滬市松江區葉榭鎮社區服務管理站公共衛生服務管理重心
2018第四季度部位竣工決算
目 錄
一組成部分 北京市松江區葉榭鎮平臺衛生情況業務管理中心慨況
一、主要是職責范圍
二、機購使用
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄性支出竣工決算總表
二、收入水平部門預算表
三、開支預算表
四、財政預算撥付盈利其他支出部門預算總表
五、普通共公預預算財政部門付款收支預算表
六、一般的共公估算財政預算捐款差不多性支出竣工決算表
七、基本上公開預算表財政資金付款“三公”資金投入及政府機關啟動資金投入支出費用竣工決算表
八、政府辦公室性貨幣基金財政廳預算財政廳審批花費竣工決算表
九、財力過負債的情形表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四步個部分 代詞表示
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的職責范圍
🎉 以居委居委會身體售后工作核心是以體,全科麻醉醫生為領導,合理化在使用居委居委會資源的和適和新技術,以市民身體為核心,普通家庭為企事業單位,居委居委會為時間范圍,訴求為引領,以女人、嬰幼兒、中國上了年紀的人、慢性病求美者、傷殘人人為本點,以解決辦法居委居委會的幾乎身體狀況,擁有幾乎身體售后工作訴求為的目的,融有用防范、醫療保障、綠色健康、康復訓練、身體教導為內置式,有用、經濟增長、簡單方便、標準化、維持的群眾身體售后工作。由領導單位部門利用三定方案范文等相應的規范含有關幾乎權責修改。
二、醫院設為
♔上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年度薪資收入教育支出結算的時候總表
機關單位:萬
收入水平 |
開支 |
||
新項目 |
預算數 |
業務 |
部門預算數 |
一、財政局補貼款收入水平 |
4039.10 |
一、普遍公益性服務項目開支 |
|
在這當中:政府機構性貨幣基金概預算財政局捐款 |
|
二、外交關系性支出 |
|
二、上一級補助費工資 |
|
三、民防其他支出 |
|
三、教育事業凈收入 |
4896.70 |
四、共同安全可靠花費 |
|
四、生產經營收入水平 |
|
五、教育輔導支出費用 |
|
五、付屬機構上交年收入 |
|
六、完美技術付出 |
|
六、另一個工資 |
|
七、和文化體育足球與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
八、中國社會的保障和自主創業收入支出 |
334.76 |
|
|
九、醫療安全安全與計劃怎么寫懷孕撥出 |
8887.35 |
|
|
十、能源管理環保型收支 |
|
|
|
國慶、村鎮居委性支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
十五、城市交通運送收支 |
|
|
|
十四、能源勘查產品信息等收支 |
|
|
|
第十五、商業功能功能業等總支出 |
|
|
|
第十五、金融業費用 |
|
|
|
二十七、支助其它的地區劃分經費支出 |
|
|
|
二十、國土局海底氣象臺等收支 |
|
|
|
19、個人住房保障措施費用支出 |
|
|
|
二十五、油糧油料收儲收入支出 |
|
|
|
二十一月、一些性支出 |
|
本年度薪資加總 |
8935.80 |
年初其他支出預估合計 |
9222.11 |
用人事股票基金補救收入支出表差額 |
|
節余分派 |
80.79 |
今年初結轉和余額 |
367.10 |
年尾結轉和節余 |
|
總金額 |
9302.90 |
合計 |
9302.90 |
2018年中盈利竣工決算表
機構:余萬元
建設項目 |
當年度納入總金額 |
財政廳補貼款薪資 |
上一級政府補貼工資收入 |
自己事業收入水平 |
銷售創收 |
付屬組織上交國家營收 |
另外凈收入 |
||||
功能分類 |
會計分類名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保險和就業形勢總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門工作企事業單位考試離退休年齡 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位事業上機關單位幾乎養老生活穩定繳納費用費用支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務清潔衛生與方案孕育其他支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫用衛生學組織 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區街道衛生管理系統 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的基礎醫院環境衛生系統花費 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開清潔衛生 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公益性食品衛生產品 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業有成政府部門治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業企業單位醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018年末收支竣工決算表
方:W
好項目 |
年初教育支出加總 |
最基本性支出 |
的項目費用 |
上交國家上家性支出 |
營運總支出 |
對附加部門補貼申請書撥出 |
||||
功能分類 |
學科各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中維護和就業的教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性自己事業廠家離養老金 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業發展機關單位關鍵社區養老金費用繳付性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學安全與進度表發育撥出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫療設備衛生監督平臺 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政社區網站干凈醫療機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它表層醫療保障衛生防疫中介機構總支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性健康 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共安全服務安全安全服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門人事部門醫用 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業組織醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018季度財政預算撥付收入水平撥出結算的時候總表
基層單位:萬美金
創收 |
費用支出 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
創業項目 |
自動求和 |
一半公共服務預算表財政預算捐款 |
當地政府性債券預算表財政廳付款 |
一、似的服務性國庫預算國庫撥付 |
4039.10 |
一、通常情況共公提供服務費用支出 |
|
|
|
二、中央政府性債卷概預算財務補貼款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、民防經費支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全的收支 |
|
|
|
|
|
五、學校付出 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗技術性性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育類與新傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、發展切實保障和人才需求收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫院環境衛生與設計生孕其他支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、綠化環保型環保型開支 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮社區網站費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通管理運送結余 |
|
|
|
|
|
十四、內容勘查內容等撥出 |
|
|
|
|
|
15場、商業性售后快餐業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助別的地區費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地大海氣象學等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋維護開支 |
|
|
|
|
|
20、油糧工程設備貯備撥出 |
|
|
|
|
|
二11、另一個結余 |
|
|
|
當年度收錄預估合計 |
4039.10 |
當年度教育支出累計數 |
4039.10 |
4039.10 |
|
今年初財政部門撥付結轉和余額 |
|
年底財政資金捐款結轉和盈余 |
|
|
|
正常公開預算表財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
部門性投資基金項目預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
4039.10 |
總額 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018季度通常情況服務性概預算財政預算付款結余預算表
的單位:萬美金
工程項目 |
總金額 |
基本上總支出 |
產品收支 |
|||
性能劃分 課目打碼 |
會計科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在保駕護航和就業的其他支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
財政行業單位名稱離離休 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企事業企業單位主要健康養老穩妥繳納費用費用 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫治安全與方案生殖經費支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
群眾社區公共衛生防疫平臺 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
都市社區網站環衛構造 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
其他基層醫院醫療間衛生間貸款機構開支 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共性清潔 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
根本公用衛生間服務的 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
人事部門企業企業醫遼 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
參公的單位醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
總金額 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018全年度普通公共服務概算財務審批基礎教育支出部門預算表
計量單位:多萬元
項目流程 |
累計數 |
專業人員專項資金 |
公供事業費 |
||
經濟實惠細分 會計科目簡碼 |
科目表稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水發福利經費支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
關鍵薪水 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效評價月薪 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
的單位衛生事業的單位主要養老生活人壽保費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金網上繳費 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
員工最基本醫療保健人身險付費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療設備補貼政策付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他世界得到保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些年終獎金發福利開支 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
餐品和服務性開支 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
會議室費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
用電費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務操作費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
出差費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出境(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的相關工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
代為國際業務費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
總工會預備費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
優惠費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動小二租車運轉維保費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
一些交通配套手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
一些淘寶商品和功能費用支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對我和教育生活的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身現代農業分娩補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
其他自己和家居的津貼結余 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性總支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公室機 租賃費 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
通用型機械折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網及游戲添置更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動用車的置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通管理工具軟件購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的財力采購 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資本管理性開支 |
|
|
|
合計數 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018年通常情況下公益性竣工決算財政總支出捐款“三公”接待費及市直機關作業接待費總支出竣工決算表
單位名稱:萬余元
普通公共信息概算財政部門審批“三公”經費支出 |
市直機關加載 勞務費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛租賃購置費及運轉費 |
公務活動迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛租賃 購買費 |
國家公務出行用車 運作費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018年終地方政府性母基金財政性預算財政性捐款支出費用竣工決算表
公司:萬余元
的項目 |
總計 |
基本的付出 |
活動撥出 |
|||
功效歸類 專業科目編碼查詢 |
項目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標股權債務現象表 |
||||
|
|
金額才廠家:多萬元 |
||
|
數據 |
實用價值 |
||
年終數 |
歲末數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、資產投資合計數 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)流失財產 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)放置財力 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
𒈔 一半公務活動私家車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🅰 執法監督巡邏出行用車 |
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ꦐ 重型職業技術私車 |
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🧸 另一個私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
🔯 4.別的調整債務 |
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—— |
761.65 |
570.84 |
🗹 減:總共使用累計折舊及減值安排 |
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—— |
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(三)持久投資項目 |
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—— |
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(四)在新建網建筑工程 |
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428.10 |
(五)神圣房產 |
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💦 減:總計攤銷 |
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(六)某個金融資產 |
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二、負債率總計 |
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—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈資本總計 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、更多武漢市松江區葉榭鎮社區服務管理中心的公共衛生服務管理中心的2018第四季度工資花費部門預算總體目標情況報告說明書
廣州市松江區葉榭鎮特別公共衛生提供服務點的2018ౠ年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、關于幼兒園北京市市松江區葉榭鎮街道辦衛生間工作重心2018當年度營收預算情況下說明
年初🐽收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、光于深圳市松江區葉榭鎮社區服務管理站衛生管理服務管理中心點2018年末支出費用竣工決算的情況原因分析
當年度💟支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、管于鄭州市松江區葉榭鎮片區干凈售后服務主2018全年財政部門捐款收入水平結余總體設計現象申請報告
北京市松江區葉榭鎮街道辦事處清潔服務于平臺2018ꦇ年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、對重慶市松江區葉榭鎮社群衛生情況服務管理管理中心2018季度平常公共信息項目預算財政廳補貼款費用支出 竣工決算問題原因分析
(一)似的通用概預算財政局捐款總支出結算的時候總體布局環境
武漢市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生間服務的中間2018✤年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)通常情形下公用估算財政預算審批教育支出結算的時候設備構造情形
南京市松江區葉榭鎮街道環保服務主2018🍰年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)通常公眾部門預算民政付款其他支出部門預算具有條件
昆明市松江區葉榭鎮街道社區安全服務保障機構2018♒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2𒁃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3💙、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、關于幼兒園武漢市松江區葉榭鎮社群安全衛生貼心服務咨詢中心2018年基本上公開概算財政預算付款基本上總支出竣工決算情況闡述
滬市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生管理服務于中央2018ꦜ年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ౠ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2꧂、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🔯七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財務補貼款支出費用部門預算基本情況報告介紹。
武漢市松江區葉榭鎮社區網站衛生情況提供服務咨詢中心2018൲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🌃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”經費結余財政預算捐款結余預算具體的事情闡述。
2018ꦺ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🍃因公公務車行駛檢修性支出0.52萬美元。一般應用在行駛保障。2018年,成都市松江區葉榭鎮街道辦事處環境衛生服務的基地相關各概算企事業單位花費民政審批的國家公務專車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、管于傷害市松江區葉榭鎮社區服務培訓站干凈衛生服務培訓機構2018半年度中央政府性投資基金預竣工決算財政資金撥付費用支出 竣工決算環境描述
武漢市松江區葉榭鎮社群衛生間服務的中心的2018第四季度無中央政府性投資基金概算財政資金付款開支。
九、國有化金融資本經營的費用預算民政審批的情況闡述
廣州市松江區葉榭鎮居委會健康安全服務公司2018半年度無國有控股資產加盟預算表民政付款開支。
十、別非常重要方式方法的現狀描述
(一)機關單位啟用事業費費用支出 實際情況
蘇州市松江區葉榭鎮平臺衛生防疫保障中2018每年硅化物關工作預備費費用。
(二)政府部選擇開支的情況
東莞市松江區葉榭鎮社區網站衛生學提供服務管理中心2018⛎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)配送車輛、商品房層次性霸占現狀
載止2018年12月31日,滬市松江區葉榭鎮街道辦環保業務中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考評方法情況
🏅上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個✤,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🧸一、國庫付款純收入:指院校本第四季度度從本級國庫部門管理授予的國庫付款,包涵般服務性估算國庫付款和縣政府性股權基金估算國庫付款。
ꦏ二、人事凈純納入水平:指人事廠家落實專門的業務話動非常輔助工具話動贏得的凈純納入水平。基本是:整形凈純納入水平、消毒產品凈純納入水平、某些凈純納入水平等。
🍎三、管理創收:指人事行業在專業業務范圍主題話動非常輔助制作主題話動外大力開展非孤立選擇管理主題話動授予的創收。
四、別收益:指標準獲取的除“財務審批收益”、“事業上的收益”、“營運收益”等除外的收益。
五、年末結轉和盈余:意指上一年度還不進行、結轉到上年按有關的要求堅持便用的信貸資金。
꧑六、月底結轉和節余:指當季度度或原來季度成本預算布置、因事實必備條件遭受發展尚未按原規劃實現,需網絡延時到已后季度按關以歸定再施用的財政資金。
ꦦ七、大體付出:指院校為維護貸款機構順利高速運轉、完成日常任務日常的工作的工作日常任務而造成的各種付出。
ꦰ八、建設項目開支費用:指的單位為做好指定區域的行政訴訟做工作責任或衛生事業趨勢方向,在基礎開支費用外情況的那項開支費用。
🦂九、營運費用結余 :指企事業企事業編在正規的的項目及輔助性的的項目之下開始非自主計算成本營運的的項目發生了的費用結余 。
🐷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💞十一月、機構執行費用:指行政事務機關機構和符合國家行業編法治理的行業機關機構用一樣公開費用預算財政局審批具體安排的通常教育其他支出中的日常的公共費用教育其他支出。