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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 上架用時:2019-08-15 閱讀次數:

西安市市松江區大家政府部門合作共贏互動企業職場

2017當年度行業結算的時候

 


  

 

第一名部位 東莞市松江區大家政府部門合作關系學習交流辦公場所室情況

一、包括功能

二、部位預算企業單位組成

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、收入水平費用竣工決算總表

二、工資預算表

三、開支部門預算表

四、財政廳捐款薪資收入支出費用部門預算總表

五、基本上共同預竣工決算財政資金付款收入支出竣工決算表

六、常見公共服務概算財政部門撥付基本性付出竣工決算表

七、普遍服務性預算表不需要審批“三公”專項專項經費及危險機關進行專項專項經費開支竣工決算表

八、當地政府性債券估算國庫付款收入支出預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

4組成部分 詞解悉

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、具體行政職能

ꦦ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

ꦡ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

𒁏(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🐷(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🐟(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

🦋二、部門決算單位構成            

꧙從預算表標準具有看,滬市松江區大家政府機關聯合交流信息辦工室相關部門竣工決算主要包括:蘇州市松江區百姓政府性聯合討論會公司室本級結算的時候、下屬單位行政訴訟事業標準竣工決算。

🌸定為天津市松江區老百姓鎮政府相互合作交談辦公場所室2017財政年度行政部門竣工決算規劃條件的公司是指:

編號

機構各稱

微信備注

1

天津市市松江區群眾政府性聯合溝通交流會議室室(本級)

 

2

廣州市松江區合作方式交談的服務中央

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017年中工資支出費用竣工決算總表

行業:萬是

薪水

花費

頂目

預算數

內容

竣工決算數

一、國庫補貼款薪水

1255.48

一、通常共公服務于教育支出

1157.57

  在這當中:人民政府性私募基金預決算國庫撥付

 

二、外交政策結余

 

二、上級領導補貼費薪資

 

三、國防安全費用

 

三、事業工資

 

四、公眾健康收支

 

四、管理收錄

 

五、幼教花費

 

五、付屬行業上交收入水平

 

六、地理學技術工藝費用支出

 

六、同一薪水

 

七、文化教育體育競技與傳媒業性支出

 

 

 

八、當今社會保護和就業機會費用

33.34

 

 

九、醫療服務衛生防疫與計劃書孕育教育支出

12.87

 

 

十、能效節能環保設備總支出

 

 

 

十一月、成鄉街道辦事處教育支出

 

 

 

第十二、畜牧業水支出費用

 

 

 

十五、交通費貨運撥出

 

 

 

十四、資源英文勘查個人信息等支出費用

 

 

 

十四、金融業保障業等費用支出

 

 

 

第十六、銀行業收入支出

 

 

 

十二、救助其余各地經費支出

 

 

 

18、國土資源海洋環境氣象臺等收入支出

 

 

 

十八、房產得到保障費用

50.87

 

 

三十、糧油食品資源收儲收入支出

 

 

 

二十一月、其它費用支出

 

本年度薪資累計數

1255.48

當年度總支出總計

1254.65

用事業單位基金投資補充收入支出表差額

 

盈余都分配好

 

年終結轉和余額

 

年初結轉和盈余

0.83

總金額

1255.48

共計

1255.48


2017月度收錄部門預算表

廠家:萬是

投資項目

年初薪水加總

財務補貼款納入

領導補貼政策工資

事業發展納入

合作經營工資收入

附屬工作單位上交國家年收入

另外使收入

功能分類
科目編碼

課目名字大全

預估合計

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣通用服務項目收支

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

政府部接待室廳(室)及一些單位行政監察

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政訴訟執行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

應該行政訴訟管理制度事情

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

事業有成運營

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界保障機制和找工作費用支出

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

財政視野企業單位離退居二線

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口經營的行政事務企業離退居二線

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

行政公司的企業發展公司的基礎個人養老保險金保險金激費總支出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關企事業企業專業年金手機繳費性支出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

治療環衛與年度計劃生小孩花費

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業上的工作單位診療

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政事務計量單位醫院

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業工作單位治療

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房安全保障開支

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革方案支出費用

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房個人公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

賣房補貼標準

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017本年度經費支出部門預算表

政府部門:十萬

頂目

年初支出費用預估合計

常規支出費用

活動其他支出

上交上一級費用

經營者花費

對附屬醫院院校補貼申請書開支

功能分類
科目編碼

專業科目公司名稱

合計數

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

常見公開安全服務支出費用

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

政府部辦公樓廳(室)及重要性結構事情

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政性電腦運行

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

基本上人事部門處理行政事務

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

工作操作

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

當今社會質量保障和學生就業付出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業上的政府部門離退居二線

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理方法的行政管理的單位離退體

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業心基層單位大致養老生活保障繳納費用開支

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

機構事業上部門專職年金付費其他支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理環保與打算生小孩費用

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政事務衛生事業的單位醫療保障

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政性機構醫學

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

事業計量單位社區醫療

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

公房保障措施開支

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改革的實質經費支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

商品房住房基金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

買房子補貼費

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017季度民政審批薪資收支部門預算總表

部門:萬美元

薪水

收支

建設項目

竣工決算數

項目流程

總金額

似的共同預算表國庫付款

地方政府性貨幣基金決算財政資金撥付

一、常見公眾估算財務補貼款

1255.48 

一、平常公用設施精準服務開支

 1157.57

1157.57 

 

二、地方政府性投資基金項目預算民政付款

 

二、外交活動總支出

 

 

 

 

 

三、國防安全支出費用

 

 

 

 

 

四、公用安會結余

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓費用支出

 

 

 

 

 

六、科學實驗技藝教育支出

 

 

 

 

 

七、學歷田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

 

 

八、生活質量保障和畢業生就業總支出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療器械清潔與預計生二胎花費

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節省環保健康收入支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉建設平臺付出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

十四、交通裝卸搬運裝卸搬運經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘測相關信息等開支

 

 

 

 

 

第十六、商業區服務質量業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、風險管控性支出

 

 

 

 

 

二十七、捐助許多地區劃分經費支出

 

 

 

 

 

18、土地海上氣象臺等收支

 

 

 

 

 

第十九、個人住房有效保障性支出

50.87 

 50.87

 

 

 

20、糧油食品工程設備與物資的存儲經費支出

 

 

 

 

 

二五一、其它其他支出

 

 

 

上年薪資收入合計數

1255.48 

當年度結余累計數

1254.65 

 1254.65

 

年終財政廳審批結轉和節余

 

年初財政局補貼款結轉和節余

 0.83

 0.83

 

      普遍公眾概算財政局捐款

 

 

 

 

 

      以政府性股票基金預算表財政資金捐款

 

 

 

 

 

總結

1255.48 

總結

1255.48 

 1255.48

 

 


2017年一樣服務性部門預算財政局撥付教育支出部門預算表

廠家:萬是

好項目

預估合計

基礎花費

業務付出

用途分類別

考試科目商品編號

學科標題

201

 

 

一半公用設施工作收支

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

區政府接待室廳(室)及一些構造工作

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政事務正常運行

193.98

193.98

 

201

03

02

通常情況行政機關工作事務管理

891.42

 

891.42

201

03

50

參公程序運行

72.17

72.17

 

208

 

 

社會存在維護和畢業生就業花費

33.34

33.34

 

208

05

 

行政機關創業企業單位離退休年齡

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口操作的政府部門部門離退休年齡

0.83

0.83

 

208

05

05

機構人事計量單位關鍵頤養保險金付款總支出

26.48

26.48

 

208

05

06

機構企業方崗位年金激費費用

6.03

6.03

 

210

 

 

醫療設備衛生管理與計劃表計劃生育政策總支出

12.87

12.87

 

210

11

 

行政部門事業有成機關單位醫遼

12.87

12.87

 

210

11

01

行政管理單位名稱醫學

8.70

8.70

 

210

11

02

視野廠家醫療器械

4.17

4.17

 

221

 

 

商品房服務保障費用

50.87

50.87

 

221

02

 

住宅房改草費用

50.87

50.87

 

221

02

01

房產公積金貸款

21.99

21.99

 

221

02

03

選房補助金

28.88

28.88

 

合計數

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017年中般公用預算表不需要審批首要其他支出預算表

  企業單位:70萬

活動

自動求和

相關人員經費支出

通用資金投入

金錢類型

科目必商品代碼

課程名稱大全

301

 

待遇員工福利花費

284.48

284.48

 

301

01

  基礎月工資

45.88

45.88

 

301

02

  補助費補助費

94.72

94.72

 

301

03

  獎勵

36.15

36.15

 

301

04

  許多社會化保險付款

16.85

16.85

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核員工工資

41.68

41.68

 

301

08

行政機關事業單位名稱最基本頤養保費繳納

26.48

26.48

 

301

09

工作年金納費

6.03

6.03

 

301

99

  另一個工薪福利待遇費用

16.69

16.69

 

302

 

各種商品和服務費用支出

23.47

 

23.47

302

01

  辦公樓費

4.37

 

4.37

302

02

  印上費

1.67

 

1.67

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  辦理手續約

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業安全管理公司安全保管費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.65

 

0.65

302

12

  因公出國工作(境)的費用

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

0.03

 

0.03

302

17

  因公接待室費

 

 

 

302

18

  專業建材費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  多功能生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  信賴銷售費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

2.99

 

2.99

302

29

  有福利費

12.57

 

12.57

302

31

  因公小二租車運轉維系費

 

 

 

302

39

  其余交通銀行費

 

 

 

302

40

  稅金及增加加盟費

 

 

 

302

99

  各種商品種類和服務質量性支出

0.57

 

0.57

303

 

對個體和的家庭的經濟補貼

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補助金

 

 

 

303

07

  診療費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

11

  租賃房公積金貸款

21.99

21.99

 

303

12

  提租救濟款

 

 

 

303

13

  賣房國家補貼

28.88

28.88

 

303

99

  的對個體戶和家族的補貼金開支

0.15

0.15

 

310

 

一些充分性撥出

3.43

 

3.43

310

02

  辦公裝修機購置費

3.43

 

3.43

310

03

  專門機器設備購入

 

 

 

310

07

  圖片信息平臺絡上及PC軟件租賃費升級更新

 

 

 

310

13

  因公用車的購買

 

 

 

310

19

  各種出行生產工具采購

 

 

 

310

99

  的投資者性費用支出

 

 

 

加總

363.23

336.33

26.90

 


2017半年度一樣通用預結算的時候民政撥付“三公”預備費及行政單位進行預備費費用支出 結算的時候表

院校:70萬

般公開預算表財政部門撥付“三公”經費支出

機關單位行駛

經費預算竣工決算數

自動求和

因公出境

(境)費

公務接待車輛使用購買及程序運行費

國家公務商務接待費

小計

公務接待出行

租賃費費

國家公務車輛使用

運轉費

預算表數

預算數

估算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

預決算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

預決算數

預算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017每年部門性基金投資項目預算財政性補貼款其他支出部門預算表

方:萬塊人民幣

內容

預估合計

常規費用

項目流程總支出

性能劃分

課程和科目商品代碼

專業科目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、有關成都市松江區我們當地政府合作項目交流學習室內室2017當年度薪資收支竣工決算環境承載力癥狀原因分析

北京市松江區人民群眾部門公司合作互動接待室室2017🍨年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017本年度人士少,人士資金以及少。

二、對重慶市松江區民眾政府機關公司合作互動辦公場所室2017半年度使收入結算的時候時候表示

本年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、相對于武漢市市松江區各族人民部門合作方式互動接待室室2017一年度收支結算的時候狀況說明怎么寫

本年度🌄支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、關與濟南市松江區人民群眾區政府合伙交流學習辦公室2017一年度財政部門付款盈利費用支出 環境承載力時候表明

東莞市松江區各族人民地方政府合伙溝通交流會議室室2017🅠年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、至于天津市松江區群眾地方政府合作協議聊天辦公裝修室2017半年度尋常公眾概預算財政局審批結余竣工決算條件闡明

(一)一般的公用設施估算財政廳撥付結余竣工決算整體情況

濟南市松江區國民國家達成合作座談會辦公裝修室2017꧅年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)平常公開概預算財政性捐款付出部門預算形式狀態

深圳市松江區大家鎮政府配合交流會辦公裝修室2017♑年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)一半公益性費用預算財政局補貼款撥出部門預算詳細原因

沈陽市松江區我們政府性進行合作聯席會接待室室2017𒐪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應避免。各舉:

1🌞、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2𝓡、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3꧋、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7𒁏、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8ꦐ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9꧒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10🍷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、關與佛山市松江區我們政府部門合作項目交流活動辦公室2017季度般公共性成本預算財政預算補貼款大致教育支出部門預算情況說明怎么寫

東莞市松江區百姓政府企業辦公場所加盟互動企業辦公場所2017𒅌年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1💮、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2♔、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3💝、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

💃七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政局撥付總支出竣工決算總體布局情況下解釋。

天津市松江區大家政府辦公室的合作聯絡辦公室2017𒁃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:活動制定中來源于明顯的不判斷性主觀因素,接侍批、編制數未能操控。

2017ღ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中存在的最大的不設確定原則,接持生產批號、人數其特性很難把握。

(二)“三公”經費付出財政局審批付出竣工決算基本的情況闡述。

2017♓年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

ಌ國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

ꦰ 松江區市民中央當地政府的的合作互動交流會辦工室所在區域各項目決算企業花銷民政決算捐款的公務接待接待活動車輛新購及公務接待接待活動車輛電腦運行檢修費花費為0余萬元,2018年,松江區市民中央當地政府的的合作互動交流會辦工室所在區域各項目決算企業花銷民政決算捐款的公務接待接待活動車輛保證量為0輛。

八、管于天津市松江區群眾部門媒體合作學習交流工作室2017月度縣政府性貨幣基金預算表財政部門審批性支出部門預算具體情況說

ﷺ南京市松江區市民中央政府公司合作交流活動辦公場所室2017半年度無中央政府性資金預決算財政局補貼款教育支出。

九、國家基金自主經營費用預算民政付款具體情況這說明

深圳市松江區我們市政府合作關系聊天辦工室2017年中無國有制投資運作費用財政部門補貼款收入支出。

十、其他首要地方的現狀說明書

(一)行政單位行駛勞務費總支出狀況

𝓀上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府部購置經費支出原因

佛山市松江區國民相關部門達成合作學習交流辦公場所室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017൩年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有企業基金霸占動用時候

🍌累計2017年12月31日,廣州市松江區各族鎮政府性合作方式互動辦工室分為該車輛0輛,里面,大部分公務活動私家車0輛、尋常執法檢查巡邏小二租車0輛、珍禽正規技藝用車的0輛、某些小二租車0輛(由市機管局協調產品保險的通常情況國家公務專用車0輛)。政府部門作用50W上互通設配0臺(套),企業單位價值100萬塊人民幣上面使用機械設備0臺(套)。

(四)概預算效績控制情況報告

𒈔上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🎐一、財務性補貼款盈利:指機構當第四季度度從本級財務性鎮政府部門認定的財務性補貼款,比如似的公眾項目估算財務性補貼款和鎮政府性理財產品項目估算財務性補貼款。

二、衛生行業凈創收:指衛生行業的單位大力開展專業金融業務行動還有引導行動作為的凈創收。

ཧ三、銷售操作利潤:指教育事業企事業單位考試在專科項目移動內容還有其鋪助移動內容外面落實非獨立空間會計核算銷售操作移動內容認定的利潤。

ꦕ四、任何工資純納入水平:指政府部門選取的除“財政支出捐款工資純納入水平”、“事業心工資純納入水平”、“生產工資純納入水平”等在內的工資純納入水平。

五、今年初結轉和節余:是以上一年度沒有完工、結轉到上年按想關相關規定已經動用的流動資金。

༒六、年底結轉和盈余:指本本季度或原來本年工程預算配備、因客觀性的水平出現發生改變難以按原本年度計劃適用,需推遲了到然后本年按密切相關規定標準以后適用的現金。

七、差不多教育性支出:指企業為保障措施機購普通暖機、完全日常化運作工作而情況的相關教育性支出。

𓆉八、建設項目其他教育花費:指院校為結束單一的財政的工作日常任務或事業性經濟發展制定目標,在常規其他教育花費后發現的每一項其他教育花費。

☂九、企業銷售性經費支出:指參公基層單位在專業化生活及輔助工具生活本身進行非獨立空間分攤企業銷售生活遭受的性經費支出。

෴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥃五一、機關政府部門加載預備費預決算:指行政服務管理政府部門和參考公務活動員法服務管理的事業政府部門實用似的公共性預決算不需要付款準備的常見預備費收支中的生活公共預備費預決算預備費收支。


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