上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、通常職權
二、醫院軟件設置
三、決算定編說
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、各種相關事情闡述
鄭州市松江區中國人民相關部門合作共贏座談會辦公場所室主要的功能
松江區國民市政府部門合作共贏溝通交流企業會議室區與區市政府部門辦合署企業會議室,重點責職為:
ꦅ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ဣ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🦋(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𒉰(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🧜(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
昆明市松江區公民政府機關合作關系交流電企業公司辦公室機購設立
ܫ區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
🦄下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年重慶市松江區百姓政府性配合交談辦公裝修室預決算要制定解釋
2017🃏年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦏ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🦋、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年估算組織賬務結余估算總表 |
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| 建制估算公司的:武漢市松江區公民中央政府的合作討論企業職場 | 基層單位:元 |
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| 年初年收入 | 年初收入支出 |
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| 工程項目 | 工程預算數 | 項目流程 | 費用預算數 |
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| 一、民政審批創收 | 12,722,603.99 |
| 一半的服務性的服務開支 | 11,901,969.98 |
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| 1. 一般的服務性工程預算信貸資金 | 12,722,603.99 |
| 社會各界擔保和找工作結余 | 259,943.41 |
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| 2. 現政府性理財產品 |
| 三、 | 醫疔衛生管理與策劃發育費用支出 | 93,729.80 |
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| 二、參公收益 |
| 四、 | 租賃房后勤保障教育支出 | 466,960.80 |
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| 三、衛生事業機構操作效益 |
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| 四、相關營收 |
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| 純收入總金額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年概財政預算的單位凈收入概財政預算總表 |
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| 制定費用預算企事業單位:佛山市松江區大家政府性合作項目交流會工作室 |
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| 單位名稱:元 |
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| 業務 | 薪資收入費用 |
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| 作用分為專業科目商品編號 | 功效類型題目名字 | 累計 | 財政支出捐款薪資收入 | 行業收入水平 | 事業性方 | 同一純收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 自主經營個人收入 |
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| 201 |
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| 常見業務性業務花費 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府接待室廳(室)及有關組織 公共事務 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政正常運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 般行政處菅理行政監察 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活有效保障了和就業創業其他支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性企事業政府部門離養老 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政事務標準離退體 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關公司的教育事業公司的大致社會養老穩定納費費用 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關參公的單位職業角色年金網上繳費費用支出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫遼安全與年度計劃計生總支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政訴訟人事企機關事業單位醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關廠家整形 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 房產保護教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改革創新教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年成本預算表基層單位開支成本預算表總表 |
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| 編制管理概算標準:鄭州市松江區市民政府部合作的交流信息辦公場所室 | 行業:元 |
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| 工作 | 付出費用 |
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| 技能分類別考試科目編寫代碼 | 作用歸類課程和科目名字大全 | 累計 | 大致花費 | 樓盤開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一樣公開服務保障收入支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 國家接待室廳(室)及相關聯公司公共事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理電腦運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常行政性控制事情 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 當今社會有效保障和畢業生就業結余 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 財政事業性公司離退休工資 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的人事部門計量單位離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業上的工作單位基本的社會養老保費保費付費費用支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業的單位行業年金網上繳費總支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療機構安全與行動計劃發育費用支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業上的政府部門社區醫療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門計量單位醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 往房保障機制總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房變革費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年概決算廠家民政審批開支概決算總表 |
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| 編制程序決算方:武漢市松江區國民現政府企業合作學習交流工作室 |
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| 組織:元 |
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| 當年度創收 | 當年度財政性審批教育支出 |
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| 該項目 | 費用數 | 頂目 | 合計數 | 正常公用概算 | 現政府性貨幣基金工程預算 |
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| 一、常見服務性項目預算流動資金 | 12,722,603.99 |
| 尋常公開業務性支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、鎮政府性貨幣基金 |
| 二、 | 的社會有效保障了和畢業生就業撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療器械衛生管理與計劃方案生孩子收支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 房屋基本保障撥出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 營收共計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年概算部門通常情況下公用設施概算付出功能性進行分類概算表 |
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| 決算編制決算標準:深圳市松江區人民群眾部門媒體合作座談會工作室 | 政府部門:元 |
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| 該項目 | 普通公益性費用捐款花費 |
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| 技能區分幾個會計科目商品編號 | 性能等級分類會計分類明稱 | 自動求和 | 差不多費用支出 | 的項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 通常情況共同功能其他支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府辦公廳(室)及涉及到的機購事宜 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門執行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政事宜服務管理事宜 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會性有效保障了和專業教育撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業性機關單位離提前退休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政處組織離退休年齡 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業發展企業單位大致養老院商業保險繳付教育支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門自己事業院校崗位年金付費開支 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 治療安全衛生與項目生二胎收入支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業發展標準醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門機關單位治療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅維護教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋改革的實質結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年預決算企事業單位當地政府性資金預決算總支出實用功能分為預決算表 |
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| 規劃概預算廠家:沈陽市松江區各族人民中央政府協作座談會辦公場所室 | 院校:元 |
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| 產品 | 區政府性資金預算表補貼款其他支出 |
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| 效果歸類學科編號規則 | 能力進行分類會計科目名號 | 合計數 | 大體收支 | 工程項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用企業單位大部分通用費用付款通常支出費用經濟實惠分類別費用表 |
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| 在編費用企業:天津市松江區市民政府部門的合作溝通交流工作室 | 企業單位:元 |
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| 建設項目 | 般公共服務費用補貼款基本上結余 |
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| 功能表分級科目表商品代碼 | 功用幾大類會計科目命名 | 總金額 | 人勞務費 | 通用事業費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 底薪好處教育支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 一般工薪 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費政府補貼 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅率 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 另一當今社會有效保障付款 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 工作單位行業工作單位主要養老生活保險金繳付 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業分析年金網上繳費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 某個待遇福利福利費用支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品信息和售后服務花費 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 開會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動到訪費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公會預備費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 有福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 一些貨品和服務培訓性支出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對個體和家廷的補貼金 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 辭職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房產個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 選房補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 的對人個和普通家庭的補貼政策經費支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 大體工程項目結余 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 辦公場所裝備置辦 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年項目預算的單位“三公”金費支出和機關單位自動運行金費支出概算前提表 |
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| 編制管理概預算工作單位:鄭州市松江區人艮中央政府相互合作互動企業信訪室 |
| 標準:萬美元 |
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| “三公”資金投入項目預算數 | 行政單位操作勞務費估算數 |
| |||||
| 加總 | 因公出國旅游(境)費 | 因公接受費 | 公務活動用車的租賃費及開機運行費 |
| |||
| 小計 | 添置費 | 自動運行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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一些前提代表
一、“三公”事業費癥狀
꧂上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
꧂(一)因傷害市松江區市民以政府的合作交換辦公樓室因公出境(境)專項經費由區外辦、區臺辦復雜要制定,并統一的信息信息公開,本預決算機構已經額外連續信息信息公開。
⛎(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
🉐關鍵按排:于引領引領來松視察工作,全國省份市黨政象征著團及各團結東北部、哥倆縣區來松觀察或因公移動的接侍室成本及于因公接侍室租賃成本、接侍室生產設備購入、數碼打印品生產制作等。
二、行政機關正常運行費用項目預算
🔴機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、政府機構選購原因
2017𝄹年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、費用效績情形
2017🔯年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政預算花費活動績效評價方向審報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 黨組書記處室:行財科 | ||||||
大型項目稱呼: | 援藏、援滇區產品救助 | 品牌行業類別: | 1 | ||||
成本應用領域: | 視野專業類 | 信貸資金由來: | 區財政預算 | ||||
已經期限: | 2018-02-01 | 結速期限: | 2018-11-30 | ||||
熱線聯系熱線: | 37735599 | 好項目年少預決算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同姓同名工程上一年預算表額(元) | 6,500,000.00 | 同姓工程項目前年預算表繼續執行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
樓盤概貌: | 1994🐲年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請意義: | 🌺《上海市對接援助與合伙互動座談會“13五”設計設計方案》、《松江區對接援助與合伙互動座談會“13五”設計設計方案》、《并于加強新首輪對接援助運轉的實行征求意見》 | ||||||
新項目新設的相應性: | ൩對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
確保工作開展的管理辦法、處理: | 🍸《杭州市對接增援陜西省樓盤經營暫行無法制定一個規程》、《并于做到新一場對接增援工作的的制定一個意見建議》 | ||||||
產品快速執行準備: | 𒊎由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
樓盤總任務: | ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
當年度績效考核對象: | 💜進行支助大型項目,行之效果緩和劃片各地受援鄉鎮政府及鄉親大體生存生存前提因素,行之效果緩和劃片各地大體診療幼教前提因素。 | ||||||
還要說的另外難題: | 🐻本內容的費用預算價格、其實繼續執行現狀和有些證據搞定現狀應該受上家對曾經是否劃片劃片支援業務世界任務的標準及是否劃片位置業務消費需求等不能不預期想象原因影響到。因而決定結算單證據各子內容其實會發生額為界,業績考核測評將運用修改后內容資金量采取。 | ||||||
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標準值 | |||||||
用途分類: | 自己事業技術專業類 | 資金來源分類: | 區國庫 | ||||
轉化工作目標 | 指標英文知識 | 指標英文目的值 | 推算出理論依據 | ||||
投身和經營受眾 | 財務出納監督制度逐步完善性 | 逐步完善 | 建立和完善 | ||||
財務部門制度的重要性制定管用性 | 能夠 | 合理 | |||||
產品方法管理辦法日趨完善性 | 建立和完善 | 健全完善 | |||||
大型項目管控機制下達行之適用性 | 有效地 | 有郊 | |||||
費用執行命令率 | 100% | 1 | |||||
專款專用工具率 | 100% | 1 | |||||
資金量不力率 | 100% | 1 | |||||
輸出計劃 | 制定民生工程投資新項目,投資新項目完工率 | 100% | =100% | ||||
落實雙百獎賞獎賞人口數 | 300 | ≥300人 | |||||
推進雙百培訓學習返崗編制數 | 200 | ≥200人 | |||||
進行雙十大力支持單位名稱數 | 10 | ≥10人 | |||||
體驗的目標 | 受援地域老百姓們群眾滿意度調查 | 80 | ≥80 | ||||
受援東南部放心度 | 80 | ≥80 | |||||
援外科級干部滿不服務質量 | 80 | ≥80 | |||||
危害力階段目標 | 提高兩地交流學習戀愛 | 到位 | 完全 | ||||
調節場地制作衣食住行狀態 | 做好 | 達成 | |||||
提升 當醫院幼小銜接人事經濟發展 | 提交 | 成功 | |||||
能夠提高自己本地人高端人才村干部隊中構建 | 完工 | 完畢 | |||||
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核對評分及意見建議 | |||||||
保密性性 | 準許性 | 業績考核指標 | 業績考核指標體系 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審核員總及格率 | 90 | ||||||
融合資格審查意見與建議 | 1🐻、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
審批后果 | A | 核實人 | 徐夢薇 | 核查時刻 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無