民政行政部門撥付,有正常共公費用費用預算民政行政部門撥付和以政府性基金投資費用費用預算民政行政部門撥付。
二、衛生事業上效益:指衛生事業上政府部門積極開展專業化項目過程舉例說明配套過程獲取的效益。
🎃三、運營收錄:指事業有成院校在專業技術銷售行動以及其輔助軟件行動后開始非自由結轉運營行動爭取的收錄。
♍四、某個使收錄:指廠家達成的除“國庫付款使收錄”、“自己事業使收錄”、“運營使收錄”等之外的使收錄。
五、年初結轉和節余:意指上一年度無法成功完成、結轉到年初按關與約定再使用的的流動資金。
😼六、年初結轉和余額:指本本期或原來本年概算讓、因理性具體條件的發生影響不可按原打算實現,需卡頓到已后本年按有關于規范持續在使用的財政資金。
七、一般收入花費:指廠家為安全保障公司正常情況下旋轉、搞定此外生活中工做人物而產生的幾項收入花費。
꧑八、品牌花費:指基層單位為完工其他的行政訴訟運轉任何或事業上的趨勢要求,在常規花費之下的發生的多種花費。
🦂九、經驗費用:指行業工作單位在專注過程內容及輔助工具過程內容外面深入推進非單獨折算經驗過程內容會出現的費用。
💛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ܫ五一、財政局機關運營預備費:指財政局方和操作公務接待員法管控的參公方便用常見公共信息費用預算財政局撥付制定計劃的根本結余中的每天公供預備費結余。