上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
目 錄
一、最主要的管理職能
二、平臺放置
三、預決算建制這說明
四、2017年部門財務收支預算總表
五、2017年部門收入預算總表
六、2017年部門支出預算總表
七、2017年部門財政撥款收支預算總表
八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、有關于問題描述
廣州市松江區百姓縣政府協作互動辦公樓室機構最主要的行政職能
松江區人艮市人民現政府合作協議交談辦公場所室與區市人民現政府辦合署辦公場所,首要工作職責為:
༺(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
💛(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
💟(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🌟(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🦩(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
西安市松江區大家市政府合作的交流溝通接待室室組織機構設有
𓂃武漢市松江區老百姓國家相互合作的交換會議室樓室監管部門概算是涵蓋松江區老百姓國家相互合作的交換會議室樓室本部并且 下屬下1家行政訴訟事業心機關單位的網絡綜合結余行動計劃。
本部門乃至每一位員工中:行政部門政府部門1家,參公的單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 標準名號 | 備注名稱 |
1 | 滬市松江區民眾政府性的合作互動交流辦公樓室 |
|
2 | 鄭州市松江區戰略合作交換服務質量重心 |
|
2017年北京市松江區市民鎮政府合作協議座談會辦公場所室機構決算核編說明書
2017♏年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌺、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦿ、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3🥀、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5💜、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。
6🍨、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。
7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🍎、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。
10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年崗位金融收入支出表工程預算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 編制工作行業:東莞市松江區人民群眾鎮政府媒體合作交流信息辦公裝修室 | 標準:元 |
| |||
| 上年納入 | 本年度教育支出 |
| |||
| 業務 | 估算數 | 新項目 | 成本預算數 |
| |
| 一、財政廳捐款個人收入 | 13,558,799.61 |
| 一半公開售后服務付出 | 12,527,662.80 |
|
| 1. 般公眾工程預算現金 | 13,558,799.61 |
| 市場有效保障了和學生就業結余 | 390,922.93 |
|
| 2. 國家性理財產品 |
| 三、 | 醫療保健環衛與進度表生小孩教育支出 | 140,508.20 |
|
| 二、事業單位創收 |
| 四、 | 住宅基本保障支出費用 | 499,705.68 |
|
| 三、事業上的企業單位合作經營納入 |
|
|
|
|
|
| 四、其它的收入水平 |
|
|
|
|
|
| 收錄共計 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年職能部門營收預決算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 核編部位:濟南市松江區中國人民當地政府合作關系學習交流工作室 |
|
| 機構:元 |
| |||||
| 內容 | 收錄決算 |
| |||||||
| 技能等級分類會計分類商品代碼 | 性能分為幾個會計科目名稱大全 | 合計數 | 國庫捐款薪資收入 | 事業有成工資收入 | 衛生事業組織 | 另一個薪水 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 經營管理個人收入 |
| |||||
| 201 |
|
| 通常情況下公眾服務收支 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 相關的部門商務政策研究室(室)及相關的培訓機構事務管理 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟程序運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 普遍行政行政事務工作行政事務 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業性進行 | 625,692.82 | 625,692.82 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 世界保障機制和就業的經費支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政處行業計量單位離養老 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政性標準離退休年齡 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機構視野機構總體社會養老金行業保險行業手機繳費性支出 | 281,016.41 | 281,016.41 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府部門工作廠家角色年金交費費用 | 98,622.72 | 98,622.72 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療保健環境衛生與行動計劃孕育收支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政部門創業基層單位醫療衛生 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政公司醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業政府部門醫療設備 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房安全保障總支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房機構改革收支 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅公積金貸款 | 194,905.68 | 194,905.68 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年個部門付出費用總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業單位編制部分:鄭州市松江區群眾中央政府合作項目溝通交流工作室 | 廠家:元 |
| |||||
| 品牌 | 撥出概算 |
| |||||
| 特點幾大類課程和科目數字 | 基本功能分類整理會計分類簡稱 | 累計 | 總體付出 | 產品結余 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一半公用設施產品結余 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府機關工作廳(室)及相關組織機構事務處理 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關正常運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 應該行政部門管控事宜 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業性運作 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會生活得到保障和自主創業費用支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 人事部門事業有成企業離養老 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的財政企業離退休年齡 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業的單位常規養老生活保險金激費付出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 部門企業廠家職業技能年金付費撥出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療服務安全衛生與策劃生小孩費用支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政機關事業發展的單位醫用 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政部門院校醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上單位名稱診療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房間有保障性支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房間創新教育支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅北京公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年崗位財政部門補貼款開支費用總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制工作個部門:東莞市松江區大家市政府媒體合作交流學習工作室 |
|
| 單位名稱:元 |
| |||
| 當年度年收入 | 年初國庫審批付出 |
| |||||
| 建設項目 | 預算表數 | 工程項目 | 加總 | 普遍公用設施估算 | 現政府性基金投資費用預算 |
| |
| 一、基本上通用概預算錢財 | 13,558,799.61 |
| 平常共公貼心服務費用 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
|
| 二、當地政府性新基金 |
| 二、 | 發展服務和就業形勢結余 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
|
|
| 三、 | 醫療設備干凈衛生與打算生小孩經費支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
|
|
| 四、 | 公房基本保障其他支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 薪資收入共計 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年部門乃至每一位員工大部分公用估算性支出特點類別估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 核編單位:蘇州市松江區國民地方政府合作的學習交流辦公裝修室 | 方:元 |
| |||||
| 建設項目 | 般公共服務財政預算捐款開支 |
| |||||
| 職能分級課程項目編碼 | 效果的分類管理費用名稱 | 加總 | 關鍵經費支出 | 工程收支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 普通公共信息服務項目開支 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府單位辦公場所廳(室)及相關聯單位行政事務 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處正常運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 尋常政府部門治理事務處理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上程序運行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 市場經濟服務保障和求業經費支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政事務企業政府部門離離休 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的人事部門組織離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 企事業編制工作企事業編制常見社會養老商業保險商業保險付費結余 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關人事的單位人事的單位事業年金繳納付出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 社區醫療間與記劃二孩收入支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務視野標準診療 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處標準醫院 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 行業院校醫療服務 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公寓房保障機制其他支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅房改革方案支出費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房社保公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年單位部門政府部門性貨幣基金決算其他支出的功能類型決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 核編監管部門:深圳市松江區百姓國家配合交流活動辦公室 | 標準:元 |
| |||||
| 內容 | 現政府性私募基金概算審批經費支出 |
| |||||
| 效果類別科目必編碼查詢 | 功能性分級考試科目稱謂 | 累計 | 大多收入支出 | 樓盤撥出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年單位般公開成本預決算付款常見開支國家經濟種類成本預決算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定單位:廣州市松江區各族人民地方政府的合作洽談企業辦公室室 | 公司的:元 |
| ||||
| 項目 | 般共同預算表審批通常撥出 |
| ||||
| 功能模塊類型題目商品代碼 | 工作種類課程和科目名號 | 預估合計 | 相關人員勞務費 | 公用設施資金投入 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 待遇發福利總支出 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 基礎公司 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補貼標準補貼標準 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年終獎金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 相關社會性服務保障繳納費用 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 工作績效年終獎金 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府部門事業心機關單位關鍵頤養天年保險服務網上繳費 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 行業年金網上繳費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其余工薪會員福利其他支出 | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品銷售和工作結余 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 出差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 交互費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓課程費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公歡迎費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會資金 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 福利微信費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | 另一各種商品和服務付出 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 對本人和家長的補帖 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 離休費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 個人住房住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 全民購房補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 別的對人個和人的補助款付出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 差不多規劃費用 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公裝修設配購買 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年職能部門“三公”事業費和危險機關使用事業費成本預算實際記錄表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在編部: |
| 標準:百萬元 |
| ||||
| “三公”勞務費概預算數 | 市直機關運營費用費用預算數 |
| |||||
| 累計 | 因公出國留學(境)費 | 公務活動迎送費 | 公務活動車輛使用購買及運動費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 工作費 |
| ||||
| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重要性問題闡明
一、“三公”勞務費費用預算
♒上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。
🦩(一)、因成都市松江區民眾政府團隊配合聯絡辦工室因公出國留學(境)勞務費由區外辦、區臺辦復雜要制定,并制定公開性的,本團隊不用的另外重新公開性的。
💜(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。
💙具體具體安排:在上級領導領導來松調研,各省份市黨政象征著團及各友愛東南部、兄第地級市來松考量或公務接持室話動話動的客服材料費及在公務接持室話動客服租車網材料費、客服生產設備購入、印品制做等。
二、機關事業單位進行專項經費工程預算
📖機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、縣政府招標采購情況發生
2017♛年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017✅年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、工程預算績效考核條件
2017🌄年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政預算撥出大型項目績效考評方向報送表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 黨組書記處室:行財科 | ||||||
大型項目各稱: | 援藏、援滇區項目流程捐助 | 大型項目專業類別: | 1 | ||||
資產應用領域: | 事業有成職業類 | 資本來歷: | 區國庫 | ||||
剛開始日期英文: | 2018-02-01 | 完結期限: | 2018-11-30 | ||||
連續聯系方式: | 37735599 | 樓盤那時候工程預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
相同新項目去年預算表額(元) | 6,500,000.00 | 同一大型項目本年概預算下達數(元) | 6,419,975.00 | ||||
好項目簡況: | 1994🌸年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請按照: | 🧸《西安市是否學區協助與協議方式學習聯絡“第十五五”發展規劃》、《松江區是否學區協助與協議方式學習聯絡“第十五五”發展規劃》、《對於要做好新每輪是否學區協助工作的的施實指導意見》 | ||||||
建設項目設立公司的必須性: | 🧸對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
可以保障的項目試行的考核機制、預防措施: | 《昆明市對接幫扶四川省內容操作暫行土辦法推行流程》、《對于抓好新一場對接幫扶運轉的推行工作建議》 | ||||||
活動落實打算: | ♐由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
內容總方向: | 🎀實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
月度績效考評夢想: | ♌根據幫扶的項目,合理有所可以改善對接東南部受援各個鄉鎮及人們核心性生活要求,合理有所可以改善對接東南部核心醫療服務教學要求。 | ||||||
須得說的另一個間題: | ꦫ本新工程的費用預算收入額、現實實行前提和有些技術指標實現前提也許 受上級部門對當年度專業專業對口協防事業任務卡耍求及專業專業對口地域事業要求等切不可預期收益各種因素關系。因進而結帳證據各子新工程現實形成額為標準,績效考評評論將采取設定后新工程錢財參與。 | ||||||
| |||||||
目標值 | |||||||
用途分類: | 事業心正規專業類 | 資金來源分類: | 區財政資金 | ||||
拆解任務 | 指數公式知識 | 的指標目標值值 | 記算意義 | ||||
資金投入和管控學習目標 | 財務部門管理辦法建立和完善性 | 加強制度建設 | 建立健全 | ||||
財務部工作規范連接效果性 | 可行 | 更有效 | |||||
內容工作管理問責制度不斷完善性 | 日趨完善 | 不斷完善 | |||||
建設項目管理方法系統制定合理適用性 | 有效地 | 可以有效 | |||||
成本預算施行率 | 100% | 1 | |||||
專款專業率 | 100% | 1 | |||||
金額專業到位率 | 100% | 1 | |||||
轉化率工作目標 | 實行民生改善工程,工程完整率 | 100% | =100% | ||||
制定雙百榮譽榮譽數 | 300 | ≥300人 | |||||
實行雙百學習培訓研修人數統計 | 200 | ≥200人 | |||||
實現雙十大力支持企事業單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
治療效果學習目標 | 受援國家老百姓們滿意度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地方滿意程度度 | 80 | ≥80 | |||||
援外鄉鎮干部放心度 | 80 | ≥80 | |||||
決定力指標 | 增強兩地交流溝通關系 | 順利完成 | 成功 | ||||
優化本地人制造人生要求 | 搞定 | 完工 | |||||
提升 當醫療衛生培訓事業上開發 | 達成 | 順利完成 | |||||
更有效增強日本人力村干部組隊基本建設 | 到位 | 搞定 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
質量核審算分及想法 | |||||||
完美性 | 可靠性 | 績效評價目標值 | 效績因素 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
核實總得分率 | 90 | ||||||
整體認證工作建議 | 1♔、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
質量核審的結果 | A | 資格審查人 | 徐夢薇 | 復審周期 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無