星空体育娱乐官网

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區政府辦公室/外事辦公室
上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 推出耗時:2018-08-16 閱讀次數:

武漢市松江區百姓中央政府外事辦公樓室

2016年終科室竣工決算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、最主要的職責

💦昆明市松江區中國各族人民部們維護工學作制度外事客服室室是操作員全縣外事業務流程的區部們維護工學作制度包含部們維護工學作制度,同一時間也是里還松江區委還有其外事外宣業務流程帶領黨隊伍的業務流程組織組織化。其主要的職能是:(一)認真落實施行程序密切相關系外事業務流程的大政方針、條例和法律規范、法律規范、章程,并結合合理本區合理,組織組織化推進密切相關系部位性法律規范、章程和條例。(二)開始來松采訪的為重要外賓的客服業務流程與開始在世界各國駐華外交關系人數維護工學作制度來松對其進行發達國家公務行為的按排業務流程;開始平衡按排區帶領舉辦非經濟貿易外事行為。(三)開始本區與歐洲友善城區或東北部溝通用為的組織組織化、維護工學作制度、具體制定方案及網絡專業性業務流程;開始與歐洲部位部們維護工學作制度開始友善聯席會與合作協議;具體制定方案本區外事客服、更好地交關系往及海外參觀考察點構建業務流程。(四)開始本區人數維護工學作制度因公出境辦公和赴廣東、澳門特殊行政處處部們區的歸口維護工學作制度業務流程;要根據密切相關系標準規定,申批或申核密切相關系部們維護工學作制度勞務派遣的出境辦公及赴廣東、澳門特殊行政處處部們區團組與人數維護工學作制度業務流程;開始申請因公出境辦公人數維護工學作制度的護照簽證續辦和申請簽證續辦及因公人數維護工學作制度赴廣東、澳門特殊行政處處部們區的通用證的出具及簽注;開始申請區帶領出訪報批等注意裝修細節;開始本區更好地誠邀維護工學作制度業務流程。(五)具體制定方案基層人員外事業務流程組織組織化的業務流程業務流程;開始外事科級干部時代國際趨勢、更好地條例、外事規則等領域的學前教育與命令業務流程;行政監督、診斷外事規則的施行程序情況下,授權委托區密切相關系部們維護工學作制度整理違返外事規則、難治磨損發達國家切身利益和信譽的重大安全事故事件。(六)維護工學作制度、具體制定方案松江區中國各族人民更好地友善農學會等社會性集體業務流程。(七)開始里還松江區委外事、外宣業務流程帶領黨隊伍外事客服室室的日常化業務流程。(八)協辦區部們維護工學作制度交辦的某些裝修細節。

二、崗位結算的時候機關單位結構

꧙從結算的時候方包含看,西安市松江區市民市以政府外事商務辦公裝修室崗位結算的時候例如:西安市松江區市民市以政府外事商務辦公裝修室本級結算的時候、直屬全家衛生事業政府部門竣工決算。

歸入重慶市松江區老百姓政府機構外事會議室室2020年度部門管理預算編織超范圍的公司名單見下表:

序號順序

企業單位名號

備注名稱

1

東莞市松江區民眾政府值班室室外事值班室室(本級)

 

2

北京市松江區國際洽談中心的

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016本年度收入水平其他支出預算總表

機構:千元

收錄

經費支出

業務

結算的時候數

項目

竣工決算數

一、財政預算審批年收入

664.57

一、通常情況下公用設施產品性支出

617.88

  在這其中:政府機構性債券工程預算財政預算付款

 

二、外交史結余

 

二、領導補貼金個人收入

 

三、國防安全花費

 

三、視野凈收入

 

四、公共信息安全保障撥出

 

四、經營者使收入

 

五、培養結余

 

五、復屬廠家繳納薪資收入

 

六、合理高技術付出

 

六、相關效益 

 

七、技術 體育教育與傳媒廣告付出

 

 

 

八、社會各界服務保障和人才需求費用支出

18.73

 

 

九、醫療服務健康與工作計劃養育結余

7.22

 

 

十、能源管理優質付出

 

 

 

十一月、新型農村街道辦事處費用支出

 

 

 

12、畜牧業水收入支出

 

 

 

第十五、道路車輛支出費用

 

 

 

十四、材料勘察消息等開支

 

 

 

第十五、行業精準服務企業等費用

 

 

 

16、金融業結余

 

 

 

十二、救助別的中北部撥出

 

 

 

18、土地資源海上景象等經費支出

 

 

 

十八、個人住房安全保障付出

22.89

 

 

二是、調味品廢舊物資產出付出

 

 

 

二十一國慶、其余收入支出

 

本年度個人收入總金額

664.57

年初經費支出總金額

666.72

用創業基金、期貨、現貨、微盤改正出入差額

 

節余左右

 

今年初結轉和余額

14.00

月底結轉和余額

11.85

合計

678.57

總額

678.57


2016全年度盈利竣工決算表

企業單位:余萬元

工作

上年收益總金額

財政部門捐款效益

上級領導補助金純收入

事業工資收入

經營者收錄

附帶工作單位上交收入水平

任何使收入

功能分類
科目編碼

管理費用各稱

合計數

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

尋常公共的服務的服務費用

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

政府部門辦公樓廳(室)及有關于培訓機構事務性

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政管理運轉

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  通常行政處理處理事務處理

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  創業行駛

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

另外的一般的公共性服務項目經費支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  各種大部分服務培訓性服務培訓開支

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會養老機制和大學生就業支出費用

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門行業企業離退休之

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口控制的行政訴訟部門離退休工資

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  國家機關企事業廠家差不多健康養老保障交款經費支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關衛生事業院校專業年金繳納結余

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼干凈衛生與記劃孕育經費支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

治療保險

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政機關政府部門醫院

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  企事業廠家醫學

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

往房有保障開支

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改善結余

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  住宅房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  賣房補助金

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年中收入支出部門預算表

政府部門:萬是

活動

年初性支出合計數

大致支出費用

項目總支出

上交國家上司經費支出

自主經營費用支出

對附設基層單位補貼金費用

功能分類
科目編碼

考試科目簡稱

總金額

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

通常情況下公共信息質量服務質量付出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

政府部辦公裝修廳(室)及對應學校事宜

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政訴訟程序運行

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  普通行政性的管理行政事務

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  企業發展自動運行

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

別尋常公開安全服務經費支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  其他大部分公益性保障性支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會存在確保和擇業總支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業性公司的離養老金

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理系統的行政機關企業單位離退休之

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  院校事業院校院校差不多養老服務保費繳納性支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  行政機關參公計量單位職業技能年金付費其他支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備安全與工作規劃生殖收支

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫院有效保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政處標準醫療衛生

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業有成計量單位社區醫療

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

住宅房維護花費

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改草其他支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  住宅社保公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  買房津貼

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016財政性年度財政性捐款收入水平開支部門預算總表

標準:萬美元

薪資預算數

經費支出結算的時候數

投資項目

結算的時候數

樓盤

加總

平常共公預決算財政廳撥付

政府部性投資基金預算表財政性撥付

一、常見公益性決算財政支出撥付

 664.57

一、通常公眾工作費用

617.88

617.88

 

二、國家性母基金預算表財務撥付

 

二、外交史性支出

 

 

 

 

 

三、飲水機付出

 

 

 

 

 

四、共同平安收入支出

 

 

 

 

 

五、學校收支

 

 

 

 

 

六、物理學系統花費

 

 

 

 

 

七、和文化體育類與傳媒業費用

 

 

 

 

 

八、生活維護和工作經費支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療管理清潔衛生與打算二孩花費

7.22

7.22

 

 

 

十、綠色建筑安全花費

 

 

 

 

 

11、成鄉街道辦費用

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水結余

 

 

 

 

 

13、交通配套運輸物流總支出

 

 

 

 

 

十四、的資源探礦產品信息等花費

 

 

 

 

 

第十六、商務服務業等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、經融總支出

 

 

 

 

 

十六、支助某些位置付出

 

 

 

 

 

18、土地資源大海天氣等結余

 

 

 

 

 

十八、公房有效保障了教育支出

22.89

22.89

 

 

 

2、調味品運輸儲備庫性支出

 

 

 

 

 

二五一、另外的費用支出

 

 

 

年初使收入累計數

664.58

當年度性支出加總

666.72

666.72

 

年末財政資金補貼款結轉和節余

14.00

半年度財政部門審批結轉和盈余

11.85

11.85

 

      應該公共服務概預算財政預算補貼款

14.00

 

 

 

 

      以政府性理財產品成本預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

總金額

678.57

合計

678.57

678.57

 

 


2016全年度一般的通用概算財務撥付費用支出 結算的時候表

企業單位:來萬

該項目

一般的共公預竣工決算財政局撥付支出費用竣工決算數

功能鍵劃分類別

學科商品編碼

學科名稱

總計

基礎付出

投資項目花費

201

 

 

一般來說公用設施工作撥出

139.55

139.55

 

201

03

 

人民政府企業辦廳(室)及對應機購事務性

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政事務正常運行

88.68

88.68

 

201

03

02

  基本人事部門標準化管理事務處理

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業工作

50.87

50.87

 

201

99

 

另一普通公用設施提供服務收入支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  各種一樣服務管理性服務管理結余

460.93

 

460.93

208

 

 

市場經濟擔保和大學生就業撥出

18.73

18.73

 

208

05

 

行政事務企業公司的離退休工資

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口工作的行政部門公司的離辭職

0.30

0.30

 

208

05

05

  政府機關事業單位名稱常見養老院保險服務交費撥出

13.08

13.08

 

208

05

06

  市直機關教育事業方職業角色年金繳付支出費用

5.35

5.35

 

210

 

 

醫疔衛生情況與準備計劃生育工作其他支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療機構保障機制

7.22

7.22

 

210

05

01

  人事部門部門醫療設備

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業心基層單位醫治

3.28

3.28

 

221

 

 

房間擔保結余

22.89

22.89

 

221

02

 

租賃房體制改革其他支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  商品房公積金貸款

11.25

11.25

 

221

02

03

  賣房補貼金

11.64

11.64

 

累計

666.72

188.39

478.33


 

2016全年度一般來說公共信息估算民政審批根本花費結算的時候表

  工作單位:萬塊人民幣

的項目

通常共同費用預算財政支出補貼款

大體經費支出預算數

經濟能力分為

專業科目識別碼

科目必名稱

累計

工人接待費

公共接待費

301

 

工資收入福利微信花費

149.36

149.36

 

301

01

  常見底薪

21.90

21.90

 

301

02

  經費補帖

38.25

38.25

 

301

03

  績效獎金

23.81

23.81

 

301

04

  某個社會性得到保障納費

9.50

9.50

 

301

06

  飯食補貼費

 

 

 

301

07

  效績年終獎金

27.96

27.96

 

301

08

危險機關行業企事業單位考試大體社區養老人壽保險付款

13.08

13.08

 

301

09

的職業年金付費

5.35

5.35

 

301

99

  任何工資收入副利支出費用

9.51

9.51

 

302

 

貨物和服務管理費用

15.08

 

15.08

302

01

  商務辦公費

3.27

 

3.27

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  的手扣費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理制度費

 

 

 

302

11

  交通費

0.17

 

0.17

302

12

  因公回國(境)相應費用

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  國家公務接受費

 

 

 

302

18

  專業級原服務費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  用能源費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.22

 

0.22

302

27

  委托代理相關業務費

 

 

 

302

28

  公會專項經費

1.43

 

1.43

302

29

  春節福利費

6.73

 

6.73

302

31

  國家公務公務車運營系統維護費

 

 

 

302

39

  另外的交通配套成本

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及疊加保險費用

 

 

 

302

99

  同一各種商品和產品其他支出

0.01

 

0.01

303

 

對人個和人家的補貼申請書

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療服務費

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

11

  商品房北京公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租國家補貼

 

 

 

303

13

  挑選心儀的房子政府補貼

11.64

11.64

 

303

99

  其他對每個人和人家的政府補貼其他支出

0.27

0.27

 

310

 

其余資本公司性經費支出

0.50

 

0.50

310

02

  辦公樓系統添置

0.50

 

0.50

310

03

  專業級專業設備新購

 

 

 

310

07

  訊息網站及游戲購入創新

 

 

 

310

13

  國家公務專用車租賃費

 

 

 

310

19

  另一個交通線APP購進

 

 

 

310

99

  其它的投資者性支出費用

 

 

 

加總

188.39

172.81

15.58

 


✨2016月度般公共服務預結算的時候財政支出費用付款“三公”勞務費及政府部門啟用勞務費支出費用結算的時候表

機構:萬多

通常共公費用預算民政審批“三公”資金

機關事業單位操作

經費預算部門預算數

累計數

因公出境

(境)費

因公出行用車租賃費及啟用費

因公客服費

小計

公務接待出行

購入費

公務活動使用車

執行費

概預算數

部門預算數

概算數

預算數

工程預算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016年中政府性性基金投資概預算民政撥付支出費用結算的時候表

行業:余萬元

產品

當地政府性母基金預部門預算財政資金補貼款費用部門預算數

功用類別

管理費用打碼

科目必標題

自動求和

差不多付出

品牌支出費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、有關鄭州市松江區老百姓地方政府外事接待室室2016本年收入來源開支總體設計癥狀說明書怎么寫

上海市松江區公民區政府外事工作室2016ඣ年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、對于鄭州市松江區我們政府部外事會議室室2016半年度效益竣工決算情形申請報告

北京市松江區人們政府機構外事接待室室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、至于天津市市松江區國民現政府外事辦公場所室2016年度目標教育支出部門預算前提說明書

深圳市松江區國民縣政府外事企業公司2016💯年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、就成都市松江區中國區政府性外事接待室室2016年財政廳審批收錄費用基本時候代表

成都市松江區大家以政府外事企業辦公場所2016🐟年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、管于沈陽市松江區老百姓政府部外事商務接待室2016年中普遍公開費用國庫撥付費用支出 竣工決算現狀介紹

(一)通常狀況下服務性項目預算財政資金補貼款經費支出總體布局狀況。

杭州市松江區人們市政府外事辦公室2016🧸年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)通常情形共公費用財政部門撥付費用支出 結算的時候的結構情形。

南京市松江區人們政府機關外事工作室2016🔯年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)普通通用預竣工決算財政性審批收入支出竣工決算重要實際情況。

北京市松江區中國人民鎮政府外事辦公室2016🍨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🉐、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2ꦑ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3ඣ、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4ꦐ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5ꦚ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6꧂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7𒊎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🎐、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11🔥、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、關與北京市松江區我們當地政府外事企業辦公空間2016半年度正常公益性估算財政收入支出捐款根本收入支出竣工決算問題這說明

東莞市松江區國民部門外事會議室室2016ไ年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1💝、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2๊、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🧜、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算民政捐款性支出竣工決算總的癥狀這說明。

上海市松江區人艮國家外事辦公室2016ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016𒅌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”勞務費國庫審批撥出預算按照具體情況表明。

2016ꦇ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🍒國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、介紹南京市松江區大家政府部門外事企業辦公2016年末現政府性債卷工程預算國庫審批費用結算的時候癥狀代表

沈陽市松江區人艮政府機關外事辦公區室2016國庫年度無政府機構性基金投資工程預算國庫撥付性支出。

九、國有企業資本管理企業經營民政預算民政捐款情況報告說明書怎么寫

昆明市松江區老百姓國家外事辦公室2016第四季度無公有投資企業經營項目預算不需要審批總支出。

十、一些主要事情的具體情況講解

(一)政府部門運作專項資金開支情況下。

2016🦩年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府辦公室采購合同其他支出具體情況。

2016🗹年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🐼年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有制基金被占的情況。

截止日期2016年12月31日,滬市松江區市民國家外事接待室室無設備。無企事業單位的價值50多萬元上面通用型機 及公司的交換價值100來萬以上的專用工具機器設備。

(四)概算績效考評管理工作情況報告。

🐻上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

業績考核品價成果訊息表

投資項目公司名稱

 

決算收入額

XXX萬的大寫

評判英語四級分值

 

評定報告的格式

 

基本效績

 

長期存在一些問題

 

自查自糾意見

 

調整情況發生

 

 


第四部分   名詞解釋

 

廣州市松江區百姓縣政府外事工作室另外通知結算的時候對外公布無層次性專門的形容詞需另外講解。

 

 

附件:
    jbo竞博官方登录入口 乐鱼体育 万博man官网登录 b体育app官网下载最新版 万博官网下载入口 星空体育官方入口 米乐M6 b体育官网入口在线 kaiyun官方入口 leyu乐鱼官方网站