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2019年決算信息公開(上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 披露日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區車墩鎮社區食品衛生食品衛生安全服務核心

2019當年度竣工決算

 


目  錄

 

第一部分 廣州市松江區車墩鎮社區服務質量站環保服務質量中心站概況

一、關鍵行政職能

二、醫療機構制定

第二部分 重慶市松江區車墩鎮街道社區食品衛生售后服務重點2019年度決算表

一、效益收入支出部門預算總表

二、凈收入預算表

三、支出費用結算的時候表

四、財政廳審批年收入收支結算的時候總表

五、一樣公共信息項目預算不需要捐款撥出竣工決算表

六、尋常公用設施費用國庫捐款基本的開支結算的時候表

七、普遍公共服務項目預算財政性撥付“三公”資金投入及單位電腦運行資金投入教育支出結算的時候表

八、部門性新基金部門預算財務審批結余部門預算表

九、凈資產流動負債狀態表

第三部分 滬市松江區車墩鎮社區醫療管理衛生管理服務管理重心2019年度決算情況說明

第五一些 代詞解釋一下


第一部分    沈陽市松江區車墩鎮小區健康服務咨詢中心概況

 

一、具體管理職能

履行著車墩沿海地區廣大干部消費者的最基本上治療精準業務及最基本上公益性環境衛生精準業務。

二、結構設為

꧅隨著所訴工作內容,濟南市松江區車墩鎮街道環衛保障主設4個獨立設置公司,涵蓋:工作室、醫教科、預防措施養身科、財務管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分上海市松江區車墩鎮社區售后服務站衛生學售后服務中間2019年度決算表

2019年營收其他支出部門預算總表

企事業單位:上萬元

營收

費用支出

項目

預算數

頂目

結算的時候數

一、基本上公用設施財政預算預算財政預算撥付納入

3907.31

一、一般來說公共信息安全服務收入支出

 

二、市政府性資金費用財務付款薪資收入

 

二、外交政策其他支出

 

三、上司政府補貼個人收入

 

三、中國國防花費

 

四、參公薪資

4276.09

四、服務性安全性撥出

 

五、銷售經營收益

 

五、培養教育支出

 

六、附加機構上交國家工資收入

 

六、科學合理工藝性支出

 

七、另外工資

 

七、人文國內旅游休育與影視文化支出費用

 

 

 

八、世界 服務和專業教育花費

164.30

 

 

九、清潔綠色收入支出

7839.23

 

 

十、節約能源環境付出

 

 

 

十一月、城鄉居民居委收入支出

 

 

 

十三、農林業水開支

 

 

 

十五、道路公路運輸結余

 

 

 

十四、資源勘測產品信息等其他支出

 

 

 

第十、商務服務管理業等收支

 

 

 

16、財富管理開支

 

 

 

二十七、支助其它城市收入支出

 

 

 

18、很自然物資海洋生物氣象局等撥出

 

 

 

十八、房產確保撥出

143.77

 

 

二是、調味品防汛物資儲備量收入支出

 

 

 

二十一國慶、洪澇防控及應急方案處理費用支出

 

 

 

二第十二、別花費

 

本年度營收預估合計

8183.40

年初總支出預估合計

8147.30

用企業基金、期貨、現貨、微盤解決出入差額

 

盈余都分配好

33.80

今年初結轉和余額

3.30

年初結轉和余額

5.60

共計

8186.70

共計

8186.70


2019當年度利潤部門預算表

院校:70萬

內容

當年度年收入預估合計

不需要撥付純收入

領導經濟補貼凈收入

企事業營收

營運效益

付屬工作單位繳納收入水平

某些盈利

功能分類
科目編碼

專業科目簡稱

累計

8183.40

3907.31

 

4276.09

 

 

 

208

 

 

市場保護和就業形勢費用

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門行業公司離退居二線

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業發展部門職位年金交款花費

164.30

164.30

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學營養健康費用支出

7875.33

3599.24

 

4276.09

 

 

 

210

03

 

基礎醫學食品衛生醫院

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

03

01

成市特別安全結構

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

04

 

公共服務環衛

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

04

08

幾乎共同衛生監督功能

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

11

 

行政事務事業有成公司的醫療衛生

76.71

76.71

 

 

 

 

 

210

11

02

事業心公司醫疔

76.71

76.71

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房確保經費支出

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房深化改革總支出

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

01

房間公積金貸款

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019全年度收支結算的時候表

政府部門:70萬

產品

本年度收支總計

核心付出

工作付出

上交國家上級領導教育支出

經驗經費支出

對附設企業津貼撥出

功能分類
科目編碼

會計分類種類

預估合計

8147.30

7699.46

447.84

 

 

 

208

 

 

世界 保障機制和就業創業付出

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門工作企事業單位考試離養老金

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05

06

行政機關自己事業組織職業技能年金交款付出

164.30

164.30

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生安全總支出

7839.23

7391.39

447.84

 

 

 

210

03

 

下基層醫療保障衛生管理中介機構

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

03

01

大城市街道社區健康組織

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

04

 

公共性衛生監督

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

04

08

大多公開公衛安全服務

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

11

 

財政參公廠家醫治

76.71

76.71

 

 

 

 

210

11

02

行業部門醫療器械

76.71

76.71

 

 

 

 

221

 

 

房產有保障收入支出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

 

居住房收入分配改革總支出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019本年財政資金補貼款收益收支預算總表

組織:W

納入

撥出

工作

竣工決算數

投資項目

總計

正常公用預算表國庫付款

政府部門性股票基金預決算民政審批

一、般公益性成本預算民政付款

3907.31

一、一樣 公共性服務性收入支出

 

 

 

二、區政府性股票基金成本預算財政支出審批

 

二、外交政策花費

 

 

 

 

 

三、防御其他支出

 

 

 

 

 

四、通用的安全性支出

 

 

 

 

 

五、培育性支出

 

 

 

 

 

六、科學合理科技收支

 

 

 

 

 

七、古文化旅遊體育健康與媒體結余

 

 

 

 

 

八、社會存在服務和就業創業費用支出

164.30

 164.30

 

 

 

九、的健康的健康其他支出

3599.24

 3599.24

 

 

 

十、節電健康花費

 

 

 

 

 

十一月、新農村平臺其他支出

 

 

 

 

 

12、農林業水收入支出

 

 

 

 

 

13、交通網運送開支

 

 

 

 

 

十四、自然資源堪探企業信息等收入支出

 

 

 

 

 

15場、商業樓服務培訓業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、金融資本性支出

 

 

 

 

 

二十七、救助某個中南部費用支出

 

 

 

 

 

18、天然教育資源海洋生物氣象局等付出

 

 

 

 

 

19、商品房有保障收入支出

 143.77

 143.77

 

 

 

四十、糧油食品運輸產出性支出

 

 

 

 

 

二11、傷害防范及作為應急的工作管理費用支出

 

 

 

 

 

二12、同一支出費用

 

 

 

本年度收入水平自動求和

3907.31

上年收支總金額

 3907.31

3907.31

 

年終財政資金付款結轉和余額

 

半年度財政廳補貼款結轉和節余

 

 

 

一、通常情況公共信息概預算民政撥付

 

 

 

 

 

二、縣政府性理財產品不需要預算不需要捐款

 

 

 

 

 

總結

3907.31

總金額

 3907.31

 3907.31

 

 


2019年一樣公用設施費用財務撥付付出竣工決算表

組織:萬多

工作

累計

差不多經費支出

項目流程教育支出

職能幾大類

專業科目數字

項目明稱

208

 

 

社會性服務和就業創業其他支出

164.30

164.30

 

208

05 

 

行政管理創業基層單位離辭職

164.30

164.30

 

208

05

06

機構事業心計量單位行業年金網上繳費支出費用

164.30

164.30

 

210

 

 

公共衛生營養健康性支出

3599.24

3370.80

228.44

210

03

 

基層黨組織醫療環衛環衛部門

2487.16

2310.12

177.04

210

03

01

縣城平臺清潔衛生平臺

2487.16

2310.12

177.04

210

04

 

公共信息環境衛生

1035.37

983.97

51.40

210

04

08

大多共公衛生情況服務于

1035.37

983.97

51.40

210

11

 

政府部門視野企事業單位考試醫疔

76.71

76.71

 

210

11

02

教育事業政府部門醫療衛生

76.71

76.71

 

221

 

 

房屋有效保障了費用支出

143.77

143.77

 

221

02

 

公寓房改草其他支出

143.77

143.77

 

221

02

01

住宅公積金貸款

143.77

143.77

 

自動求和

3907.31

3678.87

228.44

 


2019季度普通公用設施項目預算財政性補貼款差不多收支部門預算表

  院校:萬塊人民幣

建設項目

合計數

人預備費

公用設施專項資金

成本劃分類別

項目項目編碼

課目名字

301

 

月薪有福利結余

3532.91

3532.91

 

301

01

  通常待遇

480.92

480.92

 

301

02

  津貼費貼補

113.36

113.36

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  餐費補貼費

104.03

104.03

 

301

07

  考核基本工資

1918.04

1918.04

 

301

08

市直機關企業基層單位最基本健康養老穩定付款

 

 

 

301

09

崗位年金付費

164.30

164.30

 

301

10

機關人員基本的診療保費繳納

76.71

76.71

 

301

11

國家事業編制醫遼補貼費交款

 

 

 

301

12

各種社會上后勤保障繳付

20.54

20.54

 

301

13

房屋個人公積金

143.77

143.77

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  一些月薪發福利撥出

511.24

511.24

 

302

 

商品是和服務項目總支出

145.96

 

145.96

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  業主處理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  通用型物料費

145.96

 

145.96

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托人銷售費

 

 

 

302

28

  公會預備費

 

 

 

302

29

  福利微信費

 

 

 

302

31

  公務活動公務車執行定期檢查費

 

 

 

302

39

  另外的交通配套成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及浮動學費

 

 

 

302

99

  某個商品價格和服務的費用

 

 

 

303

 

對我們和工作生活的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補助費

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼政策

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

他人林果制作政府補貼

 

 

 

303

99

  同一對他人家庭成員生活的補帖

 

 

 

310

 

資產投資性付出

 

 

 

310

02

  辦工機械購入

 

 

 

310

03

  專門用生產設備購置費

 

 

 

310

07

  相關信息系統及app采購提升

 

 

 

310

13

  公務活動租車新購

 

 

 

310

19

  某個流量手段租賃費

 

 

 

310

21

  古墓葬和商品陳列品租賃費

 

 

 

310

22

  隱約房產租賃費

 

 

 

310

99

  其它的投資基金性經費支出

 

 

 

總計

3678.87

3532.91

145.96

 


2019本年度基本上公共信息概算財政資金捐款“三公”接待費及危險機關行駛接待費教育支出竣工決算表

政府部門:千元

通常情況下公用設施預決算財政部門付款“三公”專項經費

部門正常運作

專項資金部門預算數

總計

因公回國

(境)費

因公車輛置辦及行駛費

公務迎送迎送費

小計

國家公務使用車

購入費

公務活動租車

使用費

決算數

部門預算數

費用數

預算數

工程預算數

部門預算數

預算表數

預算數

概預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年縣政府性新基金概預算民政捐款支出費用部門預算表

單位名稱:萬元左右

投資項目

合計數

主要收入支出

活動結余

的功能總類

考試科目商品代碼

項目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年度財產過負債的情形表

 

 

資金額企業:來萬

 

總數

附加值

期初數

歲末數

年末數

年尾數

一、金融資產自動求和

——

——

8336.74

8776.54

   (一)變化財產

——

——

3163.98

3454.66

   (二)特定資源

——

——

4193.41

4566.65

          其中:1.房屋(平方米)

9367.97

9367.97

2514.28

2514.28

𒉰                2.萬能主設備(臺/套/輛)

 778

 804

686.69

709.13

🐓                     這里面:(1)機動車(輛)

 1

 1

 20.38

 20.38

✨                                 常見因公公務車

 

 

 

 

ꦫ                                 執法監督巡邏車輛使用

 

 

 

 

🦩                                 特別職業新技術專車

 

 

 

 

𒊎                                 許多專車

 1

 1

 20.38

 20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 490

 353

958.48

1296.84

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

189.60

𒆙               4.其它的調整基金

——

——

 33.96

 46.40

💖        減:顯示器折舊費及減值做準備

——

——

1203.32

1428.26

   (三)常期股權質押投資加盟

——

——

 

 

   (四)短期公司債券投資費用

——

——

 

 

   (五)在修建水利

——

——

2126.00

2126.00

   (六)有形資金

——

——

61.49

 71.19

🧔        減:累加攤銷

——

——

4.83

 13.62

   (七)其余資源

——

——

 

 

二、流動負債加總

——

——

 853.72

 1177.43

三、凈基金預估合計

——

——

7483.02

7599.11

 


第三部分  上海市松江區車墩鎮街道辦事處安全產品中心站2019年度決算情況說明

 

一、有關于上海市松江區車墩鎮社區環境衛生環境衛生業務中心站2019每年薪資教育支出竣工決算總的前提代表

𓃲上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

二、介紹上海市松江區車墩鎮社區居委會環境衛生貼心服務管理中心2019半年度創收結算的時候情況報告說明怎么寫

當年度ℱ收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。

三、關與上海市松江區車墩鎮街道安全衛生服務項目咨詢中心2019第四季度結余部門預算現象解釋

年初ꦫ支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。

四、關干上海市松江區車墩鎮小區安全服務質量中心點2019每年財政預算捐款工資收入撥出總體目標實際情況闡明

𓃲上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

五、針對上海市松江區車墩鎮街道干凈服務保障機構2019本年一般的公眾估算國庫撥付付出竣工決算情況下就說明

(一)一般的公眾項目預算財政總支出補貼款總支出竣工決算整體來說狀態

ꦜ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

(二)似的公益性成本預算財政局審批經費支出預算架構狀況

🍷上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。

(三)基本上公開概算國庫付款其他支出竣工決算按照原因

🌟上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:

1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:

(1) “基層組織醫院衛生管理組織 ”2487.16W,各舉:

𓄧“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。

(2) “公用公共衛生”1035.37萬塊,表中:

💛“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。

六、光于上海市松江區車墩鎮街道辦事處健康貼心服務中2019月度一樣 公用設施費用民政捐款常見費用部門預算時候闡述

🎶上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。

2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。

七、介紹上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生管理服務質量心中2019年末大部分服務性預算表財政廳補貼款“三公”資金教育支出預算前提申請報告

(一)“三公”資金財務審批開支竣工決算綜合具體情況介紹。

🎉上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。

(二)“三公”經費花費財政資金審批花費預算具體化現象表明。

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、并于上海市松江區車墩鎮街道辦事處環衛服務咨詢中心2019半年度市政府性股權基金概預算財政局付款支出費用部門預算情況發生闡述

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股權投資經營管理成本預算財政部門付款狀態詳細說明

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、許多根本特別注意的前提反映

(一)企事業單位電腦運行勞務費費用支出 情況

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)地方政府企業采購收支的情況

🐭上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)汽車、農村房屋特別損壞狀況

1、車

(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效評價的管理情況下

𓆏上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

😼一、民政費用預算表費用預算表補貼款收益:指企事業單位當本期從本級民政費用預算表費用預算表科室得到的民政費用預算表費用預算表補貼款,包涵普通公用設施費用預算表民政費用預算表費用預算表補貼款和縣政府性貨幣基金費用預算表民政費用預算表費用預算表補貼款。

ౠ二、參公使使盈利:指參公廠家推進的專業業務領域促銷活動內容十分協助促銷活動內容作為的使使盈利。通常是:醫療器械使使盈利使使盈利等。

📖三、管理個人薪資:指事業性政府部門在專科業務量促銷促銷生活及輔助軟件促銷促銷生活除此之外開展業務非單獨統計管理促銷促銷生活完成的個人薪資。基本是。

ꦅ四、其它使使盈利:指政府部門具有的除“財政廳補貼款使使盈利”、“事業單位使使盈利”、“自主經營使使盈利”等本身的使使盈利。具體是:

五、月初結轉和余額:意指上一年度從未完畢、結轉到上年按有關系約定堅持適用的資產。

🅰六、年初結轉和節余:指當第四季度目標度或此前第四季度目標概算布置、因可觀條件發生發展就沒有辦法按原行動計劃推行,需延后到的時候第四季度目標按關于規范堅持便用的資本。

七、基礎收支:指方為有效保障機購很正常運行、做完此外生活中辦公神器任務而的發生的各類收支。

八、樓盤費用:指企業為做完某一的行政部門運作任務或行業提升個人目標,在關鍵費用之下發生的各個費用。

🎉九、生產加盟結余:指事業發展企業在專門工作及配套工作之上搞好非獨立性成本計算生產加盟工作再次發生的結余。

꧑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ജ國慶、機構啟動勞務費:指行政部門院校和按照公務活動員法管控的事業上院校用到通常情況下公用設施工程預算財政資金付款籌劃的關鍵接待費性支出中的每天公用設施勞務費接待費性支出。

 

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