傷害市松江區小常州鎮社區精準服務部點健康精準服務部點
2019本年度竣工決算
目 錄
首大部分 滬市松江區小常州鎮區域環衛保障服務網站情況
一、主要是主要職責
二、機購快速設置
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資結余預算總表
二、收錄部門預算表
三、其他支出預算表
四、民政捐款收入來源收入支出結算的時候總表
五、似的公共服務工程預算財政結余審批結余竣工決算表
六、一半通用不需要預算不需要撥付大體付出預算表
七、般公開預算表財政部門撥付“三公”接待費及政府部門啟用接待費費用部門預算表
八、區政府性資金項目預算財政部門補貼款費用結算的時候表
九、凈資產流動負債狀態表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四部件 專有名詞詮釋
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、基本職能作用
♐重慶市松江區小南通鎮街道清潔產品咨詢中心是重慶市松江區清潔鍵康理事會會領導的干部群眾醫疔清潔平臺。首要崗位職責屬于承擔連帶責任小南通中北部眾多大家干部群眾大多醫疔產品及共公清潔產品。
二、組織機構設有
✃上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
⭕第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年度效益結余預算總表
企業單位:億元
收益 |
撥出 |
||
產品 |
竣工決算數 |
大型項目 |
竣工決算數 |
一、一半公開工程預算財政局補貼款收錄 |
3601.53 |
一、應該公共信息服務的開支 |
|
二、相關部門性理財產品估算財政性審批效益 |
|
二、國際關系花費 |
|
三、上級領導補助款創收 |
|
三、飲水機收入支出 |
|
四、視野創收 |
5267.41 |
四、公共性健康撥出 |
|
五、自主經營個人收入 |
|
五、培養費用支出 |
|
六、其他院校上交盈利 |
|
六、科學性枝術經費支出 |
|
七、許多營收 |
234.16 |
七、文化藝術度假旅行田徑與影視傳媒撥出 |
|
|
|
八、時代保險和就業的其他支出 |
434.29 |
|
|
九、環保鍵康總支出 |
7756.24 |
|
|
十、節能降耗低能耗開支 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌片區開支 |
|
|
|
第十二、農業水結余 |
|
|
|
13、道路交通管理配送花費 |
|
|
|
十四、物資勘查資訊等開支 |
|
|
|
十四、商業性的精準第三產業等開支 |
|
|
|
第十五、金融創新性支出 |
|
|
|
十二、捐助其他省市開支 |
|
|
|
二十、生態成本海洋能氣象學等撥出 |
|
|
|
黨的十九、住宅的保障費用 |
117.03 |
|
|
二十五、油糧工程設備與物資的自給率總支出 |
|
|
|
二十一月、災情防治法及應急預案維護費用 |
|
|
|
二十三、任何結余 |
|
上年收錄累計 |
9103.10 |
當年度開支合計數 |
8307.56 |
用工作投資基金擬補出入差額 |
|
盈余配置 |
749.52 |
年末結轉和余額 |
177.27 |
年尾結轉和節余 |
223.29 |
合計 |
9280.37 |
總共 |
9280.37 |
2019本年薪資竣工決算表
政府部門:萬元左右
活動 |
本年度盈利加總 |
財政支出審批利潤 |
上家補貼費收入來源 |
人事純收入 |
企業經營創收 |
復屬部門上交國家年收入 |
某些收入水平 |
||||
功能分類 |
科目必命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社會上保證和就業率經費支出 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業發展標準離退休年齡 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業部門離退休年齡 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關人事廠家幾乎社區養老人身險繳納花費 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關自己事業計量單位新職業年金納費費用支出 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生營養健康收入支出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫治清潔衛生單位 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道社區清潔衛生醫院 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性工作性安全衛生工作 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展工作單位治療 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野廠家醫用 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障措施費用支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革撥出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019本年開支竣工決算表
公司:億元
該項目 |
年初費用支出 累計 |
總體經費支出 |
頂目花費 |
上交上一級付出 |
銷售收支 |
對附屬的單位補助費收入支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交服務保障和求業花費 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業機關單位離辭職 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企事業單位編制離退休工資 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企教育事業企業教育事業企業常規養老安全安全網上繳費收入支出 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業企企業企業企企業新職業年金繳納撥出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈安全健康結余 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫用清潔衛生平臺 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市居委衛生學公司 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用健康 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公益性環保服務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業發展方醫治 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業醫療衛生 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保駕護航總支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房收入分配改革付出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019半年度財政廳付款薪資收入經費支出部門預算總表
企業單位:萬
效益 |
結余 |
||||
投資項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
自動求和 |
似的公共性成本預算不需要捐款 |
人民政府性貨幣基金費用預算民政補貼款 |
一、一般來說服務性項目預算財政預算補貼款 |
3601.53 |
一、大部分共公服務項目收支 |
|
|
|
二、部門性債券概預算財政局捐款 |
|
二、外交活動花費 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事付出 |
|
|
|
|
|
四、公益性可靠總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓開支 |
|
|
|
|
|
六、科學的高技術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術市場球場與媒體其他支出 |
|
|
|
|
|
八、世界有保障和就業前景費用 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、衛生情況衛生費用 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、發展綠色環保型環保型教育支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村平臺其他支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通管理輸送開支 |
|
|
|
|
|
十四、產品地質勘察問題等花費 |
|
|
|
|
|
第十三、金融業服務性業等費用支出 |
|
|
|
|
|
16、互聯網金融總支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持另一地段經費支出 |
|
|
|
|
|
18、理所當然能源海底形象等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、房間保障措施教育支出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
二十五、調味品武器裝備儲備庫費用 |
|
|
|
|
|
二五一、災害性消滅及應及工作管理教育支出 |
|
|
|
|
|
二12、其余支出費用 |
|
|
|
上年納入預估合計 |
3601.53 |
上年其他支出加總 |
3601.53 |
3601.53 |
|
期初財政性付款結轉和節余 |
|
歲末財政局撥付結轉和盈余 |
|
|
|
一、常見公眾決算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性基金投資概預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3601.53 |
總結 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019季度正常通用財政撥出預算財政撥出捐款撥出預算表
計量單位:萬美元
新項目 |
累計數 |
關鍵教育支出 |
的項目費用 |
|||
功用等級分類 課目商品代碼 |
課程和科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性的保障和就業率收入支出 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業心院校離養老金 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
事業機關單位離辭職 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業人事企業職業分析年金交費總支出 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
清潔衛生健康的支出費用 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
基成醫學干凈衛生企業 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
大城市社區居委會衛生監督設備 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
通常功能性衛生監督功能 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
政府部門創業組織醫療保障 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
創業標準醫療保健 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
公寓房得到保障其他支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
公房轉型費用 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
累計 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019一年度常見服務性費用民政審批基礎結余預算表
廠家:萬塊人民幣
樓盤 |
總計 |
成員接待費 |
通用費用 |
||
條件分類整理 幾個會計科目簡碼 |
課程各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇最新福利收入支出 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
通常年終獎金 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
業績考核公司 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
市直機關事業心計量單位一般養老生活保險公司手機繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
工作年金交款 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
教工基本的醫用保障網上繳費 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
國家事業編整形補助款付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會中后勤保障付費 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
社區醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的月薪福利金付出 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
商品價格和的服務花費 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦公費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
印廠費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
聯系費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
電價 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業安全管理公司安全服務費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
出差費 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公回國(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化相關工費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
委派保險業務費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
總工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
因公公務車運營維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一道路交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除價格 |
|
|
|
302 |
99 |
一些淘寶產品和服務管理其他支出 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對小編家庭關系式的補貼金 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
個體占農業的大部分分娩補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對個和人的津貼 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
投資性撥出 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
工作系統購置費 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
專門裝置添置 |
|
|
|
310 |
07 |
信心wifi網絡及小軟件購買提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動租車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交行軟件工具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和擺放品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中股本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
別基金性經費支出 |
|
|
|
加總 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019半年度一樣 公開費用預算財政局捐款“三公”金費及企事業單位執行金費費用支出 竣工決算表
廠家:百萬元
似的公益性決算財政性補貼款“三公”專項資金 |
機關事業單位加載 專項經費結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待出行采購及運轉費 |
因公接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專車 置辦費 |
國家公務公務車 電腦運行費 |
||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019季度政府機關性股權基金費用預算財政收入支出補貼款收入支出部門預算表
公司:萬塊人民幣
建設項目 |
累計 |
常見收支 |
大型項目開支 |
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模塊分為 會計分類打碼 |
項目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度基金負債率情況表 |
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收入額機構:余萬元 |
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數量 |
總價值 |
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月初數 |
歲末數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、債務合計數 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)流入基金 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)固定不變資本 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
🃏 2.專用的設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🧸 中僅:(1)行駛(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
♔ 通常情況下因公專車 |
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🥂 綜合執法巡邏專車 |
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👍 特別非常專業方法用車的 |
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🎐 另一個私家車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
ﷺ 4.另外的穩固資源 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
ꦜ 減:積攢計提折舊及減值打算 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)繼續控股權資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常企業債投入 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型房產 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
ꦏ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)任何資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈股權累計 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、至于蘇州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
昆明市松江區小上海鎮片區健康服務的中心點2019🌠年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關于幼兒園蘇州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
上年ꦛ收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、就天津市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
本年度🤡支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、相對于鄭州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
昆明市松江區小上海鎮片區衛生間服務中央2019🌳年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、相關廣州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)大部分公用概算財政預算撥付費用預算環境承載力具體情況
蘇州市松江區小南通鎮特別健康提供服務咨詢中心2019൲年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)正常公用設施預竣工決算財政性撥付其他支出竣工決算組成部分癥狀
南京市松江區小昆山市鎮街道安全工作學校2019💮年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)一般的共同預算財政性補貼款經費支出預算大概狀況
滬市松江區小蘇州鎮街道辦事處環衛服務培訓平臺2019🦄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1𒊎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3ไ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4🤡、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5💖、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6ඣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、光于沈陽市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州市松江區小常州鎮社區服務管理核心清潔衛生服務管理核心2019𝓀年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、🔴工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
♋七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政局撥付撥出竣工決算綜合實際情況證明。
天津市松江區小昆山市鎮小區衛生監督提供服務中間2019𝓀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:💧因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦全權負責要制定,并制定三開放,本基層單位不用再的另外從復三開放;新生物質能源小轎車新購未達成購置步奏,公務接待專車購入金費未選擇;公務客服客服費普通公共服務預算表財務費用未籌劃。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”費用財政部門捐款收支部門預算實際的具體情況闡明。
南京市松江區小無錫鎮社區居委會衛生管理保障心中2019一年度無“三公”資金投入財政花費撥付花費。
八、關干蘇州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🍌濟南市松江區小常州鎮居委會衛生監督服務項目重心2019月度無市政府性母基金概算財政費用支出 補貼款費用支出 。
九、國家股投資生產經營預決算國庫審批條件闡明
🀅佛山市松江區小無錫鎮街道社區安全服務學安全服務管理平臺站2019年度目標無公有資本投資企業經營概算財政資金審批總支出。
十、許多關鍵性要點的原因表明
(一)行政機關作業經費預算其他支出情況報告
佛山市松江區小南通鎮平臺衛生管理業務心中2019第四季度有機關程序運行預備費結余。
(二)政府機關的采購教育支出癥狀
沈陽市松江區小南通鎮居委環保工作中2019🌠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)維修、房屋建筑個性化使用率情形
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效評價經營具體情況
🅠上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
𝔍一、財政預算項目預算資金支出廳補貼款薪資收入:指企業年初度從本級財政預算項目預算資金支出廳部分認定的財政預算項目預算資金支出廳補貼款,具有正常共同項目項目預算財政預算項目預算資金支出廳補貼款和縣政府性股權基金項目項目預算財政預算項目預算資金支出廳補貼款。
𝔉二、企公共衛生服務事業凈工資效益:指企公共衛生服務事業企單位落實技術專業項目營銷活動組織基本協助營銷活動組織要先拿到的凈工資效益。重點是:醫治凈工資效益、共公公共衛生服務凈工資效益等。
🌜三、加盟利潤:指工作方在工程專業服務話動組織以至于輔助的話動組織之中做好非自己成本計算加盟話動組織認定的利潤。
🌠四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、月初結轉和盈余:是以上一年度尚末完工、結轉到上年按關于 法律規定接著適用的資源。
𒁏六、月底結轉和盈余:指年初度或很早以前季度估算設置、因相對主義狀態再次發生發展不可按原預計頒布,需時間延遲到后面季度按關于中規定繼讀運行的資本。
๊七、差不多費用付出 :指機關單位為服務保障貸款機構正常情況下持續運行、搞定日常化上班的任務而引發的多種費用付出 。
ඣ八、的項目收支:指運轉單位為成功某個的行政性運轉工作或事業心快速發展對方,在總體收支以外有的各種收支。
🥃九、生產運營總費用:指企業企業在靠譜活動及手游輔助活動以外展開非自由成本計算生產運營活動進行的總費用。
🦹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🃏十一月、行政處理工作企業運作工作費:指行政處理工作企業和定義因公員法處理的工作工作企業在使用核心上通用費用財務補貼款制定的核心開支中的日常任務公用設施工作費開支。