東莞市松江區九亭鎮社區服務的中心點衛生情況服務的中心點
2019年終竣工決算
目 錄
1、個部分 佛山市市松江區九亭鎮社區網站衛生管理安全服務公司簡況
一、大部分職責范圍
二、組織布置
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、利潤其他支出預算總表
二、創收部門預算表
三、教育支出竣工決算表
四、財政性付款創收收支預算總表
五、通常共公預預算財政局捐款總支出預算表
六、平常公眾概預算財政資金付款通常付出部門預算表
七、般服務性概算財政部門審批“三公”事業費教育支出及政府機關運營事業費教育支出教育支出竣工決算表
八、政府性性私募基金預算表財政部門審批費用支出 預算表
九、房產負債率時候表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四號這部分 名稱解釋一下
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍主要職責
🔥集街道社區有效防范、預防保健、醫療器械、治愈、營養健康文化教育及設計生孕新技術指點六位一體機主要職責。
二、培訓機構使用
ꦫ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年度目標利潤費用預算總表
企事業單位:億元
薪資收入 |
費用 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、般公共服務成本預算不需要審批使收入 |
4421.60 |
一、般公眾的服務花費 |
|
二、政府機構性理財產品預算表財政支出補貼款收入水平 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
三、上級領導補貼金納入 |
|
三、防御費用支出 |
|
四、自己事業收入水平 |
7788.02 |
四、公用設施很安全費用 |
|
五、運作收入來源 |
|
五、教學結余 |
6.94 |
六、附設的單位上交收入來源 |
|
六、專業系統總支出 |
|
七、各種薪水 |
10.55 |
七、文化產業市場體育文化與影視文化經費支出 |
|
|
|
八、社會的后勤保障和專業教育付出 |
4.88 |
|
|
九、安全健康生活費用 |
12003.32 |
|
|
十、環保性工業節能性付出 |
|
|
|
11、成鄉社區服務站收支 |
|
|
|
12、農業水收入支出 |
|
|
|
第十三、出行公路運輸總支出 |
|
|
|
十四、新信息勘察新信息等花費 |
|
|
|
15場、商業區服務業等開支 |
|
|
|
16、金融業結余 |
|
|
|
二十七、救助其余省市開支 |
|
|
|
十七、自燃市場深海氣象觀測等撥出 |
|
|
|
十八、往房安全保障經費支出 |
117.46 |
|
|
2、糧油食品工程設備與物資的產出經費支出 |
|
|
|
二11、災情預防治療及應急處置服務管理費用支出 |
|
|
|
二第十二、另外開支 |
|
當年度年收入預估合計 |
12220.17 |
上年開支自動求和 |
12132.60 |
用企事業基金投資化解開支差額 |
|
盈余管理 |
75.70 |
期初結轉和節余 |
|
歲末結轉和節余 |
11.87 |
合計 |
12220.17 |
總結 |
12220.17 |
2019第四季度收益結算的時候表
行業:多萬元
項目 |
當年度收益累計數 |
不需要付款凈收入 |
上級部門補助費工資收入 |
人事薪資 |
運作營收 |
其他方上交國家純收入 |
相關工資收入 |
|||||
功能分類 |
管理費用名稱大全 |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12220.17 |
4421.60 |
|
7788.02 |
|
|
10.55 |
|
|
205 |
|
|
幼教教育支出 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
訪學及培圳 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓教育收入支出 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保駕護航和就業形勢其他支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業有成標準離退居二線 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成機關單位離離休 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保營養收入支出 |
12090.89 |
4299.26 |
|
7781.08 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
|
基層組織社區公共衛生管理組織 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦事處衛生情況機購 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公共信息健康服務質量 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房質量保障撥出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房收入分配改革花費 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
2019每年其他支出結算的時候表
企業單位:萬美元
工作 |
本年度經費支出合計數 |
核心性支出 |
工程付出 |
上交國家領導性支出 |
企業經營費用支出 |
對附帶公司補貼金收入支出 |
||||
功能分類 |
會計分類分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
12132.60 |
11646.65 |
485.95 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學結余 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修申請及培訓課 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校付出 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場質量保障和專業教育費用支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上的方離辭職 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業公司離退休之 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理衛生性支出 |
12003.32 |
11524.31 |
479.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療服務環境衛生設備 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區衛生服務學衛生學中介機構 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環保 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常服務管理性食品衛生服務管理 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障開支 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革性支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
2019本年度民政捐款營收經費支出預算總表
公司的:萬多
使收入 |
結余 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
累計數 |
常見公眾決算財務補貼款 |
人民政府性母基金概預算財政預算審批 |
一、大部分公共信息概預算財政廳審批 |
4421.60 |
一、大部分共同服務性花費 |
|
|
|
二、國家性基金投資概算財政資金審批 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全衛生費用 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、完美技藝開支 |
|
|
|
|
|
七、學歷出游體育課與文化傳播支出費用 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟切實保障和就業機會教育支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
九、環保安全付出 |
4299.26 |
4299.26 |
|
|
|
十、綠色建筑干凈收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設片區花費 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
十五、流量車輛付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性探勘問題等付出 |
|
|
|
|
|
十六、商務的制造業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助的東北部支出費用 |
|
|
|
|
|
18、天然成本海洋生物景象等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、公房有效保障了花費 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
二是、糧油加工原材料設備收儲費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、洪澇預防及突發管理方法收支 |
|
|
|
|
|
二第十二、其他的支出費用 |
|
|
|
當年度個人收入自動求和 |
4421.60 |
上年性支出預估合計 |
4421.60 |
4421.60 |
|
年終財政廳補貼款結轉和節余 |
|
月底不需要撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、一般來說公共性預決算不需要付款 |
|
|
|
|
|
二、區政府性貨幣基金估算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4421.60 |
累計 |
4421.60 |
4421.60 |
|
2019半年度般公用概算財政局付款付出部門預算表
組織:上萬元
項目流程 |
總金額 |
核心費用支出 |
項目流程撥出 |
|||
實用功能劃分類別 課程和科目簡碼 |
課程英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場切實保障和求業開支 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業公司離退體 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展廠家離養老金 |
4.88 |
4.88 |
|
210 |
|
|
衛生監督建康性支出 |
4299.26 |
4085.30 |
213.96 |
210 |
03 |
|
基本衛生事業情況衛生情況組織 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
03 |
01 |
城區街道社區服務間醫院 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
04 |
|
共公環境衛生 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
210 |
04 |
08 |
根本公眾衛生情況服務培訓 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
221 |
|
|
居住房保駕護航其他支出 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
|
房產機構改革其他支出 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
累計數 |
4421.60 |
4207.64 |
213.96 |
2019年末一樣 公眾概算財政部門付款基本性費用預算表
機構:萬是
產品 |
自動求和 |
員專項經費 |
通用資金 |
||
經濟增長進行分類 會計分類商品編號 |
科目表種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資待遇福利費用 |
3922.76 |
3922.76 |
|
301 |
01 |
基本上年終獎金 |
527.98 |
527.98 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
246.12 |
246.12 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
167.62 |
167.62 |
|
301 |
07 |
績效考評基本工資 |
1785.14 |
1785.14 |
|
301 |
08 |
部門視野的單位大多醫療保險費用保險費用網上繳費 |
424.20 |
424.20 |
|
301 |
09 |
行業年金交費 |
192.92 |
192.92 |
|
301 |
10 |
企業員工關鍵醫疔商業險激費 |
229.20 |
229.20 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療器械補助金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多市場后勤保障手機繳費 |
30.94 |
30.94 |
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它薪水獎勵總支出 |
201.18 |
201.18 |
|
302 |
|
品牌和安全服務撥出 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門文件費 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待私家車行駛定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余路網成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的淘寶產品和服務收支 |
|
|
|
303 |
|
對自身和家中的政府補貼 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
人漁業生產的國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對人和家人的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
資金性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公專用設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
特用設施添置 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網上及手機軟件購置費提升 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通出行軟件工具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和展示品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中固定資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資本投資性教育支出 |
|
|
|
合計數 |
4207.64 |
3927.64 |
280.00 |
2019全年度似的公共服務項目預算財政部門撥付“三公”資金及工商登記正常運行資金總支出部門預算表
企業單位:萬是
基本上公用費用預算財政資金付款“三公”專項資金 |
市直機關作業 事業費預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務用車的購入及自動運行費 |
公務歡迎歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛 添置費 |
公務活動使用車 程序運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
|
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
2019年中鎮政府性股權基金估算不需要撥付結余結算的時候表
單位名稱:萬余元
投資項目 |
預估合計 |
大體撥出 |
活動撥出 |
|||
模塊總類 課目編寫代碼 |
會計科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度固定資產債務狀況表 |
||||
|
|
數額公司:萬是 |
||
|
用戶 |
價格 |
||
月初數 |
年終數 |
本年數 |
半年度數 |
|
一、固定資產預估合計 |
—— |
—— |
2613.81 |
3361.76 |
(一)傳播財產 |
—— |
—— |
1483.07 |
2247.79 |
(二)加固資金 |
—— |
—— |
3107.86 |
3352.34 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
🐽 2.通用的系統(臺/套/輛) |
598 |
724 |
542.36 |
643.68 |
💜 當中:(1)小車(輛) |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
﷽ 通常情況下公務活動私車 |
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🐲 交通執法執勤點買車 |
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🐟 防化行業的技術用車的 |
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🗹 許多買車 |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
304 |
325 |
1659.34 |
1787.63 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449.00 |
449.00 |
🐭 4.另外加固凈資產 |
—— |
—— |
|
|
🐈 減:累積計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1977.12 |
2252.39 |
(三)長時股份權成本 |
—— |
—— |
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|
(四)長時公司債券融資 |
—— |
—— |
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|
(五)在新建網水利工程 |
—— |
—— |
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(六)無形中房產 |
—— |
—— |
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14.50 |
💟 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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0.48 |
(七)許多凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總計 |
—— |
—— |
920.20 |
1556.19 |
三、凈資產投資累計數 |
—— |
—— |
1693.61 |
1805.58 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、光于蘇州市松江區九亭鎮小區衛生學保障咨詢中心2019半年度收益花費預算整體來說情形說明書怎么寫
濟南市松江區九亭鎮街道社區衛生服務培訓情況服務培訓中2019🎐年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。
二、光于成都市松江區九亭鎮小區衛生防疫業務核心2019年末納入預算現狀代表
當年度﷽收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。
三、關干重慶市松江區九亭鎮片區環衛工作機構2019年中其他支出部門預算情況代表
本年度🍷支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。
四、相對于濟南市松江區九亭鎮社區精準服務站衛生間精準服務管理中心2019第四季度國庫捐款工資收入總支出綜合狀況說明書
廣州市松江區九亭鎮小區清潔提供服務點的2019🎀年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。
五、相對于蘇州市松江區九亭鎮特別清潔服務管理主2019當年度一般來說共公項目預算財政部門審批費用竣工決算原因解釋
(一)一樣 公用項目預算財政廳付款其他支出結算的時候整體問題
天津市松江區九亭鎮特別衛生學保障咨詢中心2019🥀年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。
(二)一般來說共公概算財政預算撥付支出費用部門預算組成部分具體情況
深圳市松江區九亭鎮區域衛生防疫服務的中心站2019ಌ年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。
(三)一半公用概預算財務審批教育支出部門預算具體化情況下
佛山市松江區九亭鎮街道衛生防疫安全服務中間2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:
1﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。
2ౠ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
3﷽、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。
4ℱ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。
六、介紹天津市松江區九亭鎮社區工作站衛生情況工作基地2019每年通常公開財政資金預算財政資金補貼款通常性支出竣工決算情況報告詳細說明
沈陽市松江區九亭鎮社區衛生精準服務學衛生學精準服務重點2019🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:
1𓆏、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。
3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。
♔七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
廣州市松江區九亭鎮小區環境衛生服務中央2019年無“三公”經費預算不需要補貼款支出費用。
八、相關滬市松江區九亭鎮片區清潔服務管理機構2019年終政府部性債券成本預算國庫補貼款支出費用預算現狀原因分析
武漢市松江區九亭鎮區域環保功能心中2019全年度無縣政府性資金決算財政廳審批總支出。
九、國有控股基金自主經營費用預算財政支出撥付現象表明
𝓰南京市松江區九亭鎮社區醫療間衛生間業務中間2019全年無國有制資產管理營業費用預算財政預算撥付花費。
十、另外關鍵性作用的實際情況代表
(一)行政單位電腦運行勞務費性支出環境
沈陽市松江區九亭鎮區域衛生監督產品重心2019月度無機物關工作接待費結余。
(二)以政府集中采購性支出情況發生
傷害市꧒松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。
(三)小車、自建房異常占用率現狀
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考評監管的情況
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門搭建了正確項目費用預算考核評價經營規章制度:松江區九亭鎮社區網站食品衛生精準服務工作任務站項目費用預算考核評價經營工作任務運行機制,全的時候考核評價經營執行條件ꦗ:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。
第四部分 名詞解釋
🌳一、不需要補貼款納入:指機構當全年度度從本級不需要部門乃至每一位員工作為的不需要補貼款,主要包括一樣 服務性項目預算表不需要補貼款和市政府性股票基金項目預算表不需要補貼款。
🔴二、事業標準上創收:指事業標準上標準大力開展技術專業金融產品移動非常輔助制作移動得到的創收。首要是:社區醫療及公共信息衛生監督創收等。
三、某個納入:指公司的選取的除“財政性補貼款納入”、“人事納入”、“開納入”等或者的納入。
四、年終結轉和節余:意指當年度已經做好、結轉到上年按有關的規程仍在操作的資產。
ꦺ五、歲末結轉和余額:指本一全年度目標度或很多年一全年度目標成本預算組織、因主觀性水平時有發生不同始終無法 按原打算具體實施,需延時到已經一全年度目標按業內標準依然食用的現金。
六、總體費用:指院校為安全保障平臺普通 正常的的工作、搞定日常性的工作目標而突發的哪項費用。
ꦇ七、新項目費用:指機關單位為進行獨特的行政部門衛生事業日常任務或衛生事業發展目標值,在基本的費用外發生的多種費用。