南京市松江區科技信息館
2019年單位部門預算
目 錄
首要位置 武漢市松江區科技發展館情況
一、包括管理職能
二、監管部門竣工決算標準定義
第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表
一、收入水平總支出竣工決算總表
二、效益預算表
三、費用支出 竣工決算表
四、不需要撥付營收經費支出竣工決算總表
五、尋常公共服務概算財政預算付款撥出預算表
六、一樣通用預算表財政性撥付核心花費結算的時候表
七、常見公用工程預算財政部門補貼款“三公”預備費及危險機關開機運行預備費總支出預算表
八、中央政府性母基金財政資金預算財政資金補貼款性支出結算的時候表
九、資本過負債的情形表
第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明
4、方面 代詞詮釋
第一部分 上海市松江區科技館概況
一、通常職責范圍
💫增強場地科學合理普及生活設施網站建設,技術引進或自籌展示知識,搞活科學合理普及飛行展及巡展事情;搞好團結全國各地自動化有限公司活動周、科學合理普及日、西安自動化有限公司節等,搞好科學合理普及巡展等一系列活動;企業搞好“我自己的科學合理”科學合理普及拍攝、科學合理普及征文、夏令營等青女孩兒科學合理普及的文化藝術培訓教學及主題圖片實現活動;朝著街道辦事處、技術學校里,進行學界交談、科學合理普及講課等活動;增強與區青女孩兒個人素質科學合理普及的文化藝術培訓實現基地面積及技術學校里間的關系,搞好“變化自動化有限公司館”項目;全權負責搞好科學合理普及畫廊營銷事情及圖書室文件室的監管。
二、裝置軟件設置
根據上述職責,上海市松江區科技館設3個獨立設置醫療機構,是指:辦公裝修室、風采展示教育培訓中心、簡單講解開發設計部。
第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表
2019半年度收益花費預算總表
基層單位:萬余元
收錄 |
收入支出 |
||
創業項目 |
預算數 |
的項目 |
預算數 |
一、似的公開決算財政支出撥付工資 |
782.25 |
一、正常公用服務管理經費支出 |
|
二、以政府性股權基金預算表財政資金撥付薪資 |
|
二、外交關系性支出 |
|
三、上級部門補貼費收錄 |
|
三、防御性支出 |
|
四、創業純收入 |
|
四、公用安全性高撥出 |
|
五、管理效益 |
|
五、文化教育開支 |
|
六、付屬工作單位上交薪資 |
|
六、合理枝術收入支出 |
682.60 |
七、一些凈收入 |
|
七、藝術度假旅游體育教育與影視傳媒教育支出 |
|
|
|
八、社會生活服務保障和就業問題費用支出 |
58.14 |
|
|
九、環衛身體健康教育支出 |
20.71 |
|
|
十、節省干凈花費 |
|
|
|
國慶、新型農村街道辦開支 |
|
|
|
12、農林業水收入支出 |
|
|
|
十五、交通配套搬家性支出 |
|
|
|
十四、環境資源探礦信心等開支 |
|
|
|
十六、企業服務培訓業等經費支出 |
|
|
|
十五、金融科技經費支出 |
|
|
|
十六、支助其他的各地經費支出 |
|
|
|
十九、自然而然的資源深海氣象站等支出費用 |
|
|
|
第十九、居住房保證收入支出 |
20.21 |
|
|
三十五、油糧物質存量總支出 |
|
|
|
二11、災害性有效預防及應及管理方法花費 |
|
|
|
二十三、另外的教育支出 |
|
年初純收入總金額 |
782.25 |
年初撥出合計數 |
781.66 |
用自己事業基金、期貨、現貨、微盤處理結余差額 |
|
余額確定 |
|
年終結轉和余額 |
|
半年度結轉和節余 |
0.59 |
共計 |
782.25 |
總金額 |
782.25 |
2019年創收部門預算表
單位名稱:多萬元
產品 |
上年效益總計 |
財政廳撥付營收 |
上司補助金薪資收入 |
事業上的盈利 |
管理年收入 |
附屬公司的上交國家利潤 |
相關薪資 |
||||
功能分類 |
專業科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
782.25 |
782.25 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
數學枝術花費 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
實驗新技術全面普及 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
社會館站 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界質量保障和擇業支出費用 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上的企公務員離退職 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業機關單位離離休 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政廠家工作廠家總體健康個人養老保險服務交費性支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業心標準職業年金激費性支出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健公共衛生與工作規劃生孕總支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業有成公司的醫遼 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業機構醫學 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房擔保花費 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革的實質撥出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
2019季度收支部門預算表
單位名稱:百萬元
新項目 |
當年度結余預估合計 |
最基本費用 |
內容付出 |
上交上級部門經費支出 |
加盟結余 |
對附屬醫院企業單位經濟補貼費用支出 |
||||
功能分類 |
課程標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
781.66 |
562.32 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學實驗技術設備費用支出 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學學技木普及化 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
科持館站 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的服務保障和出去上班其他支出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政自己事業機關單位離提前退休 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業政府部門離退體 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政的單位企業的單位基礎醫養安全交費總支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記參公的單位職業選擇年金繳納結余 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療健康與工作方案孕育收入支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企業發展組織整形 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業公司醫療機構 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房質量保障性支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改善花費 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
2019年財政預算付款營收教育支出部門預算總表
部門:千元
盈利 |
開支 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
投資項目 |
累計數 |
尋常共公費用財政預算撥付 |
區政府性投資基金決算民政付款 |
一、通常情況下公共性成本預算財政局捐款 |
782.25 |
一、平常公用服務管理費用支出 |
|
|
|
二、國家性股權基金費用預算財政部門撥付 |
|
二、外交關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育性支出 |
|
|
|
|
|
四、共公健康性支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性科技付出 |
682.60 |
682.60 |
|
|
|
七、技術 旅遊體育教育與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、世界有效保障和就業前景花費 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
九、衛生監督綠色健康費用 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
十、低能耗環保節能性支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設社區衛生撥出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、流量車輛運輸開支 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘測圖片信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、售后酒店業售后酒店業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、財務教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助另一各地經費支出 |
|
|
|
|
|
18、自然的的資源浮游生物形象等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、租賃房擔保其他支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
三十五、油糧武器裝備自給率支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、傷害防控及緊急救援工作管理付出 |
|
|
|
|
|
二第十二、另外的教育支出 |
|
|
|
本年度納入合計數 |
782.25 |
上年支出費用累計數 |
781.66 |
781.66 |
|
期初財政支出審批結轉和盈余 |
|
月底財政性撥付結轉和盈余 |
0.59 |
0.59 |
|
一、平常共同成本預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
二、相關部門性基金投資決算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
782.25 |
總結 |
782.25 |
782.25 |
|
2019半年度普通通用費用預算財政資金捐款費用支出 部門預算表
單位名稱:70萬
工程 |
累計數 |
常規其他支出 |
項目付出 |
|||
用途分級 專業科目簡碼 |
科目必命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
實驗新技術總支出 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
206 |
07 |
|
科學合理工藝發展 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
206 |
07 |
05 |
科技開發館站 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
208 |
|
|
世界有保障和工作收入支出 |
58.14 |
58.14 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上的企事業單位考試離退體 |
58.14 |
58.14 |
|
208 |
05 |
02 |
工作廠家離退體 |
2.39 |
2.39 |
|
208 |
05 |
05 |
機關標準事業上標準常規養老服務穩妥交費撥出 |
38.31 |
38.31 |
|
208 |
05 |
06 |
機關組織事業上的組織職業選擇年金納費教育支出 |
17.44 |
17.44 |
|
210 |
|
|
衛生事業管理衛生管理與行動計劃生小孩收入支出 |
20.71 |
20.71 |
|
210 |
11 |
|
行政事務企事業組織整形 |
20.71 |
20.71 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位名稱醫治 |
20.71 |
20.71 |
|
221 |
|
|
房間服務撥出 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
02 |
|
住宅房深化改革撥出 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
加總 |
781.66 |
781.66 |
|
2019全年通常公眾費用財政廳付款根本收支預算表
單位名稱:萬多
內容 |
總金額 |
技術人員接待費 |
共公經費支出 |
||
金錢分類別 會計分類編寫代碼 |
專業科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水春節福利費用支出 |
457.17 |
457.17 |
|
301 |
01 |
一般公資 |
67.50 |
67.50 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
|
|
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
16.80 |
16.80 |
|
301 |
07 |
績效考核月工資 |
206.70 |
206.70 |
|
301 |
08 |
政府機關企事業組織常規健康養老保障交費 |
38.31 |
38.31 |
|
301 |
09 |
行業年金納費 |
17.44 |
17.44 |
|
301 |
10 |
工作人員差不多醫療管理保費納費 |
20.71 |
20.71 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補助款納費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會中保駕護航付費 |
3.48 |
3.48 |
|
301 |
13 |
房產北京公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些工薪福利微信支出費用 |
66.02 |
66.02 |
|
302 |
|
物品和產品花費 |
105.00 |
|
105.00 |
302 |
01 |
辦公費 |
7.11 |
|
7.11 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手交費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
05 |
電費 |
0.43 |
|
0.43 |
302 |
06 |
煤氣費 |
15.97 |
|
15.97 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
4.97 |
|
4.97 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管控費 |
70.00 |
|
70.00 |
302 |
11 |
交通費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
12 |
因公出境(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
0.07 |
|
0.06 |
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
17 |
國家公務到訪費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
18 |
專門的相關服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
31 |
國家公務公務車啟用保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的交通網花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多進口商品和業務費用 |
|
|
|
303 |
|
對各人和普通家庭的補貼申請書 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的林果制造補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對個人賬戶家庭工作生活的補助款 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機器設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具產品添置 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網格及軟件置辦更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行新購 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通配套專用工具添置 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和陳列設計品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形財力購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資產性開支 |
|
|
|
預估合計 |
562.32 |
457.32 |
105.0 |
2019年中一樣 公眾預算表財政收支撥付“三公”預備費及單位運作預備費收支部門預算表
計量單位:億元
大部分公眾估算財政支出補貼款“三公”經費支出 |
部門作業 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公車輛使用購置費及使用費 |
公務活動到訪費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專用車 購入費 |
國家公務買車 執行費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
|
1 |
0.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.09 |
2019年末人民政府性理財產品估算財政局審批總支出預算表
企業單位:萬美金
頂目 |
自動求和 |
大致結余 |
內容費用 |
|||
系統歸類 管理費用編號規則 |
課目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
別花費 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票網分銷出售培訓機構業務部門費擬定的其他支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
褔利中國福彩推銷組織 的渠道費其他支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
無當地政府性股權基金成本預算財政總支出審批總支出的標準,仍保持該表格中式,并在本表下邊作下講述明:
注:上海市松江區科技館2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度財力債務具體記錄表 |
||||
|
|
價格廠家:萬的大寫 |
||
|
個數 |
價值觀 |
||
年終數 |
年初數 |
本年數 |
歲末數 |
|
一、資本累計 |
—— |
—— |
1308.08 |
1317.65 |
(一)傳遞房產 |
—— |
—— |
30.64 |
86.51 |
(二)進行固定資金 |
—— |
—— |
1277.44 |
1231.14 |
其中:1.房屋(平方米) |
21499 |
21499 |
1236.17 |
1236.17 |
🍌 2.通用型環保設備(臺/套/輛) |
199 |
192 |
144.28 |
143.29 |
𒁏 但其中:(1)機動車(輛) |
|
|
|
|
ꩲ 一般來說公務活動車輛租賃 |
|
|
|
|
꧒ 辦案值崗出行 |
|
|
|
|
ꦑ 特種工藝正規技術應用私家車 |
|
|
|
|
🐷 任何車輛 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
34.01 |
34.50 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
💞 4.另外不變資本 |
—— |
—— |
276.46 |
266.73 |
ꦬ 減:累記折舊費用及減值提前準備 |
—— |
—— |
413.48 |
449.55 |
(三)長年股份融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性公司債券投資的 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣基金 |
—— |
—— |
|
|
🍒 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)別的房產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總金額 |
—— |
—— |
30.64 |
87.38 |
三、凈股權加總 |
—— |
—— |
1277.44 |
1230.27 |
第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園佛山市松江區信息技術館2019每年盈利花費部門預算總的環境表明
武漢市松江區自動化館2019🍸年度收入總計為782.25萬元、支出總計為781.66萬元。與2018年度相比,收入總計增加39.19萬元,支出總計增加38.60萬元。主要原因:正常晉升等。
二、就滬市松江區科技信息館2019每年收益竣工決算現狀這說明
當年度收入合計782.25萬元,其中:財政撥款收入782.25萬元,占100%。
三、有關于東莞市松江區社會館2019一年度撥出結算的時候環境詳細說明
年初🔯支出合計781.66萬元,其中:基本支出562.32萬元,占71.88%;項目支出219.34萬元,占28.12%。
四、有關傷害市松江區科技發展館2019民政年度民政捐款使收入教育支出整體來說情況詳細說明
北京市松江區網絡館2019♔年度財政撥款收支入總決算782.25萬元,支出總決算781.66萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加39.19萬元,增長5.27%,支出總計增加了38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。
五、至于西安市松江區現代科技館2019全年度一樣 公共信息概算財務審批支出費用部門預算現象就說明
(一)一樣公開預預算國庫撥付收入支出預算整體問題
佛山市松江區科枝館2019⛦年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。
(二)平常公益性項目預算國庫付款性支出結算的時候結構類型狀況
北京市松江區科技產業館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,主要用于教育支出(類)781.66萬元,占100%。
(三)普遍公共服務工程預算財政花費審批花費部門預算實際的的情況
杭州市松江區新材料技術館2019ℱ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.91萬元,支出決算為781.66萬元,完成年初預算的96%。決算數小于預算數的主要原因:人員經費同比減少等。其中:
1🐽、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)682.60萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為697.50萬元,支出決算為682.60萬元,完成年初預算的98%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所增加。
2🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2.39萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為12.92萬元,支出決算為2.39萬元,完成年初預算的18%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出低于預期。
3♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)38.31萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。
ಌ年初預算為47.41萬元,支出決算為38.31萬元。完成年初預算的81%。決算數小于預算數的主要原因:2019年度決算數低于預算數支出。
4🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.44萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.96萬元,支出決算為17.44萬元。完成年初預算的91.98%決算數小于預算數。
5♐、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.71萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為22.52萬元,支出決算為20.71萬元,完成年初預算的92%。決算數小于預算數。
6꧂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.21萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.59萬元,支出決算為20.21萬元,完成年初預算的122%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。
六、有關于沈陽市松江區科技公司館2019第四季度差不多上公共性預算表財政資金撥付差不多撥出預算狀態說明怎么寫
深圳市松江區科技發展館2019𒀰年度一般公共預算財政撥款基本支出562.32萬元,包括人員經費457.32萬元,公用經費105.00萬元。基本支出中:
1、工資福利支出457.17萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金;
2、商品和服務支出105.00萬元,主要用于:辦公費、印刷費;
3、對個人和家庭的補助0.15萬元,主要用于:退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出。
七、關于上海市松江區科技館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政開支撥付開支竣工決算總體性實際情況表示。
昆明市松江區新材料技術館2019𝓰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.09萬元,完成預算的9%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1萬元,完成預算的9%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:減少支出。
2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.09萬元,增長9%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.09萬元,增長9%。公務接待費支出增加的主要原因是支出增加。
(二)“三公”專項經費財政預算捐款結余部門預算到底事情說明書。
2019꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.09萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出0.09萬元。其中:
國內公務接待支出0.09萬。主要用于1批次,15人的接待用餐:嘉興科技館15人來松江開展業務學習。
八、并于南京市松江區科技信息館2019月度地方政府性理財產品項目預算財政資金捐款費用支出 結算的時候情況下詳細說明
沈陽市松江區科技創新館2019全年無當地政府性私募基金決算財政廳審批結余。
九、國有制金融資本經驗工程預算財政預算審批前提說
東莞市松江區科學技術館2019第四季度無國有化充分企業經營成本預算財政部門補貼款教育支出。
十、別的重點要點的問題請示報告
(一)行政機關電腦運行費用撥出狀況
上海市松江區科技館2019年度機關運行經費支出無。
(二)現政府的采購收支癥狀
南京市ꦫ松江區科技館2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為133.28萬元,其中:貨物采購金額3.02萬元、工程采購金額60.26萬元、服務采購金額70萬元。
(三)此車、房源特殊的需要的情況
1、機動車輛
鄭州市松江區科技公司館2019財政年度無國家公務活動車輛使用,國家公務活動車輛使用保證量為零。
2、住宅
截至2019年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為21499平方米。
(四)項目預算工作績效方法事情
上海市松江區科技館2019年度預算績效管理工作開展情況:尚未取得第三方評價結果。
第四部分 名詞解釋
꧅一、財政廳性決算支出廳付款營收:指廠家當年度目標度從本級財政廳性決算支出廳單位贏得的財政廳性決算支出廳付款,還包括一般來說公共性決算財政廳性決算支出廳付款和政府辦公室性母基金決算財政廳性決算支出廳付款。
꧒二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
💛三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
❀四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度還不成功完成、結轉到本年度按關干歸定馬上用到的錢財。
🧸六、年底結轉和余額:指上一當財政年度或從前一當財政年度決算讓、因主觀性狀況突發不同沒辦法按原方案執行,需延后到日后一當財政年度按相關聯相關規定已經動用的財力。
七、根本付出:指基層單位為保護組織 正確高速運行、來完成守則作業級任務而時有發生的那項付出。
🀅八、品牌教育付出:指企企事業單位為完畢某些的行政訴訟工作中任務或企事業的發展階段目標,在差不多教育付出囿于出現的杜六房加盟總部的教育付出。
💦九、加盟經費其他支出:指事業廠家在專業的工作及輔助工作除此之外開展業務非孤立計算加盟工作發現的經費其他支出。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧋十一國慶、機關創業組織行駛勞務費:指政府部門組織和按照因公員法經營的創業組織選用平常服務性成本預算財政結余費用撥付具體安排的核心結余費用中的日常任務公用設施勞務費結余費用。