南京市市松江區鄉下經濟增長經營維護維護指導意見站
2019季度部門預算
目 錄
一、部位 武漢市松江區東北農村城市發展操作工作管理制定方案站慨況
一、重要崗位職責
二、裝置放置
第二部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度決算表
一、薪資開支結算的時候總表
二、凈收入部門預算表
三、撥出結算的時候表
四、財務審批凈收入收入支出部門預算總表
五、似的公用預算表財政性撥付收支結算的時候表
六、大部分服務性估算財政預算撥付總體經費支出竣工決算表
七、平常公用項目預算財務付款“三公”資金投入及市直機關啟動資金投入性支出預算表
八、政府機構性資金概預算財務審批付出部門預算表
第三部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度決算情況說明
四號那部分 詞說明
第一部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站概況
一、其主要職能作用
ꦡ上海市松江區農村經濟經營管理指導站,屬副處級全民事業單位,成立于1989年,2005年起承擔松江區人民政府增加農民收入辦公室的日常工作,增掛松江區農業貸款信用擔保中心牌子。現有職工22人,專業技術人員15人,其中:高級職稱2人,中級職稱7人。負責全區農村土地承包管理、農村集體“三資”管理、農經統計等工作。 |
一、最主要的崗位責任 |
💜(一)貫徹執行貫徹我國、傷害市及本區農村社區經濟發展銷售經營維護任務核心理念、證策和中國法律、相關法律法規。 |
🎐(二)推進村口生活地皮轉包新政,建議村口生活地皮轉包和延包勞務協議文本解除勞務協議、變更登記、psp存檔和輔導查看上班,對轉包勞務協議文本產生糾紛做好協商和勞動仲裁。 |
🌸(三)證據涉及到的法規標準條列,對村里生活全體資金量、財產、資源的執法監督監管,制定方案貼現率重新分配、標準化的管理辦法設計、原則監管等村里生活全體財產監管崗位。 |
🅷(四)指引集休實惠組建確立健全系統財務核算學科的管理系統相關系統,監控功能、撿查核算學科結算工作的已經核算學科員的培訓課程的管理系統工作的。 |
二、醫療機構設置
1、設備帶領
ꦦ姓 名 職 務 分工
♏朱華平 站長、書記 主持站內全面工作
🦹陳菊英 副站長 負責工會工作,分管農村資產管理科、農村經營統計科
𓃲姚文烽 副站長 分管農村土地管理科、農村信息管理科
2、美容科設制
𓃲科 室 科 長
꧟辦公室 袁君(負責人)
農村資產管理科 陳黎英
農業經營統計科 朱佳薇
農村土地管理科 謝玉娟
農村信息管理科 姚文烽
第二部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019⛦年度決算表 2018本年度個人收入總支出結算的時候總表
公司:余萬元
凈收入 |
花費 | ||
內容 |
竣工決算數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、財政局補貼款收入水平 |
872.06 |
一、平常公用服務項目支出費用 |
|
中間:縣政府性股權基金費用財政支出補貼款 |
|
二、外交史費用支出 |
|
二、上級領導補貼薪資 |
|
三、民防教育支出 |
|
三、參公創收 |
|
四、公共服務防護總支出 |
|
四、生產薪資 |
|
五、教育教學付出 |
35 |
五、附加單位名稱繳納納入 |
|
六、完美技木支出費用 |
|
六、各種收益 |
|
七、人文體肓與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
八、世界保證和就業問題教育支出 |
88.82 |
|
|
九、清潔安全撥出 |
32.77 |
|
|
十、高效生態環保經費支出 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟居委會結余 |
|
|
|
十三、農業和林業水結余 |
684.77 |
|
|
第十三、流量車輛結余 |
|
|
|
十四、材料地質勘察信心等撥出 |
|
|
|
第十三、商業性產品業等經費支出 |
|
|
|
第十六、網絡金融收入支出 |
|
|
|
二十七、扶持另外的東北部撥出 |
|
|
|
十九、土地資源海域氣象臺等費用 |
|
|
|
十八、房屋后勤保障總支出 |
26.68 |
|
|
四十、調味品材料物資保障花費 |
|
|
|
二十一月、另一個收支 |
|
年初工資收入累計 |
872.06 |
當年度開支自動求和 |
843.90 |
用事業心債券擬補收入支出表差額 |
|
余額分配原則 |
|
今年初結轉和余額 |
|
歲末結轉和余額 |
4.02 |
總額 |
872.06 |
累計 |
872.06 |
2019年度目標利潤竣工決算表
公司的:萬元左右
大型項目 |
本年度薪資收入自動求和 |
國庫補貼款個人收入 |
上家經濟補貼個人收入 |
衛生事業收益 |
加盟營收 |
附加廠家上交國家純收入 |
各種效益 | ||||
功能分類 |
專業科目名號 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
872.06 |
872.06 |
|
|
|
|
| |
205 |
|
|
幼教收入支出 |
35 |
35 |
|
|
|
|
| |
205 |
08 |
|
護理進修及培訓學校 |
35 |
35 |
|
|
|
|
| |
205 |
08 |
03 |
指導其他支出 |
35 |
35 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
市場經濟質量保障和就業機會性支出 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門創業部門離退休之 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業上的方離辭職 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
市直機關企事業的單位基本性醫療保障保障手機繳費支出費用 |
60.47 |
60.47 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企企事業機關單位企事業機關單位的職業年金納費撥出 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
公共衛生安全健康收支 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務企業發展組織醫療服務 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業發展組織醫院 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水付出 |
688.80 |
688.80 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林業 |
688.80 |
688.80 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
參公啟用 |
485.58 |
485.58 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
數據統計監測系統和內容提供服務 |
203.21 |
203.21 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
公房安全保障撥出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
自建房改草花費 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
|
2019全年支出費用部門預算表
組織:萬
創業項目 |
當年度經費支出加總 |
大致開支 |
新項目撥出 |
上交上級領導開支 |
生產付出 |
對所屬機關單位補帖收支 | ||||
功能分類 |
考試科目明稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
868.04 |
629.83 |
238.21 |
|
|
| |
205 |
|
|
教育輔導經費支出 |
35 |
|
35 |
|
|
| |
205 |
08 |
|
訪學及課程培訓 |
35 |
|
35 |
|
|
| |
205 |
08 |
03 |
學習培訓費用支出 |
35 |
|
35 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會存在基本保障和出去上班收支 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門視野公司離養老金 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業部門離退休工資 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
組織事業有成組織根本養老生活穩定網上繳費收入支出 |
60.47 |
60.47 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關工作公司的職業年金納費花費 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學正常教育支出 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門事業性基層單位醫遼 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業機構機構醫治 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水經費支出 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
種植業 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
視野運動 |
481.56 |
481.56 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
數據分析監測技術與他人新信息工作 |
203.21 |
|
203.21 |
|
|
| |
221 |
|
|
房產保護結余 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅房教育體制改革總支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
2019月度國庫付款薪資性支出竣工決算總表
企業:萬美元
純收入 |
花費 | ||||
投資項目 |
預算數 |
工程項目 |
累計 |
大部分公共服務預決算民政補貼款 |
縣政府性投資基金費用民政撥付 |
一、大部分共公概算財政部門捐款 |
872.06 |
一、似的公開產品結余 |
|
|
|
二、政府辦公室性債券估算民政補貼款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全性花費 |
|
|
|
|
|
五、幼教收入支出 |
35 |
35 |
|
|
|
六、實驗能力費用 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育類與文化結余 |
|
|
|
|
|
八、世界服務保障和學生就業收支 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
九、食品衛生安全健康收支 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
十、節能降耗環保性開支 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌街道社區費用 |
|
|
|
|
|
十三、農業水開支 |
684.77 |
684.77 |
|
|
|
十四、鐵路交通裝卸搬運費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘查產品信息等撥出 |
|
|
|
|
|
十六、商用服務管理業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、風險管控其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助某個地域撥出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋環境形象等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅有效保障了開支 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
三十、調味品工程設備存儲結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、別的開支 |
|
|
|
上年純收入加總 |
872.06 |
當年度總支出累計數 |
|
868.04 |
|
期初財政預算審批結轉和盈余 |
|
年尾財政局補貼款結轉和盈余 |
4.02 |
4.02 |
|
基本上公開預算表民政審批 |
|
|
|
|
|
人民政府性母基金費用不需要撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
872.06 |
總共 |
872.06 |
872.06 |
|
2019全年一半共同概預算財政資金審批其他支出竣工決算表
單位名稱:萬的大寫
好項目 |
總計 |
常規開支 |
工程開支 | ||||
性能種類 專業科目標識號 |
課程和科目公司名稱 | ||||||
類 |
款 |
項 | |||||
205 |
|
|
培育性支出 |
35 |
|
35 |
|
205 |
08 |
|
進修申請及專業培訓 |
35 |
|
35 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓班撥出 |
35 |
|
35 |
|
208 |
|
|
社會生活后勤保障和就業問題費用支出 |
88.82 |
88.82 |
|
|
208 |
05 |
|
行政管理工作公司的離離休 |
88.82 |
88.82 |
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企業單位離退休年齡 |
0.81 |
0.81 |
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業政府部門政府部門關鍵給養老險行業付款總支出 |
60.47 |
60.47 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業有成方事業有成方就業年金繳納經費支出 |
27.54 |
27.54 |
|
|
210 |
|
|
環保衛生其他支出 |
32.77 |
32.77 |
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟工作單位名稱醫用 |
32.77 |
32.77 |
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業醫療器械 |
32.77 |
32.77 |
|
|
213 |
|
|
農業水費用支出 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
213 |
01 |
|
林果 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
213 |
01 |
04 |
自己事業運動 |
481.56 |
481.56 |
|
|
213 |
01 |
11 |
統計數據監測方案與信息查詢售后服務 |
203.21 |
|
203.21 | |
221 |
|
|
公寓房保險付出 |
26.68 |
26.68 |
| |
221 |
02 |
|
往房改變花費 |
26.68 |
26.68 |
| |
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
26.68 |
26.68 |
| |
累計數 |
868.04 |
629.83 |
238.21 |
2019年般公開預竣工決算財政預算撥付基本上總支出竣工決算表
機構:萬多
工作 |
合計數 |
者費用 |
公用設施專項經費 | ||
條件分級 會計科目識別碼 |
課程和科目簡稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪資福利微信經費支出 |
600.19 |
600.19 |
|
301 |
01 |
幾乎年薪 |
98.31 |
98.31 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
35.08 |
35.08 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
04 |
某些世界 質量保障激費 |
10.18 |
10.18 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
21.33 |
21.33 |
|
301 |
07 |
效績年薪 |
287.73 |
287.83 |
|
301 |
08 |
機關衛生事業院校衛生事業院校大體養老生活保險行業繳納 |
60.47 |
60.47 |
|
301 |
09 |
職業技能年金交款 |
27.53 |
27.53 |
|
301 |
10 |
機關人員核心醫療衛生保險服務交款 |
32.77 |
32.77 |
|
301 |
11 |
房產社保公積金 |
26.68 |
26.68 |
|
301 |
99 |
另外的月福利待遇金撥出 |
|
|
|
302 |
|
商品銷售和安全服務收支 |
26.89 |
|
26.89 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
3.32 |
|
3.32 |
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.25 |
|
0.25 |
302 |
06 |
水電費 |
3.64 |
|
3.64 |
302 |
07 |
電力費 |
0.68 |
|
0.68 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安標準化服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
1.97 |
|
1.97 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
1.68 |
|
1.68 |
302 |
16 |
培圳費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
27 |
委派的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
5.91 |
|
5.91 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
3.09 |
|
3.09 |
302 |
31 |
國家公務專車正常運行維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的公路網收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個品牌和服務于撥出 |
5.73 |
|
5.73 |
303 |
|
對個人賬戶和家的補貼申請書 |
0.81 |
0.81 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
0.81 |
0.81 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
11 |
房產社保公積金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租國家補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
買房貸款救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對自身和的家庭的補貼政策收支 |
|
|
|
310 |
|
別的資本投資性開支 |
1.94 |
|
1.94 |
310 |
02 |
辦公裝修生產設備置辦 |
1.94 |
|
1.94 |
310 |
03 |
轉用設施設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息無線網絡及手機app租賃費更新軟件 |
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310 |
13 |
國家公務使用車購進 |
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310 |
19 |
別的公路網APP采購 |
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310 |
99 |
相關金融資本性費用支出 |
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總金額 |
629.83 |
601 |
28.83 |
ꦯ2019年終普遍公共服務項目預算財政資金審批“三公”費用教育支出及機構運營費用教育支出教育支出部門預算表
標準:W
常見服務性項目預算財政資金審批“三公”接待費 |
政府部門作業 事業費預算數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待車輛置辦及啟用費 |
公務活動接受費 | |||||||||
小計 |
因公私車 購買費 |
國家公務車輛使用 運轉費 | ||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
決算0數 |
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1 |
0 |
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1 |
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2019本年度中央政府性新基金成本預算財政預算補貼款花費竣工決算表
企業:十萬
好項目 |
總金額 |
一般收支 |
工作費用 | |||
技能等級分類 科目必編碼查詢 |
學科種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
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別的開支 |
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229 |
08 |
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彩票網上幣賣出組織銷售費規劃的費用支出 |
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229 |
08 |
04 |
特權買彩票銷售員組織機構的業務部費付出 |
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… |
… |
… |
… |
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預估合計 |
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注:上海市松江區農村經濟經營管理指導站2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度固定資產過負債的狀況表 | ||||
合同額組織:多萬元 | ||||
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總數量 |
幣值 | ||
本年數 |
年終數 |
期初數 |
月底數 | |
一、債務累計數 |
—— |
—— |
137.82 |
85.33 |
(一)分子運動凈資產 |
—— |
—— |
52.58 |
37.81 |
(二)穩固房產 |
—— |
—— |
66.14 |
66.35 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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58.46 |
56.67 |
(1)車輛 |
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♕ 一樣 因公租車 |
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ౠ 交通執法交警執法出行用車 |
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🐷 珍禽專業能力出行 |
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🍃 一些出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🥂 4.的固定不動資產投資 |
—— |
—— |
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๊ 減:連續計提折舊及減值提供 |
—— |
—— |
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(三)持續投資者 |
—— |
—— |
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(四)在新建網市政工程 |
—— |
—— |
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(五)無形之中財力 |
—— |
—— |
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🌳 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其余房產 |
—— |
—— |
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二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
33.46 |
42.27 |
三、凈股本自動求和 |
—— |
—— |
63.79 |
106.44 |
第三部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019本年部門預算情況說明
一、關于幼兒園北京市松江區東北農村區域經濟開服務管理制定方案站2019年終薪水費用部門預算總體經濟情況發生原因分析
天津市松江區浙江農村市場經濟管理工作管理工作具體指導站2019♐年度收入總計為872.06萬元、支出總計為868.04萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加29.34萬元和24.14萬元。主要原因:預算資金調增。
二、介紹深圳市松江區農村地區經濟性經驗菅理評價表站2019年度目標薪資預算情況報告講解
年初收入合計872.06萬元,其中:財政撥款收入872.06萬元,占100%。
三、相對于武漢市松江區浙江農村金錢合作經營標準化管理監督站2019本年度收支竣工決算現象介紹
本年度🦩支出合計868.04萬元,其中:基本支出629.83萬元,占72.55%;項目支出238.21萬元,占2745%。
四、關羽北京市松江區東北農村建設社會運作方法引導站2019月度財政廳捐款薪資收入撥出總體目標情況報告請示報告
傷害市松江區為鄉村第三產業經營的服務管理建議站2019𒉰年度財政撥款收支收入總計為872.06萬元、支出總計為868.04萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加29.34萬元和24.14萬元。主要原因:預算資金調增。
五、并于佛山市松江區山東農村區域經濟經驗管理方法指導意見站2019年中一般來說公共信息預結算的時候財務撥付撥出結算的時候條件代表
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體9況
杭州市松江區中國農村劃算經驗操作監督站2018🌃年度一般公共預算財政撥款支出868.04萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加24.14萬元。主要原因:預算資金調增。
(二)一般來說公開項目預算國庫捐款費用竣工決算構成情況
武漢市松江區中國農村成本生產經營控制檢查指導站2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出868.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)868.04萬元,占100%.
(三)普通公開成本預算財政局付款總支出部門預算明確現象
重慶市松江區浙江農村城市發展營業處理考核評價站2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為631.91萬元,支出決算為868.04萬元,完成年初預算的137.36%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為23.62萬元,支出決算為27.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為59.06萬元,支出決算為60.47萬元,決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
3🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為28.05萬元,支出決算為32.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
4ꦑ、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為379.18萬元,支出決算為481.56萬元,決算數大于預算數的主要原因是調增人員經費。
5꧟、農業林水支出(類)農業(款)統計監測與信息服務(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為116.37萬元,支出決算為238.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度項目調增。
6ܫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為20.67萬元,支出決算為26.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。
六、相關重慶市松江區為鄉村資金營運監管培訓站2019每年通常條件公開概預算財政部門付款核心結余預算條件說明
西安市松江區中國農村條件生意治理專業指導站2019♈年度一般公共預算財政撥款基本支出629萬元,包括人員經費601萬元,公用經費28.83萬元。基本支出中:
1൲、工資福利支出600.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2꧂、商品和服務支出26.89萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助0.81萬元,用于退休費。
4、其他資本性支出1.94萬元,主要用于購買辦公設備。
七、對於成都市松江區村里經濟社會銷售經營的管理專業指導站2019月度一半公益性預算表財政性審批“三公”事業費性支出部門預算時候代表
(一)“三公”資金投入國庫審批撥出部門預算總體目標環境就說明。
鄭州市松江區農村建房劃算經驗治理指導性站2018ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019沒有公務接待。
2019ౠ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加(減少)0萬元,增加(減少)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增加0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%,本年沒有安排接待。
(二)“三公”事業費財政性審批費用支出 結算的時候實際的情況代表。
2019𒉰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出玩法具有:
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
公務接待出行工作保養經費支出0萬的大寫。
2019年,武漢市松江區農村生活經濟性加盟控制培訓站國庫捐款的公務活動私車保要量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。
八、更多成都市松江區農村建設經濟條件營業服務管理教育指導站2019月度市政府性基金投資項目預算民政補貼款開支竣工決算癥狀表明
𓆉北京市松江區東北農業經濟實惠生意工作檢查指導站2019年度目標無政府機構性基金、期貨、現貨、微盤成本預算不需要捐款支出費用。
九、國有制投資營運項目預算不需要補貼款事情反映
🧜西安市松江區山東農村城市發展開管理工作專業指導站2019年無國有企業資本公司銷售經營決算財政部門付款收入支出。
十、任何很重要地方的的情況講解
(一)工商登記使用資金投入支出費用條件
昆明市松江區中國農村實惠營運維護具體指導站2019全年無機物關進行經費預算結余。
(二)中央政府的采購教育支出情況下
廣州市松江區鄉村經濟實惠經營的方法專業指導站2019⛎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3.12萬元,其中:貨物采購金額3.12萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)行駛、快裝特色損壞狀態
1.小轎車
載止2019年12月31日,鄭州市松江區中國農村成本合作經營經營指點站共設小轎車0輛,在當中,常見公務接待租車0輛、平常監察執勤點出行0輛、防化專科高技術車輛使用1輛、的使用車💝0輛。的單位價值觀50萬塊上面的適用的設備0臺(套),計量單位使用價值100萬余元以上內容專門用機械0臺(套)。
2.住房
本公司無樓房特出占有現象表示。
(四)預算表考核的管理問題
蘇州市松江區山東農村條件生產處理培訓站2019⛎年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:本單位未建立制度。全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額238.21萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額238.21萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꩲ一、財務捐款使收入:指單位名稱本一年度度從本級財務職能部門選取的財務捐款,是指一樣 公共信息預決算財務捐款和國家性理財產品預決算財務捐款。
🍌二、事業有成上的盈利:指事業有成上的的單位進行專業課程項目的活動內容舉例說明外掛的活動內容拿得的盈利。
🐈三、加盟薪水:指事業機關單位在專業化保險業務行為舉例說明輔助的行為外落實非獨力會計核算加盟行為爭取的薪水。
四、其它盈利:指計量單位獲得的除“民政審批盈利”、“人事盈利”、“合作經營盈利”等之外的盈利。
五、年終結轉和盈余:是以去年度已經完畢、結轉到當年度按業內明文規定依然運用的錢。
ꦉ六、年初結轉和盈余:指年初度或一年前全全季度費用布置、因客觀性的條件產生變幻是無法按原設計試行,需遲緩到的時候全全季度按關于 設定不斷運用的周轉金。
💦七、大多收入撥出:指單位名稱為保險組織 合適運行業務、來完成日常生活運作目標任務而進行的四項收入撥出。
ꦯ八、投資項目其他總費用:指標準為完畢單一的行政管理的工作責任或事業性發展對象,在常見其他總費用之上發生的的某項其他總費用。
🅠九、自主營運付出:指事業發展院校在職業 項目形式及輔助工具項目形式之下搞好非獨自選擇自主營運項目形式發現的付出。
💃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦜ十一月、財政廳機關公司的啟動預備費:指財政廳機關公司的和基準公務活動員法方法的事業機關公司的采用一樣 公共性估算財政廳捐款安裝的一般付出中的日常化共公預備費付出。