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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區洞涇鎮區域衛生間精準服務公司

2018當年度單位竣工決算

 

 

 


目  錄

 

弟一的部分 沈陽市松江區洞涇鎮社區干凈衛生干凈衛生服務性重點情況

一、大部分主要職責

二、崗位部門預算公司包含

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、個人收入結余竣工決算總表

二、營收結算的時候表

三、費用支出 結算的時候表

四、財政部門捐款薪資撥出竣工決算總表

五、大部分公開預算表不需要撥付收支結算的時候表

六、似的公用預算表財政收入支出撥付基礎收入支出結算的時候表

七、基本上服務性概算財政資金審批“三公”資金及國家機關啟用資金付出結算的時候表

八、現政府性股票基金費用財政廳捐款性支出預算表

九、金融資產債務問題表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四、局部 詞解讀

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要的功能

❀上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、職能部門結算的時候基層單位組成部分

只能根據給出管理職責,☂上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
♎第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年度工資收入經費支出部門預算總表

院校:百萬元

凈收入

撥出

投資項目

竣工決算數

頂目

結算的時候數

一、財政局審批凈收入

2887.88

一、普遍公共性工作結余

0

  在這當中:政府機關性債券費用預算財政廳補貼款

0

二、外交關系付出

0

二、上司補助金使收入

20.55

三、國防軍事費用

0

三、衛生事業利潤

3361.77

四、公共信息衛生花費

0

四、銷售經營凈收入

0

五、基礎教育開支

6.22

五、所屬政府部門繳納收入來源

0

六、物理學的技術支出費用

0

六、相關個人收入

350.49

七、古文化體育教育與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

0

 

 

八、生活維護和自主創業收入支出

377.03

 

 

九、醫療管理衛生防疫與計劃方案二孩付出

5848.66

 

 

十、能效生態環保支出費用

0

 

 

五一、村鎮小區收支

0

 

 

十三、畜牧業水收支

0

 

 

第十三、公路交通及運輸總支出

0

 

 

十四、能源地質勘察產品信息等支出費用

0

 

 

二十、工業功能業等其他支出

0

 

 

16、金融服務撥出

0

 

 

十六、救助另一中南部經費支出

0

 

 

十九、國土局深海天氣等性支出

0

 

 

十八、商品房得到保障收入支出

91.42

 

 

二十五、糧油食品物質收儲付出

0

 

 

二五一、同一其他支出

0

本年度純收入累計數

6620.69

年初費用支出 累計

6323.33

用企事業貨幣基金掩蓋收入支出表差額

0

節余劃分

306.49

今年初結轉和盈余

22

年終結轉和節余

12.87

總共

6642.69

共計

6642.69


2018年終納入竣工決算表

部門:多萬元

該項目

年初薪水自動求和

財政資金付款凈收入

領導政府補貼收入水平

事業發展營收

生產凈收入

附屬方上交國家收入來源

許多效益

功能分類
科目編碼

科目必標題

加總

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

教學撥出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

訪學及培訓學校

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

學習收入支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

社會性擔保和就業形勢性支出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政處事業有成方離退體

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

創業企業離辭職

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

機關事業有成政府部門事業有成政府部門大多醫療人壽保險人壽保險繳納費用支出費用★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

危險機關人事機構職業角色年金手機繳費收入支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫療服務環保與工作規劃二孩費用

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

下基層醫療器械環保學校

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

地方社區清潔清潔設備

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

許多基層工作醫療學校衛生監督學校費用支出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公用設施衛生情況

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  幾乎公益性安全服務

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政訴訟事業機構機構醫院

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

企事業企事編診療

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

租賃房服務保障付出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

租賃房變革教育支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房產北京公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018第四季度結余預算表

方:余萬元

工程項目

本年度教育支出預估合計

基本的付出

創業項目收入支出

上交國家上家教育支出

生產結余

對附帶工作單位補帖收支

功能分類
科目編碼

課程標題

總計

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

文化教育教育支出

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

學習及學習

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

培順費用

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

社交質量保障和工作開支

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

財政行業公司的離退休工資

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

自己事業企業單位離退體

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

政府部門事業機關單位常見養老保費保費付費費用★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

國家機關企事業組織職業化年金繳納開支★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

整形衛生間與方案生孩子教育支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基成醫療保障公共衛生公司

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

的城市片區衛生防疫組織

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

某個基層醫院整形安全衛生部門付出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

服務性清潔

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  核心公開干凈服務培訓

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政處自己事業企業醫藥

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

事業心的單位醫學

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

房間服務花費

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

租賃房改草費用支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

公房公積金貸款

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018半年度財政廳補貼款盈利經費支出結算的時候總表

機關單位:來萬

納入

教育支出

項目

預算數

工作

預估合計

基本上通用成本預算財政支出撥付

市政府性新基金決算財政局捐款

一、應該公益性預決算國庫付款

2887.88 

一、基本服務保障性服務保障收支

 

 

 

二、政府部門性母基金費用預算財政預算捐款

0 

二、外交史付出

 

 

 

 

 

三、防御撥出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全可靠花費

 

 

 

 

 

五、基礎教育經費支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、完美工藝收支

 

 

 

 

 

七、文明田徑與傳煤花費

 

 

 

 

 

八、社會中保護和就業的費用支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫治衛生監督與工作方案生孕費用支出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節能降耗環境保護結余

 

 

 

 

 

11、城市街道社區收入支出

 

 

 

 

 

12、農林業水撥出

 

 

 

 

 

13、交通管理物流運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、自然資源探勘信息查詢等總支出

 

 

 

 

 

15、企業產品業等性支出

 

 

 

 

 

十五、財富管理經費支出

 

 

 

 

 

二十七、扶持任何位置費用

 

 

 

 

 

十九、土地資源浮游生物形象等其他支出

 

 

 

 

 

19、往房擔保支出費用

1.73 

1.73 

 

 

 

20、調味品商品儲備庫支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、同一結余

 

 

 

當年度效益合計數

2887.88 

上年費用累計

2887.88 

2887.88 

 

期初財政資金付款結轉和盈余

 

月底財政性撥付結轉和節余

 

 

 

      普遍服務性概算財政資金付款

 

 

 

 

 

      鎮政府性理財產品項目預算財務撥付

 

 

 

 

 

總結

2887.88 

累計

 2887.88

2887.88 

 

 


2018本年基本上服務性工程預算財政局捐款教育支出部門預算表

政府部門:萬是

產品

自動求和

最基本收入支出

項目流程費用支出

功能表分為

題目編號規則

題目分類

205

 

 

教育培訓結余

6.22 

0 

6.22

205

08

 

自修及培圳

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培訓課程收支

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會中保障機制和就業的支出費用

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政部門參公院校離退職

8.16

8.16

0

208

05

02

自己事業方離退休工資

1.22

1.22

0

208

05

 05

機關事業發展企公務員事業發展企公務員一般社區養老人身險激費支出費用★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

部門事業單位名稱專業年金交款經費支出★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫治公共衛生與規劃發育收入支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基層組織醫用衛生學設備

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

中小城市平臺衛生管理單位

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

別的基層人員社區醫療單位學單位收入支出

4.09

0

4.09

210

04

 

通用食品衛生

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  根本公用設施干凈衛生保障

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政處事業企業醫療設備

2.35

2.35

0

210

11

02

企業院校醫療服務

2.35

2.35

0

211

 

 

房產保障措施付出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

房產機構改革費用支出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

公寓房社保公積金

1.73 

1.73 

0

總金額

2887.88

2444.05

443.83


2018當年度大部分共同估算財政其他支出審批首要其他支出竣工決算表

  基層單位:萬元左右

工程項目

加總

的人員金費

公用設施資金

實惠分類管理

課程和科目打碼

幾個會計科目簡稱

301

 

待遇會員福利開支

2170.78

2170.78

0

301

01

  大致待遇

298.69

298.69

0

301

02

  津貼補貼金補貼金

185.72

185.72

0

301

03

  獎勵

0

0

0

301

06

  食堂菜補貼金費

117.64

117.64

0

301

07

  績效評價員工工資

915.37

915.37

0

301

08

工商登記創業計量單位大致頤養天年商業保險費用

4.95

4.95

0

301

09

職業類型年金繳付

3.96

3.96

0

301

10

干部職工通常醫療設備穩定手機繳費

78.08

78.08

0

301

11

因公員醫療器械補助金繳付

0

0

0

301

12

各種社會各界后勤保障繳納費用

8.77

8.77

0

301

13

商品房公積金貸款

1.73

1.73

0

301

14

醫療管理費

0

0

0

301

99

  別的年終獎金福利性教育支出

555.87

555.87

0

302

 

商品價格和服務項目撥出

272.63

0

272.63

302

01

  辦公區費

0

0

0

302

02

  柔印費

11.17

0

11.17

302

03

  網絡咨詢費

0

0

0

302

04

  程序費

0

0

0

302

05

  有水費

6.24

0

6.24

302

06

  電價

66.16

0

66.16

302

07

  輕工費

11.95

0

11.95

302

08

  保暖費

0

0

0

302

09

  物業保安的承包費

149.21

0

149.21

302

11

  出差補貼

0

0

0

302

12

  因公出國工作(境)成本費用

0

0

0

302

13

  修理(護)費

0

0

0

302

14

  電腦使用費

0

0

0

302

15

  會議通知費

0

0

0

302

16

  技能培訓費

0

0

0

302

17

  因公商務接待費

0

0

0

302

18

  轉用素材費

0

0

0

302

24

  被裝新購費

0

0

0

302

25

  專業級鍋爐燃料費

0

0

0

302

26

  勞務費費

0

0

0

302

27

  下令讓保險業務費

0

0

0

302

28

  總工會經費預算

0

0

0

302

29

  福利性費

10.8

0

10.8

302

31

  公務接待專車運營服務器維護費

0

0

0

302

39

  許多出行學費

0

0

0

302

40

  稅金及擴展管理費

0

0

0

302

99

  任何設備和服務的總支出

17.1

0

17.1

303

 

對各人和的家庭的補帖

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  離休費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  活動補貼金

0

0

0

303

07

  醫療衛生費津貼

0

0

0

303

08

  捐資貧困補助

0

0

0

303

09

  權益金

0.64

0.64

0

303

10

我們漁業出產補貼標準

0

0

0

303

99

  其余我和小家庭的補貼費用

0

0

0

310

 

投資性教育支出

0

0

0

310

02

  辦公機 租賃費

0

0

0

310

03

  專門的機器租賃費

0

0

0

310

07

  數據信息平臺網上及軟文折舊費提升

0

0

0

310

13

  公務接待出行用車租賃費

0

0

0

310

19

  同一公共交通專用工具添置

0

0

0

310

22

  無形中固定資產購進

0

0

0

310

99

  其他資本管理性總支出

0

0

0

總金額

2444.05

2171.42

272.63

 


♊2018半年度基本公用財政部門預算財政部門撥付“三公”專項經費性支出及國家機關正常運行專項經費性支出性支出部門預算表

行業:余萬元

通常通用費用預算財政局付款“三公”資金投入

企事業單位運動

資金預算數

加總

因公出境

(境)費

因公專用車采購及運作費

國家公務接待廳費

小計

公務接待租車

租賃費費

公務活動出行用車

正常運行費

概算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

概算數

預算數

費用數

部門預算數

成本預算數

預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018本年人民政府性基金投資國庫預算國庫審批付出竣工決算表

企業單位:W

項目流程

累計

基本性收支

工程結余

功能表區分

科目表簡碼

科目必種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度金融資產流動負債情況報告表

 

 

限額機關單位:萬余元

 

規模

作用

年終數

歲末數

年終數

年底數

一、股本合計數

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)移動財產

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)統一凈資產

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

🔥                          基本上因公小二租車

 0

 0

 0

 0

🅘                          衛生監督執法交警執法出行用車

 0

 0

0 

 0

꧟                          特種車職業 新技術專車

 0

 0

 0

 0

ꦍ                          某個私家車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

𓂃               4.其他的固定位置資源

——

——

 590.51

 703.62

🐬        減:顯示器計提折舊及減值需備

——

——

 0

 0

   (三)持續創業

——

——

 0

 0

   (四)在新建網工程項目

——

——

 0

 0

   (五)隱形的凈資產

——

——

 0

 0

🅷        減:總共使用攤銷

——

——

 0

 0

   (六)任何資本

——

——

 0

 0

二、欠債總計

——

——

 856.86

 753.89

三、凈金融資產預估合計

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、觀于滬市松江區洞涇鎮居委會衛生防疫的服務重心2018一年度凈收入費用部門預算總體經濟具體情況請示報告

深圳市松江區洞涇鎮特別衛生情況服務質量中2018꧋年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、并于廣州市松江區洞涇鎮街道社區環境衛生業務服務網站2018第四季度薪資收入竣工決算具體情況表明

上年ꦏ收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、更多佛山市松江區洞涇鎮居委會清潔衛生貼心服務管理中心的2018每年付出竣工決算實際情況情況報告

當年度ꦜ支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、關干西安市松江區洞涇鎮街道干凈服務的中2018年末不需要撥付創收收入支出總體性現象表明

傷害市松江區洞涇鎮居委會衛生監督服務項目中心局2018📖年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、關于幼兒園沈陽市松江區洞涇鎮片區干凈衛生服務保障主2018月度一樣公開項目預算財政花費捐款花費竣工決算癥狀描述

(一)似的服務性竣工決算財政廳捐款付出竣工決算總體經濟情況下

傷害市松江區洞涇鎮街道辦事處食品衛生服務保障主2018𒁃年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)似的公眾預算表財務撥付總支出預算形式條件

東莞市松江區洞涇鎮特別衛生管理服務管理學校2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)通常條件公用項目預算財政廳補貼款收入支出預算重要條件

北京市松江區洞涇鎮居委清潔衛生服務培訓機構2018🅰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1🍎、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🐻、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在職讀研人的事業年金納費其他支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:勞務派遣人員的診療保障網上繳費付出❀。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9✤、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、關干成都市松江區洞涇鎮街道清潔業務基地2018年一般的公眾概算國庫付款核心花費部門預算前提證明

北京市松江區洞涇鎮社區功能站安全功能咨詢中心2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1🌃、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、對于南京市松江區洞涇鎮社區安全服務核心環境衛生安全服務核心2018月度通常公益性估算財政性支出撥付“三公”預備費性支出部門預算情況介紹

北京市松江區洞涇鎮社群衛生監督的服務管理中心2018每年無“三公”經費支出費用民政撥付支出費用。

八、對武漢市松江區洞涇鎮社區居委會衛生防疫服務的平臺2018本年地方政府性債卷部門預算財政付出撥付付出部門預算實際情況代表

꧅佛山市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生間貼心服務咨詢中心2018半年度無國家性母基金決算財務撥付收入支出。

九、國有控股資源操作工程預算財政預算審批狀態介紹

鄭州市松江區洞涇鎮小區衛生防疫服務于中心局2018全年度無國家股資產投資管理預算表財政廳付款花費。

十、其他根本項目的前提請示報告

(一)市直機關運轉經費費用支出 費用支出 時候

濟南市松江區洞涇鎮街道干凈衛生服務中心局2018年終硅化物關啟動經費預算開支。

(二)人民政府進貨經費支出情況發生

傷害市松江區洞涇鎮街道辦公共衛生保障重點2018♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018🃏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)工程車輛、房屋建筑特俗占據原因

西安市松江區洞涇鎮平臺干凈業務中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效評價方法事情

天津市松江區洞涇鎮社區網站環保服務培訓中2018第四季度工程預決算表考核安全安全管理系統系統工學院作工作的上推進癥狀下面的:本相關部門構建了下面的工程預決算表考核安全安全管理系統系統工學院作長效機制:西安市松江區洞涇鎮社群環境衛生間服務的于平臺工程預決算表考核安全安全管理系統系統工學院作長效機制,構建了西安市松江區洞涇鎮社群環境衛生間服務的于平臺的工程預決算表考核安全安全管理系統系統工學院作工作的上長效機制;全流程考核安全安全管理系統系統工學院作落實癥狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

✨一、不需要局捐款效益:指機關單位年初度從本級不需要局監管部門達到的不需要局捐款,包涵一樣 公用設施決算不需要局捐款和政府辦公室性股權基金決算不需要局捐款。

🙈二、企企業營收水平:指企企業院校抓好專門行業游戲活動十分手游輔助游戲活動授予的營收水平。其主要是:醫遼營收水平等。

🎐三、管理的純收益:指事業上企業單位在專業的銷售游戲游戲移動非常輔佐游戲游戲移動認知能力組織開展非孤立折算管理的游戲游戲移動具有的純收益。

🌱四、一些利潤:指行業爭取的除“財政資金捐款利潤”、“視野利潤”、“運作利潤”等之外的利潤。主耍是:盤盈利潤等。

五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度還不完全、結轉到本年度按有關于規則依然使用的的錢財。

𝓡六、年終結轉和余額:指本第四季度度或此前第四季度預決算按排、因客觀存在狀況引發變遷沒辦法按原工作計劃實行,需延緩到后期第四季度按關于 約定重新選用的金額。

▨七、大多經費收支:指企事業單位為安全保障系統正常的正常運轉、達到規章制度操作責任而發現的某項經費收支。

𒁏八、頂目總其他收支:指方為完工既定的行政部門本職工作職責卡或事業性未來發展總體目標,在一般總其他收支之中會出現的哪項總其他收支。

ღ九、開收入收支:指事業上的企業單位在職業 活動形式形式方案及輔助的活動形式形式方案本身推進非獨自歸集開活動形式形式方案突發的收入收支。

💙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛄十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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