里還重慶市松江區常務聯合會老機關干部局
2018年科室預算
目 錄
第一次地方 中國國民黨武漢市市松江區理事會會老紀檢干部局概述
一、主要功能
二、院校部門預算院校定義
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
一、薪資收入費用支出 竣工決算總表
二、凈收入預算表
三、經費支出竣工決算表
四、不需要審批薪資收入付出結算的時候總表
五、尋常通用成本預算財政部門撥付花費竣工決算表
六、普遍公用設施費用預算民政審批基本上支出費用結算的時候表
七、般公共信息預算表民政撥付“三公”金費收入支出及機關單位運動金費收入支出收入支出部門預算表
八、部門性股票基金概算財政性補貼款費用預算表
九、債務過負債的原因表
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
四是局部 代詞釋疑
第一部分 中共上海市松江區委員會老干部局概況
一、重要權責
꧅黨中央武漢市松江區委老村干部們局是黨中央武漢市松江區委機構經理全省離休村干部們業務的管理職能機構。主要的業務部門職責給出:
✱1、 加強作風建設全面落實黨中心地方、國務院令和市委及市委老管理者局管于老管理者任務的模式、方案;表明區委及上級部們部們的要求,免費指導我區各標準黨機構寫好離休管理者任務。撐握我區離休管理者任務現象,并向區委匯報,提出來提議。
🅰2、承擔責任完成離休鄉鎮干部們的地理學侍遇。聯合光于相關部門安排離休鄉鎮干部們讀書時政、地理學按理來說,仔細閱讀更必要相關文件,審議更必要報表,參于更必要電視電話會議和重大項目節慶日行動。
💞3、 查檢敲定離休鄉鎮年輕干部生命的權利方位的相關政策和對策。溝通交流消除離休鄉鎮年輕干部租賃房、醫療保健等方位的實際的難關。
4、辰溪管于崗位命令離休科級干部職工支部網站建設,從經濟上、價值取向上關切離休科級干部職工。
🍸5、詳細了解、指引離休科級團干部依然更好地發揮出來目的的做工作,工作小結、活動推廣離休科級團干部依然更好地發揮出來目的的最先進事際和經驗豐富。
ꦺ6、精準投放對離休領導村干部們的核心理念、新政,精準投放離休領導村干部們的發展歷史貢獻,精準投放老領導村干部們本職工作的心得。
༒7、指導性、治理所屬的事業的單位事業任務,鼓勵老領導人員活動室抓好事業任務;承擔責任局級退休之領導人員治理產品等事業任務。
ꩲ8、負責任離休維護者通用事業費和特需事業費的計收、選用和維護的工作;組織化指導性離休維護者身體休假,在游玩工農業科技產量和本市在游玩調查營銷活動。
ꦇ9、進行異地回滬離休村領導干部的吸收工作的,組織協調、命令各企業單位消除異地安置工作離休村領導干部的不便和大問題。
10、籌備區委交辦的各種事宜。
二、政府部門部門預算企業具有
🎐從財政預算工作單位造成看,中共中央西安市松江區研究會會老同志職工局布門部門預算以及:共產黨成都市松江區理事會會老紀檢干部局本級預算、部下行政部門事業發展院校預算。
🍨定為中國致公黨蘇州市松江區理事會會老科級干部局2018一年度相關部門部門預算建制時間范圍的單位名稱名單表見下表:
編號 |
工作單位英文名稱 |
備注欄 |
1 |
國共傷害市松江區委老黨員干部局(本級) |
|
2 |
傷害市松江區老領導人員活動室 |
|
3 |
北京市松江區退休干部職工維護服務質量公司 |
|
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
2018月度年收入費用支出 結算的時候總表
公司:萬元左右
營收 |
付出 | ||
內容 |
竣工決算數 |
品牌 |
竣工決算數 |
一、財政預算付款使收入 |
1,665.05 |
一、平常服務性服務收支 |
720.95 |
另外:政府辦公室性股權基金概預算財務付款 |
|
二、外交政策結余 |
|
二、上級部門津貼凈收入 |
|
三、國家安全費用 |
|
三、事業上的利潤 |
|
四、公用穩定付出 |
|
四、自主經營效益 |
|
五、培養撥出 |
|
五、附屬標準上交薪資 |
|
六、有效技木總支出 |
|
六、別收錄 |
161.53 |
七、文化教育休育與新傳媒費用 |
|
|
|
八、生活有效保障和工作經費支出 |
814.96 |
|
|
九、醫療管理清潔與準備生殖費用 |
19.49 |
|
|
十、低能耗低能耗花費 |
|
|
|
十一國慶、縣域社群開支 |
|
|
|
第十二、農林業水開支 |
|
|
|
第十三、交通線車輛運輸性支出 |
|
|
|
十四、資原探勘信息等開支 |
|
|
|
第十五、商家服務質量業等總支出 |
|
|
|
16、銀行業付出 |
|
|
|
十六、救助任何中北部開支 |
|
|
|
二十、土地資源海洋生物氣象條件等其他支出 |
|
|
|
十八、租賃房有效保障費用支出 |
272.18 |
|
|
二是、油糧資源收儲性支出 |
|
|
|
二五一、許多收支 |
|
上年收錄累計 |
1,826.58 |
年初付出自動求和 |
1,827.58 |
用自己事業基金投資補回開支差額 |
|
余額分銷 |
|
年終結轉和盈余 |
72.36 |
年底結轉和節余 |
71.36 |
總額 |
1,898.94 |
總金額 |
1,898.94 |
2018月度工資竣工決算表
院校:萬美元
內容 |
上年創收累計 |
國庫付款薪資 |
上級領導補助金效益 |
事業上個人收入 |
銷售創收 |
附屬醫院機關單位上交國家納入 |
其它營收 | ||||
功能分類 |
課程和科目標題 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
1826.58 |
1,665.05 |
|
|
|
|
161.53 | |
201 |
|
|
普遍通用服務于費用 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
|
黨支部辦公廳(室)及有關的機購事宜 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
01 |
財政加載 |
574.76 |
574.76 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
02 |
通常情況行政標準化管理標準化管理事情 |
146.19 |
146.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
生活的保障和就業形勢撥出 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政行業機構離養老 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的行政事務部門離離休 |
628.60 |
628.60 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關創業企事業單位編制基本性醫療保險費用保險費用激費收支 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上機構新職業年金手機繳費開支 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
99 |
其余行政機關事業上企機關事業單位離離休其他支出 |
93.91 |
93.91 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫學衛生學與計劃表生小孩支出費用 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
財政企業發展機關單位整形 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政管理工作單位診療 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
公房基本保障費用支出 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
|
公寓房機構改革花費 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
全款買房補貼金 |
225.07 |
63.54 |
|
|
|
|
161.53 |
2018季度收支預算表
單位名稱:70萬
的項目 |
本年度開支累計 |
基本性支出費用 |
品牌其他支出 |
上交國家領導支出費用 |
銷售費用支出 |
對附加部門補貼花費 | |||
功能分類 |
考試科目明稱 | ||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
1827.58 |
1226.95 |
600.63 |
|
|
|
201 |
|
|
尋常公眾精準服務花費 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
|
黨組企業政策研究室(室)及想關結構事務性 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
01 |
行政訴訟啟用 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
|
|
|
201 |
31 |
02 |
似的政府部門安全管理業務 |
146.19 |
|
146.19 |
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保險和找工作費用支出 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業公司離養老 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的行政訴訟院校離退職 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關參公標準常見醫養保險服務繳付性支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業發展廠家職業技能年金交費開支 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
各種人事部門自己事業機關單位離退體收入支出 |
93.91 |
|
93.91 |
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生間與行動計劃生殖收入支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門參公標準醫用 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
人事部門基層單位醫治 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房切實保障教育支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅創新性支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補助金 |
225.07 |
225.07 |
|
|
|
|
2018季度財政收支撥付薪水收支預算總表
部門:上萬元
薪水 |
撥出 | ||||
該項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
預估合計 |
基本上公用決算財政支出付款 |
政府部門性基金投資決算財政廳審批 |
一、普通公眾成本預算財政資金補貼款 |
1,665.05 |
一、正常共公功能其他支出 |
|
720.95 |
|
二、政府部性新基金成本預算財政性付款 |
|
二、外交活動付出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全的性支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學付出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理方法其他支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會存在后勤保障和學生就業結余 |
|
814.96 |
|
|
|
九、社區醫療環衛與工作規劃計劃生育工作總支出 |
|
19.49 |
|
|
|
十、低能耗綠色費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉居民小區性支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通網運輸管理總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察相關信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業服務保障服務保障業等付出 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助其它位置性支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源海底天氣等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋維護性支出 |
|
63.54 |
|
|
|
二是、糧油加工救災物資自給率結余 |
|
|
|
|
|
二五一、其他的支出費用 |
|
|
|
當年度盈利合計數 |
1,665.05 |
年初其他支出累計 |
|
1666.05 |
|
期初財政廳撥付結轉和盈余 |
72.36 |
歲末財政支出付款結轉和余額 |
|
71.36 |
|
似的服務性預決算財政局補貼款 |
72.36 |
|
|
|
|
市政府性投資基金預算表財政性捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
1898.94 |
總共 |
|
1898.94 |
|
2018當年度通常情況下公共信息概預算財政局審批花費部門預算表
機關單位:70萬
項目流程 |
合計數 |
基礎教育支出 |
新項目花費 | |||
功用區分 題目簡碼 |
會計科目稱謂 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
201 |
|
|
普通公用提供服務經費支出 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
|
黨支部辦公區廳(室)及各種相關機購公共事務 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
01 |
行政機關工作 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
201 |
31 |
02 |
通常行政部門管控行政事務 |
146.19 |
|
146.19 |
208 |
|
|
中國社會擔保和人才需求經費支出 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
|
行政性自己事業機關單位離退體 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理的人事部門企業離養老金 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
208 |
05 |
05 |
工商登記事業機關單位機關單位總體給養老穩妥繳納費用費用支出 |
41.03 |
41.03 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關教育事業院校職業的年金交費其他支出 |
51.42 |
51.42 |
|
208 |
05 |
99 |
其它行政管理工作單位名稱離退居二線性支出 |
93.91 |
|
93.91 |
210 |
|
|
醫療設備衛生管理與計劃怎么寫生肓教育支出 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業公司公司醫用 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
01 |
行政管理政府部門醫療器械 |
19.49 |
19.49 |
|
221 |
|
|
公房保障機制收支 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
|
自建房創新教育支出 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
221 |
02 |
03 |
賣房補助金 |
63.54 |
63.54 |
|
預估合計 |
1666.05 |
1065.42 |
600.63 |
2018年中一般公用設施工程預算民政捐款一般收支結算的時候表
企業:萬多
項目 |
累計 |
工人資金 |
通用資金 | ||
實惠劃分 幾個會計科目識別碼 |
科目必稱呼 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
月工資春節福利其他支出 |
629.72 |
629.72 |
|
301 |
01 |
常規員工工資 |
70.95 |
70.95 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
253.49 |
253.49 |
|
301 |
03 |
獎 |
78.65 |
78.65 |
|
301 |
06 |
伙金食補助金費 |
15.48 |
15.48 |
|
301 |
07 |
效績月工資 |
19.53 |
19.53 |
|
301 |
08 |
企事業機關單位機關單位事業機關單位機關單位大致社會養老穩定穩定費 |
41.03 |
41.03 |
|
301 |
09 |
職位年金手機繳費 |
51.42 |
51.42 |
|
301 |
10 |
機關人員最基本醫疔保險服務交款 |
19.49 |
19.49 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫治補貼費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
各種發展維護手機繳費 |
6.35 |
6.35 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
47.10 |
47.10 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些很大打工族薪資發福利收支 |
26.23 |
26.23 |
|
302 |
|
寶貝和服務項目其他支出 |
130.12 |
|
130.12 |
302 |
01 |
辦工費 |
6.45 |
|
6.45 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手扣費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
1.80 |
|
1.80 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服治理費 |
74.07 |
|
74.07 |
302 |
11 |
交通費 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
12 |
因公出境(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
4.15 |
|
4.15 |
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公招待費 |
0.51 |
|
0.51 |
302 |
18 |
專門的物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會事業費 |
5.57 |
|
5.57 |
302 |
29 |
最新福利費 |
15.21 |
|
15.21 |
302 |
31 |
公務接待使用車啟動檢修費 |
11.39 |
|
11.39 |
302 |
39 |
另一個客運保險費用 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
40 |
稅金及浮動預算 |
|
|
|
302 |
99 |
別的商品是和功能結余 |
9.95 |
|
9.95 |
303 |
|
對我和家里環境的補助款 |
303.18 |
303.18 |
|
303 |
01 |
離休費 |
299.77 |
299.77 |
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補助費 |
2.94 |
2.94 |
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
0.29 |
0.29 |
|
303 |
10 |
個體農林種植補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
各種自己和的家庭的補貼政策結余 |
0.18 |
0.18 |
|
310 |
|
投資基金性總支出 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
02 |
會議室機 購入 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
03 |
專門的主設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息線上及小軟件購置費自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通線道具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財力折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一投資性其他支出 |
|
|
|
自動求和 |
1065.42 |
932.90 |
132.52 |
2018年末平常公用項目預算財政總支出補貼款“三公”預備費及部門作業預備費總支出部門預算表
廠家:萬元左右
一般來說服務性費用預算財政預算付款“三公”經費預算 |
行政單位使用 資金投入預算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務出行置辦及運轉費 |
國家公務迎送費 | |||||||||
小計 |
國家公務買車 購進費 |
公務活動專車 程序運行費 | ||||||||||
決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
132.52 |
66.40 |
58.42 |
0 |
0 |
65.40 |
57.91 |
52.90 |
46.53 |
12.50 |
11.38 |
1 |
0.51 |
2018年末地方政府性資金費用財務付款收入支出竣工決算表
的單位:70萬
項目 |
加總 |
大致開支 |
投資項目總支出 | |||
用途劃分類別 專業科目項目編碼 |
題目名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
各種其他支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
體彩發型出售貸款機構銷售業務費制定計劃的費用支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利福彩雙色球網經銷商構造的國際業務費支出費用 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度股權資產負債條件表 | ||||
票額方:萬是 | ||||
|
需求量 |
意義 | ||
期初數 |
年初數 |
月初數 |
年底數 | |
一、資金自動求和 |
—— |
—— |
725.98 |
826.08 |
(一)流失凈資產 |
—— |
—— |
191.22 |
191.91 |
(二)統一股權 |
—— |
—— |
534.76 |
590.07 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
| ||
2.通用設備(臺/套/輛) |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
(1)車輛 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
🐬 大部分因公車輛 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
🧸 執法檢查巡邏車輛租賃 |
|
| ||
🐈 特中工程專業新技術私家車 |
|
| ||
ꦡ 其他的出行 |
|
| ||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
| ||
3.專用設備(臺/套) |
|
| ||
單價100萬元以上專用設備 |
|
| ||
ไ 4.別的固定好資金 |
—— |
—— | ||
🌟 減:累計額固定資產折舊及減值安排 |
—— |
—— | ||
(三)經常的投資 |
—— |
—— | ||
(四)正在新建項目工程 |
—— |
—— |
44.10 | |
(五)神圣資本 |
—— |
—— | ||
🅠 減:累加攤銷 |
—— |
—— | ||
(六)其它股權 |
—— |
—— | ||
二、負債率累計 |
—— |
—— |
118.86 |
120.55 |
三、凈固定資產合計數 |
—— |
—— |
607.12 |
705.53 |
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
一、就國共武漢市松江區理事會會老基層干部局2018年中使收入費用支出 部門預算總體設計具體情況介紹
總共武漢市松江區聯合會會老團干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。
二、管于黨中央北京市松江區理事會會老基層干部局2018年末薪水竣工決算狀況說明書
當年度🍸收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。
三、管于中國致公黨北京市松江區分委會會老領導干部局2018每年付出竣工決算前提表明
上年🌳支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。
四、相關國共蘇州市松江區專委會會老年輕干部局2018本年財政資金付款營收費用總體目標狀況原因分析
中國國民黨成都市松江區理事會會退休干部職工局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計ꩵ各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
五、并于共產黨滬市松江區理事會會老科級干部局2018財政性年度應該共公工程預算財政性補貼款收支預算原因這說明
(一)似的共同項目預算財政廳撥付收支部門預算整體現象
里還天津市松江區促進會會老機關干部局2018൲年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
(二)似的公益性預結算的時候財政開支付款開支結算的時候架構問題
共產黨鄭州市松江區常務管委會老領導人員局2018🐟年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。
(三)一樣 公用設施預算表財務撥付撥出竣工決算重要的情況
黨中央杭州市松江區研究會會老鄉鎮干部局2018𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:
ܫ一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。
💯一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。預決算數不低于預決算數的最主要的情況:該項目總支出按實結款。
♔社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。
ꦅ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。
🎀機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。
🍨其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。
🧔醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。
♊住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。
𓆏購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。
六、對於中共中央深圳市松江區理事會會老科級干部局2018當年度常見上公共性預部門預算財政部門付款常見付出部門預算現狀講解
里還廣州市松江區協會會老職干局2018ಌ年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:
1🙈、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🔴、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3🌟、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算民政撥付撥出預算環境承載力狀況解釋。
里還濟南市松江區委會會老鄉鎮干部局2018🃏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:細心敲定中央軍事八項的規定、厲行勤儉可節約。
2018♉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。
(二)“三公”資金投入財政部門撥付費用支出 預算特定癥狀就說明。
2018♛年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:
🐼公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。
🔯國家公務專用車運營運營結余11.3870萬。主要用做國家公務私車能源費、維修培訓費、墊資人行道費、穩定費、可靠榮譽保險費用等。2018年,一共佛山市松江區醫學會會老領導人員局所屬企事業單位各成本預算企事業單位花費財政支出撥付的國家公務買車保證量為5輛,用于離退體鄉鎮干部配送車輛使用。配送車輛名牌:榮威750三輛(已運用使用期7年)、別克商務接待車1輛(已施用限期10年)、上汽大通1輛(已利用年頭1年)。
3、公務接待費支出0.51萬元。其中:
🦩國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、相對于中國國民黨深圳市松江區常務研究會老領導人員局2018年末以政府性債券預部門預算財政局審批性支出部門預算條件詳細說明
里還重慶市松江區常務聯合會老年輕干部局2018年末無部門性貨幣基金決算財政廳審批總支出。
九、國有化投資者操作決算不需要補貼款情況報告講解
中共中央傷害市松江區常務促進會老機關干部局2018年中無國家股資源生意估算財政部門審批付出。
十、其余重要性特別注意的情形解釋
(一)行政機關正常運行專項資金結余情況發生
🐎中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是一絲不茍完成完成中央軍事“八項規則”精神上的和厲行節儉規定要求。
(二)政府部門采購流程付出狀態
黨中央昆明市松江區常務醫學會老機關人員局2018🤡年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。
(三)小車、農村房子特有使用環境
1.運輸車輛
🦹截止2018年12月31日,中國國民黨南京市松江區管委會會老工作管理者局運用的尋常的因公接待專公務車中,由區機關單位事物工作管理處統一性非貨幣性資產基本保障的尋常的因公接待專公務車為5輛。
2.建筑
里還深圳市松江區理事會會老基層干部局2018本年無房源層次性負載具體情況申請報告。
(四)預決算工作績效工作癥狀
🎐中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
💙一、不需要支出廳單位部門付款收益:指的單位上年中從本級不需要支出廳單位部門單位部門確認的不需要支出廳單位部門付款,涉及到般公用概成本預算不需要支出廳單位部門付款和區政府性基金、期貨、現貨、微盤概成本預算不需要支出廳單位部門付款。
二、參公薪資:指參公公司開展調研專門服務活動組織內容基本助手活動組織內容選取的薪資。
💛三、合作自主經營薪水:指工作基層單位在專業的業務員活躍舉例外掛活躍認知能力推進非獨立性測算合作自主經營活躍授予的薪水。
💃四、別的工資工資個人收益:指方有的除“財政性補助金款工資工資個人收益”、“事業心工資工資個人收益”、“生意工資工資個人收益”等之外的工資工資個人收益。關鍵是租賃房解困補助金工資工資個人收益。
五、年終結轉和余額:就是指上一年度還不完全、結轉到本年度按有關的信息設定仍然安全使用的專項資金。
ও六、半本年結轉和盈余:指本本季度或很早以前本年概算制定方案、因直接前提時有發生轉化不能按原方案施工,需延長到之后本年按相關的要求立即便用的經濟。
七、基本的開支:指標準為有效保障了學校合適暖機、完工日常任務的工作任務而會出現的那項開支。
𒁏八、樓盤結余:指企業單位為搞定其他的行政性工作日常任務日常任務或行業發展趨勢方向,在關鍵結余本身遭受的各種結余。
ﷺ九、銷售開其他支出費用:指企業發展標準在的專業工作及輔助的工作之上組織開展非單獨核算成本銷售開工作產生的其他支出費用。
♔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯十一國慶、行政處機關單位名稱運營費用:指行政處機關單位名稱和對比公務接待員法經營的行業機關單位名稱食用尋常公開預算表國庫審批合理安排的根本總撥出中的守則公共費用總撥出。