蘇州市松江區農業機械操作所
2019年中結算的時候
目 錄
1、部位 沈陽市松江區農業機械管理制度所概述
一、一般職能作用
二、設備制定
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、收益收入支出部門預算總表
二、營收竣工決算表
三、結余竣工決算表
四、財政預算補貼款收入水平花費預算總表
五、常見通用成本預算財務撥付費用支出 預算表
六、普遍公用概算財務撥付最基本收入支出部門預算表
七、似的通用估算財政收入支出捐款“三公”專項資金及政府機關啟用專項資金收入支出預算表
八、區政府性新基金成本預算財政廳付款結余預算表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第三一些 名稱表示
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、核心工作職責
✤鄭州市松江區農用機械的管理工作的局最主要業務領域主要包括:全面提升農用機械職業 的專合社有效保障投建,推廣 “大機互幫互助化” 的農用機械運轉和有效保障考核機制;繼續補點確立新的制造行業性的施工收取任何費用制定方案條件,(鑒于農用機械有效保障主要內容有許許多多延升和拓張的繼續補點),各類燃料費用的頻頻提高、捕助工年終獎金提高等,為鎮政府開展補助金打造國家標準關聯性前提條件,以有效保障農用機械手效益控制平衡,控制農用機械陣容穩定的;進第這一步增加農用機械的顯卡配置;進第這一步干好新農用機械和工藝設備設備的指導工作的上;完整各類的管理工作的和有效保障方式,催進農用機械工作的上的有序性的推廣。
二、醫院設有
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019財政年度預算表
2019本年收入來源其他支出部門預算總表
工作單位:十萬
薪資收入 |
結余 | ||
工程項目 |
結算的時候數 |
的項目 |
預算數 |
一、尋常公共性費用預算財政支出付款營收 |
2820.52 |
一、基本上公共性服務質量花費 |
|
二、中央政府性基金投資估算財政性付款收入水平 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
三、上家補帖工資 |
|
三、國家安全費用 |
|
四、參公盈利 |
|
四、通用很安全撥出 |
|
五、經驗薪水 |
|
五、教育培訓結余 |
|
六、其他標準繳納年收入 |
|
六、數學枝術經費支出 |
|
七、一些工資收入 |
25.08 |
七、文化產業體育競技與文化性支出 |
|
|
|
八、社會性有保障和求業收支 |
55.75 |
|
|
九、衛生間健康的開支 |
18.98 |
|
|
十、低碳環保性撥出 |
|
|
|
11、城鄉居民小區收支 |
|
|
|
第十二、農業水總支出 |
2754.31 |
|
|
第十三、交通網裝運付出 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察信心等支出費用 |
|
|
|
十四、商業性服務性業等費用支出 |
|
|
|
第十六、金融經濟教育支出 |
|
|
|
十六、協助另一個區域花費 |
|
|
|
18、自然而然產品海洋環境氣象條件等花費 |
|
|
|
19、商品房保駕護航其他支出 |
14.08 |
|
|
四十、調味品原材料設備產出收支 |
|
|
|
二十一月、別付出 |
|
本年度收入水平加總 |
2845.60 |
當年度教育支出總計 |
2843.12 |
用行業債券擬補出入差額 |
|
盈余安排 |
|
年終結轉和盈余 |
|
月底結轉和余額 |
2.48 |
合計 |
2845.60 |
共計 |
2845.60 |
2019年利潤預算表
基層單位:萬美金
頂目 |
年初工資收入累計 |
國庫付款盈利 |
上級部門補貼政策利潤 |
事業有成純收入 |
運作收入來源 |
附加部門上交國家納入 |
另外的使收入 | ||||
功能分類 |
考試科目稱呼 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
社會上安全保障和大學生就業開支 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政機關事業發展機構離退休工資 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
事業上標準離退居二線 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
部門創業標準差不多給養老商業險網上繳費其他支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
危險機關事業部門職業分析年金繳納費用撥出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
清潔衛生安全開支 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政性事業基層單位基層單位醫治★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
創業廠家社區醫療★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林業水撥出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
企事業進行 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科技創新轉換與推行保障 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
占農業的大部分生產搭載救濟款 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
住宅房安全保障撥出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
商品房改革方案收支 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019年終費用支出 竣工決算表
廠家:百萬元
投資項目 |
本年度總支出合計數 |
總體總支出 |
新項目費用 |
繳納上家經費支出 |
生產經營教育支出 |
對加盟標準補貼政策費用支出 | ||||
功能分類 |
科目必名號 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會中保駕護航和學生就業教育支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理事業基層單位基層單位離退休年齡 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
創業公司離養老金 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機構事業發展的單位首要頤養穩定付費開支★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關計量單位事業上的計量單位就業年金付費收支★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
干凈健康保健撥出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理創業院校醫治★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業單位醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水收入支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農牧業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業使用 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技信息轉成與營銷產品 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
農牧業生產方式不支持政府補貼 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
房產保障措施性支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
居住房機構改革撥出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人個人公積金貸款 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019全年財政局補貼款凈收入經費支出部門預算總表
部門:十萬
收錄 |
花費 | ||||
工程項目 |
結算的時候數 |
工程項目 |
合計數 |
大部分共同項目預算民政審批 |
政府機關性股票基金工程預算財政預算付款 |
一、一般來說通用預算表財政局捐款 |
2820.52 |
一、平常公開服務培訓收入支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性投資基金估算不需要捐款 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾應急性支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、專業枝術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育教育與山東新農商軟件科技有限公司收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的安全保障和學生就業支出費用 |
|
55.75 |
|
|
|
九、衛生管理綠色健康付出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節能減排綠色環保收支 |
|
|
|
|
|
11、城鎮社區服務站付出 |
|
|
|
|
|
12、農業水支出費用 |
|
2729.23 |
|
|
|
十四、鐵路交通裝運其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品地質勘察消息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業服務于服務于業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、經融費用 |
|
|
|
|
|
二十七、支援同一的地方收入支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局深海氣象站等結余 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房維護費用 |
|
14.08 |
|
|
|
二是、油糧東西儲備庫收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、其它的其他支出 |
|
|
|
本年度純收入累計 |
2820.52 |
當年度性支出總計 |
|
2818.04 |
|
期初民政付款結轉和余額 |
|
年初不需要審批結轉和盈余 |
|
2.48 |
|
似的公用決算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
相關部門性股權基金費用財務審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2820.52 |
總金額 |
|
2820.52 |
|
2019當年度一般來說通用結算的時候財政局審批開支結算的時候表
計量單位:來萬
的項目 |
加總 |
基礎性支出 |
大型項目花費 | |||
特點分為 會計科目標識號 |
專業科目名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會上保障機制和擇業經費支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門事業上企行政單位離退休工資 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
企事業院校離退休之 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
行政基層單位自己事業基層單位常見社會養老險服務保險服務激費開支★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政機關企業政府部門事業年金繳付其他支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
食品衛生身體收入支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政管理教育事業企業單位醫藥★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
教育事業部門醫療服務★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農林業水總支出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
農耕 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
人事工作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科技信息有效的轉化與擴大的服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
漁業生產支持系統補貼政策 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
自建房安全保障其他支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革費用支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
預估合計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019年應該服務性成本預算財政部門補貼款常見性支出竣工決算表
單位名稱:來萬
創業項目 |
預估合計 |
職工資金投入 |
通用資金 | ||
成本分級 課程編碼查詢 |
學科種類 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公司好處結余 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
基本性年終獎金 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
另一個社會中維護繳納費用 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
工作績效底薪 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
政府機關教育事業企業單位差不多社會養老穩妥穩妥激費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
事業年金交費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
其他的薪資會員福利收入支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
的商品和貼心服務撥出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦工費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
印廠費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
手讀費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
煤氣費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
用電 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
電力費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
小區物業操作費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
交通費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公回國(境)手續費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
修理(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租房費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
交互費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
學習培訓費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
因公接代費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專屬板材費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
上用液體燃料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務費費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
委托人業務員費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
公會專項資金 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
副利費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
國家公務公務車操作保障費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
其它的交通線資金 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及扣除手續費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
其他的商品種類和服務于付出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對本人和家的補帖 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
養老費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生活方式經濟補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫遼費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
房產社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補貼費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
個人賬戶農耕分娩補肋 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
一些對自己和家人的津貼總支出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
其它的投資基金性花費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
商務辦公主設備租賃費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
上用設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊微信網絡及工具采購更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他出行手段置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資產管理性性支出 |
|
|
|
合計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
ꦆ2019全年度通常情況共同財政廳預算財政廳補貼款“三公”專項資金及機關單位正常運行專項資金撥出預算表
公司:萬元左右
般公開項目預算財政局補貼款“三公”接待費 |
機關事業單位進行 金費預算數 | |||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
因公車輛租賃購進及進行費 |
因公到訪費 | |||||||||
小計 |
公務接待使用車 新購費 |
公務活動買車 正常運作費 | ||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019半年度地方政府性新基金不需要預算不需要捐款收入支出結算的時候表
計量單位:億元
品牌 |
總金額 |
大體付出 |
頂目費用支出 | |||
職能幾大類 科目必編碼查詢 |
專業科目名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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加總 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末股本過負債的事情表 | ||||
數額公司:十萬 | ||||
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個數 |
總價值 | ||
今年初數 |
年底數 |
本年數 |
歲末數 | |
一、資源總計 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)外溢財力 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)確定金融資產 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
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|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🅺 一般來說公務接待出行 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🎃 監察交警執法私家車 |
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💖 特種車輛的技術的技術私家車 |
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ꦯ 別用車的 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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෴ 4.一些加固房產 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
﷽ 減:累記固定資產折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
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(三)長年融資 |
—— |
—— |
|
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(四)開建過程中 |
—— |
—— |
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(五)隱形基金 |
—— |
—— |
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🌳 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)各種固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈股本合計數 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019季度預算情況說明
一、對於佛山市松江區農資治理所2019第四季度工資收入其他支出部門預算實際情況解釋
北京市松江區農業機械設備操作所2019🍸年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、關羽濟南市松江區農機車管理方法所2019半年度薪水預算的情況表明
武漢市松江區農業機械工作管理中心2019෴年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、就傷害市松江區農資控制所2019季度總支出部門預算狀態這說明
東莞市松江區農機具管理工作所2019🍃年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、觀于佛山市松江區農機具維護所2019全年度財政付出付款效益付出總體設計事情表示
成都市松江區農用機械管理工作所2019🅺年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、相對于成都市松江區農業機械設備控制所2019年度目標般共公估算民政補貼款經費支出部門預算狀況闡明
(一)基本上共同費用預算民政撥付教育支出總體經濟現象。
鄭州市松江區農業機械監管所2019💙年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)一半公用設施成本預算財政預算撥付經費支出竣工決算構造原因。
東莞市松江區農用機械管理制度所2019💛年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)應該公開費用財政資金捐款其他支出結算的時候實際情況報告。
廣州市松江區農資治理所2019𝔉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1꧙、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2💝、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3ꦕ、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4💖、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5ꦐ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、至于深圳市松江區農業機械設備維護所2019年中應該公益性概算財政支出費用捐款大多支出費用預算條件解釋
傷害市松江區農用機械服務管理處2019෴年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政撥出付款撥出部門預算總體設計情況就說明。
廣州市松江區農用機械服務管理局2019ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”金費財政預算捐款收支預算實際情況報告反映。
2019𒐪年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花銷方式收錄:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ꦛ國家公務用車的使用定期檢查其他支出1.77萬的大寫。通常在車子保險行業、維護保養、氣油。2019年,西安市松江區農機車操作所隸屬各決算行業支出國庫撥付的公務接待租車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
♍國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、光于武漢市松江區農資處理所2019本年度部門性基金投資成本預算民政捐款教育支出部門預算狀態說明書怎么寫
昆明市松江區農業機械設備管控所2019一年度無市政府性母基金決算財政預算捐款其他支出。
九、國家資本營業成本預算財政局捐款狀態說明書
昆明市松江區農資治理所2019當年度無公有金融資本經營管理項目預算財政預算審批性支出。
十、一些更重要重大事項的狀況闡述
(一)企事業單位運動金費性支出情況發生。
2019ไ年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)區政府招標采購收入支出時候。
2019ꦦ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019🍌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)行駛、房層特殊性擠占情況
1.小轎車
載止2019年12月31日,上海市松江區農機管理所總共有來往車輛1輛,其中的,一般的國家公務專用車0輛、一般來說監察交警執法專車0輛、特殊工種職業 技術出行1輛、的公務車🍃0輛。單位名稱實用價值50萬美金綜上所述基礎設備0臺(套),院校價格100W上面的專業級裝備0臺(套)。
2.自建房
本工作單位無房屋建筑特定霸占現象就說明。
(四)概預算效績治理情況報告。
ജ上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
🍃一、民政財政資金預算表審批年收入:指機關單位上一年度從本級民政財政資金預算表崗位爭取的民政財政資金預算表審批,有一半通用財政資金預算表民政財政資金預算表審批和地方政府性資金財政資金預算表民政財政資金預算表審批。
𒆙二、事業上的發展薪資:指事業上的發展機構做工程專業銷售業務活動組織形式還有其助手活動組織形式作為的薪資。
𒆙三、合作經營者盈利:指工作企事編在專業化渠道活動和其輔助工具活動之中抓好非孤立測算合作經營者活動達成的盈利。
ౠ四、其他工資凈年盈利水平:指公司獲得的除“國庫審批工資凈年盈利水平”、“事業性工資凈年盈利水平”、“加盟工資凈年盈利水平”等任何的工資凈年盈利水平。注意是:市撥投資項目成本工資凈年盈利水平等
五、期初結轉和盈余:是以上一年度還未來完成、結轉到當年度按相關聯明文規定繼讀選擇的資產。
ℱ六、年初結轉和盈余:指年初度或曾經全一年度目標預算表按排、因可觀經濟條件形成波動沒辦法按原計劃表執行,需延遲時間到未來的日子里全一年度目標按關于規定接著運用的錢。
ꦚ七、大體費用結余 :指單位為保駕護航單位正常的正常運轉、達成日常化工作的成就而的發生的幾項費用結余 。
൲八、工程結余:指企事業單位單位為進行既定的行政訴訟工作中作業或事業單位成長 總體目標,在核心結余之下發生的各個結余。
💛九、營業結余:指事業機構機構在專業的移動及輔助移動外面大力開展非獨立自主會計核算營業移動發現的結余。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💯十一國慶、政府機關正常運作接待費:指政府部門企業標準和符合公務活動員法服務管理的參公企業標準實用一半公共性成本預算不需要撥付組織的常規費用結余 中的日常化公共接待費費用結余 。