上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、大部分主要職責
二、組織人員編制成
三、決算制定表明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相關情況報告詳細說明
濟南市松江區合作協議學習交流服務的公司
沈陽市松江區公司聯合聊天產品中心點是松江區百姓部門公司聯合聊天辦部下工作政府部門,其注意行政職能:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
ꩲ(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
濟南市松江區合作的討論的服務管理中心局醫療機構如何設置
傷害市松江區協議聯絡服務性質量主政府部門工程預算僅涉及傷害市松江區協議聯絡服務性質量主本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號順序 | 方名稱大全 | 微信備注名 |
1 | 武漢市松江區協作聊天服務培訓公司 |
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代詞理解
🅺(一)常規總收入支出工程費用財政預算:是市里工程費用財政預算副經理科室及所在區域工程費用財政預算企業為保護其企業常規日常化運轉、完全日常化事業級任務而編制管理的年末常規總收入支出籌劃,比如考生事業費和共公事業費倆個分。
🤡(二)頂目費用經費支出費用 概成本費用預算:是市里概成本費用預算主管道相關部門及分屬概成本費用預算企行業單位為做完行政事務運行任何、行業經濟發展方向最終受眾或現政府經濟發展方向發展、某一最終受眾,在關鍵費用經費支出費用 之中事業編的本年度費用經費支出費用 預計。
🎃(三)“三公”預備費:是與市里民政有預備費領撥原因的崗位名詞解釋部下成本費用預算基層標準便用市里民政補貼款設置的因公出境(境)費、因公租車置辦及正常使用費、因公接代費。各舉:因公出境(境)費首要設置工商登記及部下成本費用預算基層標準事情人員的國際企業合作交流學習信息、很大項目商洽、境外支付培養課研修班等的國際旅費、在國外大都市間交通銀行管理費、寄宿費、膳食費、培養課費、公雜費等費用其他支出費用 ;因公接代費首要設置全中國性行業大會、部委很大現行政策調研材料、專頂常規檢查及及外事團組接代交流學習信息等完成因公或組織開設項目的需求寄宿費、交通銀行管理費、膳食費等費用其他支出費用 ;因公租車置辦及正常使用費首要設置編織內因公來往車輛的折舊升級更新,及及用在設置市內因公差旅費、因公材料互相交換、日常事情事情組織開設等的需求因公租車生物燃料費、修理費、過站過河費、保險金費等費用其他支出費用 。
ꦕ(四)機關自己事業標準運作資金:指行政方法標準和對比因公員法方法的自己事業標準適用一半共公設施項目預算民政撥付計劃的基本的性花費中的日常工作共公資金性花費。
2018年費用制定代表
2018🐭年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌺、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年公司的財務工作收入支出表項目預算總表 | ||||
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| 織造部:滬市松江區合伙互動工作中心局 |
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| 當年度純收入 | 本年度收支 | |||
| 好項目 | 預算表數 | 工程 | 工程預算數 | |
| 加總 | ||||
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| 一、財政資金審批利潤 | 743,771.94 | 一、 | 普通公共保障保障費用支出 | 555,120.42 |
| 1. 通常情況下通用費用預算流動資金 | 743,771.94 | 二、 | 生活保障機制和畢業生就業經費支出 | 118,702.08 |
| 2. 人民政府性理財產品 |
| 三、 | 社區醫療機構防疫與項目生肓撥出 | 40,273.92 |
| 二、衛生事業效益 |
| 四、 | 公寓房有保障撥出 | 29,675.52 |
| 三、企業企業單位營運收益 |
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| 四、其他薪資收入 |
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| 工資收入共計 | 743,771.94 | 費用支出 總共 | 743,771.94 |
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2018年廠家稅務出入費用總表 | ||||
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| 工作單位:元 | ||
當年度經費支出 | ||||
預決算數 | ||||
通常撥出 | 活動其他支出 | |||
人數金費 | 公共經費支出 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年機構薪水決算總表 |
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| 要制定部門乃至每一位員工:西安市松江區合伙交流活動服務主 |
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| 公司:元 |
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| 業務 | 利潤概預算 |
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| 工作區分項目編寫代碼 | 工作細分課程和科目明稱 | 總金額 | 民政補貼款盈利 | 企業發展收益 | 視野企業 | 相關使收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 加盟工資 |
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| 201 |
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| 基本公益性功能花費 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 對應部門接待室廳(室)及對應結構行政事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業自動運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 世界服務保障和畢業生就業其他支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業上機構離養老金 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關工作公司的基礎養老生活商業保險納費支出費用 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業政府部門政府部門行業年金手機繳費收入支出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務監督衛生監督與進度表孕育開支 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務創業機構醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業發展機關單位醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅有保障其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房變革收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年的單位總支出財政預算總表 |
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| 預算編制政府部門:佛山市松江區媒體合作交流活動工作重點 | 行業:元 |
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| 新項目 | 教育支出預算表 |
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| 效果各類幾個會計科目商品代碼 | 作用細分科目必名稱 | 預估合計 | 大致花費 | 創業項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本公眾產品結余 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公室廳(室)及相關內容機購行政事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野運轉 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 時代擔保和就業前景支出費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業公司公司離退休年齡 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業有成工作單位基本的養老生活保險金手機繳費其他支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關行業計量單位事業年金交款開支 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療健康與記劃懷孕費用支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業發展企業單位醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企事業企事編醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房服務花費 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 商品房制度改革其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年公司的國庫付款出入決算總表 |
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| 要制定部門管理:南京市松江區的合作交流溝通服務的主 |
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| 的單位:元 |
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| 財政預算撥付收入水平 | 財政性審批經費支出 |
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| 項目 | 估算數 | 好項目 | 累計數 | 通常情況下公開估算 | 市政府性債卷財政預算 |
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| 一、普遍公共服務預算表金額 | 743,771.94 | 一、 | 一半公益性售后服務花費 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 二、市政府性債券 |
| 二、 | 中國社會質量保障和就業前景撥出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 治療環衛與設計生孩撥出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 公房保險撥出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 工資收入總結 | 743,771.94 | 性支出總額 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年組織應該公眾工程工程預算總支出性能劃分類別工程工程預算表 |
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| 編制數部們:廣州市松江區媒體合作交流電產品平臺 | 標準:元 |
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| 業務 | 一樣公用設施預算表收支 |
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| 功能模塊劃分考試科目編號規則 | 功能表細分幾個會計科目名號 | 自動求和 | 總體開支 | 好項目其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 通常公共信息服務培訓付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府辦公室廳(室)及有關的學校事務處理 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 衛生事業正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
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| 社會化保證和求業總支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理工作企業單位離養老金 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門事業心政府部門一般頤養天年保障手機繳費性支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關廠家教育事業廠家行業年金繳付撥出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫遼清潔與計劃書計劃生育政策收入支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業性企事業編醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上組織醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房保險費用支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房機構改革花費 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| |||
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| 2018年單位名稱國家性投資基金財政費用花費職能劃分財政費用表 |
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| 要制定部門:西安市松江區媒體合作交流活動服務中間 | 企業單位:元 |
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| 的項目 | 當地政府性貨幣基金預決算其他支出 |
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| 工作總類會計分類商品編號 | 用途類型課程品牌 | 合計數 | 基礎總支出 | 項目流程開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年計量單位尋常公眾費用項目費用預算常見撥出行業費用項目費用預算劃算種類費用項目費用預算表 |
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| 建制行政部門:佛山市松江區合作方式討論售后中心點 | 院校:元 |
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| 工程 | 普通公眾預算表基本上經費支出 |
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| 職能劃分課目編號規則 | 職能總類考試科目簡稱 | 預估合計 | 人費用 | 公用設施勞務費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 很大打工族薪資福利待遇費用 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 根本的薪資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 津貼費補助費 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 伙食費補助費費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 業績考核的薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 機關企業單位企業企業單位大致頤養天年保費手機繳費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 職業分析年金繳納 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | 專職主要醫學穩定繳付 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 其他當今社會養老措施激費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 居個人住房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 各種商品和提供服務經費支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公區費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 商務會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 陪訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *國家公務接待廳費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 總工會專項經費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 社會福利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年的單位“三公”事業費支出和機構啟用事業費支出預算表表 |
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| 制定部:重慶市松江區戰略合作互動交流服務的咨詢中心 |
| 方:億元 |
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| 2018年“三公”金費概預算數 | 2018年機關單位加載專項經費概算數 |
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| 合計數 | 因公出國留學(境)費 | 公務接待處接待處費 | 公務接待車輛租賃置辦及自動運行費 |
| |||
| 小計 | 購買費 | 運作費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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相關聯時候詳細說明
一、“三公”事業費財政預算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,主要的是正因為本辦要嚴格連接黨中央八項中規定精神是什么,嚴查接待客人基準。
🌃(一)因重慶市松江區媒體合作互動交流產品平臺因公出國旅游(境)專項資金由區外辦、區臺辦主管規劃,并一致的透明化,本部不要再再行相同透明化。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主要是擔心本辦非常嚴格施行中央軍事八項規范精神上的,管控接受標準規定。
𝐆包括籌劃:中用上一級領導層來松視察工作,全國城市市黨政代表性團及各信賴區域、把兄弟地級市來松考察調研或公務活動到訪活動的到訪相應相應費用及中用公務活動到訪到訪公司相應相應費用等。
二、企事業單位操作接待費概算
﷽危險機關行駛預備費指的是行政訴訟標準和符合因公員法的管理的創業性標準食用常見共同費用預算財務撥付規劃的大致總撥出中的每天的公用設施預備費總撥出。本標準屬創業性標準,故無價格。
三、人民政府招標采購情況報告
2018🦹年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018月度本個部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。