天津市松江區泖港鎮特別環衛安全服務機構
2018當年度部分預算
目 錄
第一點部份 廣州市松江區泖港鎮特別清潔服務質量中心點簡況
一、主要是權責
二、部門制定
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資收入支出費用竣工決算總表
二、工資收入結算的時候表
三、其他支出部門預算表
四、財政預算捐款利潤收支竣工決算總表
五、一樣 公益性預結算的時候財政廳撥付收入支出結算的時候表
六、應該公共服務預算表民政補貼款基礎總支出預算表
七、通常公共服務項目預算國庫審批“三公”資金預算及機構運動資金預算收入支出竣工決算表
八、政府部性理財產品項目預算財務審批收支預算表
九、股本欠債條件表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五一些 詞解答
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要工作職責
🧜泖港鎮片區安全環境安全提供精準服務性平臺是一種所集診療、怎樣預防、保建、康復護理、健康生活學校和年度計劃計劃生育工作上技術應用指點為整體的群眾片區診療安全環境安全提供精準服務性設備。平臺座落在松江區西南部,南鄰金山里朱涇鎮,平臺承擔者著泖港鎮的基本性診療、公眾安全環境安全和片區安全環境安全提供精準服務性工作上。
二、組織 使用
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設學校,例如:ꩲ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年度目標利潤經費支出竣工決算總表
工作單位:萬
薪資 |
其他支出 |
||
新項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
竣工決算數 |
一、財務捐款薪水 |
3,991.47 |
一、基本通用服務保障教育支出 |
|
中僅:鎮政府性資金成本預算國庫補貼款 |
|
二、外交活動總支出 |
|
二、上一級補貼政策工資 |
|
三、中國國防性支出 |
|
三、行業年收入 |
4,715.75 |
四、公共服務的安全費用 |
|
四、經驗薪資 |
|
五、基礎教育付出 |
5.32 |
五、付屬的單位上交國家工資收入 |
|
六、科學方法方法費用 |
|
六、許多工資 |
405.80 |
七、文化產業體育教育與新傳媒教育支出 |
|
|
|
八、社交服務保障和專業教育花費 |
26.97 |
|
|
九、整形衛生學與預計生孩子花費 |
9,079.37 |
|
|
十、節省優質教育支出 |
|
|
|
11、城鄉一體化社區服務站教育支出 |
|
|
|
12、農林業水經費支出 |
|
|
|
十五、路網搬家花費 |
|
|
|
十四、自然資源勘測數據信息等收入支出 |
|
|
|
第十六、商業保障保障業等費用 |
|
|
|
十五、風險管控費用 |
|
|
|
二十七、扶持的中北部其他支出 |
|
|
|
十七、國土局海域氣象臺等支出費用 |
|
|
|
黨的十九、住宅安全保障支出費用 |
5.26 |
|
|
三十五、調味品應急物資貯備付出 |
|
|
|
二五一、其它總支出 |
|
年初薪資收入預估合計 |
9,113.02 |
年初結余自動求和 |
9,116.92 |
用事業上的債券補救開支差額 |
116.59 |
盈余分銷 |
116.89 |
年末結轉和節余 |
4.20 |
半年度結轉和節余 |
|
共計 |
9,233.81 |
累計 |
9,233.81 |
2018年末利潤結算的時候表
部門:萬美金
的項目 |
年初年收入累計 |
財政部門補貼款年收入 |
領導補助費年收入 |
衛生事業利潤 |
經營的收益 |
復屬基層單位上交國家年收入 |
的效益 |
||||
功能分類 |
管理費用稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
教育輔導總支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
規陪及培訓課 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
學習付出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
的社會保障制度措施和人才需求結余 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
政府部門創業計量單位離退休工資 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
視野企公務員離退居二線 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業的單位的單位基本性醫養穩定繳納費用支出費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
部門企業機關單位事業年金納費收支 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫遼衛生間與計劃書懷孕收入支出 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
基本治療公共衛生醫療機構 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
省份街道辦事處清潔衛生單位 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
其他表層治療健康組織 開支 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
服務性清潔 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共性衛生防疫產品 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事務企事編名稱醫療服務 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
創業部門醫遼 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
自建房質量保障收入支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改變結余 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年總支出預算表
企業單位:萬的大寫
工程項目 |
上年花費自動求和 |
最基本結余 |
新項目總支出 |
上交上司花費 |
營業付出 |
對其他企業單位補貼申請書花費 |
||||
功能分類 |
課程英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓收支 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
規陪及課程培訓 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
陪訓收支 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會存在得到保障和就業形勢結余 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展標準離退休年齡 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
創業單位名稱離退職 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
的單位創業的單位主要社區養老險行業付費費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機構工作的單位職業角色年金手機繳費性支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫藥衛生防疫與工作方案生殖收支 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療服務清潔衛生組織 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區服務站環境衛生組織機構 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
某些基成醫療保障健康醫院支出費用 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生間 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共信息干凈衛生服務管理 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
財政企業政府部門醫學 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業工作單位診療 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房產切實保障經費支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革開支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018半年度不需要捐款薪資收入支出部門預算總表
企業:萬的大寫
凈收入 |
教育支出 |
||||
工作 |
竣工決算數 |
工作 |
合計數 |
基本公眾成本預算財政資金付款 |
以政府性投資基金成本預算不需要撥付 |
一、一樣 公益性成本預算國庫捐款 |
3,991.47 |
一、一般來說公共信息功能支出費用 |
|
|
|
二、政府部性投資基金費用民政付款 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、防御支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施應急費用支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育支出費用 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、科學性技木結余 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育教育與傳媒業收支 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟維護和擇業教育支出 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫遼環保與記劃生孕其他支出 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、高效環境收入支出 |
|
|
|
|
|
11、成鄉街道開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水性支出 |
|
|
|
|
|
十五、城市交通搬家收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘查相關信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十、行業貼心制造業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助的東北部收入支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海底形象等總支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅切實保障結余 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
20、糧油加工物資供應自給率教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、的費用支出 |
|
|
|
本年度工資收入總金額 |
3,991.47 |
本年度開支預估合計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
本年財政性捐款結轉和節余 |
|
半年度民政捐款結轉和余額 |
|
|
|
普遍公共信息決算財務審批 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性基金投資概算財務付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3,991.47 |
累計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018年度目標通常情況公用設施預算表財政預算付款性支出竣工決算表
方:萬美金
投資項目 |
自動求和 |
核心收入支出 |
產品支出費用 |
|||
性能進行分類 課程打碼 |
專業科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓性支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
進修生及學習培訓 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
技術培訓教育支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
社會化后勤保障和就業創業費用 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業有成企企業離退體 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
危險機關事業性基層單位主要醫養保障繳納費用費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
工商登記工作政府部門職業年金付費結余 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫用干凈與記劃生肓收入支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基層人員社區衛生系統防疫中介機構 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
都市社區健康健康裝置 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
其他群眾醫院衛生監督系統費用支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公共性衛生間 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
大多公共業務環境衛生業務 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政部門事業標準醫療管理 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
企業計量單位醫學 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
往房質量保障收支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
個人住房改革方案撥出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
預估合計 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018季度通常公用工程預算財政預算審批常規總支出部門預算表
標準:萬塊
項目流程 |
合計數 |
工作員事業費 |
公共接待費 |
||
社會經濟分類管理 項目數字 |
幾個會計科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪社會福利費用 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
總體很大打工族薪資 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助款費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
效績公司 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
部門事業心機構根本頤養人身險費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
的職業年金付費 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
員工基本上治療保險費用繳納費用 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
公務接待員整形補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會上安全保障交款 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的薪水福利微信收入支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和精準服務費用支出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用材質費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動出行用車運轉養護費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
某個交通運輸材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
別設備和安全服務付出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和普通家庭的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我林果業種植貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
其他每個人和家族的補貼金開支 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公儀器購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具儀器租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據在線及平臺購入更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其余道路軟件工具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無型凈資產購入 |
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|
|
310 |
99 |
其他投資性其他支出 |
|
|
|
預估合計 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
🌃2018第四季度一般的公共信息項目預算財政預算捐款“三公”專項資金及機關事業單位加載專項資金收入支出竣工決算表
方:百萬元
常見公共服務預算表財務補貼款“三公”接待費 |
市直機關加載 專項經費結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待出行用車新購及加載費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 新購費 |
公務活動專車 運動費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018本年政府辦公室性投資基金結算的時候財政廳審批開支結算的時候表
機構:多萬元
業務 |
累計數 |
首要支出費用 |
投資項目花費 |
|||
功用進行分類 學科打碼 |
專業科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度股本負債率問題表 |
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|
|
稅額組織:萬塊 |
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|
次數 |
作用 |
||
年末數 |
半年度數 |
年終數 |
年底數 |
|
一、金融資產加總 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)分子運動凈資產 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)調整資本 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
🃏 通常情況下公務接待用車的 |
|
|
|
|
🌼 聯合執法執勤點出行用車 |
|
|
|
|
ಞ 特殊工種靠譜技能租車 |
|
|
|
|
⛦ 其他車輛租賃 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
ඣ 4.別穩定固定資產原值 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
🤪 減:總共使用折舊費用及減值準備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形財產 |
—— |
—— |
|
|
𝓡 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈資產投資累計數 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關深圳市松江區泖港鎮社區安全安全服務的主2018季度利潤收支結算的時候綜合性問題闡述
東莞市松江區泖港鎮街道辦食品衛生服務培訓公司2018ꦰ年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,診所檢查接待量比去年提升,醫療藥品等公共接待費提升。
二、針對重慶市松江區泖港鎮社群衛生管理售后服務學校2018年個人收入預算現狀反映
本年度🧔收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、對傷害市松江區泖港鎮街道公共衛生服務學校2018年中支出費用部門預算實際情況反映
本年度💃支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、至于西安市松江區泖港鎮街道辦事處衛生管理服務保障基地2018財政廳年度財政廳補貼款個人收入收入支出整體來說情況發生說
傷害市松江區泖港鎮居委會清潔衛生服務于基地2018🃏年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、管于蘇州市松江區泖港鎮社群衛生情況服務培訓咨詢中心2018月度常見公共性預算表財政預算付款撥出結算的時候現象證明
(一)般公用設施竣工決算財政資金捐款收支竣工決算綜合狀況
西安市松江區泖港鎮街道辦衛生情況售后服務重心2018♈年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)般公共信息概算民政審批花費部門預算結構設計現狀
蘇州市松江區泖港鎮街道社區衛生產品情況產品中2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)通常情形下通用財政預算預算財政預算捐款其他支出部門預算具體的情形
滬市松江區泖港鎮片區衛生情況服務質量中2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🥀、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2♚、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3𒆙、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🤡、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5♑、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6𒁃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7🏅、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
𝓀七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門審批費用支出 結算的時候綜合性原因代表。
廣州市松江區泖港鎮小區安全保障核心2018🐎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018ꦇ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”金費財政資金審批費用竣工決算到底現狀就說明。
2018🥂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🐟公務接待專用車加載系統維護總支出1.65余萬元。主要的廣泛用于小車柴油檢修穩妥等。2018年,上海市松江區泖港鎮社區居委會安全服務管理中心的支出民政審批的因公用車的保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關羽西安市松江區泖港鎮社群衛生學服務質量學校2018年度目標區政府性投資基金項目預算財政局捐款開支竣工決算現狀闡明
ꦿ武漢市松江區泖港鎮街道辦事處清潔工作平臺2018一年度無地方政府性基金投資項目預算財政部門付款開支。
九、國有化投資者營運決算財政廳捐款前提說
🧸廣州市松江區泖港鎮居委環境衛生服務管理中心的2018半年度無國有化投資者管理項目預算財政預算撥付經費支出。
十、別很重要重大事項的狀況詳細說明
(一)企事業單位工作資金投入收入支出現狀
武漢市松江區泖港鎮社區清潔清潔功能重點2018每年三聚氰胺樹脂關行駛經費預算其他支出。
(二)人民政府選購經費支出情況下
鄭州市松江區泖港鎮社區產品基地環境衛生產品基地2018ꦓ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018🔴年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、快裝獨特占有癥狀
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算考核標準化管理前提
ꩲ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年終深入開展的績效考評如何評價工程6個🐠,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𝄹一、國庫個部門局撥付收錄:指行業上年度目標從本級國庫個部門局個部門具有的國庫個部門局撥付,比如應該公共信息項目費用國庫個部門局撥付和地方政府性新基金項目費用國庫個部門局撥付。
꧋二、事業個人盈利:指事業部門做專門業務員營銷活動內容還有其輔助器營銷活動內容拿得的個人盈利。首要是:整形個人盈利、公共服務安全衛生個人盈利等。
꧃三、銷售薪資創收:指事業發展工作單位在職業 行業游戲活動內容形式簡答輔助的游戲活動內容形式后開展業務非獨有歸集銷售游戲活動內容形式確認的薪資創收。
ꦆ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、今年初結轉和節余:就是指當年度尚無提交、結轉到上年按有關的信息法律法規再選擇的項目資金。
🐽六、半年中結轉和節余:指年初度或以上年中費用確定、因事實標準發生了轉化時未按原計劃方案實現,需推遲了到今后年中按相關的規則堅持動用的錢。
七、基本的花費:指機關單位為有效保障了設備普通啟動、完全定期事情日常任務而造成的各種花費。
🅷八、活動收入花費:指院校為完整其他的行政性工作上任何或事業單位快速發展方向,在常規收入花費外發生的某項收入花費。
ꦍ九、營運撥出費用:指教育事業政府部門在非常專業過程組織及輔助制作過程組織以外開設非自主歸集營運過程組織突發的撥出費用。
♊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♊五一、機構進行金費撥出:指行政部門企業企業和符合公務接待員法管控的事業企業企業便用一樣 公共性費用預算財政撥出付款具體安排的大體撥出中的每天的通用金費撥出撥出。