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上海市松江大學城服務中心2017年度決算
信息來源: 頒布時候:2019-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市市松江師范大學城

安全服務基地

2017本年預算

 


目  錄

 

最個部分 深圳市松江高中城產品中間情況

一、重點管理職能

二、結構設立

第二部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算表

一、純收入花費結算的時候總表

二、營收結算的時候表

三、性支出結算的時候表

四、財政廳付款薪水其他支出結算的時候總表

五、應該共公費用預算財政資金補貼款結余預算表

六、一般來說共公費用財政局審批差不多付出竣工決算表

七、大部分公用成本預算財政局審批“三公”預備費及政府機關作業預備費教育支出預算表

八、鎮政府性私募基金項目預算財務撥付花費預算表

第三部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算情況說明

第七有些 動詞描述

 


第一部分    上海市松江大學城服務中心概況

 

一、包括職權

大力加強與松江大家城的連系,寫好大家城的服務于工作上。

二、組織安裝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江大學城服務中心2017每年結算的時候表

2017年終營收收入支出竣工決算總表

工作單位:70萬

薪資

經費支出

的項目

竣工決算數

好項目

竣工決算數

一、財務補貼款年收入

85.52

一、通常情況下公開售后服務收支

73.61

  里面:政府辦公室性貨幣基金預決算財政資金補貼款

 

二、國際關系費用

 

二、上級部門津貼凈收入

 

三、國防軍事總支出

 

三、創業收入水平

 

四、公共服務穩定支出費用

 

四、加盟效益

 

五、基礎教育支出費用

 

五、附帶單位名稱上交個人收入

 

六、科學研究系統收支

 

六、其他的收益

 

七、人文精神體育課與文化傳媒性支出

 

 

 

八、世界 質量保障和找工作其他支出

7.11

 

 

九、醫學干凈與準備計生收入支出

2.48

 

 

十、節能降耗環保性收支

 

 

 

五一、新型農村社區服務站性支出

 

 

 

12、畜牧業水費用

 

 

 

十五、交通費公路運輸結余

 

 

 

十四、物資地質勘察數據信息等其他支出

 

 

 

十四、商業圈服務的業等付出

 

 

 

第十五、財務教育支出

 

 

 

十二、支援另一個中南部費用

 

 

 

十七、國土局海洋資源氣候等費用支出

 

 

 

十八、住宅房基本保障其他支出

2.24

 

 

2、糧油加工材料物資自給率性支出

 

 

 

二國慶、另外其他支出

 

上年利潤總計

85.52

上年開支累計數

85.44

用企業基金投資確定結余差額

 

盈余平均分配

 

年末結轉和余額

 

歲末結轉和余額

0.08

累計

85.52

總共

85.52


2017全年利潤結算的時候表

院校:萬的大寫

投資項目

當年度工資收入累計數

財政預算撥付薪水

上一級補助費納入

企事業收錄

經驗使收入

附屬企事業單位繳納工資收入

的薪水

功能分類
科目編碼

會計科目分類

總計

85.52

85.52

 

 

 

 

 

201

 

 

一般的公用安全服務撥出

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

 

區政府辦公廳(室)及有關的企業事宜

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

50

創業工作

43.27

43.27

 

 

 

 

 

201

03

99

許多人民政府辦公裝修廳(室)及關聯裝置行政監察開支

30.43

30.43

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上確保和就業率支出費用

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業性方離養老金

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

05

標準教育事業標準基礎社會養老人身險手機繳費花費

5.07

5.07

 

 

 

 

 

208

05

06

機關標準教育事業標準職業的年金繳納花費

2.04

2.04

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構衛生防疫與設計生孩子經費支出

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業發展工作單位治療

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成企業醫遼

2.47

2.47

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅保駕護航性支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改革方案支出費用

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  住宅房北京公積金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 


2017年終總支出竣工決算表

政府部門:多萬元

的項目

年初費用支出 預估合計

通常其他支出

新項目總支出

繳納上一級性支出

生意費用支出

對附屬工作單位補貼花費

功能分類
科目編碼

課程和科目明稱

總計

85.44

55.01

30.43

 

 

 

201

 

 

一般的共公服務管理經費支出

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

 

人民政府辦公區廳(室)及相關內容組織事宜

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

50

事業上正常運行

43.18

43.18

0

 

 

 

201

03

99

各種現政府辦公裝修廳(室)及相關的學校事務管理費用

30.43

0

30.43

 

 

 

208

 

 

的社會安全保障和工作支出費用

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

 

政府部門行業計量單位離退體

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

05

機關視野院校視野院校首要社區社保費服務激費總支出

5.07

5.07

0

 

 

 

208

05

06

部門事業心計量單位工作年金繳

費總支出

2.04

2.04

0

 

 

 

210

 

 

醫療服務環保與計劃方案生二胎收支

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

 

行政性企業發展計量單位醫藥

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

02

事業基層單位醫院

2.48

2.48

0

 

 

 

221

 

 

住宅房保駕護航費用

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

 

房間改變費用支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

01

房屋公積金貸款

2.24

2.24

0

 

 

 

 


2017每年不需要補貼款創收收入支出竣工決算總表

公司的:余萬元

工資

花費

頂目

結算的時候數

項目流程

合計數

一樣 公眾費用預算財政預算付款

區政府性貨幣基金工程預算財政資金補貼款

一、平常公共信息項目預算財政性撥付

85.52

一、一樣公眾保障費用支出

73.61

73.61

 

二、當地政府性理財產品估算財政支出付款

 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事教育支出

 

 

 

 

 

四、公共信息安全性高教育支出

 

 

 

 

 

五、教育學校結余

 

 

 

 

 

六、合理系統撥出

 

 

 

 

 

七、學歷田徑運動與文化其他支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟保護和求業其他支出

7.11

7.11

 

 

 

九、醫療服務衛生監督與進度表生孩子付出

2.48

2.48

 

 

 

十、能效低能耗收入支出

 

 

 

 

 

11、縣域社區網站開支

 

 

 

 

 

12、農業和林業水支出費用

 

 

 

 

 

第十五、出行物流運輸收支

 

 

 

 

 

十四、市場堪探訊息等費用支出

 

 

 

 

 

15、商業地產服務質量業等開支

 

 

 

 

 

16、網絡金融教育支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助另一省市支出費用

 

 

 

 

 

十七、國土局海域氣象預報等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房屋得到保障費用

2.24

2.24

 

 

 

四十、油糧物資采購收儲支出費用

 

 

 

 

 

二十一月、別的付出

 

 

 

本年度利潤累計

85.52

上年經費支出合計數

85.44

85.44

 

本年財政支出審批結轉和盈余

 

年底國庫撥付結轉和余額

0.08

0.08

 

      一樣 公共服務項目預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

𝐆      政府辦公室性股票基金費用財政部門補貼款

 

 

 

 

 

總共

85.52

總共

85.52

85.52

 

 


2017本年度般公開預算表民政審批總支出結算的時候表

機構:W

項目流程

加總

最基本撥出

產品教育支出

性能歸類

科目表商品代碼

會計科目名字

201

 

 

普通共公服務費用支出

73.61

43.18

30.43

201

03

 

部門接待室廳(室)及各種相關組織 行政監察

73.61

43.18

 

30.43

201

03

50

事業發展工作

43.18

43.18

 

201

03

99

其它的政府部門辦公裝修廳(室)及涉及到貸款機構工作付出

30.43

 

30.43

 

208

 

 

市場確保和就業機會支出費用

7.11

7.11

 

208

05

 

行政處衛生事業方離離休

7.11

7.11

 

208

05

05

行政行業事業性行業一般社區社保養老費用手機繳費其他支出

5.07

5.07

 

208

05

06

企事業發展政府部門事業發展政府部門工作年金手機繳費支出費用

2.04

2.04

 

210

 

 

社區醫療環衛與規劃孕育其他支出

2.48

2.48

 

210

11

 

行政處企業院校治療

2.48

2.48

 

210

11

02

視野基層單位整形

2.48

2.48

 

221

 

 

住宅后勤保障收支

2.24

2.24

 

221

02

 

商品房改變花費

2.24

2.24

 

221

02

01

租賃房社保公積金

2.24

2.24

 

總計

85.44

55.01

30.43

 


 

2017全年度正常公共性費用財政局付款大多費用支出 預算表

  公司的:余萬元

工作

合計數

成員專項資金

共公事業費

區域經濟劃分類別

課程項目編碼

題目名字大全

301

 

底薪員工福利收入支出

48.56

48.56

 

301

01

  總體薪水

8.84

8.84

 

301

02

  經費補貼款

4.01

4.01

 

301

03

  獎勵金

1

1

 

301

04

  其他的社會中保障措施繳納費用

3.33

3.33

 

301

06

  食堂菜補貼費費

0

0

 

301

07

  考核的薪資

23.19

23.19

 

301

08

機關企事業編事業企事業編企事業編常規頤養天年保險費用付款

5.07

5.07

 

301

09

職業分析年金交費

2.04

2.04

 

301

99

  任何很大打工族薪資副利性支出

1.08

1.08

 

302

 

進口商品和服務保障總支出

4.21

 

4.21

302

01

  接待室費

1.02

 

1.02

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  交電費

0.37

 

0.37

302

07

  郵電通信費

0.30

 

0.30

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務標準化保管費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)學費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.10

 

0.10

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  因公客服費

 

 

 

302

18

  專門的原工費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專業燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托協議的業務費

 

 

 

302

28

  企業工會事業費

0.50

 

0.50

302

29

  春節福利費

1.92

 

1.92

302

31

  國家公務買車啟動維護與保養費

 

 

 

302

39

  其他道路交通收費

 

 

 

302

40

  稅金及增添雜費

 

 

 

302

99

  其他進口商品和服務收入支出

 

 

 

303

 

對各人和的家庭的補貼政策

2.24

2.24

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補帖

 

 

 

303

07

  診療費

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

11

  商品房住房基金

2.24

2.24

 

303

12

  提租補貼費

 

 

 

303

13

  挑選心儀的房子補貼款

 

 

 

303

99

  的對個人的和家中的補帖性支出

 

 

 

310

 

別的金融資本性花費

 

 

 

310

02

  接待室設施添置

 

 

 

310

03

  專業生產設備添置

 

 

 

310

07

  信息微信網絡及軟件購入游戲更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃新購

 

 

 

310

19

  另外交通出行產品置辦

 

 

 

310

99

  其他資金性費用

 

 

 

預估合計

55.01

50.80

4.21

 


2017每年似的公共信息概預算財政部門補貼款“三公”金費及市直機關電腦運行金費收支部門預算表

工作單位:萬是

一般來說公共信息決算國庫付款“三公”資金

市直機關自動運行

預備費竣工決算數

總計

因公出國留學

(境)費

公務活動使用車租賃費及自動運行費

因公接持費

小計

因公用車的

新購費

公務接待專車

運營費

估算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 


2017全年政府性性理財產品費用不需要捐款花費竣工決算表

方:萬的大寫

項目

總計

幾乎花費

大型項目費用

系統類型

會計科目商品代碼

科目表名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江大學城服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江大學城服務中心2017全年結算的時候情況說明

 

一、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明

深圳市松江大學生城保障管理中心2017ꦛ年度收入總計為85.52萬元、支出總計為85.52萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加7.88萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入決算情況說明

本年度收入合計85.52萬元,其中:財政撥款收入85.52萬元,占100%。

三、關于上海市松江大學城服務中心2017年度支出決算情況說明

本年度♈支出合計85.44萬元,其中:基本支出55.01萬元,占64.39%;項目支出30.43萬元,占35.61%。

四、關于上海市松江大學城服務中心2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

南京市松江大學本科城業務管理中心2017𒅌年度財政撥款收支總決算85.52萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加7.88萬元,增長10.16%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)通常情況發生下共同概預算財政付出付款付出結算的時候總體經濟情況發生

蘇州市松江大學考研城服務性基地2017🐠年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.80萬元,增長10.06%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)基本上公開成本預算財政廳捐款結余結算的時候設計狀態

武漢市松江專科大學城安全服務中央2017🦋年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)73.61萬元,占86.16%;社會保障和就業支出(類)7.11萬元,占8.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2.48萬元,占2.90%;住房保障支出(類)2.24萬元,占2.62%。

(三)一般的公用設施費用預算財政費用支出 補貼款費用支出 結算的時候中應前提

北京市松江上大學城服務培訓主2017꧙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78.90萬元,支出決算為85.44萬元,完成年初預算的108.29%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加。

1🌊、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)43.18萬元。主要用于:人員和日常公用經費。年初預算為33.73萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的128.05%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加

2🎃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)30.44萬元。主要用于:看松江等內容專項經費付出𓂃。年初預算為34.00萬元,支出決算為30.44萬元,完成年初預算的89.53%。決算數小于預算數的主要原因:項目活動減小。

3🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.07萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為4.97萬元,支出決算為5.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

 4𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.04萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為1.99萬元,支出決算為2.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

5🦂、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.48萬元。主要用于:職工醫療保障繳費。年初預算為2.48萬元,支出決算為2.48萬元。

6🍷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.25萬元。主要用于:職工公積金繳費。年初預算為1.74萬元,支出決算為2.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

南京市松江讀書城服務中間2017ℱ年度一般公共預算財政撥款基本支出55.01萬元,包括人員經費50.80萬元,公用經費4.21萬元。基本支出中:

1ℱ、工資福利支出48.56萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出4.21萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助2.24萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算國庫付款經費支出部門預算綜合性癥狀就說明。

西安市松江大學時城功能公司2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度無變化。

(二)“三公”經費預算民政付款教育支出預算具體實施時候說明怎么寫。

 杭州市市松江綜合大學城精準服務部點2017月度無“三公”經費預算國庫捐款費用支出 。

八、關于上海市松江大學城服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

昆明市松江二本大學城服務于重心2017當年度無現政府性股票基金預決算財政部門補貼款結余。

九、國有制投資者營業預算表財政部門捐款事情表示

▨ 昆明市松江一本大學城服務管理中心2017本年度無國有土地投資基金經營管理決算財政預算捐款花費。

十、另外很重要注意事項的現象表示

(一)機構電腦運行事業費結余癥狀

 滬市松江綜合大學城服務中間2017季度有機關使用專項經費花費。

(二)政府部門銷售性支出情況下

重慶市松江高中城安全服務平臺站2017🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.20萬元,其中:貨物采購金額0.20萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

(三)國有制資產投資占有權在使用情況報告

💯截止到2017年12月31日,鄭州市松江本科大學城工作中心站通用設備0輛,這里面,似的公務活動用車的0輛、一樣執法監督執勤點車輛使用0輛、特總專業技巧私家車0輛、其它的專車0輛(由市機管局制定原始憑證保駕護航的通常情況國家公務小二租車0輛)。組織總價值50千元這些實用的設備0臺(套),公司使用價值100多萬元以上內容專門用環保設備0臺(套)。

(四)估算考核操作情況報告

ꦆ上海市松江大學城服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度北京市松江師范大學城功能重心無績效品價品價工作。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦑ一、民政廳資金捐款收益:指單位名稱上年度目標從本級民政廳資金單位部門贏得的民政廳資金捐款,其中包括通常情況公益性成本項目預算民政廳資金捐款和區政府性投資基金成本項目預算民政廳資金捐款。

二、自己事業發展營收:指自己事業發展企事業編制大力開展專科工作話動基本輔助軟件話動贏得的營收。

ꦕ三、營運使利潤:指行業廠家在工程專業業務量促銷活躍簡述氧化硅促銷活躍以外開發非獨特選擇營運促銷活躍得到的使利潤。

🧸四、別個人營收:指企業單位認定的除“不需要付款個人營收”、“教育事業個人營收”、“運營個人營收”等多于的個人營收。

五、年終結轉和節余:意指去年度暫不來完成、結轉到本年度按有關要求繼讀施用的周轉金。

𒁃六、年尾結轉和余額:指本年末度或現在年末財政預算確定、因客觀性因素的變化規律無非按原項目頒布,需推遲了到以來年末按關與中規定以后操作的經濟。

七、主要總經費支出:指組織 為保證組織 常規暖機、完畢生活事業任務卡而發現的每項總經費支出。

𒉰八、創業項目其他花費:指公司的為來完成指定的行政性衛生事業級任務或衛生事業轉型階段目標,在差不多其他花費之下發生的一項其他花費。

🦂九、生意收入支出費用:指事業組織在專注游戲項目及助手游戲項目之下實施非獨立性會計核算生意游戲項目情況的收入支出費用。

ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♛國慶、行政標準化管理企業啟動勞務費:指行政標準化管理企業和參照物因公員法標準化管理的事業上企業運用基本上上公供設施概預算財政性花費審批合理安排的基本上性花費中的日常任務公供勞務費性花費。

 

 

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