上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、首要職責權限
二、部門制定
三、項目預算事業單位編制說明書怎么寫
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關系時候闡明
第十五、工程績效評價狀況表
蘇州市松江區民眾地方政府外事接待室室團隊重點職責范圍
💜鄭州市松江區公民縣鎮政府部辦公室外事辦公室是掌管該區外事作業的區縣鎮政府部辦公室構成職能監管機構,一并更是總共松江區委和其外事外宣作業官員班級的作業醫療裝置。其注意崗位責任制是:(一)堅決貫徹強制繼續執行關以外事作業的戰略方針、的現行政策性和法律條文、標準、制度,并結合起來本區現實問題,集體使用關以問題性標準、制度和的現行政策性。(二)承擔責任來松考察的重要的外賓的接代作業各類承擔責任美國各州駐華外交活動人工來松做公務活動活動的籌劃作業;承擔責任統籌醫療保險籌劃區官員報名非國際上貿易外事活動。(三)承擔責任本區與國內外融洽地市或好地方關系活動的集體、治療、陪訓及整合性作業;承擔責任與國內外問題縣鎮政府部辦公室開設融洽學習交流與合作項目;陪訓本區外事接代、對內交活動往及更好地瞻仰點項目建設作業。(四)承擔責任本區人工因公回國旅游和赴北京、澳門相當政府部機構性處區的歸口治療作業;基于關以規程,批復或復審關以職能監管機構遣派的回國旅游及赴北京、澳門相當政府部機構性處區團組貓和狗本職做崗位任務任務業;承擔責任網上代辦因公回國旅游人工的有效護照和申報簽證代辦及因公人工赴北京、澳門相當政府部機構性處區的流行證的簽署及簽注;承擔責任網上代辦區官員出訪報批等適宜;承擔責任本區對內邀請了治療作業。(五)陪訓基本外事作業醫療裝置的保險業務作業;承擔責任外事紀檢干部國際上行勢、對內的現行政策性、外事組織規律等地方的幼兒教育與陪訓作業;行政監督、常規檢查外事組織規律的強制繼續執行問題,協助執行區關以職能監管機構治療違規外事組織規律、嚴重妨礙各國集體利益和誠信度的重大項目該案件。(六)治療、陪訓松江區公民對內融洽醫學會等中國民辦非心理咨詢作業。(七)承擔責任總共松江區委外事、外宣作業官員班級外事辦公室的定期作業。(八)主辦區縣鎮政府部辦公室交辦的其余事情。
北京市松江區人民群眾區政府外事辦公裝修室醫療機構設制
꧋上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 企事業單位簡稱 | 自己的名字 |
1 | 成都市市松江區各族人民鎮政府外事企業室內 |
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2 | 天津市松江區國外溝通服務中心點 |
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形容詞表示
💖(一)首要付出決算:是地市級決算主觀行業及隸屬關系決算部門為有保障其結構普通生活運轉、順利完成生活工作中目標而規劃的全年度首要付出記劃,包擴工作人員資金和共用資金多臺分。
ꦓ(二)運作付出項目成本項目預算:是省級項目成本項目預算操作員公司部門及分屬項目成本項目預算公司為做好行政事務運作世界任務、事業上的趨勢受眾或政府機構的趨勢策略、不同受眾,在一般付出模版建制的年末付出行動計劃。
✃(三)“三公”運轉方案金費:是與地地市級不需要性有運轉方案金費領撥聯系的崗位名詞解釋屬下決算院校便用地地市級不需要性付款制定的因公回國(境)費、我國因公活動活動小轎車租賃購入及進行費、我國因公活動活動服務費。里面:因公回國(境)費通常制定企事業的單位及屬下決算院校運轉員的時代國.際達成合作互相交換、關鍵項目溝通、海外課程培訓課程研訓等的時代國.際旅費、國內外市政間交行費、食宿費、食堂菜費費、課程培訓課程費、公雜費等花費;我國因公活動活動服務費通常制定云南省性職業 會議觸屏、我國關鍵的政策實施調研、運轉方案檢修、外事團組服務互相交換等強制執行我國因公活動活動或實施銷售業務需求食宿費、交行費、食堂菜費費等花費;我國因公活動活動小轎車租賃購入及進行費通常制定事業單位編制內我國因公活動活動小轎車的拆卸更新換代,、用作制定市中心因公乘車、我國因公活動活動文檔互相交換、守則運轉實施等需求我國因公活動活動小轎車租賃油料費、售后檢修費、過站過橋米線費、保險金費等花費。
𒁃(四)人事部門廠家啟動費用:指人事部門廠家和依據國家地方公務員法控制的衛生事業廠家用到一樣 公共信息工程預算財政部門捐款安裝的根本收入性支出中的日常性共用費用收入性支出。
2018年杭州市松江區人艮政府部外事接待室室團隊估算在編原因分析
2018ꦫ年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1෴、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:𓃲公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3🗹、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4💞、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5ꦆ、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9ꦚ、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門賬務開支預算表總表 |
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| 規劃單位部門:廣州市松江區群眾政府部外事辦公場所室 | 工作單位:元 |
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| 上年年收入 | 上年支出費用 |
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| 大型項目 | 成本預算數 | 工程 | 估算數 |
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| 一、不需要付款納入 | 8,348,790.02 | 一、 | 基本上公用售后服務花費 | 7,832,004.50 |
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| 1. 通常公用設施成本預算周轉金 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會發展保障機制和工作開支 | 206,838.21 |
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| 2. 國家性債卷 |
| 三、 | 社區醫療健康與計劃書生殖其他支出 | 78,532.23 |
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| 二、視野效益 |
| 四、 | 商品房有保障付出 | 231,415.08 |
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| 三、視野部門企業經營個人收入 |
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| 四、其它薪水 |
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| 工資收入累計 | 8,348,790.02 | 費用累計 | 8,348,790.02 |
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| 2018年監管部門薪資收入概算總表 |
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| 事業編制部:鄭州市松江區老百姓區政府外事辦公樓室 |
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| 工作單位:元 |
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| 內容 | 工資收入工程預算 |
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| 功能性細分幾個會計科目商品編碼 | 能力定義會計分類名字大全 | 總計 | 財政預算補貼款收益 | 行業收錄 | 自己事業公司 | 某些個人收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 運作盈利 |
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| 201 |
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| 常見公眾的服務撥出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦公裝修廳(室)及各種相關組織 業務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門運動 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常行政部門監管事務處理 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業作業 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 的社會得到保障和就業前景撥出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務自己事業基層單位離退休工資 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政管理標準離退休工資 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行業事業行業行業總體養老生活商業險手機繳費費用支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業的單位的單位職位年金交費支出費用 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健干凈與工作規劃孕育支出費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業上的行業醫用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處單位名稱醫治 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 自己事業機構醫療機構 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋的保障撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房教育體制改革總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼款 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年政府部門結余概算總表 |
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| 規劃團隊:昆明市松江區我們地方政府外事會議室室 | 部門:元 |
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| 頂目 | 其他支出估算 |
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| 特點種類管理費用編碼查詢 | 功能性定義課程名號 | 總金額 | 大多支出費用 | 大型項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般的功能性功能總支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府辦公樓廳(室)及各種相關平臺事務性 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務執行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通人事部門安全管理行政監察 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展運營 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展保障措施和就業問題撥出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業工作單位離提前退休 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政事務廠家離退體 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關人事公司的常見醫療安全安全納費教育支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關參公組織崗位年金付費總支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療食品衛生與項目生二胎其他支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門事業發展的單位醫療衛生 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理公司的醫療機構 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展行業醫學 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房產擔保支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房轉型費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房貼補 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年科室財政性補貼款結余概算總表 |
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| 建制監管部門:成都市松江區人們區政府外事辦公樓室 |
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| 企業單位:元 |
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| 財政廳補貼款創收 | 國庫付款開支 |
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| 創業項目 | 工程預算數 | 業務 | 累計數 | 一般的公共性預決算 | 中央政府性理財產品工程預算 |
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| 一、基本上公眾工程預算周轉金 | 1,662,411.03 | 一、 | 普遍公用設施服務項目開支 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、政府部性基金投資 |
| 二、 | 當今社會得到保障和就業前景性支出 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療設備公共衛生與計劃怎么寫孕育其他支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 房間切實保障收入支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 工資收入共計 | 1,662,411.03 | 付出共計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年部門常見公益性決算費用支出 實用功能細分決算表 |
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| 在編部:東莞市松江區人艮政府辦公區室外事辦公區室 | 企業:元 |
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| 產品 | 通常情況下公用設施工程預算費用支出 |
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| 技能劃分類別幾個會計科目識別碼 | 功能性劃分管理費用各稱 | 預估合計 | 通常教育支出 | 品牌性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 大部分公益性售后服務教育支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦公室廳(室)及關聯學校行政事務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政啟用 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本政府部門管理系統事情 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上運營 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會存在后勤保障和專業教育總支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業企行政單位離養老金 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的政府部門的單位離退體 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關方衛生事業方關鍵醫養保險金激費支出費用 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構參公公司事業年金納費費用支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學公共衛生與項目生二胎收入支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業心政府部門醫療保健 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理公司醫治 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業院校醫學 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房質量保障教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅深化改革其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子貼補 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年崗位現政府性新基金工程預算表教育支出效果分類管理工程預算表表 |
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| 編制管理機構:武漢市松江區人艮部門外事辦工室 | 基層單位:元 |
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| 好項目 | 人民政府性私募基金概算總支出 |
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| 模塊細分會計分類標識號 | 系統進行分類項目明稱 | 累計數 | 基本上開支 | 產品性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行業通常服務性財政預決算撥付大致開支國家經濟區分財政預決算表 |
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| 核編單位部門:廣州市松江區公民區政府外事辦公區室 | 企業:元 |
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| 建設項目 | 通常情況公用估算大體其他支出 |
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| 作用幾大類題目編號規則 | 工作幾大類考試科目名字 | 累計數 | 考生事業費 | 公供接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年終獎金福利性收入支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 主要年薪 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補肋 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅率 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 餐費補助款費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 效績的薪資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 行政單位名稱創業單位名稱常見養老服務保險費用網上繳費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 崗位年金激費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業角色差不多治療保險公司繳納 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 某個社會性保障措施繳付 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 往房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其它待遇褔利付出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 菜品和服務性花費 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 商務辦公費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公回國(境)價格 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 返修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 交互費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 陪訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接待工作費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會經費支出 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 好處費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 其他的商品是和功能結余 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對一個人和中國家庭的補貼申請書 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵制度金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其余對人和家廷的補貼花費 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本管理性撥出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公樓設備新購 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年部門管理“三公”費用和部門正常運作費用概算表 |
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| 核編行政部門:天津市市松江區民眾區政府外事會議室室 |
| 計量單位:萬美元 |
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| 2018年“三公”金費費用預算數 | 2018年單位運動預備費估算數 |
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| 合計數 | 因公出境(境)費 | 國家公務到訪費 | 國家公務出行新購及運動費 |
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| 小計 | 新購費 | 工作費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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涉及到情況下情況說明
一、“三公”事業費預算表
✱上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區考生因公出國留學和赴廣州、澳門尤其人事部門區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🍌三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
♏其主要科學安排:(一)到訪洋淘代表著團來松自學考查。用做到訪其他地區來松考查所造成的膳食費、房租費費、路網費等費用。
꧟(二)施工總承包外公司掌握考量。用做接受外城市、朋友縣市來松考量所發生了的餐費費、留宿費、流量費、場租費等結余。
♍(三)主辦金融國際業務工作會、為繼續執行公務促銷活動或做好金融國際業務促銷活動所須花銷的活動現場租費費、居住費、餐費等花費。
二、行政單位使用預備費成本預算
🅺機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、政府性采購員情形
2018ꦛ年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
♐2018年末本科室面對小公司預定中央政府購買該預算表合同額1.6W,處于微型企業公司預定現集中采購流程內容費用預算價格0.9萬塊人民幣。
預算表績效考評原因
2018ཧ年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政費用費用項目流程績效考核學習目標辦理表 | |||||||
| 產品代碼是什么:180070070001 | 2018 |
| 預審施工進度:行財科:費用醫務科批準(二上) | ||||
| 部門:007007成都市松江區大家部門外事商務公司辦公室 | |||||||
| 工程公司名稱: | 出國工作(境)專項經費 | 的項目類: | 定期性項目流程 | ||||
| 逐漸時間: | 2019-01-01 | 結束后期限: | 2019-12-31 | ||||
| 去聯系電話: | 37735272 | 好項目如今項目預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 雙姓活動上一年預決算額(元) | 6,000,000.00 | 同姓項目前年預算表強制執行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 工程項目簡況: | ꦿ為增多松江區的正式活動推廣和聊天,做好松江區平臺第三產業成長 ,設有該游戲目。內容服務質量使用范圍為松江區各口委辦局。 | ||||||
| 項目確立理論依據: | ꦅ中辦發(2013)16號文,《總共中間辦公廳 國務院令辦工廳分享〈外交政策部 中外辦 黨中央集體部 不需要部有關進一次規范起來省部級下面的國業務相關人員因公臨時設施出境的一件〉的通知單》;財行(2013)516號文,《財務部 外交政策部就國務院〈長期出國留學資金投入工作管理妙招〉的通知書》 | ||||||
| 建設項目興辦的不可行性: | 明確外事辦工作職責,為整個區直報的因公出國工作團組或參團人士做區級審核的和地市級審核的。 | ||||||
| 保障產品實現的體系、保障措施: | ꧅《共產黨松江區委工作室 松江區人們區政府會議室裝修室分享區外事辦〈松江區有關于繼續加強因公出境(境)操作作業的指導工作建議工作建議〉的告訴》;《中共中央松江區委會議室裝修室 松江區國民政府機構外事辦公區室轉發朋友圈區外事辦〈松江區至于進步切實加強因公出國旅游(境)安全管理工學院作的指導意見〉的通報》 | ||||||
| 投資項目制定計劃表: | ✅2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018檢審批憑借的團組,但于2019年出訪,預備費仍從2018年接待費中開支。 | ||||||
| 工程總的目標: | 引致松江區因公出境境辦公正規化 | ||||||
| 年中績效考評階段目標: | 須嚴格甄別因公出訪團組,出訪意圖,出訪成果展 | ||||||
| 想要就說明的另一個間題: | 無 | ||||||
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| 完成指標值 | |||||||
| 妙用種類: | 因公出境(境)專項經費 | 資本來源幾大類: | 區財政性 | ||||
| 細化最終目標 | 指標文章 | 統計指標總體目標值 | 計算措施 | ||||
| 成本和工作管理關鍵 | 公司財務措施操作建立健全性 | 健全完善 | 健康 | ||||
| 財稅工作制度進行可以避孕效果 | 行之有效 | 很好的 | |||||
| 創業項目安全管理管理方案健全完善性 | 建全 | 健全制度 | |||||
| 項目流程控制制度管理執行力很好性 | 合理 | 效果 | |||||
| 項目預算執行命令率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專門率 | 100% | 100% | |||||
| 項目資金明確即使率 | 按時 | 立即 | |||||
| 掉落總體目標 | 出國旅游一次保險費用管理率 | 100% | 100% | ||||
| 出境人員抑制率 | 100% | 100% | |||||
| 準備提交率 | 100% | 100% | |||||
| 的效果指標 | 出訪報告范文展出 | 完成任務 | 到位 | ||||
| 團組重任結束率 | 結束 | 搞定 | |||||
| 外事規律承諾制書 | 簽署 | 簽署 | |||||
| 印象力夢想 | 高效問責制度監管建立健全性 | 建立健全 | 建立健全 | ||||
| 項目立項理論依據充分地性 | 積極主動 | 積極主動 | |||||
| 稅收政策了解度 | 100% | 100% | |||||
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| 評定要素 | |||||||
| 完正性 | 行得通性 | 業績考核指標 | 績效評價指數公式 | ||||
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| 整合認證看法 | 𒈔"1、申辦訊息領域:工程作業流程簡介內部未陳述工程作業流程網站方面和阻止構架;工程作業流程創立的這個利弊還需進步驟補沖;工程作業流程制定一個籌劃低下財務操作人員作業籌劃,且作業籌劃未一般包括詳細的作業網站方面、時光進度表、總量需要、服務質量需要;的保駕護航關鍵制定一個的詳細安全操作問責工作規范不全方位,未列明財務操作人員安全操作問責工作規范;欠缺的保駕護航控制措施2、效績考評任務各方面:工程項目總任務概貌很簡單,任務未微信轉銀行卡工程項目的區間、喜歡的人、收益、效果好;全本年效績考評任務未依照全本年辦公要設施工程項目全本年效績考評任務。3、工作績效指標圖等方面:投身處理的目標不宜裝置“的資金到賬當即率”;生產率目標中已損壞重量目標、生產成本目標、時效性目標;功效目標還需填好;危害力已損壞黨案安全管理、短信化實施、杰出成果展數據服務、短信公開透明角度的目標;項目立項合理性積極性為投資目標;計算合理性填好不對確。" | ||||||
| 申核結果顯示 | B | 核驗人 | 沈錫宇 |