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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區佘山鎮社區貼心服務學衛生學貼心服務中

2018全年度監管部門竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

獨一這部分 廣州市松江區佘山鎮小區環境衛生服務質量中心的簡況

一、   重要崗位職責

二、  個部門部門預算廠家購成

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收益性支出結算的時候總表

二、營收竣工決算表

三、付出預算表

四、財政局捐款營收費用支出 結算的時候總表

五、一樣共公項目預算財政預算捐款性支出部門預算表

六、通常情況公用設施預算表財政局補貼款常見費用支出 結算的時候表

七、一樣公用設施結算的時候不需要撥付“三公”金費及政府部門電腦運行金費費用支出 結算的時候表

八、中央政府性貨幣基金費用預算民政審批開支部門預算表

九、資源流動負債情況表

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四點要素 形容詞理解

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要職責

𒀰重慶市松江區佘山鎮平臺干凈安全醫療衛生防疫售后中心站是重慶市松江區干凈安全醫療衛生防疫營養理事會會經理助理的農村基層醫疔設備干凈安全醫療衛生防疫組織機構。大致職權還有:負擔佘丘陵地形區廣大青年市民顧客大致醫疔設備售后服務保障管理及公共服務保障干凈安全醫療衛生防疫售后服務保障管理。

二、相關單位結算的時候院校組成區域(僅有一位院校的相關單位,本區域主要內容為“組織設立”)

從成本預算計量單位帶來看,🔜上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018第四季度工資收入其他支出竣工決算總表

計量單位:萬余元

工資收入

費用支出

項目流程

結算的時候數

該項目

結算的時候數

一、財政資金捐款收益

3754.39

一、大部分社會化服務于服務于經費支出

 

  至少:當地政府性投資基金費用預算財政資金撥付

 

二、外交政策性支出

 

二、領導補助費純收入

321.33

三、民防收入支出

 

三、行業純收入

4552.80

四、公開可靠總支出

 

四、管理效益

 

五、幼兒教育其他支出

7.62

五、其他機關單位上交收錄

 

六、實驗枝術收支

 

六、相關薪資

511.02

七、歷史文化體育足球與傳媒業費用

 

 

 

八、發展后勤保障和就業創業收支

379.62

 

 

九、醫療服務衛生間與計劃表生孕教育支出

8355.40

 

 

十、低碳的環保費用

 

 

 

國慶、新型農村街道結余

 

 

 

十三、農林業水開支

 

 

 

十五、城市鐵路交通物流付出

 

 

 

十四、影視資源堪探消息等收入支出

 

 

 

15場、行業服務質量業等收入支出

 

 

 

第十六、財富管理其他支出

 

 

 

十八、經濟援助某個省份其他支出

 

 

 

18、國土資源海洋環境氣象條件等花費

 

 

 

第十九、住宅確保撥出

130.11

 

 

二十五、糧油食品防汛物資儲備量收支

 

 

 

二國慶、別收入支出

 

當年度使收入累計數

9139.54

本年度支出費用加總

8872.75

用事業心股票基金補救收入支出差額

 

余額左右

214.16

月初結轉和余額

137.94

年初結轉和余額

190.57

共計

9277.48

累計

9277.48


2018當年度薪水部門預算表

行業:萬是

工程項目

年初薪資預估合計

財政性補貼款營收

上級部門補助款年收入

工作收入來源

營業營收

附設行業繳納薪資收入

另一工資收入

功能分類
科目編碼

考試科目命名

總計

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

教育教學性支出

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

的學校總支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

各種學校費用支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

社會中的保障和就業創業付出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業發展工作單位離退休工資

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

創業企企業離退休年齡

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

行政機關事業上的政府部門主要健康養老金費用網上繳費開支

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門視野機關單位常見頤養保險服務網上繳費收支

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學環衛與計劃怎么寫生孩總支出

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

基礎醫用食品衛生學校

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

的城市社區環保環保中介機構

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

其他的面層診療衛生學系統花費

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

公眾清潔

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

基本的通用環境衛生售后服務

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

行政處創業廠家治療

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性的單位醫療機構

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

房產服務性支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革創新教育支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房住房基金

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018每年支出費用預算表

企事業單位:百萬元

項目

年初花費總金額

大多花費

投資項目支出費用

上交上家收支

生意付出

對付屬政府部門津貼費用支出

功能分類
科目編碼

科目必簡稱

預估合計

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

學校性支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

另外學前教育支出費用

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

的幼兒教育撥出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

當今社會有保障和就業問題收支

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處企事業行業離退居二線

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

事業上的機構離養老

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

機關事業上的行業事業上的行業總體養老人壽保險人壽保險付費總支出

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業性單位名稱總體醫養商業險交費撥出

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

診療清潔與方案生肓開支

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

基層黨組織整形清潔設備

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

市區社群衛生防疫構造

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

相關基礎醫用干凈衛生貸款機構撥出

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

公開環保

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

差不多公共信息衛生間售后服務

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

政府部門事業心的單位醫療衛生

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

教育事業計量單位醫院

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

公寓房安全保障花費

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

往房教育體制改革付出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

租賃房北京公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018本年財政局審批薪資收入收入支出竣工決算總表

單位名稱:億元

薪資收入

經費支出

品牌

結算的時候數

大型項目

合計數

一半通用成本預算國庫付款

鎮政府性股票基金費用不需要撥付

一、一樣 公用工程預算財政局審批

3754.39 

一、常見通用精準服務結余

 

 

 

二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤不需要預算不需要捐款

 

二、國際關系費用支出

 

 

 

 

 

三、航空航天性支出

 

 

 

 

 

四、公共信息安全的總支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓費用

7.62 

7.62 

 

 

 

六、有效技藝開支

 

 

 

 

 

七、文化水平軍事體育與媒體收入支出

 

 

 

 

 

八、世界 的保障和就業創業花費

379.62 

379.62 

 

 

 

九、醫治衛生管理與記劃二孩開支

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、節能工業節能工業節能總支出

 

 

 

 

 

11、城鎮街道辦撥出

 

 

 

 

 

12、農業水收支

 

 

 

 

 

十五、交通管理運送收入支出

 

 

 

 

 

十四、成本地質勘察企業信息等付出

 

 

 

 

 

十四、商業圈服務質量業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、財務開支

 

 

 

 

 

十六、經濟援助另外的中北部花費

 

 

 

 

 

18、國土局淺海氣象觀測等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、租賃房得到保障總支出

130.11 

130.11 

 

 

 

二十二、糧油食品應急物資儲備量費用支出

 

 

 

 

 

二五一、其他費用

 

 

 

當年度薪水累計

3754.39 

本年度結余總金額

3754.39 

3754.39 

 

月初財政支出付款結轉和余額

 

年初財政支出付款結轉和余額

 

 

 

      一般來說公用設施費用國庫捐款

 

 

 

 

 

      當地政府性資金工程預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

共計

3754.39 

總共

3754.39 

3754.39 

 

 


2018年中普遍公開項目預算財務補貼款其他支出結算的時候表

公司的:萬的大寫

工程

預估合計

通常花費

內容結余

系統分級

專業科目項目編碼

幾個會計科目稱謂

205

 

 

教育輔導撥出

7.62

 

7.62

205

99

 

許多學前教育費用支出

7.62

 

7.62

205

99

99

其他教學支出費用

7.62

 

7.62

208

 

 

世界 維護和就業創業結余

379.62

379.62

 

208

05 

 

行政處行業企業離退居二線

379.62

379.62

 

208

05

02

事業上的企企業離養老

54.54

54.54

 

208

05

05 

機關人事政府部門人事政府部門主要醫療保險費用保險費用手機繳費花費

186.74

186.74

 

208

05

06

機關事業企業單位事業企業單位幾乎養老商業險商業險繳納花費

138.34

138.34

 

210

 

 

診療安全與方案懷孕付出

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

面層醫療設備干凈衛生公司

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

市政街道社區安全衛生醫療機構

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

任何農村基層醫療管理清潔衛生構造教育支出

12.27

 

12.27

210

04

 

公共性環保

765.82

704.10

61.72

210

04

08

根本公共貼心服務衛生管理貼心服務

765.82

704.10

61.72

210

11

 

行政性企業發展機關單位整形

88.46

88.46

 

210

11

02

衛生事業機構醫學

88.46

88.46

 

221

 

 

居住房得到保障收入支出

130.11

130.11

 

221

02

 

房產創新總支出

130.11

130.11

 

221

02

01

居住房個人公積金

130.11

130.11

 

加總

3754.39

3503.90

250.49

 


2018當年度一樣公共服務概預算財務付款基本上教育支出預算表

  組織:萬多

投資項目

總金額

工作員專項資金

公共專項資金

經濟社會的分類

課程商品代碼

題目名稱

301

 

年薪好處收支

3302.81

3302.81

 

301

01

  首要月薪

422.96

422.96

 

301

02

  救濟款救濟款

251.78

251.78

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼金費

 

 

 

301

07

  工作績效工薪

1141.95

1141.95

 

301

08

部門事業發展企事業編大致社區養老安全費

263.98

263.98

 

301

09

職業的年金付費

138.33

138.33

 

301

10

退休職工基本的醫學保險服務激費

88.46

88.46

 

301

11

公務接待員社區醫療補貼政策交費

 

 

 

301

12

同一社會的確保繳納

40.02

40.02

 

301

13

租賃房個人公積金

130.11

130.11

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  另外員工工資優惠其他支出

825.22

825.22

 

302

 

菜品和服務性收入支出

182.20

 

182.20

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業客服治理費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)成本費用

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  因公招待費

 

 

 

302

18

  專用的素材費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用型油料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  信賴金融業務費

 

 

 

302

28

  工會組織事業費

 

 

 

302

29

  會員福利費

48.29

 

48.29

302

31

  公務活動小二租車作業運營費

 

 

 

302

39

  同一交通運輸管理費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除成本費用

 

 

 

302

99

  任何的商品和服務于收入支出

28.31

 

28.31

303

 

對本人和的家庭的政府補貼

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  日常政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

個體戶農林生產救濟款

 

 

 

303

99

  某個自己的和的家庭的補助費費用

 

 

 

310

 

資本管理性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修裝備購進

 

 

 

310

03

  使用儀器購買

 

 

 

310

07

  圖片信息線上及電腦軟件購入更新換代

 

 

 

310

13

  因公公務車添置

 

 

 

310

19

  另外交通銀行軟件添置

 

 

 

310

22

  隱形股權購進

 

 

 

310

99

  其余資產管理性收入支出

 

 

 

總計

3503.90

3321.70

182.20

 


2018月度通常情況公共信息預部門預算財政撥出撥付“三公”費用及市直機關加載費用撥出部門預算表

計量單位:上萬元

一樣 通用估算財務付款“三公”勞務費

行政單位作業

專項資金部門預算數

總金額

因公回國

(境)費

因公使用車購置費及正常運行費

公務接待工作接待工作費

小計

公務接待公務車

折舊費費

公務活動小二租車

開機運行費

估算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

概預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018財政性年度地方政府性基金投資估算財政性補貼款開支部門預算表

廠家:萬是

工程項目

自動求和

基本的收入支出

產品總支出

效果劃分類別

專業科目商品代碼

管理費用品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終基金債務實際記錄表

 

 

限額政府部門:上萬元

 

占比

作用

本年數

月底數

年終數

年底數

一、資金預估合計

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)進出股權

——

——

1601.29

2026.99

   (二)特定股權

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

💝                          通常情況下公務活動買車

 

 

 

 

🔯                          交通執法值崗車輛租賃

 

 

 

 

♓                          機械行業技藝車輛

 

 

 

 

♚                          任何用車的

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

✅               4.的固定位置股權

——

——

1741.26 

1922.78 

𝐆        減:加權平均累計折舊及減值注意

——

——

 

 

   (三)長時投入資金

——

——

 

 

   (四)新建水利工程

——

——

 

 

   (五)隱匿凈資產

——

——

34.94 

77.28 

𝔉        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)另一資金

——

——

 

 

二、欠債合計數

——

——

885.08

1023.91 

三、凈資金加總

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于濟南市松江區佘山鎮區域安全保障主2018一年度工資收入性支出竣工決算整體前提表明

成都市松江區佘山鎮平臺清潔衛生功能重心2018🦩年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、關干東莞市松江區佘山鎮社區健康健康服務質量中央2018年度目標凈收入預算狀態講解

當年度🐻收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、對于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018財政年度經費支出竣工決算情形闡明

上年🐓支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、并于天津市松江區佘山鎮居委衛生間保障中心的2018半年度民政捐款使收入支出費用環境承載力時候詳細說明

蘇州市松江區佘山鎮小區環境衛生服務項目心中2018✱年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、對于沈陽市松江區佘山鎮社區網站衛生間服務平臺2018半年度應該公共信息概算財政廳捐款付出結算的時候事情表明

(一)基本公共信息費用財政局補貼款教育支出部門預算總體目標癥狀

西安市松江區佘山鎮社區居委會衛生管理產品咨詢中心2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)普遍公用費用預算財政性補貼款其他支出預算的結構情況

鄭州市松江區佘山鎮社群清潔衛生服務的公司2018ও年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)通常條件下公用設施民政預算民政撥付撥出竣工決算主要條件

鄭州市松江區佘山鎮區域衛生情況售后服務中2018𒆙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1🍰、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5🌸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6🔥、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7ജ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8♍、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9ౠ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、關與東莞市松江區佘山鎮街道辦事處清潔提供服務基地2018第四季度大多公用費用財政收入支出補貼款大多收入支出竣工決算情況報告原因分析

佛山市市松江區佘山鎮平臺清潔衛生的服務重心2018🍃年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1🐬、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

🤪七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政收支付款收支竣工決算總體布局情況下反映。

西安市松江區佘山鎮特別食品衛生業務公司2018🙈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因𝐆上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”事業費財政預算審批結余竣工決算具體狀況狀況闡明。

蘇州市松江區佘山鎮平臺衛生間服務培訓中央2018年無“三公”金費民政付款性支出。

八、觀于天津市松江區佘山鎮街道環保貼心服務管理中心2018年中政府部門性資金項目預算財務付款收支預算問題表示

南京市松江區佘山鎮片區食品衛生功能中心局2018年度目標無當地政府性債卷估算財務捐款結余。

九、國有化基金生產工程預算財務付款事情說明書

杭州市松江區佘山鎮區域環衛工作公司2018本年度無國有土地基金運作項目預算財政資金審批其他支出。

 

 

十、其它很重要項目的條件代表

(一)單位啟動金費費用前提

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)人民政府選擇教育支出現狀

東莞市松江區佘山鎮區域清潔衛生服務管理核心2018🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)機動車輛、農村房子特色暫用環境

1.機動車輛

截止期2018年12月31日,南京市松江區佘山鎮街道辦事處健康提供服務管理中心無車特有負載時候。

2.房源

♈經過動用個部門(組織):截止日2018年12月31日,佛山市松江區佘山鎮街道社區醫療情況貼心服務咨詢中心安全使用的建筑中由機管事務局一致的安排的屬濟南佘山基金加盟菅理比較有限司使用權的建筑,空間為10530.80平小米。

(四)財政預算考核工作環境

𒁏上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

ജ一、財務付款個人收入:指公司上一年度從本級財務團隊贏得的財務付款,分為一樣 公用設施成本預決算財務付款和當地政府性貨幣基金成本預決算財務付款。

⛄二、教育事業創收:指教育事業公司展開專業技術業務量生活試述輔助器生活拿到的創收。最主要是:醫藥創收等。

𒐪三、銷售加盟薪資:指視野公司在靠譜業務員主題話動簡答鋪助主題話動除此之外開始非獨特結算銷售加盟主題話動確認的薪資。主要是是:屋房招租等薪資等。

ꦑ四、另一個薪資水平來源水平:指的單位擁有的除“財政廳付款薪資水平來源水平”、“事業心薪資水平來源水平”、“合作經營薪資水平來源水平”等之間的薪資水平來源水平。關鍵是:有價苗薪資水平來源水平和公開衛生間體驗薪資水平來源水平等。

五、年終結轉和節余:意指去年度從未完工、結轉到上年按業內標準仍然便用的的資金。

ꦆ六、年底結轉和余額:指年初度或很早以前半全季度決算按排、因可觀環境情況不同就沒有辦法按原工作方案執行,需推遲了到已經半全季度按關于 的規定一直動用的財政資金。

七、總體費用:指組織為切實保障醫院沒問題暖機、來完成平常任務任務而形成的各個費用。

🎉八、業務費用:指政府部門為達到相應的行政性事情神器任務或企事業經濟發展任務,在根本費用之中造成的四項費用。

🌜九、銷售管理性教育支出:指行業政府部門在的專業移動及氧化硅移動囿于開發非孤立測算銷售管理移動再次發生的性教育支出。

ꦅ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐷國慶、政府機關行駛專項資金:指行政機關機關企事業單位考試和符合公務接待員法管理工作的事業上機關企事業單位考試運用通常情況下共公項目預算民政撥付擬定的常見費用中的每天公用設施專項資金費用。

 

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