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上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算
信息來源: 發布的準確時間:2018-08-16 閱讀次數:

天津市松江區國際聯席會中心局

2016本年度行業竣工決算

 

第一部分   上海市松江區國際交流中心概況

 

一、其主要職權

(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;

(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;

(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;

(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。

二、部門設有

上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。


第二部分   上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表

2016年個人收入收支竣工決算總表

基層單位:萬

收錄

收支

工程項目

預算數

好項目

部門預算數

一、財政性補貼款個人收入

66.44

一、大部分公共性售后服務結余

50.86

  在其中:中央政府性母基金概預算民政捐款

 

二、外交關系撥出

 

二、上司補貼申請書利潤

 

三、中國國防支出費用

 

三、事業上效益

 

四、公共信息安全性總支出

 

四、加盟利潤

 

五、文化教育支出費用

 

五、附設的單位上交年收入

 

六、生物學科技開支

 

六、的收益

 

七、企業文化體育課與傳媒業總支出

 

 

 

八、世界 有保障和擇業支出費用

11.31

 

 

九、醫院環境衛生與項目二孩收支

3.28

 

 

十、能效綠色環保結余

 

 

 

國慶、城市居委會費用

 

 

 

十三、農業和林業水其他支出

 

 

 

十五、公路交通裝運花費

 

 

 

十四、資源共享探勘問題等收入支出

 

 

 

第十五、商業性售后第三產業等開支

 

 

 

第十五、財務其他支出

 

 

 

十六、支助另外的省份支出費用

 

 

 

十九、國土局深海景象等性支出

 

 

 

19、住宅房保護花費

2.52

 

 

第二十、油糧武器裝備存儲費用

 

 

 

二五一、各種收支

 

本年度收入來源累計數

66.44

當年度撥出總金額

67.97

用自己事業債卷掩蓋收入支出表差額

 

節余確定

 

本年結轉和余額

8.15

年終結轉和節余

6.62

總結

74.59

累計

74.59


2016一年度盈利部門預算表

公司的:萬是

創業項目

當年度凈收入自動求和

財政局撥付薪資

上一級補貼費收入來源

參公工資

自主經營薪資收入

附帶公司的繳納凈收入

的收入水平

功能分類
科目編碼

科目必分類

累計

66.44 

66.44 

 

 

 

 

 

201

 

 

應該公用服務性收入支出

49.34 

49.34 

 

 

 

 

 

201

03

 

以政府商務省政府辦公廳(室)及涉及單位事物

49.34 

49.34 

 

 

 

 

 

201

03

50

  企事業執行

49.34 

49.34 

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會有保障和就業創業教育支出

11.31 

11.31 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業性行業離退居二線

11.31

11.31

 

 

 

 

 

208

05

05

  機關企公務員企事業企公務員基本上社會養老穩妥穩妥網上繳費費用

5.96

5.96

 

 

 

 

 

208

05

06

  機關事業組織組織事業組織組織職業選擇年金繳納費用其他支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

整形衛生學與年度計劃二孩支出費用

3.28

3.28

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療衛生切實保障

3.28

3.28

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業心政府部門醫療器械

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房維護支出費用

2.52 

2.52 

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房變革費用支出

2.52 

2.52 

 

 

 

 

 

221

02

01

  公寓房個人住房公積金

2.52 

2.52 

 

 

 

 

 

 


2016全年開支竣工決算表

方:來萬

的項目

年初花費累計

通常結余

的項目撥出

上交國家領導總支出

經營的收入支出

對付屬企業津貼結余

功能分類
科目編碼

課目名號

累計

67.97 

67.97

 

 

 

 

201

 

 

大部分通用安全服務性支出

50.87

50.87

 

 

 

 

201

03

 

政府機關接待室廳(室)及相應結構事務性

50.87

50.87

 

 

 

 

201

03

50

  行業加載

50.87

50.87

 

 

 

 

208

 

 

社交的保障和就業機會付出

11.31

11.31

 

 

 

 

208

05

 

行政部門企事業的單位離退休工資

11.31

11.31

 

 

 

 

208

05

05

  工商登記企事業廠家大致頤養保險行業網上繳費教育支出

5.96

5.96

 

 

 

 

208

05

06

  機關事業上的企業事業上的企業職業技能年金付費付出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫遼干凈與行動計劃懷孕教育支出

3.28

3.28

 

 

 

 

210

05

 

醫療機構保險

3.28

3.28

 

 

 

 

210

05

02

  創業公司醫療衛生

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保證費用

2.52

2.52

 

 

 

 

221

02

 

往房改革創新支出費用

2.52

2.52

 

 

 

 

221

02

01

  公房個人公積金

2.52

2.52

 

 

 

 

 


2016年度目標民政付款創收費用支出 結算的時候總表

工作單位:余萬元

收入來源部門預算數

性支出結算的時候數

產品

竣工決算數

大型項目

累計

基本公共性工程預算民政補貼款

部門性投資基金工程預算財政預算撥付

一、通常情況共公費用財政支出付款

66.44 

一、一樣公眾產品付出

50.87 

50.87

 

二、地方政府性私募基金費用民政審批

 

二、外交史費用

 

 

 

 

 

三、中國國防經費支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全衛生總支出

 

 

 

 

 

五、學前教育支出費用

 

 

 

 

 

六、科學實驗技術設備收入支出

 

 

 

 

 

七、技術 體育運動與文化傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、社會生活保護和就業率結余

11.30 

11.30 

 

 

 

九、醫療器械衛生情況與準備生孩費用支出

3.28 

3.28 

 

 

 

十、綠色建筑環保健康費用支出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮社區服務站撥出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

 

 

十四、交通網公路運輸性支出

 

 

 

 

 

十四、信息查詢探勘信息查詢等付出

 

 

 

 

 

十四、房地產業貼心第三產業等結余

 

 

 

 

 

16、金融投資支出費用

 

 

 

 

 

十八、支助某些地段教育支出

 

 

 

 

 

18、國土局海上氣象站等收支

 

 

 

 

 

19、住宅保駕護航開支

2.52 

2.52 

 

 

 

二十二、油糧工程設備與物資的存量費用

 

 

 

 

 

二五一、其它支出費用

 

 

 

年初收錄累計

66.44 

本年度付出加總

67.97 

67.97

 

期初財政資金撥付結轉和盈余

8.15 

歲末財政預算補貼款結轉和節余

6.62

6.62

 

      正常公開估算財務捐款

8.15 

 

 

 

 

      市政府性債卷預算表財政部門付款

 

 

 

 

 

合計

74.59 

共計

74.59 

74.59

 

 


2016每年基本上公共性項目預算不需要付款教育支出結算的時候表

公司:千元

活動

似的公用設施結算的時候財務捐款費用結算的時候數

效果進行分類

項目編號規則

專業科目稱謂

總金額

關鍵總支出

工作性支出

201

 

 

大部分通用服務費用

50.87

50.87

 

201

03

 

中央政府會議室廳(室)及各種相關結構事務性

50.87

50.87

 

201

03

50

  企業運轉

50.87

50.87

 

208

 

 

社會各界擔保和就業形勢費用支出

11.31

11.31

 

208

05

 

行政訴訟人事公司離辭職

11.31

11.31

 

208

05

05

  機構參公機構主要養老院穩定付費性支出

5.96

5.96

 

208

05

06

  標準教育事業標準工作年金交費花費

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療保健環境衛生與打算生二胎付出

3.28

3.28

 

210

05

 

醫疔擔保

3.28

3.28

 

210

05

02

  教育事業企業單位醫療服務

3.28

3.28

 

221

 

 

商品房保護付出

2.52

2.52

 

221

02

 

居住房改革創新收入支出

2.52

2.52

 

221

02

01

  居個人公積金貸款

2.52

2.52

 

總計

67.97

67.97

 

 


 

2016年末一樣公共性概算國庫付款差不多費用支出 竣工決算表

  組織:萬塊

投資項目

正常公共性概算財政資金補貼款

首要性支出結算的時候數

金錢劃分

項目商品編碼

課程明稱

總計

職工預備費

共用事業費

301

 

很大打工族薪資春節福利付出

59.72

59.72

 

301

01

  基本上基本工資

8.90

8.90

 

301

02

  津貼費補貼款

3.10

3.10

 

301

03

  年獎

3.00

3.00

 

301

04

  一些的社會質量保障交款

4.29

4.29

 

301

06

  工作餐補帖費

 

 

 

301

07

  工作績效公資

27.96

27.96

 

301

08

機關事業發展方事業發展方大體社區養老人身險納費

5.95

5.95

 

301

09

職業分析年金納費

5.35

5.35

 

301

99

  其它的員工工資好處性支出

1.17

1.17

 

302

 

淘寶寶貝和產品費用

5.73

 

5.73

302

01

  辦公費

1.37

 

1.37

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管維護費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.12

 

0.12

302

12

  因公回國(境)管理費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  因公接持費

 

 

 

302

18

  上用食材費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務費費

0.21

 

0.21

302

27

  申請的業務費

 

 

 

302

28

  工會組織金費

0.58

 

0.58

302

29

  會員福利費

2.70

 

2.70

302

31

  公務活動用車的運營運營費

 

 

 

302

39

  各種道路交通成本

0.75

 

0.75

302

40

  稅金及浮動預算

 

 

 

302

99

  其它各種商品和服務管理撥出

 

 

 

303

 

對人個和家廷的補帖

2.52

2.52

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補助費

 

 

 

303

07

  醫用費

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

11

  公寓房公積金貸款

2.52

2.52

 

303

12

  提租補助

 

 

 

303

13

  全民購房補助金

 

 

 

303

99

  一些對每個人和家用的經濟補貼花費

 

 

 

310

 

其他股權投資性花費

 

 

 

310

02

  辦公裝修系統新購

 

 

 

310

03

  多功能設配租賃費

 

 

 

310

07

  信心系統及APP購買更新換代

 

 

 

310

13

  公務接待專車采購

 

 

 

310

19

  其它交通費手段添置

 

 

 

310

99

  其他的資本投資性教育支出

 

 

 

預估合計

67.97

62.24

5.73

 


2016年中常見共公概預算不需要撥付“三公”金費及企事業單位運作金費費用預算表

政府部門:萬美金

普通共公工程預算不需要審批“三公”接待費

國家機關程序運行

預備費預算數

自動求和

因公出境

(境)費

公務活動使用車購入及作業費

因公迎送費

小計

因公私車

采購費

公務活動車輛租賃

程序運行費

費用預算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

工程預算數

預算數

項目預算數

預算數

估算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016季度當地政府性債券預部門預算財政部門補貼款花費部門預算表

公司的:上萬元

好項目

鎮政府性股權基金估算財政預算付款費用支出 部門預算數

性能分類整理

專業科目編號

考試科目名字

預估合計

大多收支

業務其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明

 

一、并于廣州市松江區國際聊天中心站2016全年薪資收入教育支出總體經濟狀態表示

昆明市松江區新國際討論會中心點2016🐻年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。

二、針對佛山市松江區香港國際學習交流服務中心2016年中年收入預算問題闡述

蘇州市松江區國際上交流學習平臺2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。

三、對於天津市松江區國際性聊天機構2016每年支出費用結算的時候具體情況描述

北京市松江區國外洽談中心點2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。

四、針對蘇州市松江區香港國際溝通重心2016半年度不需要撥付收益支出費用基本原因介紹

傷害市松江區新國際交談學校2016🉐年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。

五、關與深圳市松江區國際金交流學習咨詢中心2016月度一般來說公共信息估算財政資金審批開支部門預算實際情況闡述

(一)一樣公用估算財政預算補貼款撥出整體癥狀。

天津市松江區國際英文學習交流重心2016📖年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。

 

(二)一般的公開財政資金預算財政資金捐款撥出部門預算節構實際情況。

天津市松江區國際交流電重心2016✃年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。

(三)般公用預算表財政部門捐款教育支出預算實際上環境。

蘇州市松江區國外座談會基地2016ܫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:

1🐼、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。

2♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

3🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

4🌱、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。

5🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、針對東莞市松江區時代國際聯絡重心2016全年一般的通用竣工決算財務審批核心付出竣工決算環境描述

佛山市市松江區國際聯席會咨詢中心2016💦年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:

1🃏、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政性補貼款付出竣工決算綜合性的申請報告書怎么寫。

蘇州市松江區國際座談會中間2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。

(二)“三公”經費預算財政廳付款撥出竣工決算主要癥狀詳細說明。

2016♛年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。

八、對于深圳市松江區國際聯席會服務中心2016每年部門性貨幣基金預預算不需要付款結余預算事情這說明

鄭州市松江區香港國際學習交流心中2016年度目標無以政府性母基金費用財政局付款其他支出。

九、集體所有制投資經驗費用預算民政補貼款現狀原因分析

沈陽市松江區國際討論會中心站2016月度無國有制金融資本操作決算財政性撥付性支出。

十、許多關鍵地方的情況發生闡述

(一)機構啟動費用性支出狀態。

2016✃年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。

(二)政府機構選購費用支出 現象。

2016🅺年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016ꦡ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)集體所有制股權霸占狀態。

載止2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無工程車輛。無標準附加值50萬是之上普通產品及公司的的價值100多萬元綜上所述專業級設施設備。

(四)費用工作績效維護條件。

𝔉上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。

效績好評結論資料表

大型項目稱謂

 

費用預算收入額

XXXW

評議占分

 

評定假設

 

注意考核

 

的存在狀況

 

整改落實意見與建議

 

整頓現狀

 


第四部分   名詞解釋

 

滬市松江區全國聯席會心中此項竣工決算公開監督無層次性通用型專有名詞需自行決定釋意。

 

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