沈陽市松江區佘山鎮街道干凈衛生服務管理中心的
2019本年度部門預算
目 錄
第一名一部分 北京市松江區佘山鎮片區安全衛生服務保障中心的情況
一、最主要的管理職能
二、組織安裝
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資收入撥出竣工決算總表
二、使收入竣工決算表
三、撥出預算表
四、財務撥付創收總支出結算的時候總表
五、一般的公共信息預竣工決算民政審批付出竣工決算表
六、基本的上公共信息工程預算不需要付款基本的付出竣工決算表
七、尋常共公估算財政性審批“三公”接待費及行政機關運動接待費撥出預算表
八、政府機構性理財產品費用預算財政性補貼款付出竣工決算表
九、凈資產債務原因表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4部位 名稱解讀
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是職能部門
ꦚ滬市松江區佘山鎮片區環保精準服務于的管理中心是滬市松江區環保安全健康理事會會組長的基層員工整形環保系統。重要職責范圍屬于:承擔起佘丘陵區寬廣市民百姓總體整形精準服務于的及公眾環保精準服務于的。
二、構造使用
從估算政府部門組成部分看,🔴上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019一年度納入支出費用結算的時候總表
機關單位:千元
凈收入 |
結余 |
||
活動 |
結算的時候數 |
產品 |
結算的時候數 |
一、般公益性概算不需要撥付盈利 |
4993.76 |
一、通常情況下共同服務收支 |
|
二、政府性性私募基金成本預算財政性補貼款收入水平 |
|
二、外交史結余 |
|
三、上級部門政府補貼個人收入 |
|
三、國防教育付出 |
|
四、企業純收入 |
6699.14 |
四、服務性防護結余 |
|
五、加盟凈收入 |
|
五、幼小銜接收入支出 |
|
六、附加政府部門繳納工資 |
|
六、科學實驗科技花費 |
|
七、某個收入來源 |
286.44 |
七、和文旅產業度假休育與傳煤收支 |
|
|
|
八、的社會切實保障和畢業生就業收入支出 |
546.56 |
|
|
九、清潔衛生穩定撥出 |
9992.04 |
|
|
十、發展節能環保材料節能環保材料節能其他支出 |
|
|
|
五一、城鄉經濟片區撥出 |
|
|
|
十三、農林業水支出費用 |
|
|
|
第十五、流量運輸物流費用支出 |
|
|
|
十四、產品探礦個人信息等費用 |
|
|
|
十四、工業貼心快餐業等性支出 |
|
|
|
16、金融科技其他支出 |
|
|
|
十八、經濟援助別的地域總支出 |
|
|
|
十七、自然美物資海洋資源氣候等收入支出 |
|
|
|
19、往房安全保障其他支出 |
150.10 |
|
|
二十五、油糧物資供應存量總支出 |
|
|
|
二十一國慶、傷害預防治療及應激管理系統性支出 |
|
|
|
二12、其他撥出 |
|
本年度盈利加總 |
11979.34 |
本年度收支累計數 |
10688.70 |
用視野股票基金擬補收支明細差額 |
|
盈余安排 |
1378.70 |
期初結轉和余額 |
190.57 |
年終結轉和余額 |
102.51 |
總額 |
12169.91 |
總金額 |
12169.91 |
2019月度創收部門預算表
部門:萬塊人民幣
業務 |
當年度收入水平總計 |
財政資金撥付個人收入 |
上級部門政府補貼薪資收入 |
企業發展收入水平 |
生產經營薪水 |
附屬醫院部門上交純收入 |
某些收錄 |
||||
功能分類 |
課程名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
11,979.34 |
4,993.76 |
|
6,699.14 |
|
|
286.44 |
|
208 |
|
|
社會性保障措施和就業率其他支出 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業的單位的單位離退體 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作政府部門離提前退休 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
方事業方方最基本醫養商業險網上繳費其他支出 |
361.32 |
|
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企事業企事業編制企事業企事業編制職業角色年金網上繳費花費 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生安全花費 |
11,282.68 |
4,658.42 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
|
基成治療食品衛生學校 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區服務中心環衛單位 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
04 |
|
公眾衛生管理 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般通用環保的服務 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業發展機構醫疔 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業計量單位醫學 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保障措施性支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房收入分配改革收支 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
2019每年收支預算表
行業:十萬
樓盤 |
年初其他支出自動求和 |
總體結余 |
產品撥出 |
上交上家支出費用 |
營業其他支出 |
對所屬標準津貼撥出 |
||||
功能分類 |
題目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10,688.70 |
9,976.88 |
711.81 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化的保障和求業總支出 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業發展的單位離退休年齡 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業方離辭職 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記自己事業院校大體頤養天年商業保險繳付其他支出 |
361.32 |
361.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關視野標準視野標準專職年金繳納費用結余 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況建康教育支出 |
9992.04 |
9280.23 |
711.81 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院社區醫療安全衛生平臺 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市片區環境衛生單位 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性公共衛生管理 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公益性干凈服務管理 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業企業醫治 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野行業醫用 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房切實保障付出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房變革付出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
2019當年度財政部門審批純收入開支竣工決算總表
單位名稱:百萬元
使收入 |
支出費用 |
||||
投資項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
累計 |
一樣公益性費用預算財政資金審批 |
縣政府性資金概預算財政性撥付 |
一、普通公開估算財政性撥付 |
4,993.76 |
一、基本上公用設施提供服務收支 |
|
|
|
二、以政府性股票基金費用財政資金付款 |
|
二、外交活動付出 |
|
|
|
|
|
三、防御費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全可靠收支 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育結余 |
|
|
|
|
|
六、數學技術應用教育支出 |
|
|
|
|
|
七、民族旅游文化活動體育乒乓球與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會后勤保障和工作收支 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
九、安全衛生穩定性支出 |
4,658.42 |
4,658.42 |
|
|
|
十、節能減排的環保收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、新農村社區網站教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通費運輸車經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源地質勘察個人信息等撥出 |
|
|
|
|
|
15、房地產業服務項目業等費用 |
|
|
|
|
|
16、金融服務費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助別東南部收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然而然能源海域天氣等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房保護其他支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
三十五、油糧物資采購自給率其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、自然災害防冶及應急維護維護收支 |
|
|
|
|
|
二第十二、某個其他支出 |
|
|
|
上年收入來源總計 |
4,993.76 |
本年度花費累計數 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
年終財政局付款結轉和余額 |
|
半年度國庫捐款結轉和節余 |
|
|
|
一、普通公益性概預算民政審批 |
|
|
|
|
|
二、政府部性資金估算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4,993.76 |
累計 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
2019本年常見公開概預算財政預算審批花費部門預算表
的單位:萬多
工作 |
總計 |
一般開支 |
新項目總支出 |
|||
系統各類 會計分類打碼 |
會計分類名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交安全保障和出去上班撥出 |
185.24 |
185.24 |
492.32 |
208 |
05 |
|
財政企業發展標準離退體 |
185.24 |
185.24 |
|
208 |
05 |
02 |
行業廠家離退休年齡 |
18.75 |
18.75 |
|
208 |
05 |
06 |
行政部門創業部門職業年金繳納費用付出 |
166.49 |
166.49 |
|
210 |
|
|
健康的健康的總支出 |
4658.42 |
4166.10 |
492.32 |
210 |
03 |
|
基礎醫疔衛生管理中介機構 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
03 |
01 |
大都市社群衛生監督培訓機構 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生監督 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
04 |
08 |
根本公益性衛生防疫的服務 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
11 |
|
財政視野部門診療 |
197.50 |
197.50 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業企業醫療衛生 |
197.50 |
197.50 |
|
221 |
|
|
公寓房確保性支出 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
|
商品房改變性支出 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
150.10 |
150.10 |
|
總金額 |
4993.76 |
4,501.44 |
492.32 |
2019全年度似的共同估算財政部門撥付最基本其他支出結算的時候表
方:萬余元
創業項目 |
合計數 |
者資金投入 |
公共資金 |
||
劃算類型 幾個會計科目數字 |
項目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資發福利撥出 |
3,911.54 |
3,911.54 |
|
301 |
01 |
常見月薪 |
447.01 |
447.01 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
240.37 |
240.37 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費費 |
168.68 |
168.68 |
|
301 |
07 |
工作績效工資收入 |
1,518.85 |
1,518.85 |
|
301 |
08 |
行政計量單位自己事業計量單位首要社區養老穩妥繳付 |
|
|
|
301 |
09 |
職業技能年金繳納費用 |
166.49 |
166.49 |
|
301 |
10 |
機關人員首要醫療管理安全付費 |
197.50 |
197.50 |
|
301 |
11 |
因公員醫院政府補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會各界保險激費 |
57.28
|
57.28
|
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
150.10 |
150.10 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一底薪會員福利支出費用 |
965.26 |
965.26 |
|
302 |
|
菜品和業務性支出 |
580.80 |
|
580.80 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
06 |
交電費 |
7.34 |
|
7.34 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
17 |
公務活動接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用雜費 |
507.68 |
|
507.68 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
39.80 |
|
39.80 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃自動運行保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交通網加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
某個品牌和安全服務付出 |
25.48 |
|
25.48 |
303 |
|
對小編和小家庭的補貼金 |
1.30 |
1.30 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
0.92 |
0.92 |
|
303 |
10 |
他人綠植基地的生產補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對個人賬戶和家人的補貼申請書 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
資產性總支出 |
7.80 |
|
7.80 |
310 |
02 |
辦公系統購進 |
7.18 |
|
7.18 |
310 |
03 |
專用工具機 購買 |
0.62 |
|
0.62 |
310 |
07 |
個人信息電腦網絡及系統軟件新購最新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交行平臺購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和商品陳列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中財力折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資產管理性花費 |
|
|
|
總計 |
4,501.44 |
3912.84 |
588.60 |
2019半年度一樣通用費用預算財政局捐款“三公”勞務費及機構啟動勞務費開支預算表
單位名稱:萬是
正常公共信息費用預算不需要付款“三公”經費預算 |
部門進行 接待費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待專用車購入及運轉費 |
國家公務接持費 |
|||||||||
小計 |
國家公務租車 添置費 |
國家公務買車 工作費 |
||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
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2019一年度市政府性母基金部門預算財務審批結余部門預算表
企業單位:億元
內容 |
累計 |
最基本開支 |
工作其他支出 |
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功效進行分類 課目數字 |
題目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年財產債務問題表 |
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大額行業:萬塊人民幣 |
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人數 |
市場價值 |
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期初數 |
歲末數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、財產合計數 |
—— |
—— |
2760.11 |
4067.11 |
(一)流通基金 |
—— |
—— |
2026.86 |
3185.71 |
(二)調整財產 |
—— |
—— |
2213.81 |
2452.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
4,287.16 |
4,287.16 |
97.46 |
97.46 |
﷽ 2.代用設施(臺/套/輛) |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
𒉰 里面:(1)小轎車(輛) |
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ꦛ 一半因公車輛租賃 |
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𒊎 監察值勤私家車 |
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🅰 特中工程專業水平出行用車 |
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💦 某些專用車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
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1268.76 |
1403.88 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
🧸 4.各種固定不動股本 |
—— |
—— |
772.82 |
876.59 |
🎃 減:連續累計折舊及減值準備 |
—— |
—— |
1547.56 |
1670.14 |
(三)長遠股權質押融資 |
—— |
—— |
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(四)持續企業債券注資 |
—— |
—— |
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(五)修建中工程建筑 |
—— |
—— |
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(六)隱匿資源 |
—— |
—— |
77.28 |
122.09 |
🐟 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
10.28 |
23.25 |
(七)同一房產 |
—— |
—— |
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二、資產負債累計 |
—— |
—— |
1023.90 |
636.06 |
三、凈凈資產累計數 |
—— |
—— |
1736.21 |
3431.05 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關與西安市松江區佘山鎮街道辦事處衛生監督功能心中2019本年度創收收入支出預算基本具體情況反映
南京市松江區佘山鎮平臺健康售后服務中2019🐷年度收入總計為12169.91萬元、支出總計為12169.91萬元。與2018年度相比,收入支出總計各增加2892.43萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、關羽東莞市松江區佘山鎮街道安全服務的中心點2019年收錄預算情況說
當年度⛦收入合計11979.34萬元,其中:財政撥款收入4993.76萬元,占41.69%;事業收入6699.14萬元,占55.92%;非同級財政收入232.43萬元,占1.94%;其他收入54.01萬元,占0.45%。
三、光于滬市松江區佘山鎮區域干凈服務質量心中2019本年度總支出竣工決算狀態證明
本年度💝支出合計10688.70萬元,其中:基本支出9976.88萬元,占93.34%;項目支出711.82萬元,占6.66%。
四、至于深圳市松江區佘山鎮街道辦安全的服務部的2019年末國庫撥付收益其他支出綜合性現象講解
廣州市松江區佘山鎮特別衛生管理服務項目基地2019🦂年度財政撥款收支總決算4993.76萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、管于濟南市松江區佘山鎮社區網站衛生學業務學校2019全年度一樣共同費用財政局付款費用預算情形闡述
(一)大部分共公項目預算民政撥付費用部門預算總體目標狀況
滬市松江區佘山鎮居委會衛生學精準服務機構2019🌌年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,占本年支出合計的46.72%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一般的共公概算財政部門捐款支出費用部門預算構造時候
東莞市松江區佘山鎮特別衛生間服務管理服務平臺2019💟年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)185.24萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4658.42萬元,占93.28%;住房保障支出(類)150.10萬元,占3.01%.
(三)基本上共同預算表財政預算審批總支出竣工決算具體狀態狀態
深圳市松江區佘山鎮社區網站干凈衛生工作主2019๊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4409.91萬元,支出決算為4993.76萬元,完成年初預算的113.24%。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。其中:
1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為35.75萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年退休人員生病慰問等人數減少。
2ꦕ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為166.49萬元,支出決算為166.49萬元。決算數與預算數持平。
3🐽、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出3205.35萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出449.62萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、移動支付實時結算接口及HIS系統改造、設備房屋等日常維修及運行經費、分部經費補貼、對口支援、食堂廚房設備更換等等。年初預算為3058.23萬元,支出決算為3654.97萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
4♌、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出42.70萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,19年公共衛生中央專項等。年初預算數為804.70萬元,支出決算為805.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2019)19號文規定,增加了中央補助資金。
5🧸、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為197.71萬元,支出決算為197.50萬元。決算數少于預算數的主要原因:醫療保險繳費基數調整。
6🎉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為145.68萬元,支出決算為150.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、介紹天津市松江區佘山鎮社區居委會公共衛生服務管理核心2019年終似的通用估算財政廳補貼款常規支出費用結算的時候狀況表明
滬市松江區佘山鎮社區網站衛生監督服務性機構2019♎年度一般公共預算財政撥款基本支出4501.44萬元,包括人員經費3912.84萬元,公用經費588.60萬元。基本支出中:
1🐲、工資福利支出3911.54萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出580.80萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.30萬元,主要用于:獨生子女獎勵以及托費支出。
4、資本性支出7.80萬元,主要用于:辦公設備、專用設備購置支出。
ℱ七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政預算審批結余結算的時候總體性的情況證明。
杭州市松江區佘山鎮區域安全服務于中2019꧂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因♔上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”資金財務撥付收支部門預算具體實施前提反映。
杭州市松江區佘山鎮街道辦事處健康貼心服務重心2019一年度無“三公”費用財務審批結余。
八、更多北京市松江區佘山鎮區域環衛服務培訓中心點2019年末地方政府性基金投資工程預算財政結余付款結余竣工決算現象證明
✨杭州市松江區佘山鎮街道安全衛生服務保障管理中心2019年中無當地政府性私募基金項目預算國庫付款花費。
九、國家金融資本經營管理財政性預算財政性付款現象代表
🐓滬市松江區佘山鎮區域清潔服務管理重心2019財政資金年度無國有化金融資本生意項目預算財政資金補貼款性支出。
十、別的為重要議題的狀況描述
(一)部門運轉金費經費支出現象
天津市松江區佘山鎮街道辦事處食品衛生的服務重心2019當年度硅酸關使用專項經費開支。
(二)地方政府招標采購收入支出狀況
昆明市🌄松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為305.94萬元,其中:貨物采購金額64.89萬元、服務采購金額240.04萬元。
(三)車子、房屋建筑專項 占有問題
1、小車
截止到2019年12月31日,成都市松江區佘山鎮片區安全服務項目中間無該車輛特殊化負載的情況。
2、房層
ಌ房選用單位名稱(單位名稱):截止期2019年12月31日,東莞市松江區佘山鎮社區環境衛生環境衛生提供服務核心使用的的樓房中由機管事務局中央集權調度的屬東莞佘山股權經驗治理不足機構房產產權的樓房,占地為10530.80平小米。
(四)決算考核菅理狀況
ꦇ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:大型項目費用決算業績考核方法方法會議制度、組建了設施設備大型項目費用決算業績考核方法方法事情體制🌌;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效自評的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元,平均得分91分(其中,績效評級為“優”的項目28個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
🐎一、國庫資金撥付收錄:指企事業單位上年中從本級國庫資金行政部門獲得的國庫資金撥付,還包括應該公益性概算國庫資金撥付和政府部門性私募基金概算國庫資金撥付。
ꦑ二、教育事業上的使工資:指教育事業上的企事業單位編制深入推進職業 保險業務話動還有其輔助話動要先拿到的使工資。最主要的是:醫療管理使工資等。
♕三、加盟管理收錄:指自己事業廠家在專業的保險業務生活非常鋪助生活以外開展調研非獨有折算加盟管理生活達到的收錄。核心是:農村房屋轉租等收錄等。
🌌四、某些收錄:指企創業單位作為的除“國庫審批收錄”、“創業收錄”、“經營者收錄”等之間的收錄。大部分是:消毒產品調差增值率等收錄。
五、期初結轉和余額:就是指當年度尚無成功、結轉到本年度按有關系要求立刻實用的資金量。
ꦬ六、月底結轉和盈余:指年初度或原來全本財政年度預決算制定準備、因客觀性環境會出現變換沒有辦法按原準備落實,需網絡延時到之后全本財政年度按有關的約定仍然便用的經濟。
⭕七、基本的總經費支出:指方為保險平臺沒問題旋轉、順利完成日常的任務工作的任務的任務而的發生的每項總經費支出。
൩八、投資項目花費:指行業為達成當前的行政部門事業性方向任務或事業性進展方向,在基礎花費外發生了的一項花費。
🍸九、生意開支:指視野院校在正規專業生活方案及手游輔助生活方案之下做非人格獨立測算生意生活方案有的開支。
✃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒁃國慶、部門進行專項資金:指行政性企視野計量單位和基準因公員法監管的視野企視野計量單位選用通常情況共公概預算財政局審批讓的總體收支中的日常工作公供專項資金收支。