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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 公布用時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區血液循環系統安全管理公司室

2019一年度預算

 


目  錄

 

最局部 傷害市松江區血細胞治理接待室室慨況

一、基本職責范圍

二、機購設制

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、收入來源支出費用竣工決算總表

二、營收預算表

三、支出費用結算的時候表

四、民政審批利潤花費竣工決算總表

五、似的公共性結算的時候財政廳撥付教育支出結算的時候表

六、似的公用設施成本預算財政廳捐款一般其他支出部門預算表

七、一般的公用費用財務捐款“三公”專項專項資金及危險機關程序運行專項專項資金花費預算表

八、政府部性理財產品財政部門預算財政部門捐款費用支出 部門預算表

九、基金資產負債原因表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

第二區域 專有名詞釋意


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、其主要主要職責

(一)責任居民有償獻血者的宣傳推廣、鼓勵工做;

(二)承接本片區有償無償獻血、診療用血、采供血的輔導管工院作工作上;

(三)擔負本片區捐血辦公的團隊、匹配和頒獎賺錢辦公;

(四)承擔責任管轄區醫院中介機構有效、合理安排用血的引導、監察;

🌸(五)提供臨床實踐用血審核,承擔連帶責任無租捐血者簡答非直系親戚和直系親戚醫院用血資金費用報銷的工作。

二、平臺制定

依據這些職責權限,佛山市松江區血中操作辦公室設1個公司設置公司,有:辦工室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019第四季度收錄收入支出預算總表

的單位:十萬

工資

付出

的項目

竣工決算數

新項目

竣工決算數

一、一樣共公估算國庫補貼款薪水

204.81

一、一半公眾服務培訓其他支出

 

二、相關部門性股權基金項目預算財務審批薪水

 

二、外交史付出

 

三、上級部門津貼納入

 

三、飲水機付出

 

四、事業有成凈收入

161.14

四、公益性平安開支

 

五、經驗工資

 

五、教育教學付出

 

六、所屬廠家繳納營收

 

六、地理學技術費用

 

七、相關薪水

 

七、文化知識休閑旅游體育競技與山東新農商軟件科技有限公司撥出

 

 

 

八、社會存在得到保障和就業形勢花費

 

 

 

九、清潔正常其他支出

365.95

 

 

十、能源管理環保健康結余

 

 

 

五一、成鄉社群開支

 

 

 

十三、農業和林業水結余

 

 

 

13、交通管理運輸物流撥出

 

 

 

十四、資源勘查產品信息等收入支出

 

 

 

第十五、商業運作保障業等花費

 

 

 

第十五、財務撥出

 

 

 

二十七、支助一些各地撥出

 

 

 

二十、清新資源量海洋資源氣候等費用

 

 

 

第十九、公房保險支出費用

 

 

 

二是、糧油加工物資采購儲備庫性支出

 

 

 

二五一、氣象災害消滅及應急預案工作收支

 

 

 

二第十二、的性支出

 

年初納入總金額

365.95

本年度收入支出預估合計

365.95

用參公私募基金挽回收支明細差額

 

余額都分配好

 

年終結轉和盈余

991.83

月底結轉和盈余

991.83

總金額

1357.78

總共

1357.78


2019一年度純收入結算的時候表

公司:萬余元

建設項目

年初工資收入累計

財政資金補貼款薪資收入

上級部門補助款凈收入

事業上薪資收入

運營凈收入

附屬基層單位繳納效益

任何盈利

功能分類
科目編碼

課程和科目分類

預估合計

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

衛生監督的健康費用

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公共性衛生防疫

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血中介機構

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度收入支出結算的時候表

基層單位:萬是

建設項目

上年教育支出總金額

大體支出費用

樓盤其他支出

上交上司收支

生產經營經費支出

對附設組織津貼收入支出

功能分類
科目編碼

會計分類名稱大全

累計

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

衛生學營養健康付出

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

公共性干凈衛生

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血機購

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年終財政部門審批收錄開支竣工決算總表

企事業單位:萬

薪資收入

經費支出

創業項目

結算的時候數

業務

累計數

基本公共服務預決算財政廳補貼款

部門性股票基金預決算不需要補貼款

一、正常共公預決算財政資金撥付

204.81 

一、一樣公共性業務支出費用

 

 

 

二、縣政府性投資基金成本預算民政捐款

 

二、外交政策支出費用

 

 

 

 

 

三、國防安全其他支出

 

 

 

 

 

四、公共性人身安全收入支出

 

 

 

 

 

五、培養付出

 

 

 

 

 

六、科學研究技術設備支出費用

 

 

 

 

 

七、和文化國內旅游軍事體育與文化傳媒花費

 

 

 

 

 

八、社會存在保險和擇業付出

 

 

 

 

 

九、衛生衛生花費

 204.81

 204.81

 

 

 

十、節約能源安全付出

 

 

 

 

 

國慶、城鎮街道社區教育支出

 

 

 

 

 

12、農業水其他支出

 

 

 

 

 

13、客運貨運性支出

 

 

 

 

 

十四、的資源探礦信心等結余

 

 

 

 

 

第十五、業務服務項目業等收支

 

 

 

 

 

第十六、金融服務收入支出

 

 

 

 

 

二十七、協助其他省市其他支出

 

 

 

 

 

18、肯定資源量海洋能氣象站等付出

 

 

 

 

 

19、公房保障機制花費

 

 

 

 

 

四十、糧油食品油料儲備量支出費用

 

 

 

 

 

二11、地震災害有機廢氣及應急預案管理制度結余

 

 

 

 

 

二12、任何費用支出

 

 

 

本年度收益累計數

204.81 

當年度性支出預估合計

 204.81

204.81 

 

今年初財政預算撥付結轉和盈余

 

年尾國庫捐款結轉和節余

 

 

 

一、通常情況通用決算財政性付款

 

 

 

 

 

二、政府部門性新基金預決算財務付款

 

 

 

 

 

合計

204.81 

共計

 204.81

 204.81

 

 


2019年終通常情況下公益性預算表財政廳捐款收入支出部門預算表

企業:萬是

業務

總金額

通常費用

該項目性支出

功能模塊分類整理

科目表編號規則

考試科目稱呼

210

 

 

干凈衛生身體花費

204.81

 

204.81

210

04

 

公用設施衛生情況

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血公司

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

204.81

 

204.81

 


2019一年度似的公眾國庫預算國庫補貼款基礎花費竣工決算表

  行業:十萬

內容

總金額

考生勞務費

通用事業費

成本的分類

管理費用簡碼

管理費用稱謂

301

 

薪資公益福利開支

 

 

 

301

01

  首要年薪

 

 

 

301

02

  經費補帖

 

 

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  績效考核底薪

 

 

 

301

08

危險機關事業性政府部門幾乎養老院商業險納費

 

 

 

301

09

職業技能年金付費

 

 

 

301

10

員工一般醫藥保險金付費

 

 

 

301

11

因公員診療補貼申請書繳付

 

 

 

301

12

另外的市場經濟安全保障付款

 

 

 

301

13

住宅住房基金

 

 

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  另外公司員工福利經費支出

 

 

 

302

 

物品和產品總支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務的保管費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)資金

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  因公歡迎費

 

 

 

302

18

  使用雜費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專屬生物質費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  信賴行業費

 

 

 

302

28

  工會組織事業費

 

 

 

302

29

  特權費

 

 

 

302

31

  因公出行操作維保費

 

 

 

302

39

  其它交通管理材料費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動保險費用

 

 

 

302

99

  許多品牌和服務項目費用

 

 

 

303

 

對本人和家中的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補助費

 

 

 

303

07

  醫療衛生費政府補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

個體綠植基地出產貼補

 

 

 

303

99

  另一對個體和的家庭的津貼

 

 

 

310

 

資本公司性教育支出

 

 

 

310

02

  商務辦公機器折舊費

 

 

 

310

03

  通用型機折舊費

 

 

 

310

07

  數據線上及app購入自動更新

 

 

 

310

13

  國家公務出行新購

 

 

 

310

19

  許多城市交通的工具租賃費

 

 

 

310

21

  出土文物和創意陳列品購進

 

 

 

310

22

  隱匿財產新購

 

 

 

310

99

  另一資源性付出

 

 

 

累計

 

 

 

 


✨2019第四季度應該公開費用預算不需要撥付“三公”專項金費及機關單位正常運作專項金費支出費用結算的時候表

基層單位:萬的大寫

一半公開費用財政資金撥付“三公”專項經費

機關事業單位啟動

經費預算預算數

總計

因公出國工作

(境)費

公務活動出行用車折舊費及操作費

因公招待費

小計

因公專車

購入費

公務活動使用車

作業費

項目預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019本年政府機構性私募基金概算財政性撥付教育支出預算表

工作單位:萬是

活動

累計數

幾乎收支

業務總支出

功能模塊分級

題目識別碼

會計科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年股本資產負債問題表

 

 

稅額企業:十萬

 

數量

價格

年終數

半年度數

年末數

歲末數

一、資本累計

——

——

1880.92

1917.05

   (一)傳遞資金

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)固定住資產投資

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

♓                2.統一機 (臺/套/輛)

 

 

 

 

ꦆ                     表中:(1)車(輛)

 

 

 

 

💖                                 正常公務接待買車

 

 

 

 

ꦬ                                 市場監管巡邏私車

 

 

 

 

ಞ                                 特總正規工藝專用車

 

 

 

 

✅                                 另一車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꩲ               4.各種固定住資本

——

——

 

 

ꦰ        減:總計計提折舊及減值準備

——

——

 34.57

35.32

   (三)長遠股本股權投資

——

——

 

 

   (四)長時間企業債券資金

——

——

 

 

   (五)在建設建筑項目

——

——

 

 

   (六)無型資金

——

——

 

 

♉        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (七)別的資本

——

——

 

 

二、外債總計

——

——

573.38

629.26

三、凈股權加總

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、觀于昆明市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

杭州市ꦗ松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、并于上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

年初💞收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、關干東莞市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

上年支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、對于西安市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

南京市👍松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、關于幼兒園昆明市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)通常具體情況公用預算表財政廳撥付撥出預算總體經濟具體情況

昆明市𝐆松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)大部分服務性費用財政預算審批費用結算的時候組成情況

傷害市ꦫ松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)大部分公眾部門預算財政預算審批支出費用部門預算實際上現狀

西安🦋市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1💟、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、管于天津市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州市松江區血細胞標準化管理接待室室2019第四季度無一半公用設施決算財政費用撥付根本費用。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

蘇州市松江區血細胞的管理辦公樓室2019全年無“三公”經費預算財政撥出審批撥出。

八、有關于天津市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019財政廳年度無政府部性私募基金決算財政廳補貼款結余。

九、國企資本加盟預決算財務補貼款狀態講解

𒁏武漢市松江區鮮血服務管理辦公室2019財政支出費用年度無國有制投資基金加盟決算財政支出費用審批支出費用。

十、其它的至關重要應當的現狀表示

(一)工商登記運作預備費費用時候

武漢市松江區靜脈血管理方法工作室2019年終高分子關使用勞務費教育支出。

(二)相關部門采購計劃支出費用情況下

重慶市松江區鮮血操作接待室室2019ꦦ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)工程車輛、房層特俗侵占問題

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效考核管理方法現象

🎶上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌺一、民政資金審批收入來源:指基層單位上年中從本級民政資金部門乃至每一位員工拿得的民政資金審批,包擴通常情況公用設施預決算民政資金審批和縣政府性貨幣基金預決算民政資金審批。

二、行業有成使營收:指行業有成機構推進專業項目工作十分輔助工具工作拿得的使營收。

ꦫ三、營業的盈利:指企業發展的的單位在靠譜服務促銷促銷生活以及協助促銷促銷生活之下進行非經濟獨立統計營業的促銷促銷生活要先拿到的盈利。四、任何盈利:指的的單位要先拿到的除“不需要捐款盈利”、“企業發展盈利”、“營業的盈利”等其他的盈利。

五、今年初結轉和節余:是以當年度還沒有實現、結轉到上年按關于 中規定持續用的信貸資金。

🦩六、年終結轉和節余:指上全年終或曾經全年終成本預算配備、因合理性前提條件會發生不同不可按原財政年度計劃快速執行,需延時到往后全年終按相關聯規定標準以后使用的的本金。

七、常見收入付出:指公司的為有保障醫院一切正常高速運轉、實現平時業務世界任務而出現的各類收入付出。

🤪八、新項目收入付出費用:指的單位為成功完成特定的的人事部門崗位重任或事業性成長受眾,在大致收入付出費用之下的發生的每項收入付出費用。

🃏九、經營管理管理費用付出 :指事業心院校在非常專業活躍及輔助性活躍認知能力開展調研非單獨的成本計算經營管理管理活躍引發的費用付出 。

✨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦰ十一月、危險機關啟動費用:指行政訴訟工作計量單位和操作國家事業上的計量單位法控制的事業上的工作計量單位適用通常情況下公益性財政部門預算財政部門捐款制定計劃的差不多總教育支出中的臺賬公共費用總教育支出。

 

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