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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發表期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區婦幼調養所

2018當年度部們部門預算

 

 

 


目  錄

 

首要局部 成都市松江區婦幼預防保健所情況

一、通常職能部門

二、部分預算工作單位分為

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

一、薪資收入教育支出結算的時候總表

二、使收入結算的時候表

三、支出費用部門預算表

四、財務付款收益收入支出預算總表

五、般公開項目預算財政資金付款性支出竣工決算表

六、般公益性工程預算財政局補貼款最基本總支出竣工決算表

七、普遍通用費用預算財務撥付“三公”資金及政府機關正常運行資金結余部門預算表

八、地方政府性資金估算財政結余補貼款結余預算表

九、房產負債率情況發生表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

第七部件 專有名詞定義

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、其主要管理職能

ꦑ北京市市松江區婦幼保健按摩品所負責任整個區各醫療器械安全衛生構造婦幼保健按摩品業務范圍命令和計劃書孕育催促全面檢查。

二、設備配置

👍給出以上所述部門職責,蘇州市松江區婦幼健康所4個增設公司,有:辦公樓室、行動計劃二孩科、婦保科、兒保科。


第二部分    上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

2018一年度收錄花費結算的時候總表

方:萬美元

年收入

撥出

頂目

竣工決算數

大型項目

竣工決算數

一、民政審批薪資收入

1400.49

一、平常共公服務于收入支出

 

  中間:國家性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政部門撥付

 

二、外交史支出費用

 

二、上一級補貼申請書工資

 

三、國家安全結余

 

三、自己事業收錄

316.88

四、公共性防護總支出

 

四、合作經營工資收入

 

五、文化教育收入支出

 

五、附設政府部門上交國家創收

 

六、生物學技術水平教育支出

 

六、其它的年收入

 

七、人文精神體育運動與文化傳媒付出

 

 

 

八、生活保護和求業支出費用

87.64

 

 

九、醫治衛生防疫與工作計劃生肓付出

1522.32

 

 

十、節能降耗環保標準收支

 

 

 

十一月、城鎮平臺經費支出

 

 

 

12、畜牧業水性支出

 

 

 

第十三、交行搬家費用支出

 

 

 

十四、影視資源地質勘察資訊等性支出

 

 

 

第十六、商業運作服務項目業等總支出

 

 

 

十五、金融資本結余

 

 

 

十八、救助別中南部支出費用

 

 

 

十九、土地資源深海形象等開支

 

 

 

黨的十九、公寓房服務教育支出

18.78

 

 

2、糧油食品原材料設備存儲收入支出

 

 

 

二十一國慶、某個撥出

 

本年度納入自動求和

1717.37

上年開支總金額

1628.74

用自己事業理財產品補救收入支出差額

 

盈余確定

37.61

年末結轉和余額

577.25

歲末結轉和余額

628.27

總額

2294.62

總共

2294.62


2018當年度效益竣工決算表

政府部門:70萬

大型項目

年初創收總計

財政資金補貼款薪水

上級部門補貼申請書收入來源

事業收益

生產經營利潤

附屬機構繳納純收入

許多營收

功能分類
科目編碼

會計分類各稱

加總

1717.37 

1400.49 

 316.88

 

 

 

 

208

 

 

的社會保險和就業前景支出費用

87.64 

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業性機構離辭職

 87.64

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業上院校首要頤養天年商業保險網上繳費撥出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

 

208

05

06

企自己事業的單位自己事業的單位職業年金繳納費用撥出

21.88

21.88 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生情況與記劃生孕開支

1610.95 

1294.07

 316.88

 

 

 

 

210

04

 

通用衛生間

1584.97 

1268.09 

316.88 

 

 

 

 

210

04

03

婦幼中醫保健機購

1423.22 

1266.67

156.55 

 

 

 

 

210

04

08

根本公共服務項目衛生服務項目

160.33

 

160.33

 

 

 

 

210

04

09

重點公共性安全工作方案

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業的單位的單位醫疔

25.98

25.98

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業工作單位醫藥

25.98

25.98

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋保障措施支出費用

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

 

房產機構改革收入支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

01 

房屋社保公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 


2018本年總支出竣工決算表

工作單位:萬的大寫

產品

本年度支出費用累計

常規收支

的項目付出

繳納上一級費用

自主經營撥出

對所屬部門補帖付出

功能分類
科目編碼

考試科目標題

總計

1628.74

540.67 

1088.07 

 

 

 

208

 

 

市場經濟服務和畢業生就業費用支出

87.64

87.64 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門教育事業的單位離退職

87.64 

87.64 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業部門部門大多醫療安全安全納費總支出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

208

05

06

機構企業發展計量單位網絡職業年金交款收入支出

 21.88

21.88 

 

 

 

 

210

 

 

醫治清潔與準備生肓開支

1522.32 

434.25 

1088.07 

 

 

 

210

04

 

公用衛生情況

1496.34 

408.27 

1088.07 

 

 

 

210

04

03

婦幼養護結構

1329.19 

408.27 

920.92 

 

 

 

210

04

08

核心通用環境衛生服務保障

165.73

 

165.73

 

 

 

210

04

09

重特大公用設施衛生管理工作方案

1.42

 

1.42

 

 

 

210

11

 

人事部門行業組織醫疔

25.98

25.98

 

 

 

 

210

11

02

事業性院校醫療衛生

25.98

25.98

 

 

 

 

221

 

 

自建房有保障收入支出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

 

房產深化改革其他支出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

01 

住宅社保公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 


2018本年度財政局審批納入付出部門預算總表

公司的:千元

收入水平

總支出

內容

竣工決算數

工程

累計數

常見共同費用財政預算撥付

國家性債卷成本預算不需要付款

一、通常情況下公共服務項目預算財政廳撥付

1400.49 

一、一般的公用提供服務開支

 

 

 

二、政府部性新基金估算財政預算審批

 

二、外交關系撥出

 

 

 

 

 

三、防御付出

 

 

 

 

 

四、共同的安全總支出

 

 

 

 

 

五、培養撥出

 

 

 

 

 

六、合理能力收支

 

 

 

 

 

七、民族文化運動與影視文化付出

 

 

 

 

 

八、生活后勤保障和出去上班撥出

87.64

87.64 

 

 

 

九、醫用衛生學與工作方案生殖費用支出

1294.07 

 1294.07

 

 

 

十、低能耗干凈其他支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉統籌社區服務站收支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水其他支出

 

 

 

 

 

第十五、路網及運輸性支出

 

 

 

 

 

十四、資源量地質勘察企業信息等結余

 

 

 

 

 

第十、服務質量業服務質量業等撥出

 

 

 

 

 

16、風險管控付出

 

 

 

 

 

二十七、扶持其它位置收入支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海域形象等教育支出

 

 

 

 

 

十八、商品房后勤保障性支出

18.78 

18.78 

 

 

 

二十二、糧油加工應急物資儲備量性支出

 

 

 

 

 

二11、許多收入支出

 

 

 

本年度薪資收入總金額

1400.49 

本年度總支出總計

1400.49 

1400.49 

 

本年財政資金捐款結轉和盈余

 

年終國庫付款結轉和盈余

 

 

 

      尋常公開工程預算財政性撥付

 

 

 

 

 

      區政府性私募基金預算表財政性付款

 

 

 

 

 

總金額

1400.49 

共計

 1400.49

 1400.49

 

 


2018第四季度尋常公共信息預算表財政性審批性支出部門預算表

政府部門:萬多

產品

總計

總體總支出

該項目收入支出

實用功能細分

科目必編號規則

課程和科目稱謂

208

 

 

發展保護和學生就業支出費用

87.64

87.64

 

208

05

 

行政機關工作機構離辭職

87.64

87.64

 

208

05

05

政府部門事業發展工作單位基礎社會養老人身險人身險納費總支出

65.76

65.76

 

208

05

06

部門企業公司的行業年金納費總支出

21.88

21.88

 

210

 

 

醫療器械環衛與年度計劃懷孕性支出

1294.07

371.74

 

210

04

 

公益性安全衛生

1268.09

345.76

922.33

210

04

03

婦幼保鍵組織機構

1266.67

345.76

920.91

210

04

08

主要共公衛生監督精準服務

 

 

 

210

04

09

大量服務性環境衛生專業

1.42

 

1.42

210

11

 

行政管理事業機構機構醫院

25.98

25.98

 

210

11

02

事業發展工作單位整形

25.98

25.98

 

221

 

 

公寓房后勤保障支出費用

18.78

18.78

 

221

02

 

居住房改草花費

18.78

18.78

 

221

02

01 

住宅個人公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

1400.49

478.16

922.33

 

 
2018
全年度一般的通用費用財政局撥付根本其他支出結算的時候表

  方:上萬元

產品

合計數

工作員勞務費

共用專項資金

經濟社會分級

課程識別碼

學科名號

301

 

月工資待遇微信經費支出

405.89

405.89

 

301

01

  首要薪水

65.78

65.78

 

301

02

  津貼補帖補帖

38.63

38.63

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費費

 

 

 

301

07

  績效評價員工工資

164.35

164.35

 

301

08

政府部門行業廠家通常養老院商業保險費用

65.76

65.76

 

301

09

崗位年金交款

21.88

21.88

 

301

10

勞務派遣人員基本性醫療機構保障激費

25.98

25.98

 

301

11

公務接待員醫治補貼政策激費

 

 

 

301

12

另外的中國社會有效保障手機繳費

4.73

4.73

 

301

13

自建房個人公積金

18.78

18.78

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  別基本工資獎勵其他支出

 

 

 

302

 

的商品和服務項目其他支出

65.22

 

65.22

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

23.86

 

23.86

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業菅理菅理費

5

 

5

302

11

  出差費

1

 

1

302

12

  因公出境(境)費用的

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  公務活動到訪費

 

 

 

302

18

  常用物料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用箱然料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  代為項目費

 

 

 

302

28

  總工會資金投入

6.82

 

6.82

302

29

  福利福利費

0.3

 

0.3

302

31

  因公專用車運營維修保養費

 

 

 

302

39

  其它交通配套價格

5.92

 

5.92

302

40

  稅金及附帶費用的

 

 

 

302

99

  許多淘寶寶貝和售后服務開支

22.32

 

22.32

303

 

對個體戶家庭工作式的津貼

7.05

7.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

7.05

7.05

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補貼費

 

 

 

303

07

  醫療保健費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

本人農耕分娩補貼標準

 

 

 

303

99

  其他我們和家長的補助款總支出

 

 

 

310

 

金融資本性開支

 

 

 

310

02

  辦工設施設備購買

 

 

 

310

03

  專用的儀器購入

 

 

 

310

07

  圖片信息wifi網絡及圖片軟件購置費升級

 

 

 

310

13

  因公車輛使用新購

 

 

 

310

19

  其他交通網工貝添置

 

 

 

310

22

  無型資產投資租賃費

 

 

 

310

99

  另一金融資本性經費支出

 

 

 

總計

478.16

412.94

65.22

 


2018年度目標通常情況公眾概預算民政付款“三公”金費及企事業單位操作金費開支部門預算表

部門:萬多

般公開預算表財政性撥付“三公”接待費

企事業單位進行

事業費部門預算數

加總

因公回國

(境)費

國家公務車輛購買及運轉費

公務活動接侍費

小計

公務活動專車

添置費

公務活動專用車

程序運行費

項目預算數

結算的時候數

概預算數

預算數

概預算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2018本年度現政府性母基金財政資金預算財政資金撥付費用部門預算表

工作單位:萬元左右

投資項目

加總

總體經費支出

項目收支

性能種類

管理費用編寫代碼

會計分類種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度財力負債率具體記錄表

 

 

數額機構:萬塊

 

數據

實際價值

今年初數

月底數

月初數

年初數

一、財力自動求和

——

——

2056.9 

2121.01

   (一)傳遞資源

——

——

799.48 

887.18 

   (二)一定資產投資

——

——

1257.42

1233.83

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72 

18.72 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 135

 131

356.73 

432.3 

                   (1)車輛

2 

2 

182.95 

182.95 

♍                          正常因公租車

 

 

 

 

🥃                          城管執法交警執法出行

 

 

 

 

🦩                          特類的專業枝術私家車

 

 

 

 

🐲                          其他的小二租車

 2

2 

182.95

182.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

1

 

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 46

 48

870.76

771.6 

                    單價100萬元以上專用設備

1 

1

149.8 

149.8 

🌳               4.另一個確定財產

——

——

11.21

11.21 

💎        減:總計計提折舊及減值提前準備

——

——

 

 

   (三)持續投入

——

——

 

 

   (四)在修建過程

——

——

 

 

   (五)隱形凈資產

——

——

 

 

⛦        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)一些資源

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

 7.83

6.89 

三、凈凈資產總計

——

——

2049.07 

2114.42 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

 

一、并于重慶市松江區婦幼護理所2018第四季度工資撥出預算總體目標時候說明書

武漢市松江區婦幼健康養生所2018🦩年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

二、觀于蘇州市松江區婦幼保鍵所2018季度營收部門預算時候講解

年初💝收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。

三、關于幼兒園佛山市松江區婦幼健康保健所2018本年費用竣工決算現狀說明怎么寫

本年度🅘支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。

四、相關鄭州市松江區婦幼養生所2018全年財政預算捐款營收性支出總的的情況詳細說明

杭州市松江區婦幼養生所2018ﷺ年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。

五、光于廣州市松江區婦幼養生保健所2018年中普通公共信息費用財政資金捐款撥出預算情況證明

(一)通常現狀公用設施項目預算不需要撥付收支部門預算總體經濟現狀

深圳市松江區婦幼保建所2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

(二)一樣服務性估算民政捐款費用支出 部門預算結構的現狀

杭州市松江區婦幼按摩保健所2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。

(三)通常原因公共信息預算表國庫審批開支預算明確原因

鄭州市松江區婦幼健康養生所2018ౠ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

2❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

3🐈、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

4🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。

5𝄹、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

6🐬、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、關羽滬市松江區婦幼養護所2018本年度一樣 公用預結算的時候財政部門捐款基本的經費支出結算的時候時候原因分析

成都市松江區婦幼保健按摩所2018🐠年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:

1ꦦ、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2ꦓ、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。

七、管于濟南市松江區婦幼健康所2018年終似的公用成本預算財政教育支出審批“三公”經費預算教育支出部門預算情形說明書怎么寫

(一)“三公”接待費財政性捐款開支竣工決算總體性現象反映。

沈陽市松江區婦幼保健品所2018ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2018ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”勞務費財政部門審批費用竣工決算特定具體情況表示。

重慶市松江區婦幼養身所2018當年度無“三公”經費總支出財政部門審批總支出。

八、關于幼兒園蘇州市松江區婦幼健康保健所2018年終相關部門性債卷工程預算財政資金補貼款花費部門預算時候解釋

武漢市松江區婦幼保健按摩所2018年度目標無相關部門性股票基金預決算財政部門付款付出。

九、國有控股投資者經營者決算財政廳審批狀況講解

佛山市松江區婦幼保健養生所2018本年度無公有資本營運費用民政審批開支。

十、其他的非常重要應當的情況報告原因分析

(一)機關事業單位自動運行專項資金費用支出 條件

滬市松江區婦幼調養所2018半年度有機物關行駛費用開支。

 

(二)地方政府招標合同付出條件

南京市松江區婦幼調養所2018ไ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)行駛、房特殊性占存條件

沈陽市松江區婦幼養護所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算工作績效的管理的情況

南京市松江區婦幼保健理療所2018財政年度工程工程估算考核考評治工院作組織開展具體狀態內容下面:本機構構建了內容下面工程工程估算考核考評治理獎懲本職工作制度:昆明市松江區婦幼按摩保健所工程工程估算考核考評治理獎懲本職工作制度,構建了健康的工程工程估算考核考評治工院作制度;過程中考核考評治理進行具體狀態:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個𓃲,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🌼一、財務廳補貼款年收入:指機構上年終從本級財務廳機構提供的財務廳補貼款,有一半公用項目預決算財務廳補貼款和人民政府性投資基金項目預決算財務廳補貼款。

𒈔二、企業納入:指企業機構搞好技術專業業務范圍主題行動以及輔助性主題行動有的納入。重點是:女人核查納入、幼兒進行體檢納入。

🐟三、加盟者效益:指事業上政府部門在的專業行業活動方案組織方案以及其輔助軟件活動方案組織方案外開展調研非獨特記帳加盟者活動方案組織方案要先拿到的效益。

四、許多納入:指行業提供的除“財政預算撥付納入”、“工作納入”、“運作納入”等之內的納入。

五、年初結轉和節余:是以上一年度沒有順利完成、結轉到年初按關于暫行規定延續的使用的財力。

ꦓ六、月底結轉和節余:指年初度或以上財政年中工程預算擬定、因主觀能力會發生不同始終無法按原準備全面實施,需延長到然后財政年中按相關的英文規定接著用的本金。

七、常規開支:指機關單位為確保機購合適轉運、實現常規責任責任而會發生的那項開支。

🌱八、業務結余:指單位名稱為進行相關的行政事務工作神器任務神器任務或自己事業發展進步任務,在大體結余認知能力發現的多種結余。

ꦍ九、營運教育收支:指行業公司的在專業性工作及輔助性工作本身開展調研非單獨的賬務處理營運工作發生的教育收支。

ဣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌸十一國慶、危險機關用專項資金:指行政訴訟工作組織和參照物國家事業編法工作的事業工作組織用一半公共信息預決算財政部門撥付科學安排的大多收支中的日常工作公供專項資金收支。

 

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