濟南市松江區車墩鎮區域干凈業務管理中心
2018財政年度竣工決算
目 錄
第一部分滬市松江區車墩鎮居委會衛生間售后服務公司情況
一、基本職責
二、部門乃至每一位員工結算的時候行業組成部分
第二名區域上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、收入水平開支竣工決算總表
二、效益結算的時候表
三、費用部門預算表
四、不需要撥付收入水平收支結算的時候總表
五、應該共公費用民政付款開支竣工決算表
六、通常情況下公益性費用民政付款總體教育支出部門預算表
七、一半公開費用預算財政預算審批“三公”金費及行政機關運營金費教育支出竣工決算表
八、政府性性股權基金費用預算財政部門補貼款結余部門預算表
九、財產過負債的狀況表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
最后的部分 形容詞表示
第一部分 上海市松江區車墩鎮居委會干凈衛生服務項目中心點概況
一、重點行政職能
履行著車墩地方許多干部群眾的常規的醫療安全服務的的及常規的共同安全服務的的。
二、結構安裝
ꦍ結合上述內容主要職責,滬市松江區車墩鎮社區居委會環境衛生服務項目中心局設4個含有機購,還有:接待室室、醫教科、有效防范養生保健科、出納科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社區的服務中間衛生防疫的服務中間2018年度決算表
2018全年年收入花費部門預算總表
工作單位:萬美元
工資 |
撥出 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
產品 |
結算的時候數 |
一、不需要捐款純收入 |
3565.18 |
一、一般來說公益性的服務收入支出 |
|
在這其中:政府部門性理財產品費用財務捐款 |
926.00 |
二、外交活動支出費用 |
|
二、上級部門補貼申請書收益 |
103.77 |
三、防御總支出 |
|
三、事業利潤 |
4175.51 |
四、公用設施安全的開支 |
|
四、管理收入來源 |
|
五、文化教育收支 |
|
五、附設機關單位繳納工資 |
|
六、科學合理技藝撥出 |
|
六、一些收入水平 |
463.41 |
七、古文化體肓與山東新農商軟件科技有限公司總支出 |
|
|
|
八、時代服務和就業率撥出 |
27.81 |
|
|
九、醫療機構公共衛生與工作計劃生殖撥出 |
6785.17 |
|
|
十、低能耗干凈收入支出 |
|
|
|
11、縣域小區收入支出 |
926.00 |
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
第十五、交通配套運載花費 |
|
|
|
十四、物資勘查個人信息等撥出 |
|
|
|
二十、商業區安全流通業等總支出 |
|
|
|
16、金融創新花費 |
|
|
|
十八、支助的地方付出 |
|
|
|
18、國土局大海氣象臺等開支 |
|
|
|
十八、商品房保證收支 |
4.24 |
|
|
二十二、油糧工程設備與物資的保障收入支出 |
|
|
|
二五一、各種花費 |
|
上年純收入累計 |
8307.87 |
上年收入支出合計數 |
7743.22 |
用事業發展基金投資補充收入支出差額 |
|
余額配資 |
568.35 |
年終結轉和余額 |
7.00 |
年初結轉和盈余 |
3.30 |
總金額 |
8314.87 |
總共 |
8314.87 |
2018本年收錄結算的時候表
企業單位:萬多
項目 |
上年個人收入累計數 |
民政審批凈收入 |
領導補貼使收入 |
衛生事業收入來源 |
合作經營凈收入 |
附屬醫院企業單位上交國家純收入 |
另一收錄 |
||||
功能分類 |
項目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
時代維護和就業形勢撥出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的企業單位離退休之 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成基層單位離養老 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門人事政府部門通常頤養穩妥交費支出費用 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業有成公司角色年金手機繳費性支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生事業間衛生間與計劃書發育費用支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
面層醫疔公共衛生結構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市小區健康組織 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
另外基礎醫療保障衛生防疫構造 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公干凈 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常共公環境衛生服務項目 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關人事部門診療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事方醫療保健 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
成鄉街道辦性支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省份框架場地設施搭配費及分屬專項督查負債年收入安排好的教育支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
相關旅游城市基礎知識項目建設一體化費計劃的收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改善經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018本年性支出部門預算表
公司:萬塊
的項目 |
本年度總支出總計 |
根本收入支出 |
新項目經費支出 |
上交國家上家其他支出 |
經營者結余 |
對附帶單位名稱補貼政策花費 |
||||
功能分類 |
課程種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場服務保障和擇業性支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心行業離退休之 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事部門離退休之 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業上行業事業上行業基本上養老院保費交款其他支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業企事業編制企業企事業編制職業分析年金繳付花費 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生防疫與計劃怎么寫生肓支出費用 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保障衛生管理機購 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市社群公共衛生組織 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的基礎醫藥干凈衛生組織 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用清潔 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本共公衛生間貼心服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業單位名稱醫疔 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作標準醫用 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮建設片區開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市區前提安全設施服務設施費及各自專向公司債務創收制定的收支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
任何大城市理論知識油煙凈化器整套搭配費組織的結余 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房確保支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅轉型結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018年中財政部門付款盈利經費支出部門預算總表
基層單位:萬
收入水平 |
費用支出 |
||||
大型項目 |
部門預算數 |
的項目 |
總金額 |
應該公用概算財政部門審批 |
政府性性股權基金工程預算民政補貼款 |
一、平常公眾概算財政支出補貼款 |
2639.18 |
一、通常公用功能結余 |
|
|
|
二、縣政府性理財產品成本預算財政部門補貼款 |
926.00 |
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用 |
|
|
|
|
|
四、公共信息穩定經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓撥出 |
|
|
|
|
|
六、物理學系統收支 |
|
|
|
|
|
七、藝術球場與媒體收支 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保障措施和學生就業支出費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療器械清潔衛生與計劃表生孩費用 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節能減排生態環保經費支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設片區付出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、交行裝卸搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、成本地質勘察消息等付出 |
|
|
|
|
|
15場、的快餐業的快餐業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本結余 |
|
|
|
|
|
十八、捐助同一的地區教育支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海上形象等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房服務花費 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
2、糧油食品防汛物資儲備庫總支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外花費 |
|
|
|
當年度凈收入自動求和 |
3565.18 |
上年費用支出 加總 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
年末財政資金撥付結轉和余額 |
|
年終財政資金付款結轉和余額 |
|
|
|
基本上通用預算表國庫付款 |
|
|
|
|
|
縣政府性基金投資預決算財政局審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3565.18 |
總共 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018季度一樣 服務性預算表民政撥付費用支出 結算的時候表
廠家:萬塊
產品 |
普通公眾估算財政支出費用補貼款支出費用竣工決算數 |
|||||
特點總類 題目商品代碼 |
會計分類稱呼 |
總金額 |
關鍵收入支出 |
工作撥出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界有保障和求業結余 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業有成標準離辭職 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
人事公司的離退休年齡 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業組織首要養老服務商業保險納費費用 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門視野行業行業年金激費結余 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫用公共衛生與策劃二孩其他支出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療平臺學衛生學平臺 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
成市街道社區衛生服務間部門 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
各種群眾社區醫療干凈衛生機購 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
基礎公用設施衛生學產品 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政性企事業企業單位醫療管理 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
事業標準整形 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
個人住房質量保障支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
房屋創新經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018年中普遍公開部門預算財政預算審批總體費用支出 部門預算表
機關單位:W
項目流程 |
總金額 |
工作員費用 |
公共勞務費 |
||
經濟社會分級 課程簡碼 |
科目必名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪會員福利花費 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
通常月薪 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
機關行業組織行業組織根本給養老保費費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
職業技能年金付費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
企業職員常規診療安全付款 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
別的市場經濟保障措施手機繳費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
房間北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它公司福利福利性支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
商品種類和貼心服務其他支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主服務承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具的成本費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
國家公務專車進行保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通運輸服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的品牌和保障開支 |
|
|
|
303 |
|
對個體和家長的津貼 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
居住補貼費 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療服務費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個畜牧業產量補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個人和小家庭的補貼金收入支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資本管理性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區設配置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用環保設備購入 |
|
|
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310 |
07 |
圖片信息電腦網絡及app購入更新換代 |
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310 |
13 |
公務接待公務車采購 |
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310 |
19 |
別的交通銀行APP新購 |
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310 |
22 |
無形中股本置辦 |
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310 |
99 |
許多資本公司性結余 |
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加總 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018本年通常公共服務成本預算財政性補貼款“三公”資金投入及機構操作資金投入教育支出部門預算表
工作單位:百萬元
通常情況服務性工程預算財政性撥付“三公”勞務費 |
機構工作 資金部門預算數 |
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總計 |
因公回國 (境)費 |
因公私家車購入及電腦運行費 |
因公接代費 |
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小計 |
公務活動車輛租賃 置辦費 |
國家公務買車 行駛費 |
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概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
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2018全年人民政府性資金財政收入支出預算財政收入支出捐款收入支出部門預算表
企業:億元
工作 |
累計 |
大致收支 |
業務性支出 |
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功能表分類別 學科商品編碼 |
題目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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成鄉特別性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
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縣城基礎理論公共設施智能化費及相應的自查報告債權盈利制定的撥出 |
926.00 |
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926.00 |
212 |
13 |
99 |
同一城市發展條件裝置一起費安排好的經費支出 |
926.00 |
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926.00 |
預估合計 |
926.00 |
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926.00 |
2018半年度基金負債率事情表 |
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價格公司的:來萬 |
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數量統計 |
總價值 |
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本年數 |
歲末數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、資源合計數 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)外流固定資產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)進行固定股權 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
♍ 常見國家公務用車的 |
|
|
|
|
🎉 城管執法值崗用車的 |
|
|
|
|
✃ 特別技木技木出行 |
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ജ 另一出行 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ꦡ 4.另一個規定金融資產 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
♍ 減:總共使用累計折舊及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)不斷交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中水利 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱匿債務 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
✱ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈資產投資自動求和 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮社區網站衛生監督精準服務中2018年度決算情況說明
一、有關南京市市松江區車墩鎮片區安全衛生服務學校2018一年度薪資收支竣工決算整體來說時候表明
上海市松江區車墩鎮社群衛生防疫精準服務服務所2018𝄹年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、相對于蘇州市松江區車墩鎮居委會衛生情況服務質量服務管理中心2018年終納入部門預算原因介紹
當年度✃收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、介紹傷害市松江區車墩鎮社區服務質量站環境衛生服務質量中間2018本年度費用支出 結算的時候情況報告表示
本年度ꦜ支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、光于蘇州市松江區車墩鎮街道環保工作管理中心2018本年財政廳付款薪資收入費用環境承載力事情說
上海市松江區車墩鎮街道辦事處公共衛生服務于主2018🦩年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、更多杭州市松江區車墩鎮片區衛生間服務性機構2018一年度基本上公眾竣工決算不需要審批花費竣工決算情況下闡述
(一)尋常通用概算財務審批收入支出結算的時候綜合事情
上海市松江區車墩鎮社區售后服務核心衛生情況售后服務核心2018൩年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)一樣公益性估算財政局捐款教育支出預算設備構造狀態
上海市松江區車墩鎮區域環保服務于中心的2018🐎年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)普遍公共信息成本預算國庫付款收支預算中應請況
上海市松江區車墩鎮小區干凈衛生功能機構2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
⭕(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
✅(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🃏(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基成醫治清潔衛生單位(款)”1424.38W,這里面:
𝓀“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“一些基層工作醫治環保單位費用支出 (項)”8.18W,其主要用以平常執行付出。
(2) “公用衛生學(款)”1174.87W,另外:
꧙“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🅘、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
𒀰“住宅變革收入支出(款)” “住宅北京公積金(項)”4.24萬塊,重要使用于:補繳機關人員住房基金。
六、關羽武漢市市松江區車墩鎮街道辦環保服務培訓中心點2018全年度似的公眾成本預算財務撥付通常開支結算的時候事情講解
上海市松江區車墩鎮社區居委會環境衛生售后服務咨詢中心2018﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
⛎七、關于上海市松江區車墩鎮居委會衛生管理服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政局捐款撥出竣工決算總體經濟實際情況表示。
蘇州市松江區車墩鎮社群健康提供服務公司2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”事業費財政資金審批花費結算的時候重要情況發生就說明。
沈陽市松江區車墩鎮社區居委會安全服務于平臺2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主耍根本原因是:已撤消公務接受接受。
ꦐ 因公出境(境)經費支出由區外辦、區臺辦負責管理核編,并一致的開放,本公司已經予以從復開放。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、相對于傷害市松江區車墩鎮街道社區食品衛生產品管理中心2018年末以政府性母基金預算表財政部門審批花費結算的時候情況發生就說明
上海市松江區車墩鎮居委會衛生防疫產品公司2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉一體化社區衛生收支”926萬元,其中:
“另外的成市根本體系相互配套費分配的教育支出꧅”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有土地金融資本管理費用預算國庫審批時候代表
上海市松江區車墩鎮街道社區保障學保障咨詢中心2018年度目標無國有制投資經驗概算財政性支出付款性支出。
十、其他的必要特別注意的環境說
(一)機構執行資金投入結余現狀
上海市松江區車墩鎮街道社區食品衛生服務質量平臺2018年終無機物關運作金費撥出。
(二)部門購買支出費用的情況
傷害市松江區車墩鎮社區的服務站衛生管理的服務辦公室局2018ও年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有土地金融資產支配權用原因
🍌截止目前2018年12月31日,南京市松江區車墩鎮街道社區環境衛生精準服務服務部基層單位總價值50萬余元以上內容代用裝置0臺(套),基層單位價值量100W不低于轉用的設備0臺(套)。
(四)費用績效考評的管理前提
武漢市松江區車墩鎮社區產品站衛生情況產品基地2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🍌一、民政捐款使收入:指企業單位上年終從本級民政個部門選取的民政捐款,涉及常見公共信息費用費用預算民政捐款和部門性私募基金費用費用預算民政捐款。
🍌二、企事業上的薪水:指企事業上的企業單位開展調研專業化業務部生活非常輔助制作生活達到的薪水。通常是:醫學薪水等
三、生產營收:指事業心組織在技術行業行動和輔佐行動之下積極開展非獨有會計核算生產行動有的營收。
♌四、一些工資:指企企業單位作為的除“不需要撥付工資”、“企業工資”、“自主經營工資”等之外的工資。主要的是:有價預苗等工資等。
五、期初結轉和余額:意指當年度還沒有完整、結轉到當年度按密切相關規范延續便用的資金量。
♑六、年終結轉和余額:指年初度或以上財政年目標預算表制定計劃方案、因主客觀必要條件發生變幻沒法按原計劃方案施行,需廷遲到往后財政年目標按相關聯規程以后運用的資金量。
七、基本上付出:指廠家為服務保障部門平常運作、完整守則工作上的任務而時有發生的多種付出。
♐八、大型項目經費經費性支出:指公司的為已完成某的行政處工作中工作或事業心發展趨勢目標值,在核心經費經費性支出之下出現的某項經費經費性支出。
九、銷售結余:指企事業院校在技術專業活躍及外掛活躍除此之外開展調研非自己結算銷售活躍發生的結余。
꧙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦫ11、行政處政府部門行駛資金投入財政資金預算:指行政處政府部門和定義公務接待員法監管的事業有成政府部門利用般共公財政資金預算財政資金撥付安排好的基本的費用費用支出 中的每天共用資金投入財政資金預算費用費用支出 。