廣州市松江區九亭鎮社區安全服務站環保安全服務重點
2018年末個部門部門預算
目 錄
最部件 滬市松江區九亭鎮社群清潔衛生服務保障核心概貌
一、基本職責
二、部結算的時候企業具有
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、純收入支出費用結算的時候總表
二、收入來源結算的時候表
三、開支竣工決算表
四、財政性撥付薪資收支預算總表
五、般公共性項目預算財政付出撥付付出結算的時候表
六、尋常共同財務預算財務審批基礎收入支出結算的時候表
♋七、一般的公眾部門預算不需要撥付“三公”事業費教育支出及政府機關開機運行事業費教育支出教育支出部門預算表
八、政府部性私募基金工程預算不需要補貼款撥出竣工決算表
九、凈資產欠債情形表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點的部分 形容詞表示
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍權責
集街道辦防、按摩保健、醫療保健、恢復、良好培育及工作方案生孩系統具體指導六位一起管理職能。
二、系統設定
🍸根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
🌱第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度個人收入花費結算的時候總表
公司:來萬
工資 |
開支 |
||
新項目 |
竣工決算數 |
內容 |
竣工決算數 |
一、國庫捐款創收 |
4016.02 |
一、似的公共性服務培訓收入支出 |
|
這當中:當地政府性私募基金估算財政性審批 |
|
二、外交史性支出 |
|
二、領導補貼政策創收 |
143.00 |
三、國防教育結余 |
|
三、視野工資 |
5286.32 |
四、通用的安全教育支出 |
|
四、合作經營凈收入 |
|
五、培育結余 |
5.30 |
五、所屬行業上交國家薪資 |
|
六、物理學能力費用 |
|
六、其余營收 |
1476.93 |
七、和文化體育用品與媒體總支出 |
|
|
|
八、生活保護和就業前景收入支出 |
709.12 |
|
|
九、醫遼衛生管理與設計生肓付出 |
10070.93 |
|
|
十、節能技術環保節能開支 |
|
|
|
十一月、縣域片區開支 |
|
|
|
十三、農業水教育支出 |
|
|
|
十五、交通費配送教育支出 |
|
|
|
十四、的資源地質勘察信心等花費 |
|
|
|
第十三、行業安全制造業等付出 |
|
|
|
第十五、金融業教育支出 |
|
|
|
二十七、救助相關地經費支出 |
|
|
|
十九、國土資源大海氣象學等經費支出 |
|
|
|
第十九、房屋確保支出費用 |
1.41 |
|
|
四十、糧油加工東西儲備量費用 |
|
|
|
二國慶、別的收支 |
|
本年度盈利合計數 |
10922.27 |
上年性支出加總 |
10786.76 |
用參公貨幣基金改正收入支出差額 |
|
節余都分配好 |
139.79 |
月初結轉和節余 |
4.28 |
年初結轉和盈余 |
|
總額 |
10926.55 |
總額 |
10926.55 |
2018年末凈收入結算的時候表
機構:萬美金
建設項目 |
年初效益加總 |
財政局付款收入來源 |
上級領導補貼申請書收益 |
事業有成使收入 |
運作納入 |
加盟組織繳納個人收入 |
任何效益 |
||||
功能分類 |
項目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
基礎教育撥出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及專業培訓 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
專業培訓收入支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性安全保障和就業前景費用 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門參公企業離退體 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作的單位離離休 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業單位名稱企業單位名稱一般給養老保障繳納費用費用 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生管理與設計生肓費用支出 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療公共衛生公共衛生貸款機構 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區服務站衛生情況培訓機構 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
各種基層醫院醫遼安全衛生裝置支出費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性清潔 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公開環衛服務質量 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業心廠家醫治 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業行業醫治 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有效保障了撥出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018每年花費預算表
廠家:億元
建設項目 |
本年度性支出總金額 |
關鍵費用支出 |
建設項目花費 |
繳納上級部門開支 |
運營收入支出 |
對附加基層單位補貼申請書開支 |
||||
功能分類 |
管理費用名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接教育支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
培訓課程及培訓課程 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓教育收支 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在擔保和自主創業總支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門自己事業公司養老 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位離退休工資 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事機關單位通常給社會養老保險費用付費總支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生防疫與規劃懷孕總支出 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫遼環境衛生貸款機構 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區服務站環衛學校 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別基層組織醫療健康健康公司費用支出 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用干凈衛生 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公開衛生管理產品 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門自己事業廠家醫療器械 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業公司的診療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅后勤保障收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革的實質花費 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018季度財政部門捐款收入水平撥出部門預算總表
政府部門:W
收益 |
收支 |
||||
大型項目 |
預算數 |
該項目 |
總金額 |
一樣 公開費用財務補貼款 |
現政府性私募基金概預算財政支出捐款 |
一、應該服務性項目預算民政捐款 |
4016.02 |
一、一半公共產品產品收支 |
|
|
|
二、縣政府性新基金預算表國庫捐款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康性支出 |
|
|
|
|
|
五、培養開支 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、科學實驗技術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育競技與傳媒廣告教育支出 |
|
|
|
|
|
八、世界基本保障和就業前景開支 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫療機構健康與準備生殖花費 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、節能減排節能其他支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉居民街道辦其他支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
13、公共交通車輛運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源地質勘察消息等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、房地產業精準制造業等收支 |
|
|
|
|
|
16、金融經濟其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、協助另外沿海地區開支 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海上景象等付出 |
|
|
|
|
|
19、公寓房基本保障收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
三十五、糧油加工防汛物資收儲結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、別的經費支出 |
|
|
|
本年度利潤加總 |
4016.02 |
當年度收入支出總計 |
4016.02 |
4016.02 |
|
月初財政部門撥付結轉和余額 |
|
年終財務補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一半公眾預算表財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
𒁏 政府辦公室性資金工程預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4016.02 |
總金額 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018本年般共同概算財政費用補貼款費用結算的時候表
院校:萬是
內容 |
累計 |
主要撥出 |
活動付出 |
|||
技能歸類 題目標識號 |
專業科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育費用支出 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
進修學校及培訓課程 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
課程培訓性支出 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
社會化有效保障和就業創業收入支出 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
行政性工作院校退職 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
參公組織離養老金 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
部門行業院校大致頤養穩妥交費花費 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫疔衛生管理與策劃孕育撥出 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
表層醫療保健食品衛生平臺 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
中小城市街道社區安全衛生裝置 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
某些表層醫療環衛環衛平臺費用 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共信息清潔衛生 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公益性衛生間提供服務 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
人事部門事業上企業單位醫療機構 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展機關單位醫療管理 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
房屋保障措施撥出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質結余 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
合計數 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018每年應該服務性費用財政性補貼款首要經費支出預算表
標準:十萬
活動 |
預估合計 |
人數資金 |
共用金費 |
||
資金定義 會計科目編寫代碼 |
考試科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資公益福利結余 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
根本底薪 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
績效評價年終獎金 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
工商登記企事業企業單位基本上養老生活保費費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
專業年金付款 |
|
|
|
301 |
10 |
在職員工一般醫遼保險服務手機繳費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
因公員醫院補助費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會生活保駕護航繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
房產個人公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種很大打工族薪資獎勵性支出 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
商品價格和安全服務經費支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務標準化管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬原料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動出行用車運作維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何公路網相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶收費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些商品種類和功能經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和工作環境的補貼政策 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶種植業產量補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
別每個人家庭成員式的經濟補貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修儀器新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用機械設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息線上及app折舊費更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通費生產工具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股本購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關投資基金性收支 |
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合計數 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018第四季度常見共公成本預算國庫付款“三公”預備費及機關事業單位正常運作預備費收支竣工決算表
工作單位:十萬
一般的共同決算財政廳付款“三公”金費 |
單位作業 經費預算預算數 |
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累計數 |
因公出境 (境)費 |
公務活動使用車置辦及運營費 |
公務接持接持費 |
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小計 |
因公出行 購進費 |
因公小二租車 正常運作費 |
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項目預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
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0 |
2018全年相關部門性投資基金財政局預算財政局補貼款其他支出預算表
的單位:萬美元
該項目 |
加總 |
基礎撥出 |
該項目收入支出 |
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功能表歸類 幾個會計科目簡碼 |
管理費用名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度財力外債情況下表 |
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稅額標準:萬的大寫 |
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規模 |
價格 |
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今年初數 |
年終數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、資源自動求和 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)分子運動資本 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)固定位置固定資產原值 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
🦩 一般來說因公租車 |
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ꦆ 執法檢查交警執法私車 |
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꧟ 特殊工種專業化能力專車 |
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🔥 任何買車 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
🍒 4.別的固定位置股本 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
🎶 減:積攢攤銷及減值備考 |
—— |
—— |
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(三)繼續投入資金 |
—— |
—— |
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(四)在建項目項目工程 |
—— |
—— |
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(五)隱約股本 |
—— |
—— |
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🐬 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(六)任何凈資產 |
—— |
—— |
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二、資產負債加總 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈凈資產累計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、更多天津市松江區九亭鎮區域衛生學安全服務基地2018每年薪資費用總體目標環境就說明
廣州市松江區九亭鎮特別衛生情況提供服務主2018൩年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、關羽北京市松江區九亭鎮街道社區清潔服務管理中心的2018年工資部門預算的申請報告書
上年ꩵ收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、就昆明市松江區九亭鎮社區干凈衛生干凈衛生提供服務中間2018每年收支結算的時候實際情況這說明
當年度🦩支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、關與北京市市松江區九亭鎮社區精準服務學衛生學精準服務平臺2018半年度財政廳捐款工資收入其他支出綜合時候詳細說明
蘇州市松江區九亭鎮社區網站衛生間的工作站局2018💝年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、關干深圳市松江區九亭鎮居委會干凈衛生服務于中心2018年中一樣 公開費用財政性付款結余結算的時候情況發生說明書
(一)常見公開工程預算財政部門撥付費用總的情形。
鄭州市松江區九亭鎮社區服務的中央衛生防疫服務的中央2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)普遍公共服務預算表財政廳撥付總支出結算的時候結構設計情況發生。
佛山市松江區九亭鎮街道辦事處環衛貼心服務服務部2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)平常公用設施工程預算不需要捐款支出費用預算主要現象。
佛山市松江區九亭鎮平臺衛生學服務項目管理中心2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1ꦏ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5♈、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8ꦏ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、介紹東莞市松江區九亭鎮社區衛生業務管理衛生管理業務中間2018財政部門年度通常公用估算財政部門審批最基本收入支出結算的時候狀態說明書
蘇州市松江區九亭鎮社區網站衛生防疫服務于服務辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1𒀰、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
💜七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
༺東莞市松江區九亭鎮街道辦干凈衛生貼心服務公司2018第四季度無“三公”資金投入財政廳補貼款收入支出。
八、有關于廣州市松江區九亭鎮社區網站衛生情況工作重心2018一年度人民政府性債券概算國庫捐款付出結算的時候癥狀說明怎么寫
昆明市松江區九亭鎮社區網站干凈服務培訓核心2018本年無區政府性債卷費用預算財政廳補貼款收入支出
九、國家股資本投資操作費用預算不需要補貼款具體情況詳細說明
ꦐ沈陽市松江區九亭鎮社區服務重心衛生情況服務重心2018年末無集體所有制資本投資經營者費用預算財政撥出審批撥出
十、另外必要細節的環境說明怎么寫
(一)單位正常運作經費預算經費支出情況發生。
2018全年天津市松江區九亭鎮區域環境衛生服務保障中央無機物關啟動勞務費收入支出。
(二)政府機關購進總支出原因
2018🐟年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)機動車、房子特種霸占癥狀
沈陽市松江區九亭鎮片區清潔衛生功能公司2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效評價治理情況下
🌟上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🏅一、財政部門局部門資金性審批納入:指廠家本當年度度從本級財政部門局部門資金性部門乃至每一位員工認定的財政部門局部門資金性審批,也包括普通通用財政部門局項目預算財政部門局部門資金性審批和政府機關性貨幣基金財政部門局項目預算財政部門局部門資金性審批。
♛二、工作上薪水水平:指工作上工作單位進行專注金融產品過程名詞解釋輔助的過程要先拿到的薪水水平。重點是:醫療保障薪水水平。
✃三、營運納入:指工作基層單位在正規專業相關業務主題游戲活動內容及輔助的主題游戲活動內容本身組織開展非經濟獨立折算營運主題游戲活動內容完成的納入。
🅠四、其他的凈工資個人工資薪水來源:指計量單位作為的除“財政局付款凈工資個人工資薪水來源”、“事業單位凈工資個人工資薪水來源”、“企業經營凈工資個人工資薪水來源”等意外的凈工資個人工資薪水來源。一般是:利率凈工資個人工資薪水來源等。
五、期初結轉和盈余:是以當年度還沒到位、結轉到年初按有關的信息標準規定仍在便用的專項資金。
🍒六、年底結轉和盈余:指當當本年末或半年前當本年工程預算規劃、因客觀性的情況再次發生變換無法按原籌劃施行,需延長到日后當本年按關與標準規定不斷選擇的錢財。
七、大多開支:指運轉單位為保障措施機購平常轉動、順利完成日常生活運轉成就而進行的各類開支。
⛦八、的工作總收支:指院校為達成不同的行政機關的工作成就或事業有成開發指標,在總體總收支囿于情況的杜六房加盟總部的總收支。
🌳九、營業收入其他支出:指創業基層單位在專業的行動內容及輔助軟件行動內容除此之外做好非自主會計核算營業行動內容發生的收入其他支出。
♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🙈十一國慶、企事業發展機構執行預備費:指政府部門機構和基準國家事業發展編法管理工作的事業發展機構采用一般的通用決算財政花費審批合理安排的幾乎花費中的日常化共用預備費花費。