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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 推送日子:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙樓盤驗收”的方式,建立進庫樓盤樓盤驗收意見書和樓盤驗收數據,身為預決算確定的關鍵性保證。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年成本預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“兩個放”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”制定計劃產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院ౠ“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的辦公安排,我區依據集體所有制資本投資運作估算營收情況下,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年項目預算主線任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化♍“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現♛“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府💧“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年執行工作數

財政預算數

預算表數為去年同期實施數的%

稅收政策營收

1,849,097

2,002,020

108.3

    和提升稅(含開店稅)

933,286

1,005,000

107.7

    的企業所得額稅

228,688

254,000

111.1

    自己的獲得的稅

154,993

156,000

100.6

    地區運營投建稅

67,755

74,500

110.0

    房子稅

99,216

110,000

110.9

    服裝附加稅

29,542

30,000

101.6

    鎮區地皮選用稅

25,026

26,500

105.9

    用地提升稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    林地占有稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    室內環境庇護稅

106

120

113.2

非稅務入

194,687

205,280

105.4

    專題薪資收入

34,993

41,070

117.4

    行政訴訟事業有成性算錢工資

29,019

29,000

99.9

    國有土地能源(股權)有嘗動用營收

71,376

69,030

96.7

    某個薪水

59,299

66,180

111.6

特點財政性納入合計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

移轉性收入水平

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上家補貼政策納入

1,258,201

893,150

71.0

        退還性凈收入

363,307

300,220

66.4

        應該性轉至微信支付薪資收入

451,808

442,625

99.9

        專項督查改變繳付凈收入

443,086

150,305

33.9

    匯總似的國債年收入

130,000

91,000

70.0

    去年結轉

264,871

170,678

64.4

    采取預算表維持調結理財產品

200,000

205,000

102.5

    從區政府性私募基金工程預算放入

30,000

 

 

    從國家充分經驗項目預算掉入

3,220

5,040

156.5

收入來源總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年強制執行數

預算表數

預決算數為上一年實行數的%

一、正常公益性服務管理收入支出

190,727

198,668

104.2

二、飲水機收支

3,220

4,417

137.2

三、公開安全性高經費支出

128,327

168,971

131.7

四、教導開支

354,890

420,625

118.5

五、科學課枝術結余

45,869

53,333

116.3

六、文化課出游球場與文化收入支出

45,871

103,508

225.7

七、中國社會保護和就業創業費用支出

480,520

407,296

84.8

八、環衛安全健康花費

157,008

165,945

105.7

九、工業節能健康開支

193,688

95,934

49.5

十、城鄉居民社區居委會總支出

692,638

688,977

99.5

十一國慶、農業和林業水其他支出

264,493

346,423

131.0

第十二、客運裝運經費支出

467,425

171,349

36.7

十五、產品探勘信息內容等支出費用

186,703

248,203

132.9

十四、企業服務質量業等付出

7,285

8,570

117.6

第十三、肯定網絡資源海洋生物氣象局等付出

5,741

5,949

103.6

第十五、個人住房保障機制性支出

139,738

202,539

144.9

十八、調味品防汛物資儲備量花費

6,503

9,075

139.6

十九、傷害預防及應急處置治理花費

17,060

21,245

124.5

19、保送入學費

 

61,863

 

三十、借債付息其他支出

17,172

20,000

116.5

二十一國慶、其它的經費支出

46,032

50,971

110.7

通常情況通用概算教育支出累計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年執行工作數

工程預算數

決算數為去年履行數的%

變更性其他支出

479,166

118,307

24.7

    上解上家費用

105,940

118,307

111.7

    一半公司債券還本開支

96

 

 

    具體安排工程預算固定調理債券

202,452

 

 

    結轉下年教育支出

170,678

 

 

總支出累計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

工程

上一年繼續執行數

概算數

估算數為
預算數 %

一、一半服務項目性服務項目

142,167

135,307

        95.2

    人行政事務

1,022

955

        93.4

      行政訴訟程序運行

703

671

        95.4

      大部分行政處理處理事務性

5

36

       720.0

      人多媒體

132

66

        50.0

      人大代表監督檢查

53

48

        90.6

      指代業務

129

134

       103.9

    市政協事情

755

733

        97.1

      行政機關正常運作

432

375

        86.8

      市政協大會

21

56

       266.7

      委員會調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其它市政協工作教育支出

149

82

        55.3

    政府部辦公室廳(室)及有關于醫院事務性

43,000

36,380

        84.6

      行政性加載

13,459

16,382

       121.7

      基本行政機關經營事務管理

13,688

4,807

        35.1

      國家機關精準服務

644

690

       107.1

      專頂項目的活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪業務

58

17

        29.3

      事業單位運營

1,826

1,944

       106.5

      許多政府部門辦公裝修廳(室)及關于貸款機構事情開支

10,371

9,424

        90.9

    壯大與改革方案工作

1,686

1,936

       114.8

      行政管理加載

1,032

965

        93.5

      通常情況下財政標準化管理事務管理

654

971

       148.5

    匯總圖片信息工作

1,041

1,093

       105.0

      財政運動

564

588

       104.3

      信息公共事務

41

26

        63.4

      工作方案計算渠道

9

20

       222.2

      數據分析經營

34

70

       205.9

      專項計劃清查項目

206

143

        69.4

      數據統計分析采樣調查統計

183

198

       108.2

      其它統計匯總產品信息事宜費用支出

4

48

     1,200.0

    財政支出事務性

4,333

5,055

       116.7

      政府部門運動

2,594

2,801

       108.0

      訊息化修建

954

1,431

       150.0

      國庫都交給工作費用支出

565

689

       121.9

      同一財政局業務結余

214

134

        62.6

    稅賦行政監察

5,775

7,044

       122.0

      人事部門程序運行

2,370

1,747

        73.7

      般人事部門管控事務管理

475

816

       171.8

      代扣代收代消費稅款流程手充值續費

2,930

4,481

       152.9

    審計工作事宜

1,426

2,247

       157.6

      人事部門作業

740

687

        92.8

      審計師項目

501

1,261

       251.7

      事業有成執行

166

233

       140.4

      別的內審事務處理撥出

19

66

       347.4

    人工成本費環境資源行政事務

1,710

313

        18.3

      事業性作業

1,515

 

  

      各種勞務資源量公共事務收入支出

195

313

       160.5

    紀檢督查行政監察

1,362

1,644

       120.7

      行政性自動運行

1,152

1,384

       120.1

      平常行政菅理菅理事務性

93

127

       136.6

      要案要案嚴查

48

50

       104.2

      其他的紀檢監督檢查業務經費支出

69

83

       120.3

    進出口貿易事宜

27,385

12,863

        47.0

      人事部門進行

1,773

1,341

        75.6

      基本行政的管理的管理事物

7,098

7,681

       108.2

      事業發展運轉

1,312

1,457

       111.1

      其余貿易商行事務處理費用支出

17,202

2,384

        13.9

    內容產權年限行政事務

1,034

1,624

       157.1

      歐洲國家小知識土地使用權方法

1,034

1,624

       157.1

    港臺公共事務

233

270

       115.9

      行政事務使用

129

122

        94.6

      一樣政府部門工作行政事務

104

148

       142.3

    人事檔案事務性

1,117

1,207

       108.1

      行政事務啟用

454

442

        97.4

      人事檔案館

648

757

       116.8

      另外檔案保管事情結余

15

8

        53.3

    民主化黨派及工廠聯業務

441

463

       105.0

      基本上財政管理制度公共事務

126

110

        87.3

      另一個民主制度黨派及工商行政聯事宜收入支出

315

353

       112.1

    老百姓團隊業務

3,408

4,093

       120.1

      行政事務運動

808

923

       114.2

      一樣 行政性工作管理事物

1,574

1,949

       123.8

      企事業操作

98

101

       103.1

      某些干部群眾企業團事物費用

928

1,120

       120.7

    黨組辦公廳(室)及相關的構造行政事務

7,586

5,574

        73.5

      行政管理正常運作

1,782

1,647

        92.4

      似的政府部門工作管理事務處理

5,190

3,312

        63.8

      事業發展正常運作

614

615

       100.2

    組織結構事務性

1,317

1,970

       149.6

      行政訴訟行駛

445

441

        99.1

      尋常行政服務管理服務管理行政事務

650

1,147

       176.5

      其它的策劃 業務開支

222

382

       172.1

    宣傳推廣事務處理

9,322

19,806

       212.5

      財政作業

400

361

        90.3

      大部分行政處管理工作事務處理

4,089

9,759

       238.7

      事業上的作業

1,549

1,602

       103.4

      別活動推廣行政監察費用支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務管理

950

1,013

       106.6

      人事部門正常運作

516

522

       101.2

      似的人事部門維護事務處理

183

226

       123.5

      宗教界事務性

132

140

       106.1

      海外華僑行政監察

88

88

       100.0

      同一統戰業務經費支出

31

37

       119.4

    同一共產黨員事物其他支出

3,676

4,419

       120.2

      視野運營

2,157

2,398

       111.2

      某些中共事情收入支出

1,519

2,021

       133.0

    茶葉市場督查工作事務管理

22,245

23,053

       103.6

      政府部門開機運行

11,016

11,219

       101.8

      常見行政工作治理工作

205

639

       311.7

      茶葉市場開展維護自查自糾

4,741

4,106

        86.6

      茶葉市場監控功能聯合執法

304

164

        53.9

      網上客戶財產權養護

141

123

        87.2

      短信化設計

244

263

       107.8

      審核大力支持監督的治理職能治理

 

80

  

      要求化規范管理

 

79

  

      otc藥品行政事務

166

7

         4.2

      妝容品業務

 

10

  

      衛生事業電腦運行

4,864

5,230

       107.5

      其他的市場質量監督管控事物

564

1,133

       200.9

    相關常見服務性性服務性經費支出

1,343

1,552

       115.6

      別似的通用業務性支出

1,343

1,552

       115.6

二、國家安全費用支出

3,178

4,337

       136.5

    防御鼓勵

3,158

3,169

       100.3

      國民防空

3,158

3,169

       100.3

    另一國防科技收入支出

20

1,168

     5,840.0

三、公用設施防護性支出

128,229

168,857

       131.7

    軍隊公安人員炮兵

924

924

       100.0

      一些武裝力量警官炮兵費用

924

924

       100.0

    公安部門

122,034

162,238

       132.9

      行政部門工作

72,176

96,855

       134.2

      似的人事部門工作事務管理

8,322

16,627

       199.8

      圖片信息建成

21,534

18,624

        86.5

      執法監督案件審理

19,852

30,052

       151.4

      其余公安系統經費支出

150

80

        53.3

    國家網絡衛生

1,194

1,001

        83.8

      財政啟用

1,066

873

        81.9

      健康金融業務

128

128

       100.0

    法官

4,077

4,694

       115.1

      行政處作業

2,376

2,268

        95.5

      一樣 行政操作操作公共事務

107

124

       115.9

      基層員工法官渠道

793

1,410

       177.8

      普法是宣傳

145

177

       122.1

      法令捐助

477

583

       122.2

      法制網站建設網站建設

179

132

        73.7

四、培訓收入支出

350,262

416,492

       118.9

    文化藝術培訓服務管理事務處理

1,667

691

        41.5

      人事部門運轉

844

691

        81.9

      應該行政性管理工作行政事務

823

 

  

    尋常文化藝術培訓

176,789

336,035

       190.1

      學前班培育

50,419

80,544

       159.7

      中學教學

54,800

74,183

       135.4

      初一教學

41,145

99,361

       241.5

      職高幼兒教育

17,759

31,426

       177.0

      另外的常見教育培訓經費支出

12,666

50,521

       398.9

    崗位教育輔導

6,617

11,426

       172.7

      的職業普高學前教育

6,617

11,426

       172.7

    步入社會培育

5,234

3,798

        72.6

      成年中級的教育

5,234

3,798

        72.6

    直播電視機培訓

81

2,800

     3,456.8

      播報電視機技術學校

81

2,800

     3,456.8

    比較特殊教學

786

1,397

       177.7

      特別的化妝學校文化教育

786

1,397

       177.7

    出國培圳及培圳

9,705

9,722

       100.2

      新教師專科護士培訓

3,437

3,467

       100.9

      村干部教肓

1,401

1,597

       114.0

      培訓教育費用

4,867

4,658

        95.7

    文化教育費浮動制定的收入支出

148,325

49,622

        33.5

      大都市大中小企業學園舍設計

3,964

2,036

        51.4

      某個學前教育費擴展籌劃的性支出

144,361

47,586

        33.0

    其余文化藝術培訓收支

1,058

1,001

        94.6

五、科學有效技藝花費

38,035

45,238

       118.9

    完美技術水平經營行政監察

1,051

944

        89.8

      行政性運營

599

484

        80.8

      機關事業單位貼心服務

452

460

       101.8

    新技術科研與設計

8,492

8,515

       100.3

      技術工藝應用技術工藝研發與建設

5,365

6,968

       129.9

      科持工作成果有效的轉化與向外擴散

3,127

1,547

        49.5

    科技公司生活條件與精準服務

2,982

10,989

       368.5

      科持必備條件工作方案

2,982

10,989

       368.5

    有效技藝快速普及

1,171

1,240

       105.9

      科譜項目

534

543

       101.7

      科技發展館站

632

697

       110.3

      別的合理科技科普結余

5

 

  

    另外地理學系統收支

24,339

23,550

        96.8

      高新科技獎勵制度

9

 

  

      其余數學技能開支

24,330

23,550

        96.8

六、傳統藝術出境游休育與影視傳媒其他支出

36,956

75,003

       203.0

    人文和游玩

18,436

54,116

       293.5

      財政電腦運行

1,031

1,010

        98.0

      正常政府部門控制事務處理

95

161

       169.5

      書刊館

1,883

2,014

       107.0

      民族文化提供及留念醫療機構

1,069

24,288

     2,272.0

      和文化工作

2,269

2,331

       102.7

      職工群眾藝術

2,820

3,201

       113.5

      文化產業構思與保護性

24

58

       241.7

      傳統藝術和草原旅游股票市場運營工作

401

437

       109.0

      度假旅行營銷

1,373

1,470

       107.1

      旅行產業國際業務操作

1,191

 

  

      其他學歷和出境游教育支出

6,280

19,146

       304.9

    文物保護單位

1,564

2,453

       156.8

      古物保護

288

564

       195.8

      展覽館

1,276

1,889

       148.0

    體育乒乓球

16,763

16,821

       100.3

      行政事務操作

372

404

       108.6

      正常政府部門菅理行政監察

228

 

  

      體育用品市賽

349

588

       168.5

      體育教育康復訓練

1,259

829

        65.8

      軍事體育展覽館

12,661

12,931

       102.1

      百姓體育足球

1,760

1,860

       105.7

      其它教育其他支出

134

209

       156.0

    電臺電視機

8

13

       162.5

      一些廣播節目視頻費用支出

8

13

       162.5

    另外人文精神體育運動與文化傳播費用

185

1,600

       864.9

      傳播文化知識發展方向工作方案教育支出

65

100

       153.8

      藝術制造業壯大專項計劃開支

120

1,500

     1,250.0

七、社會的的保障和就業創業費用支出

357,571

270,195

        75.6

    人工勞動信息和時代服務保障管理制度事情

26,071

33,913

       130.1

      行政訴訟正常運作

1,045

1,398

       133.8

      普通行政訴訟管理系統工作

13,966

19,613

       140.4

      勞作服務保障督查

711

848

       119.3

      社會化保險服務金融產品菅理事務性

1,451

1,377

        94.9

      公開大學生就業的服務和職位技能效果親子鑒定中介機構

1,430

2,117

       148.0

      勞動改造人士法律糾紛調處法律仲裁

694

851

       122.6

      其它人成本和中國社會服務保障監管事務管理教育支出

6,774

7,709

       113.8

    民政經營事務處理

2,441

5,427

       222.3

      財政操作

696

758

       108.9

      社會上進行菅理

1,067

1,223

       114.6

      基層員工統治和街道辦事處基礎建設

109

1,130

     1,036.7

      某個民政菅理事務管理結余

569

2,316

       407.0

    財政企業發展部門離提前退休

93,784

89,491

        95.4

      歸口處理的政府部門單位名稱離提前退休

2,362

2,422

       102.5

      教育事業單位編制名稱離退休之

3,915

6,501

       166.1

      機構衛生事業院校首要社會養老保險金保險金激費性支出

57,287

56,739

        99.0

      市直機關事業上的行業崗位年金付費費用

29,714

23,054

        77.6

      對企事業心機構事業心機構通常頤養保險費用理財產品的補貼政策

412

671

       162.9

      另一行政訴訟視野企公務員離養老總支出

94

104

       110.6

    專業教育補貼申請書

35,907

39,000

       108.6

      自主公司公司功能貼補

 

300

  

      公益事業性工作貼補

32,049

34,775

       108.5

      其余就業的補貼申請書費用支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      死掉撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍士兵生活方式補貼金

238

240

       100.8

      優撫事業心單位名稱性支出

148

229

       154.7

      責任義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      中國農村籍退役中國士兵60歲生話補貼金

39

85

       217.9

      許多優撫花費

358

410

       114.5

    退役安裝

4,500

6,292

       139.8

      退役兵士回遷

1,435

1,110

        77.4

      隊伍轉交政府部的離提前退休考生安置好

1,998

3,819

       191.1

      士兵轉交現政府離退休年齡機關干部監管系統

200

328

       164.0

      退役兵員維護的教育

19

82

       431.6

      任何退役安置好性支出

848

953

       112.4

    市場福利金

24,028

42,455

       176.7

      小兒福利待遇

178

126

        70.8

      中老年人褔利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會化有福利事業企事業編

1,122

1,787

       159.3

      各種社會存在福利金結余

107

103

        96.3

    肢體殘疾人事業上的

8,847

10,710

       121.1

      行政性操作

335

356

       106.3

      應該行政性管理系統行政事務

431

585

       135.7

      殘疾證人痊愈

1,555

2,376

       152.8

      肢體智障人士就業問題和扶貧攻堅

4,369

4,101

        93.9

      精神殘廢人衣食住行和護理工作補貼金

84

341

       406.0

      的智殘人事業心教育支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字行業

581

596

       102.6

      行政處進行

191

172

        90.1

      基本上政府部門管理工作事情

270

270

       100.0

      一些紅十字工作費用

120

154

       128.3

    最高居住保護

2,726

3,602

       132.1

      地市比較低日子保障措施金開支

2,726

3,602

       132.1

    異地搶救

475

727

       153.1

      臨時額度社會救助費用支出

150

330

       220.0

      漂泊乞討人工救濟教育支出

325

397

       122.2

    特困考生搶救飼養

20

88

       440.0

      縣城特困技術人員救治供給教育支出

20

80

       400.0

      新農村特困技術人員社會救助供奉付出

 

8

  

    別工作救濟

2,717

2,662

        98.0

      其他的大城市生命搶救

2,481

2,662

       107.3

      其它的農村建設居住社會救助

236

 

  

    財務對關鍵養老院保險行業私募基金的補帖

574

619

       107.8

      財政局對城鄉一體化業主基礎養老服務保險金股票基金的補助金

574

619

       107.8

    退役士兵工作管理事務性

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    同一當今社會切實保障和就業形勢開支

150,574

29,541

        19.6

八、衛生防疫安全付出

147,672

156,640

       106.1

    環保營養控制行政監察

3,848

6,235

       162.0

      行政事務正常運作

1,432

1,515

       105.8

      正常人事部門服務管理事情

2,385

4,720

       197.9

      其他環境衛生安全工作管理業務收支

31

 

  

    市立醫院門診

38,760

31,375

        80.9

      一體化醫療

29,393

20,510

        69.8

      老中醫(種族)衛生院

3,984

4,073

       102.2

      精神是什么病醫院科室

2,592

2,687

       103.7

      婦產寵物醫院

2,651

2,139

        80.7

      另一個醫院口腔科醫院口腔科

0

1,911

  

      其它的市立醫院門診經費支出

140

55

        39.3

    下基層醫療安全安全企業

35,773

40,524

       113.3

      市政社區服務站干凈醫院

32,379

37,174

       114.8

      一些基成整形健康單位性支出

3,394

3,350

        98.7

    公共性清潔衛生

32,155

35,205

       109.5

      疫情防范操縱醫療機構

4,106

5,323

       129.6

      衛生學質量監督組織

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健養生部門

1,267

1,737

       137.1

      應急處置救助結構

5,246

5,662

       107.9

      采供血醫院

1,802

2,040

       113.2

      關鍵共公衛生情況貼心服務

16,543

17,428

       105.3

      特大安全事故公用干凈工作方案

951

870

        91.5

      事件真相報告公用設施衛生間事件真相作為應急的凈化處理

88

65

        73.9

      許多服務性衛生防疫其他支出

122

178

       145.9

    醫學藥

12

30

       250.0

      其它的中醫婦科藥教育支出

12

30

       250.0

    項目生殖事宜

5,352

6,815

       127.3

      別的計劃表二孩事務管理花費

5,352

6,815

       127.3

    政府部門事業有成單位名稱醫療服務

27,911

30,349

       108.7

      行政部門院校醫療機構

4,524

2,591

        57.3

      事業發展機關單位醫療機構

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員醫療服務補助費

0

19

  

      另外的行政訴訟事業性單位名稱醫療服務費用

2,700

3,500

       129.6

    民政對基本性醫療機構商業險債券的補帖

95

95

       100.0

      不需要對城鄉當地居民當地居民核心醫療管理穩妥母基金的補貼申請書

95

95

       100.0

    醫遼求助

2,703

4,823

       178.4

      村鎮建設醫療服務援助

282

2,386

       846.1

      另外醫治援助經費支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫項目醫療器械

 

260

  

      優撫對象醫治補助款

 

260

  

    老齡衛生防疫更健康管理保障

547

271

        49.5

      老齡清潔衛生健康保健精準服務

547

271

        49.5

    許多衛生防疫綠色健康收入支出

516

658

       127.5

      其它的環保綠色教育支出

516

658

       127.5

九、能源管理綠色支出費用

118,093

20,480

        17.3

    自然環境保護維護事物

1,704

2,444

       143.4

      行政處運動

362

693

       191.4

      一般的行政性方法行政事務

1,313

1,721

       131.1

      生態景觀情況保護的宣傳策劃

29

30

       103.4

    周圍環境監控與督察

77

33

        42.9

      核與散發很安全監管

77

33

        42.9

    弄臟防范

594

518

        87.2

      水質

300

195

        65.0

      固態物廢置物與化學物質品

4

9

       225.0

      另外廢棄物防制開支

290

314

       108.3

    污染源節能減排

49,115

17,285

        35.2

      現代農業生態環境污染監測與的信息

2411

2744

       113.8

      生態景觀生活環境聯合執法監督檢查

866

910

       105.1

      減少排放專題撥出

36287

13431

        37.0

      干凈的加工專項計劃收支

 

200

  

      另一弄臟節能減排其他支出

9551

 

  

    可可再生性資源

 

200

  

    其它的節約節能減排支出費用

66603

 

  

十、城鄉居民社區服務站開支

421,380

469,542

       111.4

      成鄉社區服務站管理工作事務性

178,528

207,487

       116.2

        財政開機運行

12,574

20,703

       164.6

        應該政府部門控制事務處理

4,227

2,951

        69.8

        行政單位服務于

583

168

        28.8

        城管城管執法

7,199

1,526

        21.2

        另一個城鎮社區居委會控制事務管理經費支出

153,945

182,139

       118.3

      城鎮街道辦事處公益性油煙凈化器

123,227

82,088

        66.6

        另一城鄉居民居委會服務性配制收入支出

123,227

82,088

        66.6

      成鄉社區服務中心區域環境干凈衛生

86,237

145,607

       168.8

      建筑的市場控制與遠程監控

7,886

12,499

       158.5

      其他城鄉建設街道支出費用

25,502

21,861

        85.7

五一、畜牧業水花費

223,393

257,102

       115.1

      綠植基地

31,969

44,429

       139.0

        行政管理正常運作

2098

2506

       119.4

        一樣 行政機關處理公共事務

114

51

        44.7

        事業單位開機運行

2982

2826

        94.8

        科學技術轉換與推廣宣傳服務的

268

1018

       379.9

        病害害保持

460

569

       123.7

        農成品重量穩定

337

1384

       410.7

        交通執法系統化

343

322

        93.9

        統計數污染監測與消息業務

239

81

        33.9

        不穩老百姓使收入補貼費

5756

5642

        98.0

        林果業種植適用貼補

2418

3406

       140.9

        農耕企業化與產業群化營業

7952

9066

       114.0

        農的產品加工處理與促銷活動策劃

122

60

        49.2

        農村建設公益項目衛生事業

688

4123

       599.3

        林果業成本自我保護恢復與憑借

545

601

       110.3

        的汽柴油價額改制對漁業養殖的政府補貼

8

13

       162.5

        對普通高校畢業了生到基層醫院聘任補貼費

125

116

        92.8

        另一林果支出費用

7514

12645

       168.3

      楸樹和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        教育事業醫院

1153

1433

       124.3

        森里栽培

1575

2120

       134.6

        技術水平宣傳與轉為

418

891

       213.2

        林場服務性花費

 

790

  

        各種農業收支

412

150

        36.4

      農田水利

165,949

188,530

       113.6

        財政開機運行

568

563

        99.1

        應該政府部門治理行政監察

3

10

       333.3

        市政企業項目菅理

3469

12708

       366.3

        水利水利工程水利工程網站建設

63322

87255

       137.8

        水利樞紐項目 啟動與定期維護

84497

74026

        87.6

        水利樞紐剛開始工做

3

50

     1,666.7

        水利樞紐執法檢查參與

593

549

        92.6

        水源的可節約操作與確保

8964

11574

       129.1

        水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水務的技術精準投放

166

157

        94.6

        大大型干渠移民投資中晚期稅收優惠政策專項計劃收入支出

54

 

  

        水利工程安全性監控功能

461

481

       104.3

        許多水利水電開支

2782

 

  

      林果業總合搭建

17,334

6,678

        38.5

        土壤處理

14534

1874

        12.9

        制造業化轉型

2798

4800

       171.6

        另外的現代農業綜合性開發建設性支出

2

4

       200.0

      農民網絡綜合行政體制改革

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層此事一議的政府補貼

3843

10667

       277.6

        鄉村融合改變專業教師示范試點工作方案補助費

 

318

  

      惠普銀行業銀行業未來發展費用

740

1,096

       148.1

        農產品加工保險費用社保費用補助

740

1096

       148.1

12、道路裝卸搬運花費

464,385

168,942

        36.4

      公路橋水路裝卸搬運

445,202

163,313

        36.7

        財政作業

1,746

1,929

       110.5

        公路工程施工

358,925

41,795

        11.6

        工路養護的

37,557

58,895

       156.8

        交通管理運載問題化的建設

2,163

997

        46.1

        道路輸送維護

39,827

57,579

       144.6

        水路裝運服務管理其他支出

1,989

2,118

       106.5

        撤掉相關部門還房貸一級公路網記賬重點結余

2,995

 

  

      其他的公路交通物流運輸結余

19,183

5,629

        29.3

        公共性交通出行市場運營補助金

4,594

4,000

        87.1

        其他鐵路交通運送付出

14,589

1,629

        11.2

十五、資源量勘查產品信息等花費

102,799

166,172

       161.6

      國有控股財產監督檢查

1,181

1,211

       102.5

        行政處進行

471

442

        93.8

        普通行政性控制事情

403

433

       107.4

        其它集體所有制資本風險防控費用支出

307

336

       109.4

      支撐里的行業發展趨勢和管控經費支出

69,817

88,365

       126.6

        中小中小型企業中小型企業技術創新前景督查通知

21,499

18,050

        84.0

        任何使用小微商家發展和工作管理花費

48,318

70,315

       145.5

      另一影視資源勘測問題等結余

31,801

76,596

       240.9

        技能改裝總支出

104

2,896

     2,784.6

        側重點服務業創新發展和科技處理樓盤信用卡貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        某個市場地質勘察資訊等總支出

10,500

67,200

       640.0

十四、商家服務管理業等費用

4,652

5,215

       112.1

      商業性的通事務管理

438

454

       103.7

        相關商業圈使用行政監察支出費用

438

454

       103.7

      對外成長業務總支出

300

 

 

        任何海外開發服務于費用支出

300

 

  

      其余商業區服務保障業等結余

3,914

4,761

       121.6

        同一工業服務的業等性支出

3,914

4,761

       121.6

第十六、生態物資淺海氣象站等教育支出

5,708

5,877

       103.0

      很自然能源行政事務

4,884

5,000

       102.4

        行政處加載

696

831

       119.4

        應該行政性工作事情

202

83

        41.1

        士地的資源進行與保護措施

476

519

       109.0

        人事執行

2,950

2,990

       101.4

        某些自然美市場事物經費支出

560

577

       103.0

      海域的管理事務性

92

48

        52.2

        海上調查員好評

92

48

        52.2

      氣象站事情

732

829

       113.3

        氣象站天氣預告預側

40

40

       100.0

        形象的裝備服務保障檢修

60

115

       191.7

        氣象觀測基本條件生活設施建設規劃與維修部

94

30

        31.9

        別景象事務處理開支

538

644

       119.7

十五、房屋保險撥出

131,709

193,873

       147.2

      服務性安居項目項目付出

82,388

151,944

       184.4

        舊村更新改造更新改造

82,388

150,594

       182.8

        確保性房產出租費補助

 

1,350

  

      租賃房體制改革撥出

41,952

33,703

        80.3

        自建房公積金貸款

25,789

25,753

        99.9

        買房子津貼

16,163

7,950

        49.2

      城鄉經濟社區衛生住宅區

7,369

8,226

       111.6

        另一城市街道社區房屋住宅總支出

7,369

8,226

       111.6

十八、調味品材料物資儲備庫其他支出

6,503

9,074

       139.5

      油糧公共事務

3,087

5,312

       172.1

        基本上行政機關控制事務處理

17

109

       641.2

        事業發展正常運行

169

183

       108.3

        某些糧油加工業務費用

2,901

5,020

       173.0

      油糧存量

3,416

3,762

       110.1

        儲備庫糧油加工政府補貼

3,416

3,762

       110.1

二十、災情預防及緊急救援控制收入支出

13,639

17,080

       125.2

     緊急救援控制業務

2,137

2,021

        94.6

       行政事務電腦運行

287

330

       115.0

       穩定政府監管

1,850

1,282

        69.3

       事業發展運營

 

339

  

       其它的應及控制總支出

 

70

  

     建筑消防業務

11,473

15,014

       130.9

       行政訴訟加載

8,858

11,603

       131.0

       般人事部門管理系統操作實務

1,852

2,427

       131.0

       消防火災救緊急搶險援

763

984

       129.0

     強震行政監察

29

45

       155.2

       地震災區的監測網

29

45

       155.2

十八、準備費

 

50,000

  

四十、資產付息收入支出

17,172

20,000

       116.5

      地區中央政府常見外債付息開支

17,172

20,000

       116.5

        方面相關部門一般來說國債付息教育支出

15,288

20,000

       130.8

        問題政府部某個普通債務糾紛付息經費支出

1,884

 

  

二11、一些收支

32,465

46,603

       143.5

        年終留出足夠的

 

45,000

  

        一些費用

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

總支出預估合計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年執行工作數

概算數

預決算數為去年
程序執行數的%

集體所有制國有土地采用權掛牌出讓薪資

1,039,862

700,000

67.3

國企士地效率私募基金個人收入

 

 

 

水產業地皮開發建設信貸資金純收入

 

 

 

彩票玩法公益的金凈收入

4,119

 

 

大城市地基設施設備相互配套費營收

22,009

20,000

90.9

將污水治理費薪資

30,711

33,300

108.4

許多鎮政府性投資基金個人收入

-3,887

 

 

區政府性債卷收入來源累計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉到性收益

350,113

285,811

81.6

    上家補助款效益

9,590

3,044

31.7

    專項計劃政府債務轉貸使收入

100,000

 

 

    起用前年余額使收入

240,523

282,767

117.6

    掉入資金量

 

 

 

 

 

 

 

凈收入總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年強制執行數

成本預算數

預算數為上年執行數的%

國有控股國有土地利用權轉讓薪水水平及相對專頂外債薪水水平按排的結余

1,340,693

930,554

69.4

國有控股集體土地盈利股票基金及相匹配的專門公司債務效益籌劃的教育支出

 

 

 

畜牧業集體土地開發技術錢財配備的經費支出

 

2,400

 

中國福彩公益事業金及相應的重點公司債務工資收入按排的付出

2,111

5,748

272.3

旅游城市基本知識服務設施配套設施費及使用專頂債權創收組織的花費

19,581

50,000

255.3

大特大型水電站移民投資前中期優惠政策基金投資結余

 

3,609

 

污水儲存補救費及相關聯自查報告債款創收確定的結余

31,258

33,300

106.5

債款付息教育支出

10,083

13,500

133.9

別地方政府性債卷支出費用

45

 

 

現政府性股權基金付出預估合計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉入性撥出

39,156

 

 

    上解領導支出費用

100

 

 

    自查自糾債務糾紛還本花費

 

 

 

    調為財力

30,000

 

 

    年終盈余

9,056

 

 

付出合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年同期執行程序數

項目預算數

項目預算數為本年
程序執行數的%

一、毛利潤營收

13,390

15,500

115.8

    項目投資服務于企業盈利空間收入來源

8,757

10,000

114.2

    貨易企業公司利潤率收益

 

 

 

    施工現場作業施工作業各個企業店鋪生意利潤工資

180

 

 

    房寵物美容行業公司廠家成本 收入來源

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁行業利益工資

8

 

 

    衛生間運動發福利品牌店鋪生意利潤收入來源

 

 

 

二、股利、股息收益

2,712

2,500

92.2

    國有企業控股企業公司股利、股息個人收入

2,712

2,500

92.2

三、房屋產權轉認使收入

 

 

 

四、清算程序利潤

 

 

 

五、的國家資本公司經營者概預算工資收入

 

 

 

國家資產投資營業薪資收入預估合計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉變性純收入

2,829

711

25.1

  借用去年結轉個人收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

利潤總結

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期審理數

預算表數

費用預算數為前年
執行程序數的%

一、社會性后勤保障和出去上班費用

 

 

 

二、集體所有制投資者銷售費用教育支出

15,000

13,000

86.7

1.解決辦法史上遺失故障及改革創新成本低經費支出

 

 

 

2.國有制企業主投資金注射到

15,000

13,000

86.7

      國家股國家經濟結構特征優化支出費用

15,000

13,000

86.7

      愛心非營利性基礎設施進行投資花費

 

 

 

3.國家企業最新政策補貼金

 

 

 

4.金融業國有化資產管理銷售預決算經費支出

 

 

 

5.任何國企資產管理銷售經營決算花費

 

 

 

國家股投資企業經營費用累計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

遷移性教育支出

3,931

5,711

145.3

    調成項目資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年教育支出

711

671

94.4

 

 

 

 

經費支出總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

前年履行數

預算表數

成本預算數為上一年審理數的%

小常州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未管理到鎮

 

96,967

 

加總

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96963萬元主要是為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

投資項目

總是

里面:

通常情況下公司債務

各舉:

自查報告債款

一、市政府公司債務上限環境

 

 

 

    2018年年終政府部債款額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年底區政府債權大額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年今年初區政府財產大額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        但其中:市預制定匯總國債金額

91,000

91,000

 

二、2018年部門負債可用資金條件

 

 

 

    月初政府部負債余下的錢

850,091

490,091

360,000

    本年增減中央政府債務糾紛

230,000

130,000

100,000

    曾今彌補的中央政府債款

30,187

30,187

 

    年尾以政府債權額度

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府辦公室債款賬戶余額情形

 

 

 

    本年政府部門債權可用資金

1,140,904

680,904

460,000

        之中:市預下達通知新開國債額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

樓盤

2018年成本預算數

2019年項目預算數

成本估算數為上一年成本估算數的%

因公出國留學()

824.00

827.00

100.4

國家公務接待廳費

791.10

523.09

66.1

因公專車新購及運轉費

小計

6995.72

6205.10

88.7

在當中:置辦費

2892.00

2329.05

80.5

     工作費

4103.72

3876.05

94.5

自動求和

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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