(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018每年相關部門部門預算
目 錄
一個部分 鄭州市松江區環保和工作規劃生小孩聯合會會監督管理所慨況
一、包括職責權限
二、行業結算的時候機關單位分為
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表
一、收入來源總支出部門預算總表
二、效益結算的時候表
三、開支竣工決算表
四、國庫撥付營收教育支出竣工決算總表
五、一樣公用竣工決算財政預算補貼款費用竣工決算表
六、似的公用設施費用預算國庫審批大多其他支出預算表
七、一樣公用設施工程預算財政部門捐款“三公”資金及國家機關開機運行資金結余部門預算表
八、地方政府性債券工程預算財務付款總支出竣工決算表
九、債務欠債實際記錄表
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
第二區域 詞定義
第一部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況
一、常見職責權限
ℱ廣州市松江區干凈健康治理和準備養育理事會會進行監督檢查所是松江區干凈健康治理和準備養育理事會會隸屬于的行政性健康監督檢查衛生監督檢查執法企業,重要的承當本區公益性干凈健康治理、醫療環保干凈健康治理和準備養育健康監督檢查衛生監督檢查執法進行監督檢查等崗位責任,被列入對比公務接待員法治理范圍之內。重要的崗位責任方式:
🧸1.認真堅決貫徹命令國家和上海、本區環衛和設計生二胎管理做的工作的民事法律、法律規程、章程、和方針政策文件、政策文件,安排實行本區行政訴訟區域劃分內環衛和設計生二胎督促做的工作設計規劃和年設計,策劃相關的的做的不定時規章制度的重要性和規程。
🔯2.受天津市松江區公共環衛間和設計生小孩協會會代為,按照法定程序對本區接觸傳感染有效預防、培訓學校公共環衛間、家庭生活品飲水與綠色健康關聯廠品、生活環境公共環衛間、牽扯公共環衛間的違紀刑事案件具體實施嚴查。
𒁏3.受成都市松江區安會衛生管理和進度表生二胎促進會會委托人,法定程序對本區社區醫院職業、安會衛生管理工藝者、社區醫院專頂工藝與的質量安會、采供血的違法行為重大案件推進依法查處;負責任社區醫院事件、醫患溝通糾份人事部門除理的明確工做。
🥂4.受北京市松江區公用環境衛生間和準備生小孩常務管委會授權委托書,添加本區很大行動的公用環境衛生間進行監督機構工做服務工做任務;添加本住宅區傳播病、生存可飲自來水、公用地方、蔓延、學校里及健康保健各種相關貨品等突發新聞公用公用環境衛生間新聞的進行監督機構工做管理工做、應激處治和效用估評工做任務。
൲5.受鄭州市松江區食材清潔清潔健康安全和工作上計劃懷孕常務理事會協助,承載本區食材清潔清潔健康安全和行政機關審批權工程產品和食材清潔清潔健康安全備案的表工程產品的食材清潔清潔健康安全方法審理、發展工程產品的防范性食材清潔清潔健康安全方法審理、、食材健康安全機構標準的備案的表的日常工作上管理工學院作工作上。
💧6.承擔連帶責任本風景區內共同安全防疫、醫療保健安全防疫督查的投訴匿名舉報匿名舉報;完成國家地區和天津市、本區安全防疫督查抽樣檢查、測量目標。
🅠7.組織性施實本區安全干凈防疫和記劃生孩行政督察短信化施工,擔負的起本區安全干凈防疫和記劃生孩行政督察短信采集而來深入分析、深入分析應用、報告格式和發布企業信息,還有相關當地政府短信政府信息本職業務;擔負的起本區安全干凈防疫和記劃生孩自查自糾專項檢查方案、安全干凈防疫和記劃生孩民事法律、政策法規宣傳畫學前教育本職業務。
8.對本區各鎮、城市環保開展協管工作對其進行保險業務具體指導、監督。
9.受濟南市松江區清潔和項目生殖理事會會授權委托,承擔連帶責任本區沖擊“兩非”運轉。
10.協辦重慶市松江區環衛和計劃怎么寫養育常務編委會交辦的另一個要點。
二、設備制定
♈根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
假設按照相關聯中規定設置紀檢督察裝置。
𝔍 受昆明市松江區健康管理和進度表生肓常務聯合會委托人,昆明市松江區醫療設備安全事故治理 辦公裝修室開在昆明市松江區健康管理和進度表生肓常務聯合會監管所。
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018本年預算表
2018本年使收入其他支出結算的時候總表
標準:萬塊人民幣
效益 |
花費 |
||
項目流程 |
預算數 |
該項目 |
預算數 |
一、財政性捐款收入水平 |
2777.81 |
一、普通公共信息精準服務費用支出 |
|
之中:當地政府性債卷概預算財政性付款 |
|
二、國際關系開支 |
|
二、上司補帖工資 |
|
三、國防軍事經費支出 |
|
三、人事創收 |
|
四、公開健康其他支出 |
|
四、運作工資 |
|
五、的教育經費支出 |
4.90 |
五、所屬計量單位上交國家納入 |
|
六、物理學高技術收入支出 |
|
六、其它年收入 |
2.50 |
七、文化藝術球場與新傳媒其他支出 |
|
|
|
八、市場經濟切實保障和就業的花費 |
241.13 |
|
|
九、醫學食品衛生與打算生殖經費支出 |
2060.46 |
|
|
十、節能降耗綠色環保教育支出 |
|
|
|
五一、新型農村社區網站性支出 |
|
|
|
12、畜牧業水收支 |
|
|
|
第十五、道路搬運費用 |
|
|
|
十四、資源探勘訊息等支出費用 |
|
|
|
二十、商務貼心快餐業等性支出 |
|
|
|
第十五、金融經濟撥出 |
|
|
|
十二、支助其他的城市支出費用 |
|
|
|
十七、國土資源海洋環境氣候等總支出 |
|
|
|
黨的十九、自建房擔保收入支出 |
435.97 |
|
|
四十、糧油加工材料物資產出結余 |
|
|
|
二11、別其他支出 |
|
本年度營收合計數 |
2780.31 |
本年度費用總計 |
2742.46 |
用事業有成私募基金解決出入差額 |
|
盈余分配權 |
|
本年結轉和盈余 |
139.48 |
半年度結轉和盈余 |
177.33 |
共計 |
2919.79 |
總結 |
2919.79 |
2018本年度利潤部門預算表
單位名稱:千元
大型項目 |
當年度工資收入加總 |
財政部門撥付薪水 |
上家補貼政策純收入 |
自己事業薪資 |
經營者效益 |
其他公司上交國家營收 |
同一純收入 |
||||
功能分類 |
項目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
2780.31 |
2777.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
205 |
|
|
的教育撥出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個幼兒教育其他支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教肓開支 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場基本保障和自主創業教育支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理視野的單位離養老 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作管理的行政性的單位離養老金 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記行業的單位大多社會養老安全交費經費支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業性基層單位事業性基層單位職業的年金手機繳費收支 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥環衛和預計生殖撥出 |
2098.31 |
2095.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
2034.95 |
2032.45 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
02 |
衛生管理遠程監控公司 |
2032.17 |
2029.67 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
10 |
突然發生共同安全事件治理應急救援治理 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性衛生事業行業醫療服務 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政事務機構醫療保健 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房確保費用 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革創新收入支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全民購房政府補貼 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
|
2018季度經費支出部門預算表
機關單位:余萬元
新項目 |
本年度費用支出 加總 |
基本性總支出 |
品牌支出費用 |
上交上司經費支出 |
生產收支 |
對附設企業單位補貼政策教育支出 |
||||
功能分類 |
學科名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2742.46 |
2385.55 |
356.91 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學花費 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的幼教經費支出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關的教育費用 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保證和就業的付出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企事業行業離養老金 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的行政訴訟院校離退休工資 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企事業廠家常規頤養保險費用激費支出費用 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關計量單位事業計量單位專職年金繳納費用收支 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療清潔清潔和工作方案生孩子付出 |
2060.46 |
1708.45 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用食品衛生 |
1997.10 |
1645.09 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
安全衛生參與平臺 |
1994.32 |
1645.09 |
349.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發行為的公益性衛生防疫行為應急響應進行處理 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟行業政府部門醫療器械 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
人事部門政府部門醫療管理 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保障措施其他支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改善撥出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
賣房國家補貼 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
2018本年度財政局審批盈利收入支出結算的時候總表
組織:千元
納入 |
其他支出 |
||||
產品 |
部門預算數 |
好項目 |
加總 |
一般來說共同費用預算民政審批 |
市政府性股票基金預算表國庫補貼款 |
一、正常服務性國庫預算國庫補貼款 |
2777.81 |
一、常見產品性產品費用 |
|
|
|
二、人民政府性私募基金概算民政審批 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施應急費用 |
|
|
|
|
|
五、學前教育支出費用 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
六、物理學技術花費 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育課與傳媒廣告其他支出 |
|
|
|
|
|
八、世界保護和就業形勢支出費用 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
九、治療衛生情況與年度計劃二孩教育支出 |
2047.05 |
2047.05 |
|
|
|
十、優質優質支出費用 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村特別其他支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水花費 |
|
|
|
|
|
13、流量貨運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探礦內容等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、商業運作功能業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、財富管理支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、救助許多城市教育支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源浮游生物景象等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房保險其他支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
三十五、糧油食品工程物資存量結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、另一其他支出 |
|
|
|
上年凈收入總金額 |
2777.81 |
當年度結余總金額 |
2729.05 |
2729.05 |
|
月初財政局捐款結轉和余額 |
17.53 |
年初民政審批結轉和節余 |
66.29 |
66.29 |
|
平常公共信息費用財政預算捐款 |
17.53 |
|
|
|
|
政府性性股票基金概預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2795.34 |
累計 |
2795.34 |
2795.34 |
|
2018本年一般的公共信息項目預算財政性撥付結余結算的時候表
機構:萬塊
工程 |
總計 |
大體付出 |
工程項目經費支出 |
|||
的功能細分 學科編號規則 |
學科名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育輔導費用支出 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
|
別的教育培訓其他支出 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
99 |
某個幼兒教育費用支出 |
4.90 |
|
4.90 |
208 |
|
|
社會存在質量保障和找工作總支出 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性機關單位離退休年齡 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口操作的人事部門工作單位離退職 |
19.53 |
19.53 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業發展院校企業發展院校根本社會養老穩定付費支出費用 |
144.46 |
144.46 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業部門事業部門工作年金繳納費用支出 |
77.14 |
77.14 |
|
210 |
|
|
醫遼安全衛生和準備養育花費 |
2047.05 |
1700.58 |
346.47 |
210 |
04 |
|
公眾清潔 |
1983.69 |
1637.22 |
346.47 |
210 |
04 |
02 |
干凈監查單位 |
1980.91 |
1637.22 |
343.69 |
210 |
04 |
10 |
突發心梗服務性清潔衛生時件突發補救 |
2.78 |
|
2.78 |
210 |
11 |
|
政府部門企事業方醫遼 |
63.36 |
63.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政事務企事業單位醫療服務 |
63.36 |
63.36 |
|
221 |
|
|
個人住房服務保障開支 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
|
公房教育體制改革支出費用 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
221 |
02 |
03 |
賣房補貼政策 |
237.39 |
237.39 |
|
預估合計 |
2729.05 |
2377.68 |
351.37 |
2018不需要年度尋常公用概算不需要審批首要教育支出竣工決算表
機關單位:余萬元
項目流程 |
累計數 |
師費用 |
共公勞務費 |
||
社會經濟歸類 學科編號規則 |
科目表命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資有福利開支 |
2132.10 |
2132.10 |
|
301 |
01 |
基礎工資收入 |
232.86 |
232.86 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
852.50 |
852.50 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
220.23 |
220.23 |
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評很大打工族薪資 |
|
|
|
301 |
08 |
行政機關單位衛生事業機關單位大多社區養老保費費 |
133.39 |
133.39 |
|
301 |
09 |
角色年金繳納費用 |
77.14 |
77.14 |
|
301 |
10 |
人總體醫學保費付費 |
63.36 |
63.36 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫療器械補助款繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的世界保護網上繳費 |
11.75 |
11.75 |
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
301 |
14 |
社區醫療費用 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個工資收入副利費用支出 |
342.29 |
342.29 |
|
302 |
|
餐品和服務性支出費用 |
214.45 |
|
214.45 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
03 |
詢問費 |
0.60 |
|
0.60 |
302 |
04 |
資質費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
16.53 |
|
16.53 |
302 |
07 |
輕工費 |
4.82 |
|
4.82 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司處理費 |
5.38 |
|
5.38 |
302 |
11 |
出差補貼 |
5.11 |
|
5.11 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
7.52 |
|
7.52 |
302 |
14 |
租售費 |
0.87 |
|
0.87 |
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
0.35 |
|
0.35 |
302 |
17 |
因公接待廳費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
18 |
專屬的工費 |
10.74 |
|
10.74 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
27 |
代為國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
19.63 |
|
19.63 |
302 |
29 |
褔利費 |
101.38 |
|
101.38 |
302 |
31 |
公務活動出行用車正常運行檢修費 |
15.14 |
|
15.14 |
302 |
39 |
其余道路花銷 |
7.20 |
|
7.20 |
302 |
40 |
稅金及增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
別淘寶寶貝和業務費用支出 |
10.84 |
|
10.84 |
303 |
|
對個體和家廷的津貼 |
20.45 |
20.45 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.30 |
9.30 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
10.23 |
10.23 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
0.54 |
0.54 |
|
303 |
10 |
人農耕生產制造補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其他個人的和婚姻的津貼教育支出 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
充分性教育支出 |
10.68 |
|
10.68 |
310 |
02 |
商務辦公專用設備置辦 |
9.59 |
|
9.59 |
310 |
03 |
上用產品購置費 |
1.09 |
|
1.09 |
310 |
07 |
訊息網絡上及免費軟件折舊費更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行用車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通出行工具軟件租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資產投資租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
許多金融資本性教育支出 |
|
|
|
預估合計 |
2377.68 |
2152.55 |
225.13 |
2018每年應該公共性概預算財政資金補貼款“三公”事業費及機構開機運行事業費總支出竣工決算表
計量單位:萬余元
通常情況共公項目預算財政支出付款“三公”費用 |
市直機關操作 費用結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動車輛新購及開機運行費 |
公務迎送迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 折舊費費 |
國家公務用車的 使用費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
225.13 |
148.50 |
136.91 |
0 |
0 |
147.50 |
136.74 |
130.00 |
121.60 |
17.50 |
15.14 |
1.00 |
0.17 |
2018本年市政府性貨幣基金估算財政資金捐款收支部門預算表
公司的:萬多
大型項目 |
合計數 |
基本上費用支出 |
活動付出 |
|||
特點的分類 專業科目商品編碼 |
科目表種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
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|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度固定資產外債實際記錄表 |
||||
|
|
費用方:百萬元 |
||
|
次數 |
價值觀 |
||
月初數 |
半年度數 |
年末數 |
月底數 |
|
一、金融資產總計 |
—— |
—— |
2112.55 |
2240.08 |
(一)純凈水財力 |
—— |
—— |
159.96 |
181.62 |
(二)特定股本 |
—— |
—— |
1802.59 |
1908.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.3 |
3983.3 |
769.12 |
769.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
16 |
8 |
324.56 |
218.48 |
(1)車輛 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
🧸 一般的公務接待出行 |
|
|
|
|
🅺 綜合執法交警執法小二租車 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
ꦓ 機械的專業能力出行 |
|
|
|
|
💫 的使用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
♔ 4.其它固定住資本 |
—— |
—— |
708.91 |
920.86 |
🔴 減:累記固定資產折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中財力 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
🗹 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關股本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計數 |
—— |
—— |
20.48 |
4.29 |
三、凈資本自動求和 |
—— |
—— |
2092.07 |
2235.79 |
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
一、觀于沈陽市松江區健康和進度表孕育常務分委會監控功能所2018第四季度薪資性支出竣工決算總體經濟情況報告表明
蘇州市松江區公共衛生和計劃表養育常務專委會監查所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🅷工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。
二、對于東莞市松江區清潔和計劃方案養育常務分委會參與所2018當年度工資收入預算現象說明怎么寫
上年💛收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。
三、關于幼兒園佛山市松江區衛生開展和設計生殖分委會會開展所2018本年度撥出竣工決算實際情況表明
上年🅰支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。
四、就南京市市松江區環境衛生和籌劃發育專委會會監督管理所2018全年度財政局付款收入水平總支出總體經濟情況闡述
滬市松江區衛生防疫和行動計劃養育理事會會輔導所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;💧工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。
五、對於北京市松江區環衛和計劃方案孕育理事會會遠程監控所2018本年通常通用估算民政審批其他支出預算問題解釋
(一)平常公共服務預預算財政性撥付費用支出 預算總的具體情況
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。ꦚ主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。
(二)常見共同概算財政資金補貼款開支部門預算機構實際情況
𝔉上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。
(三)一般來說服務性項目預算財政局撥付性支出預算大概環境
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:💙人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:
1ꦜ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。🌳主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:ඣ退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。
5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
8𒀰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
9💯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
ꦯ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:
1ꦓ、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。
2﷽、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。
4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。
🌊七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入國庫補貼款經費支出竣工決算總體目標具體情況說。
🎶上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。
2018𝄹年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。
(二)“三公”金費財政廳審批教育支出竣工決算明確環境介紹。
2018𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:
公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。
𒆙公務接待私車工作維護與保養開支15.14百萬元。基本使用在清潔行政監督監測技術、任務方案任務流程因公車輛使用生物質、搶修部費、在街上過路的機動車行駛費、保險金費及搶修部清潔等費用支出 。2018年,佛山市松江區清潔和設計生殖常務協會監督的管理職能所所在區域各財政局預算公司的支出費用財政局撥付的公務活動租車保留量為7輛。
3、公務接待費支出0.17萬元。其中:
𒅌國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。
八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有控股資金生意預算表不需要審批事情說明書怎么寫
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、別很重要問題的時候情況報告
(一)工商登記啟動資金投入收入支出事情
ဣ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。
(二)政府部采辦費用支出 癥狀
♎上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。
2018𒁏年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。
(三)工程車輛、住房特定占存情況發生
1.工程車輛
🧸已于2018年12月31日,天津市松江區環保和規劃生孕促進會會進行監督所用到的一樣因公車輛租賃中,由區企事業單位事務菅理菅理局統一化實際有效保障的一樣因公車輛租賃為7輛。
2.房子
天津市松江區清潔衛生和計劃方案孕育政法委員會會監督管理所2018第四季度無房產特出暫用。
(四)成本預算績效評價方法情況發生
北京市松江區安全和方案孕育醫學會會督促所2018財政年度預決算業績考核治理系統會議制度工學院作運行大力開展情形一下:本企業成立了一下預決算業績考核治理系統會議制度工學院作會議制度:《成都市松江區衛生學和策劃生殖常務聯合會遠程監控所預決算治理系統會議制度工學院作辦法》;運行共識機制地方完善業績考核工作目標核編、業績考核關注和業績考核評說等。全時候業績考核治理系統會議制度工學院作實現情形:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個𓆏,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦩一、國庫付款純收入:指廠家上財務部分年度從本級國庫部分授予的國庫付款,包擴普遍公開費用國庫付款和當地政府性投資基金費用國庫付款。
二、參公收錄:指參公工作單位進行非常專業業務部門行動和其輔助行動授予的收錄。
𒆙三、銷售收錄:指創業工作單位在職業相關業務活躍和其幫助活躍認知能力做好非獨自結算銷售活躍要先拿到的收錄。
🃏四、另外的工資使純使工資:指公司的擁有的除“民政撥付工資使純使工資”、“企事業工資使純使工資”、“生產工資使純使工資”等本身的工資使純使工資。常見是:課題研究工資使純使工資等。
五、期初結轉和節余:意指上一年度尚末結束、結轉到本年度按業內標準規定繼讀用到的成本。
ꦜ六、年底結轉和盈余:指上每年或很久以前每年預決算合理安排、因合理性生活條件出現產生了變化就沒有辦法按原設計推行,需網絡延時到后來每年按有關系相關規定一直實用的現金。
ღ七、一般總結余:指政府部門為后勤保障公司沒問題暖機、達成此外生活中運行主線任務而會出現的基本總結余。
😼八、的項目收入撥出:指單位名稱為完工相關的行政部門業務成就或衛生事業發展進步對象,在差不多收入撥出認知能力遭受的各種收入撥出。
🍰九、管理收支:指事業性政府部門在職業移動內容及輔助軟件移動內容本身做非自由記帳管理移動內容遭受的收支。
💧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
☂11、行政機關機關正常運作資金投入:指行政機關方和參考因公員法經營的企業發展方選用正常公開財政性預算財政性審批分配的大多收入總支出中的日常的公供資金投入收入總支出。